Решение от 22.12.2006 г № 130

О предварительных итогах социально-экономического развития города в 2006 году и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2007 год и на период до 2009 года


В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслушав информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2006 году и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2007 год и на период до 2009 года, Дума города решила:
1.Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития города за 2006 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2007 год и на период до 2009 года согласно приложению.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В 2006 ГОДУ
И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2007 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2009 ГОДА
Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2007 год и на период до 2009 года разработан в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2009 года сформированы на основе анализа экономической ситуации в 2005 году, предварительной оценки развития экономики города за 2006 год с учетом Комплексной программы социально-экономического развития на 2006 - 2010 годы и сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2007 - 2009 годы, а также обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и организаций города.
Прогноз социально-экономического развития города подготовлен в двух вариантах.
Первый вариант (инерционный) - исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий, в том числе учитывающий возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых и энергетических ресурсов.
Второй вариант (умеренно оптимистичный) - исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА в 2007 - 2009 годах
Главной целью социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу является модернизация социальной сферы и повышение качества жизни населения.
Для реализации задач, обозначенных в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, деятельность администрации города будет сосредоточена на следующих приоритетных направлениях:
В первую очередь, это реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие агропромышленного комплекса.
Стратегия социально-экономического развития
города Нижневартовска на 2007 - 2009 годы
Цель                                          
Основные      
приоритеты    
социально    
экономического
развития      
Задачи органов
самоуправления
Улучшение
качества
жизни горожан
Экономическая политика
Реализация

приоритетных

национальных

проектов


 
Социальная политика




Улучшение
инвести-
ционного
климата



Повышение
реальных
доходов
населения



Улучшение
инфра-
структуры
жизне-
обеспечения


Повышение
темпов
строительства
жилья



Улучшение
состояния
здоровья
населения



Формирование
эффективного
рынка
образова-
тельных
услуг

Обеспечение
доступности
услуг
культуры и
спорта для
всех слоев
населения

Первоочередной задачей в сфере здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи, прежде всего в первичном звене, развитие диагностики и профилактики заболеваний.
В сфере образования на период 2007 - 2009 годы предстоит продолжить работу по повышению качества образования, развитию его инновационного характера и формированию эффективного рынка образовательных услуг.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по формированию рынка доступного жилья необходимо предусмотреть меры по созданию эффективного жилищного сектора. Одним из механизмов, обеспечивающих доступ широких слоев населения к качественному жилью, является расширение масштабов ипотечного кредитования.
Для улучшения качества жизни населения будет продолжена реализация мероприятий в области социальной политики, направленной на совершенствование механизмов предоставления социальной помощи неработающим пенсионерам и льготной категории граждан.
В целях бесперебойного и безопасного обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами предусматривается проведение комплекса мер по повышению качества их предоставления за счет модернизации жилищно-коммунального комплекса и усиления адресной социальной помощи населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Реализация мероприятий в области культуры и спорта будет направлена на стимулирование разнообразия форм культурной деятельности, поддержку талантливой молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и групп населения, способствующих формированию здорового образа жизни населения.
Обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие города невозможно без развития рынка труда. Одним из направлений в этой области будет обеспечение занятости в соответствии с потребностями рынка труда, совершенствование профессиональной подготовки и повышение квалификации граждан, ищущих работу.
Экономическая политика администрации города будет направлена на создание условий для технологической модернизации экономики, улучшение инвестиционного климата и увеличение темпов строительства жилья.
Значительное внимание будет уделено повышению уровня жизни населения, в первую очередь работников бюджетной сферы.
Особую актуальность приобретает реализация мер по стимулированию рождаемости. В связи с этим предусматривается продолжить мероприятия по поддержке материнства и детства, оказанию адресной социальной помощи семье.
В рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства предполагается дальнейшая работа по внедрению конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда, развитие инициативы собственников жилья.
В целях реструктуризации бюджетного сектора будет продолжено проведение преобразований, направленных на реформирование сети муниципальных унитарных предприятий и учреждений с целью повышения качества и доступности бюджетных услуг.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НА 2007 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2009 ГОДА
- Ключевым фактором, определяющим изменение динамики промышленного производства в 2007 - 2009 годах, становится тенденция снижения добычи нефти.
- Объем добычи нефти в 2007 году по прогнозу составит 31,4 млн. тонн, газа - 4,8 млрд. м3, или 93,9% и 111,7% к уровню 2006 года.
- В дальнейшем реализация комплекса мер по стимулированию роста производства и поддержанию добычи нефти на действующих месторождениях окажет положительное влияние на динамику нефтедобычи. К 2009 году прогнозируется замедление темпов падения добычи нефти до 96,5%.
- С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в 2007 - 2009 годах, ожидается умеренная динамика инвестиционной направленности с темпами около 101 - 102% в год.
- В среднесрочной перспективе сохранится тенденция роста заработной платы. За период 2006 - 2009 годов среднемесячная заработная плата увеличится в 1,7 раза и составит 32680 рублей в 2009 году.
- В реальном выражении среднемесячная заработная плата возрастет с 103,6% в 2007 году до 104,5% в 2009 году, в абсолютном значении составит 26240 рублей и 32680 рублей соответственно.
Основные показатели развития экономики города
в 2005 - 2009 годах
Показатели Ед. изм. 2005 г. (отчет) 2006 г. (оценка) 2007 г. (прогноз ) 2008 г. (прогноз ) 2009 г. (прогноз )
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю % 109,78 109,6 107,6 107,0 105,6
Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. руб. 168,8 239,1 232,3 219,4 207,5
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 19492,5 26905,6 29833,1 32304,5 34539,9
Среднемесячные денежные доходы на душу населения руб. 14907 18523 21156 23794 26365
Среднемесячная заработная плата руб. 19323 23181 26240 29415 32680
Оборот розничной торговли млн. руб. 28689,7 36845,5 44320,7 52049,3 60390,2

--------------------------------
<*> Прогноз, соответствующий второму варианту.


ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Нижневартовск является одним из крупнейших городов в Ханты-Мансийском автономном округе и занимает второе место по числу жителей.
Демографические процессы города в течение последних лет характеризуются стабильной тенденцией роста численности населения, которая обеспечивается естественным приростом. Улучшение демографической ситуации продолжится и в среднесрочной перспективе до 2009 года.
По оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2006 году составит 241,1 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,2%. В перспективе предполагается сохранение сложившихся тенденций: в 2007 году среднегодовое население возрастет на 0,6 тыс. человек, или до 241,7 тыс. человек по 2 варианту. По прогнозу в 2009 году в городе будет проживать 242,8 тыс. человек.
Устойчивость демографического развития обусловлена молодой возрастной структурой населения, невысоким уровнем смертности, благоприятной экономической ситуацией и повышением реальных доходов.
В 2006 году число родившихся составит почти 3500 человек, или 110,4% к уровню 2005 года.
Коэффициент рождаемости составит 14,4 промилле, что выше значения в целом по округу (13,8 промилле).
Естественное движение населения города
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬2800
4000┤                                                  3641     │
│                    3463      3539      3599      ┌───┐    │
3500┤3139      3136      ┌───┐     ┌───┐     ┌───┐     │   │    ┼2300
│┌───┐     ┌───┐     │   │     │   │     │   │     │   │1897│
3000┤│   │     │   │     │   │1801 │   │1844 │   │1875 │   x    │
││   │1652 │   │     │   x     │   x     │   x     │   │    ┼1800
2500┤│   x     │   │1513 │   │     │   │     │   │     │   │    │
чело-     ││   │     │   x     │   │     │   │     │   │     │   │    │     чело-
век   2000┤│   │     │   │     │   │1662 │   │1695 │   │1724 │   │1744┼1300 век
││   │1487 │   │1623 │   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐│
1500┤│   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││┼800
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
1000┤│   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││┼300
500┤│   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
0┼┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┼ -200
2004      2005      2006      2007      2008      2009
год -     год -     год -     год -     год -     год -
отчет     отчет    оценка    прогноз   прогноз   прогноз
┌─┐                 ┌┬┐
│ │ родилось        │││ умерло        x естественный прирост
└─┘                 └┴┘

Предпринимаемые с 2007 года на государственном уровне меры по улучшению демографической ситуации (увеличение пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, предоставление материнского капитала при рождении второго и последующих детей и т.д.) будут стимулировать рост рождаемости. В то же время, анализ возрастного состава населения показывает, что численность женщин наиболее репродуктивного возраста (20 - 29 лет) после 2007 года будет уменьшаться. Таким образом, в прогнозном периоде предполагается, что абсолютное количество рождений будет увеличиваться, но темпы роста при этом будут снижаться со 102,2% в 2007 году до 101,2% в 2009 году.
Уровень рождаемости на 1 тыс. жителей по 2 варианту составит: в 2007 году - 14,6 промилле, в 2008 году - 14,9 промилле, в 2009 году - 15 промилле.
Показатели, характеризующие смертность населения, также имеют тенденцию снижения темпов роста. По оценке число умерших граждан в 2006 году составит 1662 человека, или 102,4% к 2005 году.
Более 60% смертных случаев приходится на долю граждан трудоспособного возраста. Основными причинами смертности населения являются болезни системы кровообращения (37,3%), травмы и отравления (32,8%) и новообразования (16,9%). По каждому классу болезни смертность мужского населения значительно выше женской, в частности 84,1% летальных исходов по причине травм и отравлений приходится на мужчин. В целом смертность мужчин превышает женскую в 2,1 раза, а в трудоспособном возрасте - в 4,8 раза.
Причины смертности жителей города Нижневартовска за 2005 год
Диаграмма не приводится.
Положительным моментом является снижение младенческой смерти в 2006 году по сравнению с 2005 годом с 5,1 до 3,5 младенцев на 1 тысячу родившихся, в 2007 году - до 3,1 младенца.
В целом по России младенческая смертность в 2005 году составила 11 детей на 1 тысячу родившихся.
В рамках национального проекта в сфере здравоохранения предусмотрены мероприятия по сокращению смертности населения. Кроме того, рост численности населения наряду с происходящим процессом общего старения жителей города приводит к увеличению количества смертей. Исходя из указанного, в перспективе до 2009 года предполагается увеличение количества умерших с замедлением темпов роста до 102% в 2007 году и до 101,2% в 2009 году по 2 варианту. Коэффициент смертности составит в 2007 году 7 промилле, в 2009 году - 7,2 промилле.
Тем не менее, уровень рождаемости превысит смертность более чем в два раза. Таким образом, за счет естественного движения численность населения города в 2007 году увеличится на 1844 человека. По прогнозу на 2008 - 2009 годы естественный прирост населения по 2 варианту составит 1875 и 1897 человек соответственно.
В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения города. Эта тенденция прослеживается в течение более 10 лет. В последние годы в объеме миграционных потоков не наблюдается значительных колебаний, но отток населения по-прежнему продолжает преобладать над притоком. По оценке в 2006 году число прибывших в город составит 4126 человек, а выбывших - 5239 человек, миграционное сокращение количества жителей произойдет на 1170 человек.
Миграционное движение населения города
4300┬────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬─────┬┬┬┬┬┬┬─────┬┬┬┬┬┬┬─────┬┬┬┬┬┬┬─────
│            ┌┬┬┬┬┬┐     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││
│┌┬┬┬┬┬┐     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││
││││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││
2300┼┤│││││├─────┤│││││├─────┤4126│├─────┤4229│├─────┤4299│├─────┤4349│├─────
││3300││     │4006││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││
││││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││
││││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││     │││││││
300┼┤│││││├─────┤│││││├─────┤│││││├─────┤│││││├─────┤│││││├─────┤│││││├─────
│├┴┴┴┴┴┤     ├┴┴┴┴┴┤-805 ├┴┴┴┴┴┤     ├┴┴┴┴┴┤     ├┴┴┴┴┴┤     ├┴┴┴┴┴┤
чело- ││     │     │  x  │     │     │-1170│     │-1336│     │-1328│     │-1316
век   ││     │-1457│     │     │  x  │     │  x  │     │  x  │     │  x  │
-1700┼┤  x  ├─────┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────
││-4787│     │-4811│     │     │     │     │     │     │     │     │
││     │     │     │     │-5296│     │-5565│     │-5627│     │-5665│
││     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
-3700┼┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────┤     ├─────
││     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│└─────┘     └─────┘     │     │     │     │     │     │     │     │
│                        └─────┘     │     │     │     │     │     │
-5700┼────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
2004        2005        2006        2007        2008        2009
год -       год -       год -       год -       год -       год -
отчет       отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз
┌┬┐                    ┌─┐
│││ Число прибывших    │ │ Число выбывших    x Сальдо миграционного движения
└┴┘                    └─┘

В прогнозируемом периоде предполагается, что численность населения за счет механического движения уменьшится в 2007 году на 1336 человек по 2 варианту, в 2008 году - на 1328 человек и в 2009 году - на 1316 человек.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предварительные итоги 2006 года свидетельствуют о снижении темпов промышленного производства.
Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) по полному кругу предприятий ожидается в размере 239086,2 млн. рублей, что составит 96,4% по сравнению с уровнем предыдущего года (против 106,7% в 2005 году).
Сокращение объемов промышленного производства в 2006 году связано с естественным снижением уровня добычи нефти на месторождениях, имеющих высокую степень выработки запасов.
Наметившаяся тенденция к уменьшению темпов промышленного производства будет наблюдаться и в 2007 - 2009 годах.
В 2007 году объем отгруженной продукции прогнозируется по первому варианту в объеме 230229,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,2%, а по второму варианту - 232267,2 млн. рублей, или 95,1% к уровню 2006 года.
Аналогичная тенденция сохранится и в последующие годы. В 2008 году темпы снижения промышленного производства оцениваются на уровне 92,9% - 94,5% (по вариантам) и 96,9% - 97,7% в 2009 году.
Следует отметить, что около 95% общего объема отгруженных товаров собственного производства обеспечивает добыча полезных ископаемых, занимающая лидирующее положение в структуре промышленного производства города.
Структура промышленного производства города
% 
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год     год     год     год     год     год 
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз
 
7,6/

 
5,2/
 
2,6/
 
3,2/
 
4,1/
 
5,2/
 
2,9*
2,5*
2,9*
3,3*
3,8*
3,9*
                         
     
 














88,5

 














91,9

 














94,9

 














93,9

 














92,6

 














91,0

                         
                                     
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Обрабатывающие производства
     
/
*
        
┌┬┐
│││ Добыча полезных ископаемых
└┴┘

Добыча полезных ископаемых
В 2006 году объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых по оценке составит 226823,7 млн. рублей, или 98,5% к уровню прошлого года. Добыча нефти - 33470,5 тыс. тонн, или 98% к уровню 2005 года. Следует отметить, что по объемам нефтедобычи город Нижневартовск занимает 4 место среди 106 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (после Сургута, Нефтеюганского района и Когалыма).
В последующие годы прогнозируется снижение объема добычи нефти. Это обусловлено тем, что Самотлорское месторождение находится на последней стадии разработки, которая характеризуется падающей добычей нефти в связи с истощением запасов.
В 2007 году планируется добыча нефти по первому варианту в объеме 31187,3 тыс. тонн, по второму - 31423,3 тыс. тонн, что к уровню 2006 года составляет 93,2% и 93,9% соответственно.
Динамика добычи нефти и газа
┌──────────────34138─────────────────────────────────────────────┐
│                *       33471                                   │
│    32027                 *                                     │
├──────*---------------------------31423─────────────────────────┤
│                                    *                           │
│                                            29203               │
├──────────────────────────────────────────────*-------28180─────┤
│                                                        *       │
│                                                                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                    x         x         x       │
│                x         x        4832      5074      5003     │
├──────x--------3739------4327───────────────────────────────────┤
│    3257                                                        │
│                                                                │
├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
2004 год - 2005 год  2006 год  2007 год  2008 год   2009 год -
отчет    - отчет   - оценка  - прогноз - прогноз   прогноз
* Добыча нефти, тыс. тонн   x Добыча газа, млн. куб. м

На 2008 - 2009 годы сохранится тенденция сокращения темпов добычи нефти.
Основными факторами, ограничивающими возможность наращивания темпов добычи нефти, являются ухудшение структуры разведанных запасов нефти, за счет опережающей выработки наиболее рентабельных частей месторождений, сосредоточение подготовленных запасов в основном в месторождениях, являющихся в значительной части трудноизвлекаемыми.
Вместе с тем, ведущими нефтяными компаниями города намечен ряд мер по повышению уровня добычи нефти. Планируется наращивать объемы эксплуатационного бурения с применением новых технологий, позволяющих увеличить дебиты новых скважин, в частности, использование горизонтального бурения и бурения наклонно-направленных стволов скважин с большими отходами.
Добыча газа предприятиями города по прогнозу на 2007 год составит по первому варианту 4781,2 млн. куб. м, или 110,5% к уровню 2006 года, а по второму 4832,3 млн. куб. м, или 111,7%.
В целях сокращения сжигания газа в факелах в 2007 году планируется запуск в эксплуатацию компрессорной станции на Хохряковском месторождении ОАО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие". Кроме того, в настоящее время ООО СП "Ваньеганнефть" рассматривается проект строительства газопоршневой электростанции для выработки собственной электроэнергии.
Обрабатывающие производства
В 2006 году объем отгруженной продукции обрабатывающих производств по полному кругу предприятий по оценке составит 5926,4 млн. рублей, или 110,1% к уровню прошлого года.
Из производств этой сферы деятельности около 57% всей отгруженной продукции приходится на долю производства машин и оборудования.
Производство машин и оборудования
млн.   5000─┬─────────────────────────────────────────────────┐
рублей      │                                         4747,6  │
│                                         ┌─────┐ │
│                                         │     │ │
4500─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ┤     ├ ┤
│                                 4286,6  │     │ │
│                                 ┌─────┐ │     │ │
│                                 │     │ │     │ │
4000─┼ - - - - - - - - - - - - 3832,7- ┤     ├ ┤     ├ ┤
│                         ┌─────┐ │     │ │     │ │
│                         │     │ │     │ │     │ │
│                         │     │ │     │ │     │ │
3500─┼ - - - - - - - - 3377,6- ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│                 ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │
│                 │     │ │     │ │     │ │     │ │
│                 │     │ │     │ │     │ │     │ │
3000─┼ - - - - 2821,1- ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│         ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│         │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│         │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
2500─┼ 2427,5- ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
2000─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
1500─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
1000─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
500─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
0─┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴─┤
2004    2005    2006    2007    2008    2009
год -   год -   год -   год -   год -   год -
отчет   отчет  оценка  прогноз прогноз прогноз

По оценке за 2006 год объем данного производства увеличится до 3377,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 7,0%. Росту производства будет способствовать увеличение объема заказов от предприятий нефтегазодобывающего комплекса, которые являются основными потребителями услуг в этом виде экономической деятельности. По прогнозу на 2007 год по первому варианту объем производства машин и оборудования составит 3662,6 млн. рублей, или 99,7%, а по второму варианту 3832,7 млн. рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
Учитывая прогнозируемую динамику и особенности технологии добычи нефти и газа на 2008 - 2009 годы, объем производства машин и оборудования по второму варианту составит 104,3%.
В 2006 году производство нефтепродуктов ожидается на уровне 100,7% к прошлому году, или 785,7 млн. рублей.
Относительно невысокие темпы производства нефтепродуктов связаны с завершением в 2005 году инвестиционной программы по производству авиатоплива на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ННПО".
По оценке за 2006 год объем производства дизельного топлива (летнего, зимнего, арктического) составит 467,5 тыс. тонн, или 100,7% к 2005 году, топлива для реактивных двигателей ТС-1 - 66,7 тыс. тонн, или 103,2%.
В 2007 году объем производства нефтепродуктов прогнозируется сохранить на уровне предыдущего года (100%).
Производство дизельного топлива
тыс. 600─┬─────────────────────────────────────────────────────┐
тн       │                                                     │
500─┼ 458,7- - 464,1- - 467,5- - 467,5- - 467,5- - 467,5- ┤
│ ┌────┐   ┌────┐   ┌────┐   ┌────┐   ┌────┐   ┌────┐ │
400─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
300─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
200─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
100─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
0─┼─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┤
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год -    год -    год -    год -    год -    год -
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз

В течение 2008 - 2009 годов в производстве нефтепродуктов будут наблюдаться умеренные темпы роста производства продукции - 101,2% и 103,0% по второму варианту соответственно. Это станет возможным благодаря планируемому увеличению производственных мощностей ООО "ННПО".
В настоящее время разрабатывается проект строительства третьего цеха, запуск которого ожидается в 2009 году.
В 2006 году объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов по оценке превысит уровень 2005 года на 4,8% и составит 485,1 млн. рублей. Основная доля промышленного производства приходится на предприятия строительной индустрии.
Увеличение объема выпускаемой продукции вызвано ростом объемов жилищного строительства и объектов социальной сферы города.
В 2006 году выпуск сборных железобетонных конструкций и изделий увеличится на 8,6%, стеновых материалов на 20%.
В 2007 году прогнозируются следующие темпы производства неметаллических минеральных продуктов: по первому варианту - 100%, по второму варианту - 104,9%. В течение 2008 - 2009 годов в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов будет наблюдаться замедление темпов роста объема производимой продукции по второму варианту - 104,7% и 104,5% соответственно.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн.   800─┬─────────────────────────────────────────────────────┐
рублей     │                                              747,1  │
│                                              ┌────┐ │
│                                              │    │ │
700─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 666,9- - ┤    ├ ┤
│                                     ┌────┐   │    │ │
│                                     │    │   │    │ │
│                                     │    │   │    │ │
600─┼ - - - - - - - - - - - - - -580,7- - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│                            ┌────┐   │    │   │    │ │
│                            │    │   │    │   │    │ │
│                            │    │   │    │   │    │ │
500─┼ - - - - - - - - - 485,1- - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│          454,2    ┌────┐   │    │   │    │   │    │ │
│          ┌────┐   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│          │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
400─┼ - - - - ─┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ 362,9    │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ ┌────┐   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
300─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
200─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
100─┼ ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ - ┤    ├ ┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
0─┼─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┤
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год -    год -    год -    год -    год -    год -
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз

В 2006 году производство готовых металлических изделий по оценке увеличится до 177,4 млн. рублей. Индекс промышленного производства составит 159,1%. В течение 2007 - 2009 годов будет наблюдаться замедление темпов роста объема производимой продукции по второму варианту - 101,7%, 101,5% и 101,5% соответственно.
Производство продукции и услуг промышленного характера по данным видам деятельности включает в себя осуществление ремонта и сервисного обслуживания машин, нефтепромыслового, бурового и энергетического оборудования, изготовление металлических конструкций и изделий.
Общий объем выпуска продукции выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий нефтегазодобывающего и строительного комплексов.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, изделий медицинской техники объем отгруженных товаров собственного производства в 2006 году составит 355,4 млн. рублей, или 119,4% к уровню прошлого года.
В 2007 году объем производства планируется по второму варианту - 102,8%. Сокращение темпов роста производства связано со спецификой деятельности ГП ХМАО "Реабилитационно-технический центр", выпускающего ортопедическую обувь, услугами которого пользуется население всего Ханты-Мансийского автономного округа. Учитывая особенности производства, следует отметить, что объем выпускаемой продукции зависит от количества заказов населения округа.
Прогноз выпуска продукции на 2008 - 2009 годы по второму варианту составит 103,8 - 104,5% к предыдущему году соответственно.
В производстве пищевых продуктов по оценке за 2006 год предприятиями местной промышленности будет произведено продукции на 287,6 млн. рублей, или 126,2% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.
Для сохранения объемов выпуска продукции предприятиями пищевой промышленности проводится реконструкция и модернизация действующего производства, расширяются ассортименты производимой продукции, а также осваиваются новые экономически эффективные производства по выпуску конкурентоспособной продукции.
Так, ООО ПТК "Югра" приобрели установку, которая обогащает воду кислородом, производит озонирование воды, что позволило расширить ассортимент безалкогольных напитков с 14 до 21 вида. В текущем году предприятием запущено в производство 6 новых видов кондитерских изделий, 3 вида хлебобулочных изделий и 2 вида водки "Душа Сибири Березовая" и "Душа Сибири Кедровая".
Кроме того, положительное влияние на динамику производства пищевых продуктов оказало возобновление ООО ПТК "Югра" выпуска водки и ликероводочных изделий после получения федеральной марки в соответствии с законодательством о производстве и обороте алкогольной продукции. Водочная продукция предприятия отличается высоким качеством и неоднократно награждалась золотыми и серебряными медалями на межрегиональных специализированных выставках.
В ООО "Ривас-Плюс" открылось 2 цеха: кондитерский по производству печенья "Сибирский кондитер" и цех по переработке молока, выпускающий творог.
Высоких международных наград удостоены ЗАО "Спика" и ООО "Гурман".
Так, в Швейцарии в г. Берне ЗАО "Спика" завоевало международную премию Европейского стандарта за высокое качество производимой продукции. Колбасный завод "Мясная лавка" - одно из ведущих и прогрессивных предприятий региона, выпускающий широкий ассортимент продукции со стабильно высоким качеством. В настоящее время завод вырабатывает более 100 наименований колбас и мясных деликатесов.
ООО "Гурман" в 2006 году на первом Российском Форуме "Высокое качество в деловой практике" получило международную награду "INTERNATIONAL GOLD MEDIAL AWARD". В настоящее время отмечается рост производства на предприятии как колбасных, так и хлебобулочных изделий. В планах - реконструкция и увеличение площадей цехов, в которых разместится новая линия по выпуску сырокопченых колбас и деликатесов.
Наращивает объемы производства пива ООО "Сибирский пивоваренный завод" и ООО "Анфас". В 2006 году ООО "Сибирский пивоваренный завод" запущены в производство новые виды продукции: квас "Похмельный", пиво "Дымкофф" и "Чешская корона", удостоившиеся высших наград на международной пивной выставке-ярмарке в городе Новосибирске. Одним из нововведений завода в 2006 году является приобретение мобильных форфасов, которые снабжены автономной системой охлаждения, что позволяет довести до потребителей пиво без изменения его первоначального качества на более длительный срок. За период 2007 - 2009 годы намечается достигнуть максимальной производственной мощности путем модернизации действующего производства и повышения производственно-технического потенциала.
ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" выпущена пробная партия консервов в масле для сертификации продукции. В перспективе планируется выпуск консервной продукции в широком ассортименте из рыб, выловленных в местных водоемах, а также морских и океанических пород.
Намечаемые предприятиями пищевой промышленности меры по повышению уровня производства создают условия для дальнейшего роста выпуска продукции.
На 2007 год прогнозируется умеренный рост выпуска продукции: по второму варианту выпуск хлеба и хлебобулочных изделий увеличится до 14766,6 тонн, производство кондитерских изделий - до 855,7 тонн, производство колбасных изделий - до 17695 тонн, что превысит уровень предыдущего года на 1,5%, 1,1% и 1,0% соответственно.
Прогноз производства продукции на 2008 - 2009 годы по второму варианту составит 102,8 - 103,5% к предыдущему году соответственно.
Производство пищевых продуктов
млн.   400─┬──────────────────────────────────────────────378,9──┐
рублей     │                                     347,0    ┌────┐ │
350─┼─────────────────────────────────────┬────┬───┤    ├─┤
│                            316,5    │    │   │    │ │
300─┼───────────────────287,6────┬────┬───┤    ├───┤    ├─┤
│                   ┌────┐   │    │   │    │   │    │ │
250─┼───────────────────┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ 194,6    200,4    │    │   │    │   │    │   │    │ │
200─┼─┬────┬───┬────┬───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
150─┼─┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
100─┼─┤    ├───┤    │   │    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
50─┼─┤    ├───┤    │   │    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
0─┼─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┤
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год -    год -    год -    год -    год -    год -
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечается снижение темпов производства. Объем промышленной продукции в 2006 году составит 6336,1 млн. рублей, что составит 61,8% к уровню 2005 года.
Снижение индекса производства связано с тем, что в соответствии с требованием ФЗ "Об электроэнергетике" N 35-ФЗ от 26.03.2003 и N 36-ФЗ от 26.03.2003 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период" ООО "Нижневартовскэнергонефть" с 1 апреля 2006 года прекратило осуществление деятельности по сбыту электрической энергии потребителям, передав обязательства ЗАО "Единая энергоснабжающая компания", зарегистрированному в г. Москва.
В 2007 году выпуск продукции прогнозируется по первому варианту в объеме 7381,6 млн. рублей, или 100% в сопоставимых ценах, а по второму варианту - 7519,7 млн. рублей, или 101,9% к прошлому году.
На прогнозируемый период предусматривается повышение эффективности использования действующих мощностей, увеличение надежности электроснабжения города, внедрение новых подходов к ремонту оборудования.
Прогноз выпуска продукции на 2008 - 2009 годы по второму варианту составит 102,9 - 103,8% к предыдущему году соответственно.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2004 год отчет 2005 год 2006 год 2007 год - прогноз 2008 год - прогноз 2009 год - прогноз
отчет в % к пред. году оценка в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году
Добыча полезных ископаемых
нефть тыс. тонн 32027,3 34137,5 106,6 33470,5 98,0 31187,3 93,2 31423,3 93,9 28564,1 91,6 29203,3 92,9 27401,2 95,9 28179,8 96,5
газ естественный млн. куб. м 3256,5 3738,6 114,8 4327,1 115,7 4781,2 110,5 4832,3 111,7 4994,0 104,5 5073,8 105,0 4894,9 98,0 5003,2 98,6
Производство нефтепродуктов и продукции газопереработки
сухой газ млн. куб. м 2767,3 3008,8 108,7 3210,2 106,7 3210,2 100,0 3306,5 103,0 3049,7 95,0 3356,1 101,5 2866,7 94,0 3356,1 100,0
сжиженный газ тыс. тн 12,1 11,9 98,3 11,9 100,0 12,6 106,2 13,3 111,5 12,6 100,0 13,7 103,4 12,6 99,3 13,7 100,0
бензин автомобильный тыс. тн 7,1 2,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дизельное топливо тыс. тн 458,7 464,1 101,2 467,5 100,7 462,8 99,0 467,5 100,0 453,5 98,0 467,5 100,0 444,5 98,0 467,5 100,0
ШФЛУ тыс. тн 771,9 916,3 118,7 1104,0 120,5 1181,3 107,0 1214,4 110,0 1193,1 101,0 1299,4 107,0 1181,1 99,0 1325,4 102,0
реактивное топливо (керосин) тыс. тн 18,5 64,6 349,2 66,7 103,2 61,9 92,9 66,7 100,0 61,9 100,0 66,7 100,0 61,9 100,0 73,3 110,0
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
сборный железобетон, ЖБИ тыс. куб. м 74,6 91,7 122,9 99,6 108,6 93,5 93,9 100,5 101,0 89,8 96,1 102,5 102,0 89,7 99,9 105,7 103,1
в т.ч. Крупное панельное домостроение тыс. кв. м 21,9 19,5 89,0 67,3 345,3 66,3 98,5 67,3 100,0 65,5 98,7 67,3 100,0 65,5 100,0 68,8 102,2
товарный бетон тыс. куб. м 29,1 37,5 128,9 32,2 85,9 30,2 93,8 32,6 101,1 29,3 96,9 33,3 102,3 29,3 100,0 34,3 103,0
стеновые материалы млн. шт. у. к. 1,4 1,0 71,4 1,2 120,0 1,1 92,5 1,3 107,7 1,0 90,0 1,4 105,7 0,9 90,7 1,4 105,4
в том числе:
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. шт. у. к. 1,4 1,0 71,4 1,2 120,0 1,1 92,5 1,3 107,7 1,0 90,0 1,4 105,7 0,9 90,7 1,4 105,4
Производство электроэнергии
электроэнергия млн. кВт.ч - - - - - - - - - - - - - - - - -
теплоэнергия тыс. Гкал 4003,2 3702,0 92,5 4006,4 108,2 3986,4 99,5 4006,4 100,0 3946,5 99,0 4066,5 101,5 3887,3 98,5 4147,8 102,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева
вывозка древесины тыс. куб. м 13,1 43,3 330,5 243,0 561,2 230,9 95,0 244,9 100,8 218,6 94,7 245,9 100,4 206,4 94,4 245,9 100,0
древесина деловая тыс. куб. м 13,1 43,3 330,5 243,0 561,2 230,9 95,0 244,9 100,8 218,6 94,7 245,9 100,4 206,4 94,4 245,9 100,0
пиломатериалы тыс. куб. м 2,0 13,0 650,0 13,0 100,0 12,8 98,4 13,1 100,5 12,5 98,0 13,1 100,2 12,3 98,0 13,1 100,0
шпонированный брус тыс. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
дома деревянные шт. - - - - - - - - - - - - - - - - -
щиты мебельные тыс. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
столярные изделия тыс. кв. м 1,6 3,5 221,0 3,5 100,6 3,5 101,4 3,6 102,7 3,6 101,3 3,7 102,2 3,6 101,3 3,7 101,8
в т.ч. блоки оконные тыс. кв. м 0,5 1,8 368,8 1,8 101,1 1,8 101,4 1,8 102,9 1,8 101,4 1,9 102,1 1,9 101,4 1,9 101,3
блоки дверные тыс. кв. м 1,1 1,7 156,0 1,7 100,0 1,7 101,3 1,7 102,5 1,7 101,2 1,8 102,4 1,8 101,2 1,8 102,4
технологическая щепа тыс. куб. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
плиты МДФ тыс. куб. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
мебель млн. руб. - - - - - - - - - - - - - - - - -
модульные здания шт. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Текстильное и швейное производство. Производство обуви.
швейные изделия тыс. ед. 0,3 0,8 266,7 0,8 100,0 0,8 100,0 0,9 106,3 0,8 100,0 0,9 107,1 0,8 100,0 1,0 107,7
млн. руб. 10,9 10,4 84,8 15,0 134,0 15,9 100,0 16,9 106,4 16,7 100,0 19,1 106,9 17,5 100,0 21,6 107,9
ортопедическая обувь тыс. пар 1,6 2,1 131,3 0,6 26,7 0,6 100,0 0,6 107,1 0,6 100,0 0,6 106,7 0,6 100,0 0,7 106,3
Вылов и переработка рыбы
улов рыбы тонн 23,0 33,0 143,5 30,0 90,9 30,0 100,0 30,3 100,9 30,0 100,0 30,6 101,2 30,0 100,0 31,1 101,5
товарная и пищевая рыбная продукция, включая консервы тонн 303,0 392,1 129,4 724,9 184,9 724,9 100,0 732,9 101,1 724,9 100,0 740,9 101,1 724,9 100,0 749,1 101,1
рыбные консервы (пресервы) т. у. б. 40,7 35,0 86,0 27,5 78,5 27,5 100,0 27,7 101,0 27,5 100,0 28,0 101,0 27,5 100,0 28,4 101,3
Производство пищевых продуктов
водка и ликероводочные изделия тыс. дкл 75,9 68,7 90,6 55,3 80,4 55,5 100,5 56,0 101,3 55,8 100,5 56,7 101,3 56,0 100,4 58,2 102,6
спирт тыс. дкл 5,2 8,8 169,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пиво тыс. дкл 153,8 199,9 130,0 258,3 129,2 265,5 102,8 274,3 106,2 275,6 103,8 298,2 108,7 291,9 105,9 327,1 109,7
хлеб и хлебобулочные изделия тонн 14148,0 14400,0 101,8 14544,0 101,0 14550,6 100,0 14766,6 101,5 14583,0 100,2 15032,8 101,8 14635,6 100,4 15329,0 102,0
кондитерские изделия тонн 648,0 620,0 95,7 846,2 136,5 843,4 99,7 855,7 101,1 842,5 99,9 867,6 101,4 842,5 100,0 883,7 101,9
колбасные изделия тонн 16957,0 17309,0 102,1 17519,8 101,2 17519,8 100,0 17695,0 101,0 17695,0 101,0 18048,9 102,0 17872,0 101,0 18409,9 102,0
Прочие виды деятельности
газеты тыс. экз. 22920,0 22670,0 98,9 25246,9 111,4 25223,8 99,9 25411,7 100,7 25421,9 100,8 25797,1 101,5 25644,3 100,9 26249,9 101,8
бланки тыс. экз. 10870,0 10940,0 100,6 13493,3 123,3 13645,1 101,1 13723,5 101,7 13789,7 101,1 14015,3 102,1 13927,6 101,0 14326,2 102,2

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Развитие транспортного комплекса города направлено на расширение системы автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы транспортных предприятий, обновление и модернизацию парка транспортных средств, повышение качества транспортного обслуживания предприятий и жителей города.
Как и в предыдущие годы, ведущее место на рынке транспортных услуг будет занимать автомобильный транспорт.
В 2006 году ожидаемый объем перевозок грузов, выполненный автомобильным транспортом, составит 16,5 млн. тонн, или 134,7% к уровню 2005 года, грузооборот - 428,2 млн. тонно-километров (100,3%).
Особое внимание уделено обновлению автобусного парка для МУ ПАТП-2 и ОАО ПАТП-1. За счет средств окружного бюджета приобретено 15 автобусов городского типа, в том числе 1 специализированный автобус для инвалидов.
Автомобильный парк города продолжает расти, в 2007 году он достигнет 108 тыс. единиц, в том числе индивидуальный - 64 тыс. единиц. Обеспеченность личным транспортом составит 265 единиц на тысячу жителей.
Количество автотранспортных средств
108
тыс. 110─┐                         105,8
90   
70    
50
30
10
2004 год    2005 год    2006 год    2007 год
отчет       отчет      оценка     прогноз
102,9
93,9


│   │       │   │       │   │
│   │       │   │       │   │
│   │       │   │       │   │
│   │       │   │       │   │
│   │       │   │63,2   │   │63,8
│   │62,2   │   ├┬┬┬┐   │   ├ │   ├┬┬┬┐   │   │││││   │   ││

│││││
  
│   │││││   │   │││││   │   ││

│││││ │   │││││   │   │││││   │   ││

│││││ │   │││││   │   │││││   │   ││

│││││ │   │││││   │   │││││   │   ││

│││││
  
│   │││││   │   │││││   │   ││

│││││ │   │││││   │   │││││   │   ││

│││││ │   │││││   │   │││││   │   ││

│││││ │   │││││   │   │││││   │   ││

│││││
  
│   │││││   │   │││││   │   ││

│││││
  
┐                │ Всего

 
64
вт.ч.индивидуальныхлегковых

Развитие рынка пассажирских перевозок определяется процессами коммерциализации работы общественного транспорта и привлечением частных операторов на рынке транспортных услуг. В текущем году на маршрутной сети города помимо городских автобусов задействовано 187 единиц коммерческого транспорта.
Привлечение предпринимателей к оказанию транспортных услуг способствовало открытию в 2006 году двух дополнительных сезонных маршрутов: N 103-к "Железнодорожный вокзал - озеро Савкино" и N 107 "Железнодорожный вокзал - база отдыха "Татра". Таким образом, в городе организовано 27 постоянных автобусных маршрутов и 6 сезонных маршрутов на садово-огороднические товарищества, что свидетельствует о высокой интенсивности потоков существующей транспортной сети.
В 2007 году протяженность автомобильных дорог общего пользования составит 110,1 км.
Для эффективного осуществления деятельности предприятий автомобильного транспорта на территории города ведется работа по расширению транспортной сети. В 2006 году продолжались работы по реконструкции ул. Интернациональной от ул. Северной до ул. Зимней. Введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс бульвара на набережной реки Обь.
Кроме того, на улицах города в текущем году установлено 34 остановочных павильона, 1 светофорный объект и 100 дорожных знаков.
В 2007 году для улучшения движения автотранспорта планируется продолжить строительство автодороги вдоль 10В микрорайона и реконструкцию автодороги по ул. Интернациональной.
Ведется работа по освещению улиц города. К концу 2007 года протяженность уличного освещения возрастет до 78,4 км.
Приоритетными задачами в развитии рынка связи является модернизация средств электросвязи и внедрение нового, соответствующего мировым стандартам технологического оборудования.
Телефонная связь города Нижневартовска
тыс. 100┬                                        292    ┬300 номе-
номе-   │                287     ┌───289     ┌────x     │    ров
ров     │┌───283     ┌────x      │88,8x      │91,2│     │
80┼│85,3x      │86,9│      │    │      │    │     ┼280
││    │      │    │      │    │      │    │     │
││    ├┬──┬┐ │    ├┬──┬┐ │    ├────┐ │    ├────┐│
││    ││68││ │    ││69││ │    │69,7│ │    │70,5│┼260
60┼│    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││┼240
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
40┼│    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││┼220
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
20┼│    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││┼200
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
0┼┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┼180
2004 год -  2005 год -  2006 год -  2007 год -
отчет       отчет       оценка     прогноз
┌─┐
│ │ Количество задействованных телефонных номеров
└─┘
┌┬┐
│││ в т.ч. квартирные
└┴┘
x  Обеспеченность квартирными телефонами на 1 тыс. жителей

Внедрение на сети связи современной техники на базе цифровых электронных систем позволит дополнительно задействовать в 2007 году более 2,0 тысяч номеров, из них около 1,0 тысячи - для населения. Количество телефонных аппаратов на сети общего пользования увеличится на 2,7% и достигнет 91,2 тыс. штук, причем большую часть (более 77%) составят стационарные телефонные номера для населения.
В 2007 году число телефонных номеров на тысячу жителей составит 292 номера, что больше уровня 2006 года на 1,0%.
В связи с первичным насыщением рынка и сокращением резерва для дальнейшего расширения абонентской базы темп увеличения количества абонентов, подключенных к сетям подвижной электросвязи, замедляется. К 2007 году их количество превысит уровень предыдущего года на 11,3% и составит 335 тысяч единиц, в том числе население - 316 тысяч единиц.
Количество номеров сотовой связи
тыс. 350─┐
номе-    │                                      334
ров      │                                     ┌┬┬┬┐316
│              297         301        ││││├───┐
300─┤             ┌┬┬┬┐283    ┌┬┬┬┐287    │││││   │
│             ││││├───┐   ││││├───┐   │││││   │
│             │││││   │   │││││   │   │││││   │
│             │││││   │   │││││   │   │││││   │
250─┤             │││││   │   │││││   │   │││││   │
│             │││││   │   │││││   │   │││││   │
│             │││││   │   │││││   │   │││││   │
│             │││││   │   │││││   │   │││││   │
200─┤             │││││   │   │││││   │   │││││   │
│  172        │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ ┌┬┬┬┐163    │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ ││││├───┐   │││││   │   │││││   │   │││││   │
150─┤ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
100─┤ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
50─┤ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
│ │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
0─┼─┴┴┴┴┴───┴─┬─┴┴┴┴┴───┴─┬─┴┴┴┴┴───┴─┬─┴┴┴┴┴───┴─┐
2004 год    2005 год    2006 год    2007 год
отчет       отчет       оценка     прогноз
┌┬┐               ┌─┐
│││ Всего         │ │ в т.ч. для населения
└┴┘               └─┘

Развитие местных телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повышать качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет. Количество пользователей данными услугами возрастет в 2007 году до 20,0 тысяч абонентов, из них население - 18,1 тысяч абонентов.
Наличие и обеспеченность объектами транспорта
Единица измерения 2004 отчет 2005 отчет 2006 оценка 2007 прогноз
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 108,3 108,3 109,1 109,1
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути км 273,2 294,6 294,6 294,6
Городские дороги и улицы тыс. кв. м 1381,4 1381,4 1394,2 1394,2
Тротуары тыс. кв. м 326,3 326,3 329,0 329,0
Остановочные площадки тыс. кв. м 24,2 24,2 24,8 24,8
Остановочные павильоны шт. 154 169 203 203
Линии уличного освещения км 77,3 77,3 78,1 78,4
Ливневая канализация км 52,2 52,2 56,3 56,3
Светофорные объекты шт. 67 67 68 71
Дорожные знаки шт. 4657 4683 4783 4883
Количество городских автобусных маршрутов (с учетом коммерческих):
постоянных единиц 27 27 27 27
сезонных единиц 4 4 6 6
Количество городских автобусов единиц 152 143 144 144
Количество маршрутных таксомоторов единиц 187 187 187 187
Автомобильный парк всего единиц 93908 102880 105800 108000
в том числе индивидуальный легковой единиц 62158 63217 63800 64000
Гаражи индивидуальные боксов 13553 13553 13348 13348
Пропускная способность:
аэропорта пас. 400 400 550 550
железнодорожного вокзала пас. 900 900 900 900
автовокзала вахтовых перевозок пас. 6000 6000 6000 6000
автостанции пас. 50
речного порта пас. 45 45 45 45

--------------------------------
Примечание:


<*> в связи с застройкой спортивно-оздоровительной зоны по ул. 60 лет Октября и вводом в эксплуатацию новой разворотной площадки по ул. Индустриальной для автобусов городского сообщения, автостанция по ул. 60 лет Октября ликвидирована.
Наличие и обеспеченность объектами связи
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз
Междугородная телефонная станция всего точек подключения - - - -
из них задействовано точек подключения - - - -
АТС единиц 35 37 37 37
монтированная мощность номеров 98861 1000701 100533 101845
задействованная всего, номеров 85318 86945 88755 91169
из них квартирные номеров 67955 69028 69733 70496
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) номеров 283,3 287,0 289,2 291,7
норматив - 140 номеров % 202,4 205,0 206,6 208,4
Число предприятий и организаций, имеющих выход на телекоммуникационные сети единиц 7 7 6 6
Сотовая связь - всего, номеров 171993 297167 301098 335138
в том числе для населения номеров 162714 282716 286775 316008
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги сотовой связи единиц 5 5 5 5
Услуги сети Интернет всего, абонентов 11281 5111 17450 19978
в том числе для населения абонентов 9906 3904 15685 18112
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги Интернет единиц 4 4 3 3
Транкинговая радиотелефонная связь номеров 5194 5194 5000 1000
из них задействовано номеров 1219 960 659 300
в том числе для населения номеров - - -
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги транкинговой радиотелефонной связи единиц 4 4 2 1
Таксофоны - всего, единиц 310 330 285 285
в т.ч. универсальные междугородные единиц 281 288 285 285
Почтовые отделения связи единиц 13 13 13 13
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,054 0,054 0,054 0,054
норматив - 1 отделение на 6,5 тыс. жителей % 35,1 35,1 35,1 35,1

--------------------------------
Примечание:


<*> услуги междугородней станции предоставляются через МТС г. Сургута
<**> в 2006 году по данным отдела транспорта и связи администрации города впервые предоставлены данные ООО "ТВ Сервис"
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Одним из основных условий роста экономики города является укрепление сферы малого предпринимательства.
По уровню развития малого предпринимательства город Нижневартовск сохраняет лидирующие позиции и занимает первое место среди 106 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа. Малые предприятия города производят около 30% объема товаров и услуг, выпускаемых малыми предприятиями всего Ханты-Мансийского автономного округа.
По оценке на конец 2006 года количество малых предприятий составит 1502 единицы, или 106% к уровню предыдущего года. Объем отгруженной продукции планируется увеличить на 8,9% в сопоставимых ценах к 2005 году, или до 15821,7 млн. рублей. Численность занятых (без учета внешних совместителей) по сравнению с уровнем 2005 года возрастет на 4,6% и составит 17,2 тыс. человек. Учитывая индивидуальных предпринимателей, общее количество работающих в секторе малого бизнеса составит 24,6 тыс. человек, то есть 18,5% общей численности занятых в экономике города.
По первому варианту прогноза предполагается инерционная динамика развития малого предпринимательства. Количество малых предприятий за период 2007 - 2009 годов увеличится на 3%, или до 1547 единиц по сравнению с уровнем 2006 года.
Второй вариант предусматривает более высокие темпы роста малого бизнеса, при котором количество малых предприятий увеличится к 2009 году на 12,9% и составит 1696 единиц.
Распределение малых предприятий по отраслям экономики
Диаграмма не приводится.
Значительную долю в общем числе малых предприятий в 2006 году составят предприятия торговли и строительства (33,1% и 23,4% соответственно). На долю предприятий обрабатывающих производств приходится 6,7%, добычи полезных ископаемых - 2,3% от общего количества малых предприятий.
В 2007 году количество предприятий торговли увеличится по второму варианту на 4,6% к уровню предыдущего года и составит 520 единиц, предприятий строительства - на 2,8%, или до 361 единицы. При этом предприятия торговли будут расти более высокими темпами, чем строительства. Если средний темп роста предприятий торговли за 2007 - 2009 годы составит 104%, то строительства - 102,3% в год.
Это объясняется, во-первых, самой спецификой малого предпринимательства как "сервисного" сектора экономики, во-вторых, тенденцией преобладания нематериальной сферы над производственной.
Основные показатели развития малых предприятий
тыс.  20┐                                         22,9  ┬25 млрд.
чело-   │                                           x   │   руб.
век   19┤                                 20,6   ┌─────┐│
│                                ┌──x──┐ │     │┼20
18┤                        ┌18,2─┐ │     │ │     ││
│                        │  x  │ │     │ │     ││
17┤                ┌15,8─┐ │     │ │     │ │     ││
│        ┌─────┐ │  x  │ │     │ │     │ │     │┼15
16┤        │12,7 │ │     │ │     │ │     │ │     ││
│        │  x  │ │     │ │     │ │     │ │     ││
15┤┌─8,3─┐ │     │ │     │ │     │ │18,5 │ │18,8 ││
││  x  │ │     │ │     │ │17,9 │ │     │ │     │┼10
14┤│     │ │     │ │17,2 │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │16,5 │ │     │ │     │ │     │ │     ││
13┤│15,0 │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │┼5
12┤│     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
11┼┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┼0
2004    2005    2006    2007    2008    2009
год -   год -   год -   год -   год -   год -
отчет   отчет   оценка прогноз прогноз прогноз
┌─┐
│ │ Численность работающих на малых предприятий
└─┘
x  Оборот малых предприятий

В прогнозируемом периоде предполагается увеличение численности работающих в малом бизнесе (без учета внешних совместителей) по всем видам деятельности с 17,9 тыс. человек в 2007 году до 18,8 тыс. человек в 2009 году по 2 варианту.
Удельный вес занятых на малых предприятиях от общего числа работников, вовлеченных в данный сектор экономики в 2007 году по 2 варианту, составит:
- в добыче полезных ископаемых - 4,9% (879 человек);
- в обрабатывающих производствах - 8,2% (1472 человека);
- в строительстве - 33% (5920 человек);
- в оптовой и розничной торговле - 22,5% (4027 человек).
Структура отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по малым предприятиям в 2007 году
Диаграмма не приводится.
Оборот малых предприятий в 2007 году прогнозируется по 1 варианту в объеме 17624,6 млн. рублей, по 2 варианту - 18222,9 млн. рублей. В сопоставимых ценах прирост составит 1,7% и 5,2% соответственно. В дальнейшем предполагается замедление прироста физического объема до 5,0% в 2008 году и 4,6% в 2009 году.
Наибольшая доля в формировании оборота малых предприятий (около 50%) будет приходиться на предприятия строительства. В 2007 году ими будет отгружено продукции, выполнено работ и услуг по 2 варианту - на сумму 8608,8 млн. рублей, что на 2,2% в сопоставимых ценах больше, чем в 2006 году. В 2008 - 2009 годах по 2 варианту рост производства товаров и услуг прогнозируется на уровне 101,9% - 101,3% в год.
Более высокими темпами по сравнению с оборотом предприятий строительства будет развиваться производство продукции предприятий обрабатывающих производств, а также оптовой и розничной торговли. Темпы роста оборота этих предприятий по 2 варианту в 2007 году составят 113,3% и 115,8% соответственно. Аналогичная тенденция прогнозируется и в 2008 - 2009 годах.
Увеличение производства продукции произойдет за счет расширения внутреннего спроса и роста реальных доходов населения.
Положительная динамика развития малого бизнеса возможна при активной поддержке на всех уровнях власти. В городе созданы и действуют объекты инфраструктуры для развития и укрепления данного вида деятельности, среди них Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленная палата, Нижневартовский бизнес-инкубатор, созданный при Торгово-промышленной палате, филиал ОАО "Югорская лизинговая компания".
Разработана Программа поддержки и развития малого предпринимательства города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы, которая является важнейшим инструментом осуществления мер в сфере малого бизнеса.
Введен в действие механизм инвестиционно-финансовой поддержки малого бизнеса, который предусматривает предоставление льготных кредитов (займов) субъектам малого предпринимательства на финансирование наиболее перспективных проектов в приоритетных сферах, в том числе через систему лизинга и использование гарантийных механизмов, субсидирования процентной ставки по предоставляемым кредитам, микрофинансирования.
В текущем году Нижневартовским филиалом ОАО "Югорская лизинговая компания" на финансирование приобретения объектов лизинга направлено 60,5 млн. рублей.
Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры на конкурсной основе профинансировано 74 проекта представителей малого бизнеса на общую сумму 57,5 млн. рублей, в том числе:
- из средств городского бюджета (полученных Фондом в 2004 году, с учетом дополнительного соглашения), в соответствии с решением Координационного совета по оказанию поддержки субъектам малого предпринимательства за 9 месяцев 2006 года было выделено 0,8 млн. рублей на финансирование инвестиционного проекта "Приобретение сырья для функционирования мастерской по производству грузозахватных приспособлений";
- финансирование проектов по приоритетным направлениям - 30 проектов на сумму 41,1 млн. рублей;
- реализация программы "Микрокредитование" - выдано 43 микрокредита на общую сумму 15,6 млн. рублей.
Реализуется комплекс мероприятий по информационно-консультативной поддержке малого предпринимательства, развитию выставочно-ярмарочной деятельности, проведению практических семинаров по вопросам изменения законодательства и др.
В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города в сети Интернет постоянно публикуются материалы по актуальным вопросам предпринимательства.
Для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, расширения рынка сбыта продукции в течение 2006 года организованы и проведены: выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, посвященная Дню города, Межрегиональная выставка "Строймаркет-2006. Энергетика. ЖКХ" и традиционная торговая ярмарка "Школьный экспресс".
Дальнейшее укрепление позиций малого бизнеса будет способствовать повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами собственного производства, увеличению налоговых поступлений в городской бюджет.
Развитие субъектов малого предпринимательства
по городу Нижневартовску
(Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2004 2005 2006 2007 2008 2009
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года единиц 1261 1417 1502 1525 1574 1540 1637 1547 1696
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел C: Добыча полезных ископаемых единиц 31 31 34 33 36 34 37 35 38
Раздел D: Обрабатывающие производства единиц 99 98 101 103 106 104 110 105 113
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 7 7 7 6 8 7 9 7 9
Раздел F: Строительство единиц 376 351 351 349 361 346 369 341 376
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 335 473 497 515 520 528 541 535 559
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, всего человек 14978 16473 17227 17748 17917 18105 18454 18326 18815
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел C: Добыча полезных ископаемых человек 583 760 833 851 879 867 923 878 964
Раздел D: Обрабатывающие производства человек 1218 1314 1424 1439 1472 1450 1517 1458 1558
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды человек 78 140 154 158 159 161 163 164 166
Раздел F: Строительство человек 5189 5848 5890 5861 5920 5802 5938 5715 5955
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования человек 3011 3648 3835 3981 4027 4104 4212 4186 4389
Оборот малых предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 8273,5 12726,4 15821,7 17624,6 18222,9 19208,6 20553,5 20721,0 22915,6
Индекс производства % к предыдущему году x 129,7 108,9 101,7 105,2 101,4 105,0 101,1 104,6
в том числе по видам экономической деятельности:
Оборот малых предприятий раздел C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 843,9 1023,6 1192,1 1067,8 1095,7 966,8 1018,2 865,9 929,6
Индекс производства раздел C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году x 91,5 87,9 87,9 90,2 90,9 93,3 93,5 95,3
Оборот малых предприятий раздел D: Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 521,3 706,1 1083,0 1165,6 1318,8 1235,1 1561,4 1306,8 1809,6
Индекс производства раздел D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году x 117,7 136,0 99,9 113,3 100,2 111,9 100,4 110,0
Оборот малых предприятий раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 35,0 69,9 86,5 100,8 100,8 116,9 118,7 133,0 138,8
Индекс производства раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году x 171,5 106,0 100,0 100,0 99,5 101,0 99,2 102,0
Оборот малых предприятий раздел F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих лет 4922,3 7245,9 7720,9 8389,8 8608,8 8921,2 9412,7 9395,2 10174,0
Индекс производства раздел F: Строительство % к предыдущему году x 124,4 94,8 99,6 102,2 99,1 101,9 98,7 101,3
Оборот малых предприятий раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. в ценах соответствующих лет 276,7 533,2 906,3 1063,9 1125,1 1207,7 1352,1 1346,8 1570,5
Индекс производства раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования % к предыдущему году x 176,4 156,4 109,5 115,8 107,4 113,7 105,8 110,2

ИНВЕСТИЦИИ
В 2006 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий ожидается на уровне 26905,6 млн. рублей, или 125,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2005 года. Улучшению инвестиционного климата способствовала благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура рынка топливно-энергетических ресурсов, а также увеличение инвестиционного спроса в жилищном строительстве.
В 2007 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 28576,6 млн. рублей, или 97,8% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года, по второму варианту - 29833,1 млн. рублей (102,1%).
В 2008 - 2009 годах ожидается снижение динамики инвестиций в основной капитал на 0,9% ежегодно.
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования
млн.   40000─┐
рублей       │
│
│
│                                          34540
35000─┤
30000     
31,1%
25000     
20000
15000
10000
5000
0
2004    2005    2006    2007    2008    2009
год     год     год     год     год     год
отчет   отчет  прогноз оценка  оценка  оценка
32305
 
29833  │     │
┌─────┐ │     │
│     │ │     │
26906  │     │ │     │
┌─────┐ │     │ │30,6%│
│     │ │29,7%│ │     │
│     │ │     │ │     │
│     │ │     │ │     │
│28,4%│ │     │ │     │ ├                 │     │ │     │ ├



    
│     │ ├



│││



19493  │     │ │





│││



┌─────┐          │     │
    
   
┤ ││
│ ││
    
┤ │
│ │




│ ││




│││



│22,0%│

14782  │     │

┌─────┐ │     │

│19,1%│ ├ │     │ │
    
│ │




│ ││




│││



│ │




│ ││




│││



│ │




│ ││




│││



││




│││




│││


││




│││




│││


   
┤ │
│ │
      



│ │





││




│69,4%│ │68,9%




││ │




│



││ │




│



│││




│││






││ │




│



│││




│││


    
┤ │
│ │




│ │





│70,3%│
│ │




│ │71,6%





││
│ │




│ │





││
│ │78,0%




││





││
│ │




│ │





││
80,9%






    
││




││





││
│ │




│ │





││
│ │




│ │





││
│ │




│ │





││



││ │




│



│││




│││






│││




│││






│││




│││


     
│ │




│ │





││
│ │




│ │





││



│││




│││






│││




│││


Собственные средства предприятий
    
Привлеченные средства
   

Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал обусловлено снижением инвестиционной активности нефтедобывающих предприятий. Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность, по-прежнему будут оставаться растущие издержки производства и недостаток собственных финансовых ресурсов у предприятий.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности доля капитальных вложений, направленных в сферу добычи полезных ископаемых будет постепенно сокращаться, что связано с падением темпов добычи нефти. В то же время, увеличение средств, направленных на строительство жилых домов, приведет к росту доли инвестиций в сферу строительство.
Структура инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности
Диаграмма не приводится.
В 2006 году инвестиции, направляемые в добычу полезных ископаемых, составят 17609,9 млн. рублей, или 126,4% к уровню 2005 года в сопоставимых ценах. Рост инвестиций обусловлен увеличением бурения на Южной части Ван-Еганского месторождения и продолжением освоения Усть-Вахской площади Самотлорского месторождения.
По 1 варианту в 2007 году из-за снижения работ по реконструкции трубопроводов и обустройству площадочных объектов на месторождениях прогнозируется сокращение капитальных вложений на 1,2%. По второму варианту, при условии увеличения объемов эксплуатационного бурения, инвестиции в нефтедобывающую отрасль возрастут на 2,7% к уровню 2006 года. Аналогичная ситуация сохранится в 2008 - 2009 годах.
Высокой динамикой роста характеризуется объем инвестиций предприятий обрабатывающих производств. В 2006 году капитальные вложения по этому виду деятельности превысят уровень предыдущего года в 3,4 раза. Рост обусловлен приобретением оборудования для осуществления услуг по бурению и производству нефтепродуктов. В 2007 году в связи с завершением строительства компрессорной станции для транспортировки попутного газа на Хохряковском месторождении капитальные вложения снизятся на 7,7%. В 2008 - 2009 годах инвестиционный спрос сохранится на уровне 2007 года.
В 2006 году планируется снижение инвестирования производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды на 49,9%, что связано с окончанием строительства трех высоковольтных линий мощностью 10 кВ и завершением работ по реконструкции и техническому перевооружению подстанций "Ватинская" и "Нижневартовская".
В 2007 - 2009 годах в результате реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство и обслуживание высоковольтных линий и подстанций, а также строительства водоочистных сооружений, предусмотренных окружной целевой программой "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры", прогнозируется увеличение капитальных вложений в данную сферу деятельности с 100,2% до 103,0% в 2009 году.
Увеличение строительства жилья в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" обеспечит приток инвестиций в разделе строительство. В 2006 году их темпы роста составят 131,7%.
В 2007 - 2009 годах планируется продолжить работы по укреплению берега и дна реки Обь, а также строительство общежитий для ПУ-41 и Нижневартовского государственного гуманитарного университета в рамках областной целевой программы "Сотрудничество". Темпы инвестиций в данный вид деятельности прогнозируются около 101% - 102% в год.
Инвестиции в инфраструктуру транспорта и связи в 2006 году возрастут на 36,5%. Заметный вклад в рост инвестиций внесет завершение реконструкции магистрального продуктопровода по перекачке ШФЛУ.
В 2007 - 2009 годах прогнозируется замедление темпов роста капитальных вложений в данный вид деятельности на 0,3% ежегодно. Инвестиционные средства предполагается направить на строительство Нижневартовской дожимной компрессорной станции с напорным газопроводом, обновление подвижного состава предприятий города, оказание услуг в сфере высоких технологий и приобретение оборудования для развития сотовой связи в регионе.
В сфере "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" в 2006 году ожидается увеличение инвестиционных вложений в 2,7 раза. Рост инвестиций будет обеспечен за счет роста потребности предприятий блока нефтесервиса в приобретении машин, оборудования и транспортных средств для модернизации производственно-технической базы. В 2007 - 2009 годах капитальные вложения снизятся до 100,5%.
В связи с окончанием строительства в 2005 году административного здания ОГПС-5, пожарного депо на 2 автомобиля в Юго-Западном промузле и завершением реконструкции детского сада под помещение мировых судей и паспортно-визовой службы УВД города в 2006 году инвестиции в государственное управление и обеспечение военной безопасности снизятся на 95,4%.
В 2007 - 2009 годах ожидается завершение строительства пожарного депо на 6 автомашин малоэтажной застройки города и следственного изолятора. Прогнозируемые темпы инвестиций в данный вид деятельности составят 101,1 - 101,5%.
В 2006 году освоение инвестиций в образование составит 57,8%, что объясняется завершением реконструкции корпуса N 2 ПУ-41. В 2007 году капитальные вложения возрастут на 1,4% к уровню 2006 года. Предполагается завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для Нижневартовского государственного гуманитарного университета. В последующие годы для повышения обеспеченности детскими местами планируется строительство еще двух детских садов в 10-х микрорайонах.
В 2006 году капитальные вложения в здравоохранение и предоставление социальных услуг снизятся на 70,4%, что обусловлено завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2005 году Детской больницы и здания судебно-медицинской экспертизы. В 2007 году инвестиции возрастут на 2,1% за счет бюджетных средств, планируемых на реконструкцию здания детского стационара "Лада" под Перинатальный центр. В 2008 - 2009 годах предполагается приступить к строительству многопрофильной больницы на 1100 коек, что обеспечит рост инвестиционных вложений до 104,3% в 2009 году.
В 2006 году инвестиции в сфере "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" уменьшатся на 32,6% за счет ввода в эксплуатацию в предыдущем году спортивного комплекса "Олимпия". В 2007 году капитальные вложения в данную сферу деятельности предполагается увеличить на 1,3% и направить на реконструкцию здания центральной городской библиотеки и здания Дворца искусств. В 2008 - 2009 годах в рамках реализации программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры" планируется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными залами. Прогнозируется увеличение капитальных вложений в данную сферу деятельности до 102% в 2009 году.
Основным источником инвестиций в основной капитал остаются собственные средства предприятий, которые составляют около 70% в общем объеме инвестиций. Такое соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде. По оценке в 2006 году привлеченные средства возрастут на 62,3% по сравнению с предыдущим годом, в 2007 году на 7,1%. В 2008 - 2009 годах прогнозируется дальнейшее увеличение привлеченных источников за счет средств населения, направляемых на долевое строительство жилья, которое планируется осуществлять в рамках реализации программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры".
С целью развития жилищного строительства активно развивается система ипотечного кредитования. В городе создан филиал автономной некоммерческой организации "Агентство ипотечного кредитования ХМАО - Югры", который заключает трехсторонние соглашения по компенсации части банковской процентной ставки. На сегодняшний день с жителями города заключено более 500 соглашений. Общая сумма компенсаций по заключенным соглашениям составляет более 700 млн. рублей. Кроме того, в 2006 году семь коммерческих банков выдали 1542 жилищных кредита, в том числе 1175 ипотечных кредитов на общую сумму 1805,7 млн. рублей.
Предоставление субсидий, займов и кредитов гражданам
на строительство (приобретение) жилья
человек 1700┬                                     1635
│                         1542
700
200
300
млн.    2500
рублей      
2000
1500   
1000   
500   
86,8245,3   
10,8   117,1      
0
2004год2005год2006год2007год
отчетотчетоценкапрогноз
Жилищныекредиты,выданныеВтомчисле
кредитнымиорганизациямиипотечныекредиты
    
1175
   
 
││││                         ││││
───┐
│





───┐
│





  
││││
││││
││││
│





│





│





│





│





│





││││
509        ││││
┌┬┬┬┐       ││││
│





│





│





│





│





│





│





│





│





│





│





│





  
│││││       ││││
246        │││││150    ││││
│





│





│




│



┌┬┬┬┐ 14    ││││├───┐   │││││
││││├───┐   │││││   │   │││││   │
│





│





│




│



 
2004 год -  2005 год -  2006 год -  2007 год -   отчет       отчет       оценка     прогноз
   
2361,71                                      ┌┬┬┬┐                                      │││││2129                                      ││││├───┐
     
│││││   │                         1805,7       │││││   │                          ┌┬┬┬┐       │││││   │                          │││││1570   │││││   │                          ││││├───┐   │││││   │
 
  
    
    
    
    
1420

В рамках подпрограммы "Доступное жилье молодым" в 2006 году молодые семьи обеспечены 20 квартирами во вновь введенном жилом доме N 2 в 10В мкр. Заключены договоры с ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" на строительство двух 70-квартирных жилых домов в 10В мкр. Кроме того, планируется заключить договор с ЗАО ПКФ "Стор" на строительство 112 квартир в доме N 31 в 10А мкр.
В 2006 году за счет всех источников финансирования предполагается построить 80,3 тыс. кв. метров жилья, или 120,6% к уровню 2005 года.
Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м общей площади квартир)
├─────────────────────────────────────────┬┐
2009 год прогноз │//////////////////105,7//////////////////││2,5
├─────────────────────────────────────────┴┘
├───────────────────────────────────────┬┐
2008 год прогноз │/////////////////100,9/////////////////││2,5
├───────────────────────────────────────┴┘
├─────────────────────────────────┬┐
2007 год прогноз │//////////////84,5///////////////││2,3
├─────────────────────────────────┴┘
├───────────────────────────────┬┐
2006 год оценка  │/////////////80,3//////////////││2,1
├───────────────────────────────┴┘
├─────────────────────────┬┐
2005 год отчет   │//////////66,6///////////││2,4
├─────────────────────────┴┘
├──────────────────┬┐
2004 год отчет   │///////51,2///////││1,7
├──────────────────┴┘
├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
0      20       40     60      80      100    120
┌─┐            ┌─┐
│/│ Всего      │ │ в т.ч. индивидуальное строительство
└─┘            └─┘

В условиях дополнительного привлечения внебюджетных и заемных средств на жилищное строительство предполагается ввести в эксплуатацию в 2007 году 84,5 тыс. кв. м жилья, в 2008 - 2009 годах 100,9 тыс. кв. м и 105,7 тыс. кв. м соответственно.
В 2006 году предприятиями города введены в эксплуатацию:
- бульвар на набережной реки Обь по ул. Пикмана (1 очередь);
- освещение улицы Чапаева;
- водовод в 10 В мкр.;
- магистральная сеть 10 кВ от ГПП-5 до РПЖ-13;
- газоснабжение Детской больницы;
- досуговый центр по ул. Дружбы Народов;
- торговый центр по ул. Интернациональной;
- торгово-выставочный комплекс по ул. Интернациональной;
- II очередь мини-рынка в 7 мкр. торговой площадью 361 кв. м.
В отчетном году предполагается завершить реконструкцию родильного дома, здания общественного центра под учебно-административное здание филиала Южно-Уральского государственного университета, корпуса N 2 с теплым переходом ПУ-41 и театра кукол "Барабашка".
В 2007 году планируется завершить реконструкцию:
- детского стационара "Лада" под МУ "Перинатальный центр";
- здания Дворца искусств;
- Центральной детской библиотеки.
В 2008 - 2009 годах ожидается строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами.
Объем инвестиций определяет общую динамику подрядных работ. В 2006 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит 15320,9 млн. рублей, в 2009 году - 20527 млн. рублей.
Объем работ,
выполненных по виду деятельности "строительство"
млн.   22000┐
рублей      │                                              20527
│                                     18917
17000    
12000    
7000    
2000
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год      год      год      год      год      год
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз
17250
 
15321
 
│    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │
9877    │    │   │    │   │    │
┌────┐   │    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │   │    │
6922    │    │   │    │   │    │   │    │
┌────┐   │    │   │    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │   │    │   │    │
│    │   │    │   │    │   │    │   │    │
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Ситуация на рынке труда формируется в зависимости от демографических и социально-экономических факторов.
По оценке численность трудовых ресурсов в 2006 году увеличится на 0,8% и составит 171,4 тыс. человек. Рост трудовых ресурсов в основном обеспечен вступлением в трудоспособный возраст молодежи 1989 года рождения, являющейся более многочисленной, чем возрастная группа, выбывающая из него. В последующие годы соотношение этих величин будет менее благоприятным.
Под влиянием демографического фактора численность трудовых ресурсов, начиная с 2007 года, будет постепенно сокращаться и составит 170,8 тыс. человек в 2009 году.
Рынок труда
тыс. 180┐
чело-   │169,5       170,1       171,4       171,2        171        170,8
век     │┌────┐      ┌────┐      ┌────┐      ┌────┐      ┌────┐
160                                                      
140                                                      
                        132,7     132,5     132,4     
120
100
80
60
40
20
0
2004 год   2005 год   2006 год   2007 год   2008 год   2009 год 
отчет      отчет       оценка     прогноз     прогноз     прогноз
 
                    
        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Трудовые ресурсы
    
Занято в экономике
   
132,3

Численность занятого в экономике населения в 2006 году возрастет на 4,7% и стабилизируется на уровне 132,7 тыс. человек. Из них более 70% занятого населения задействовано на крупных и средних предприятиях города.
В перспективе до 2009 года тенденция формирования численности занятых будет определяться понижающимся спросом предприятий на рабочую силу, что обусловлено падением темпов промышленного производства и снижением инвестиционной активности. В 2007 году по 1 варианту количество занятого населения уменьшится до 132 тыс. человек, а к 2009 году - до 131,6 тыс. человек. По 2 варианту снижение произойдет с 132,5 тыс. человек в 2007 году до 132,3 тыс. человек в 2009 году.
Количество занятых на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности в 2009 году относительно 2005 года уменьшится по 2 варианту на 3,62 тыс. человек и составит 29,1 тыс. человек. На предприятиях и в организациях со смешанной формой собственности за этот же период занятость возрастет до 3,1 тыс. человек.
Произойдет рост численности занятых в частном секторе экономики и к 2009 году по 2 варианту она достигнет 96,85 тыс. человек, или 109,3% к уровню 2005 года.
Количество работающих на предприятиях и организациях города в 2006 году оценивается на уровне 113,6 тыс. человек с понижением до 113,2 тыс. человек в 2009 году.
Наибольшая доля работников сосредоточена в сфере добычи полезных ископаемых - 21%, в строительстве - 13,6%, в транспорте - 11,3%. Такой же уровень сохранится и по 2 варианту 2009 года.
По оценке городского центра занятости населения города количество регистрируемых безработных в 2006 году составит 0,6 тыс. человек. По 2 варианту прогноза численность безработных к 2009 году останется на уровне 2006 года.
Уровень зарегистрированной безработицы (доля зарегистрированных безработных в общей численности экономически активного населения) в 2006 году сложился в размере 0,5%, который в течение всего прогнозного периода практически не меняется. В среднем по России в 2006 году данный показатель составит 2,6%, по Ханты-Мансийскому округу - 2,2%.
Уровень зарегистрированной безработицы
2,5─┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          │
│   *                                                      │
│  2,3       *        *                                    │
│           2,2      2,2        *         *                │
2,0─┼──────────────────────────────2,1-------2,1--------*──────┤
│                                                  2,0     │
│                                                          │
│                                                          │
│                                                          │
1,5─┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
%     │                                                          │
│                                                          │
│                                                          │
1,0─┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   x                                                      │
│  0,8                                                     │
│                                                          │
0,5─┼────────────x--------x---------x---------x---------x──────┤
│           0,5      0,5       0,5       0,5       0,5     │
│                                                          │
│                                                          │
│                                                          │
0,0─┼────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┘
2004     2005      2006     2007      2008      2009
год -    год -    год -     год -     год -     год -
отчет    отчет    оценка   прогноз   прогноз   прогноз
* Уровень зарегистрированной безработицы в целом по ХМАО
x Уровень зарегистрированной безработицы по городу

На улучшение ситуации на рынке труда будет оказывать влияние обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе в увязке со структурой подготовки специалистов в профессиональных учебных заведениях.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По предварительной оценке объем денежных доходов населения в 2006 году составит 53590,2 млн. рублей и увеличится к 2009 году до 76818,4 млн. рублей.
Реально располагаемые денежные доходы в 2006 году по сравнению с 2005 годом возрастут на 10,9%.
Среднемесячные денежные доходы населения
30000 ─┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                     │
│                                                     │
│                                              26365  │
│                                              ┌────┐ │
25000 ─┤                                     23794    │    │ │
│                                     ┌────┐   │    │ │
│                                     │    │   │    │ │
│                            21156    │    │   │    │ │
│                            ┌────┐   │    │   │    │ │
20000 ─┤                   18523    │    │   │    │   │    │ │
│                   ┌────┐   │    │   │    │   │    │ │
│                   │    │   │    │   │    │   │    │ │
рублей │                   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│          14907    │    │   │    │   │    │   │    │ │
15000 ─┤          ┌────┐   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│          │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ 12088    │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ ┌────┐   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
10000 ─┤ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
5000 ─┤ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
0 ─┼─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┤
2004     2005      2006     2007     2008     2009
год -    год -    год -     год -    год -    год -
отчет    отчет    оценка   прогноз  прогноз  прогноз

В 2007 - 2009 годах сохранится тенденция увеличения денежных доходов населения, но более умеренными темпами, чем в 2006 году. Рост будет происходить за счет всех составляющих: заработной платы, трансфертов и выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности. В целом за 2006 - 2009 годы денежные доходы населения по отношению к 2005 году возрастут по 2 варианту в 1,8 раза.
Предполагается, что по итогам 2006 года фонд заработной платы превысит уровень 2005 года на 26,5%. Среднемесячная заработная плата составит 23181 рубль, что на 20% выше, чем в предыдущем году.
В среднесрочной перспективе планируется продолжение роста оплаты труда. За период 2007 - 2009 годы фонд заработной платы увеличится с 35708 млн. рублей до 44392,2 млн. рублей.
В результате среднемесячная заработная плата возрастет с 26240 рублей в 2007 году до 32680 рублей в 2009 году, реальная заработная плата соответственно составит 103,6% и 104,5%.
Показатели


2005
г.
отчет
2006
г.
отчет
2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2009 г.
в % к
2005 г.
Денежные доходы на
1 жителя, руб.
14907

18523

21156

23794

26365

176,9

Реальные
располагаемые
денежные доходы, %
110,7


110,9


103,3


104,2


104,3


124,6


Среднемесячная
заработная плата,
руб.
19323


23181


26240


29415


32680


169,1


Реальная
среднемесячная
заработная плата,
%
104,3



108,9



103,6



104,3



104,5



122,9



Месячный размер
пенсии, руб.
3922,6

4569,9

5291,9

6360,7

7384,8

188,3

Доходы пенсионера
с учетом доплат,
руб.
4811,6


5554,6


6297,7


7384,5


8432,9


175,3


Прожиточный
минимум, руб.
На 1 жителя
На 1 пенсионера

4149,8
3110,5

5086,5
4150,6

5560,0
4537,0

5977,0
4877,0

6354,0
5184,0

153,1
166,7
Соотношение
среднедушевого
дохода и
прожиточного
минимума
3,59




3,64




3,81




3,98




4,15




 
Соотношение дохода
пенсионера (с
учетом доплат) и
прожиточного
минимума
1,55




1,34




1,39




1,51




1,63




 

Существенно увеличится еще один источник формирования доходов населения - социальные трансферты. Их рост будет обеспечиваться индексацией пенсий, увеличением размеров пособий, выплат из фонда социального страхования и других социальных выплат. Общий объем социальных трансфертов за 2006 - 2009 годы возрастет по первому варианту в 1,7 раза, по второму - в 2 раза.
По прогнозным данным средний размер государственной пенсии за 2006 - 2009 годы увеличится в 1,9 раза к уровню 2005 года (с 3922,6 рублей до 7384,8 рублей), в реальном выражении рост составит 36,8%. Доходы пенсионеров с учетом доплат из бюджетов всех уровней вырастут с 4811,6 рублей в 2005 году до 8432,9 рублей в 2009 году. Некоторое отставание показателей социального уровня пенсионеров в 2006 году обусловлено опережающими темпами роста прожиточного минимума над средним размером пенсий.
Важнейшим фактором, влияющим на уровень жизни населения, остаются социальные пособия. В 2007 году на данные цели планируется направить 1997,5 млн. рублей, или 118,2% к уровню предыдущего года, к 2009 году предполагается увеличить объем средств до 2657,5 млн. рублей.
В среднесрочной перспективе продолжится рост доходов населения от собственности и предпринимательской деятельности, что обеспечивается повышением деловой активности в сфере малого бизнеса и развитием рынка финансовых услуг. По предварительной оценке в 2006 году доходы населения от деятельности в этих сферах ожидаются в размере 6129,2 млн. рублей, или 123,7% к уровню 2005 года. На 2007 - 2009 годы предусматривается их дальнейшее повышение с более низкими темпами: со 120,1% в 2007 году до 114,7% в 2009 году.
Показатели социального уровня населения
30000 ┬                                                                       ┬6
│                                                                       │
│                                                                       │
│                                                            26365      │
│                                                            ┌────┐     ┼5,5
25000 ┼                                                23794       │    │     │
│                                                ┌────┐      │    │     │
│                                                │    │      │    │     │
│                                                │    │      │    │     ┼5
│                                    21156       │    │      │    │     │ количество
20000 ┼                        18523       ┌────┐      │    │      │    │     │ прожиточных
│                        ┌────┐      │    │      │    │      │    │     │ минимумов
рублей│                        │    │      │    │      │    │      │    │     ┼4,5
│                        │    │      │    │      │    │      │    │4,15 │
│            14907       │    │      │    │      │    │3,98  │    x     │
15000 ┼            ┌────┐      │    │      │    │3,81  │    x      │    │     ┼4
│            │    │      │    │3,64  │    x      │    │      │    │     │
│12088       │    │3,59  │    x      │    │      │    │      │    │     │
│┌────┐      │    x      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼3,5
││    │3,3   │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
10000 ┼┤    x      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │6576 ┼3
││    │      │    │      │    │      │    │5754  │    │6186  │    ├┬┬┬┬┐│
││    │      │    │      │    │5265  │    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    │││││││
5000 ┼┤    │3659  │    │4150  │    ├┬┬┬┬┐ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││┼2,5
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
0 ┼┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┬┴────┴┴┴┴┴┴┼2
2004 год -  2005 год -  2006 год -  2007 год -  2008 год -  2009 год -
отчет      отчет       оценка     прогноз     прогноз     прогноз
┌─┐
│ │ Денежные доходы на 1 жителя
└─┘
┌┬┐
│││ Прожиточный минимум на 1 жителя
└┴┘
x  Соотношение доходов и прожиточного минимума на 1 жителя

Динамика показателей социального уровня населения свидетельствует об устойчивом росте покупательской способности 1 жителя с 3,59 прожиточных минимумов в 2005 году до 4,15 прожиточных минимума в 2009 году.
Существенный рост доходов поддерживает объем расходов на высоком уровне. По оценке в 2006 году денежные расходы населения составят 63777,3 млн. рублей, или 124,8% к уровню 2005 года. В балансе денежных доходов и расходов населения сохраняется динамика превышения темпов роста расходов над темпами роста доходов, что обусловлено реализацией товаров жителям близлежащих населенных пунктов и жителям города Нижневартовска, работающим на предприятиях района.
В 2007 году объем денежных расходов и сбережений населения прогнозируется с темпом роста 116,9%, что составит 74553,9 млн. рублей по второму варианту. К 2009 году темп роста понизится до 112,8% (96051,3 млн. рублей).
В структуре расходов населения произойдут изменения. Доля затрат на потребительские нужды в прогнозном периоде будет возрастать с 71,3% в 2005 году до 77,6% в 2009 году.
По прогнозу в 2007 году население города направит на потребление 55333 млн. рублей, или 119,7% к уровню предыдущего года. В дальнейшем предполагается снижение темпов роста до 115,3% в 2009 году по второму варианту.
В составе потребительских расходов опережающие темпы роста будут иметь затраты на приобретение товаров: по второму варианту 120,3% в 2007 году и 116% в 2009 году, что обусловлено развитием доступных форм потребительского кредитования.
Структура денежных расходов населения
100%─┐ ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐
/////   17,2/   14,7/   /////   /////   
60%   
40%   
20%
0%
2004     2005        2006     2007      2008      2009
год     год       год      год      год      год 
отчет    отчет      оценка   прогноз   прогноз   прогноз
 
/////

/////

/////
 
11,5


11,1
 
12,8


      
           
                
                               
 

72,9

  

71,3

  



72,5



 

74,2

  

75,9

 

77,6

                
                               
                               
Прочие расходы Обязательные платежи и разнообразные выплаты
     
/
         
16,0///////////12,3/10,5//8,8/
┌┬┐
│││ Расходы на потребление
└┴┘

Также возрастет доля обязательных платежей с 11,5% в 2005 году до 13,6% в 2009 году из-за роста размеров оплаты процентов за предоставленные кредиты (в 3,6 раза).
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и развития системы ипотечного кредитования продолжится рост расходов населения на покупку недвижимости. По оценке в 2006 году население направит на эти цели 1106,9 млн. рублей, или 112,9% к уровню предыдущего года. В прогнозном периоде планируется увеличение вложений населения в приобретение недвижимости: в 2007 году на 9,2%, в 2008 году на 7,5% и в 2009 году на 5,3%.
В целом показатели баланса денежных доходов и расходов населения характеризуется активной политикой доходов, ориентированной на рост заработной платы и других видов доходов, улучшение пенсионного и социального обеспечения, на развитие рынка финансовых услуг и доступности рынка жилья, способствующих повышению социального статуса жителей города.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Торговля
Сохраняющийся высокий потребительский спрос населения способствует дальнейшему ускорению роста оборота розничной торговли.
Ожидается, что в 2006 году оборот розничной торговли возрастет на 18,2% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года и составит 36845,5 млн. рублей.
В 2007 - 2009 годах динамика розничного товарооборота будет определяться неоднозначными тенденциями: позитивное влияние на рост товарооборота окажет снижение инфляции. В то же время замедление темпов роста реальных денежных доходов населения будет сдерживать товарооборот.
Динамика розничного товарооборота
70000─┬─────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 │
│                                                 │
│                                          60390  │
60000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ┬─────┬ ┤
│                                         │     │ │
│                                  52049  │     │ │
│                                 ┌─────┐ │     │ │
50000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - ┤     ├ ┤     ├ ┤
│                          44321  │     │ │     │ │
млн.         │                         ┌─────┐ │     │ │     │ │
рублей       │                         │     │ │     │ │     │ │
40000─┼ - - - - - - - - -36846- ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│                 ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │
│                 │     │ │     │ │     │ │     │ │
│          28690  │     │ │     │ │     │ │     │ │
30000─┼ - - - - ┬─────┬ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│         │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│  21604  │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
20000─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
10000─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
0─┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴─┤
2004    2005     2006    2007    2008    2009
год -   год -   год -    год -   год -   год -
отчет   отчет   оценка  прогноз прогноз прогноз

В результате совокупного действия этих факторов темпы розничного товарооборота в 2007 - 2009 годах будут последовательно замедляться, но оставаться на достаточно высоком уровне. Прогнозируется, что рост оборота розничной торговли в 2007 году составит 12,2%, 2008 году - 11,1%, 2009 году - 10,1% по второму варианту.
В расчете на одного жителя объем товарооборота увеличится с 184,3 тыс. рублей в 2007 году до 250,5 тыс. рублей в 2009 году.
В структуре потребления существенных изменений не произойдет. По мере улучшения благосостояния и качества жизни населения доля непродовольственных товаров останется на высоком уровне и составит более половины объемов продаж.
В течение 2007 - 2009 годов сохранятся тенденции формирования товарооборота в основном за счет продажи товаров торгующими организациями, оборот которых в 2007 году возрастет на 13,8% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом, тогда как прирост продаж на вещевых, смешанных и продовольственных рынках составит 4,6%.
Продолжатся изменения инфраструктуры торговли в сторону увеличения доли торгующих организаций. Предполагается, что в 2006 году их доля в общем объеме продаж составит 80,2%, в 2007 году - увеличится до 81,5%.
Прогнозируемое усиление позиций организованного рынка приведет к снижению доли продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках с 19,8% в 2006 году до 18,5% в 2007 году.
Развитие потребительского рынка будет сопровождаться расширением торговой сети.
Наличие объектов торговли
              ┌────────────────────────────────────┐
     ┌────────┤          Население города          ├────────┐
     │        └────┬────────────────────┬──────────┘        │
     \\/            \\/                   \\/                  \\/
┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌──────────────────────┐   ┌─────────┐
│  Рынки  │   │Торговые │   │  Предприятия мелко-  │   │Магазины │
│    7    │   │комплексы│   │  розничной торговли  │   │   813   │
│         │   │   23    │   │         353          │   │         │
└─────────┘   └─────────┘   └──────────────────────┘   └─────────┘

В 2006 году общее количество магазинов и торговых комплексов увеличится на 0,6% к уровню 2005 года и составит 836 ед. Характерной чертой развития инфраструктуры предприятий торговли является открытие магазинов "в шаговой доступности", расположенных на первых этажах жилых домов и отдельно стоящих зданиях. В текущем году сдано в эксплуатацию 10 магазинов с торговой площадью 581,2 кв. м, а также 3 торговых комплекса с торговой площадью 2437,8 кв. м.
Вновь открыто 3 торговых комплекса с торговой площадью 2437,8 кв. м, в том числе торговый комплекс "Закриев и Ко", торговый центр "Софи", торговый дом "Фиалка", где представлено более 60 тысяч наименований непродовольственных товаров.
В 2007 году планируется открыть 11 объектов торговой площадью 10100 кв. метров.
Обеспеченность торговыми площадями в 2007 году возрастет по сравнению с уровнем 2006 года на 7,7% и составит 161,5%.
Развитие индустрии питания в городе имеет стабильный потенциал, остаются востребованными предприятия быстрого питания, рестораны и кафе. В текущем году введено в эксплуатацию 16 объектов общественного питания на 625 посадочных мест, в том числе 5 ресторанов, 5 кафе, 3 бара и 3 закусочных.
Отличительной особенностью в сфере общественного питания стало появление, кроме предприятий эконом-класса, дополнительных предприятий общественного питания VIP-класса (ресторан "Камелот", "Бриз", "Милена"), способствующих продвижению лучших мировых традиций кулинарного искусства, демонстрирующих перспективы развития индустрии питания в современных условиях, влияющих на повышение качества предоставляемых услуг действующих предприятий города.
В целом в 2006 году предполагается сдать в эксплуатацию 22 объекта общественного питания на 750 посадочных мест, в 2007 году - 20 объектов на 700 посадочных мест.
Динамика оборота общественного питания
4000─┬─────────────────────────────────────────────────┐
│                                          3393   │
3500─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ┬─────┬ ┤
│                                  2910   │     │ │
3000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - ┬─────┬ ┤     ├ ┤
│                          2407   │     │ │     │ │
2500─┼ - - - - - - - - - - - - ┬─────┬ ┤     ├ ┤     ├ ┤
млн.        │                  1938   │     │ │     │ │     │ │
рублей 2000─┼ - - - - - - - - ┬─────┬ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│          1468   │     │ │     │ │     │ │     │ │
1500─┼ - - - - ┬─────┬ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│   979   │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
1000─┼ ┬─────┬ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
500─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
0─┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴─┤
│ 2004     2005     2006    2007    2008    2009
год -    год -   год -    год -   год -   год -
отчет    отчет   оценка  прогноз прогноз прогноз

Оборот общественного питания сохранит высокую динамику роста, сложившуюся в предыдущие годы, и не намного будет отставать от роста товарооборота. В 2007 году темп роста деятельности ресторанов, кафе и других видов общественного питания увеличится на 8% в сопоставимых ценах по сравнению с 2006 годом и составит 2406,9 млн. рублей. В перспективе прогнозируется с ростом на 6% в 2009 году.
В среднесрочной перспективе изменений в рыночном комплексе не произойдет. Сеть объектов розничной торговли рынков будет насчитывать 7 рынков на 2137 торговых мест.
Платные услуги
В прогнозируемом периоде сохранится позитивная динамика развития рынка платных услуг. Ожидаемый объем платных услуг населению в 2006 году составит 7433,1 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Объем платных услуг населению
12000─┬─────────────────────────────────────────────────┐
│                                          10725  │
│                                         ┌─────┐ │
│                                         │     │ │
10000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - -9643 - ┤     ├ ┤
│                                 ┌─────┐ │     │ │
│                          8605   │     │ │     │ │
│                         ┌─────┐ │     │ │     │ │
8000─┼ - - - - - - - - -7433 - ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│                 ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │
млн.        │          6256   │     │ │     │ │     │ │     │ │
рублей      │         ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     │ │
6000─┼ -5377 - ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
4000─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
2000─┼ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤     ├ ┤
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │
0─┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴─┤
│  2004    2005     2006    2007    2008    2009
год -   год -   год -    год -   год -   год -
отчет   отчет   оценка  прогноз прогноз прогноз

Устойчивый рост денежных доходов населения в текущем году предопределит дальнейшее расширение рынка платных услуг. В то же время, опережение темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению над общей динамикой потребительских цен окажет сдерживающее влияние на развитие рынка этих услуг.
В последние годы лидирующие позиции на рынке платных услуг занимали услуги связи. Значительный рост этих услуг был обусловлен высокой динамикой сотовой связи. По прогнозу на 2007 год объем услуг связи возрастет на 3,6% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года и составит 1828,7 млн. рублей по второму варианту. Рост услуг произойдет за счет продолжающегося увеличения количества абонентов сотовой связи, которое будет наблюдаться и в последующих годах.
Дальнейший рост объема услуг ожидается в областях, направленных на оказание социальных услуг.
Возрастет спрос на предоставление платных услуг в области профессионального и дополнительного образования. В 2007 году объем образовательных услуг увеличится на 6,2% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года по второму варианту и составит 826,1 млн. рублей. В 2008 - 2009 годах прогнозируется на уровне 105,7% и 105,0% к уровню предыдущего года.
Сохранится рост платных медицинских услуг, которые предлагаются населению как минимум по 24 основным медицинским специальностям. При этом наиболее широко представлены такие направления, как стоматология, косметология, хирургия, урология, гинекология, неврология и психотерапия. Основная доля в развитии платных медицинских услуг как по числу их оказания, так и по объемам в последние годы приходится на стоматологические и косметологические услуги (более 50% общего объема платных медицинских услуг).
В 2007 году учреждениями здравоохранения города будет оказано населению услуг профилактического, лечебно-диагностического и реабилитационного характера на сумму 649,7 млн. рублей, что превысит уровень предыдущего года в сопоставимых ценах на 14%. Аналогичная тенденция роста сохранится и в последующих годах. Увеличению объемов предоставляемых услуг будет способствовать повышение качества и расширение видов медицинских услуг.
Устойчивые темпы роста услуг культуры будут обеспечиваться за счет роста номенклатуры оказываемых услуг, повышения доступности населения к ресурсам музейных и библиотечных фондов. Объем услуг культуры возрастет на 5,3% в 2007 году, в 2009 году на 4,3% к уровню предыдущего года.
Предполагается увеличение объема услуг физической культуры и спорта, который в 2007 - 2009 годах прогнозируется с темпами более 105% в год. Рынок этих услуг включает в себя как физкультурно-оздоровительные, так и спортивно-зрелищные мероприятия. Увеличению этого вида услуг будет способствовать рост численности занимающихся физической культурой и спортом, что обусловлено вводом в эксплуатацию трех спортивных комплексов.
Продолжится динамичное развитие рынка бытовых услуг. Расширение сети предприятий бытового обслуживания, акцент на развитие качественных параметров отрасли, комфортности при оказании бытовых услуг смогут удовлетворить возросший спрос населения на данный вид услуг, объем которых в 2007 году составит 421,7 млн. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года по второму варианту. Дальнейшие изменения объема бытовых услуг будут определяться динамикой реальных располагаемых доходов, а также потребительским спросом на эти виды услуг. По прогнозу в 2008 году объем бытовых услуг увеличится на 7,1% к предыдущему году, в 2009 году - на 6,7%.
Сеть предприятий бытового обслуживания населения за период 2007 - 2009 годов возрастет на 4%, или до 315 единиц.
На рынке транспортных услуг не предполагается резкого увеличения их объема. В 2007 году рост транспортных услуг составит 103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года по второму варианту. В перспективе прогнозируется замедление объемов этих услуг, что обусловлено сокращением динамики пассажирооборота транспорта общего пользования.
Объем жилищно-коммунальных услуг по-прежнему составит более 30% от общего объема платных услуг и будет формироваться под воздействием роста цен и тарифов и числа граждан, пользующихся субсидиями и льготами на оплату этих услуг. Средний темп роста жилищно-коммунальных услуг прогнозируется на уровне 105,3% в 2007 году. Сложившаяся тенденция роста сохранится и в 2008 - 2009 годах.
Структура объема платных услуг населению в 2007 году
Диаграмма не приводится.
Наличие и обеспеченность
объектами торговли и общественного питания
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 239,9 240,5 241,1 241,7
Предприятия общественного питания единиц 339 345 347 350
посад. мест 21499 21030 21540 21200
в том числе открытая сеть единиц 198 202 203 205
посад. мест 5330 5300 5300 5400
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посад. мест 22,2 22,0 22,0 22,3
норматив - 40 пос. мест % 55,5 55 55 55,8
Предприятия розничной торговли единиц 1311 1218 1189 1181
кв. м 83411 102405 105905 114551
Магазины и торговые комплексы - всего единиц 823 831 836 839
Торговая площадь - всего (м-ны, ТК) кв. м 81611 98618 101159 109301
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 340,2 410,1 419,6 452,2
норматив - 280 кв. м % 121,5 146,5 149,9 161,5
в том числе:
магазины типовые единиц 460 471 477 482
кв. м 70938 88358 90927 99126
магазины приспособленные единиц 363 360 359 357
кв. м 10673 10260 10232 10175
Предприятия мелкорозничной торговли - всего, единиц 488 387 353 342
кв. м 1800 3787 4746 5250
в том числе:
павильоны единиц 90 181 226 250
кв. м 1800 3787 4746 5250
киоски единиц 398 206 127 92
Предприятия оптовой торговли единиц 187 175 161 152
кв. м 70088 67012 56548 55140
Хранилища единиц 11 10 10 10
тонн 17549 17049 17549 17549
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 73,2 70,9 72,8 72,6
норматив - 128 тонн % 57,2 55,4 56,9 56,7
Холодильники единиц 10 10 10 10
тонн 9081 9081 9081 9081
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 37,9 37,8 37,7 37,6
норматив - 27 тонн % 140,4 140 139,6 139,3
Общетоварные склады единиц 64 64 64 64
кв. м 98932 101173 101173 101173
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 412,4 420,7 419,6 418,6
норматив - 294 кв. м % 140,3 143,1 142,7 142,4
Рынки единиц 7 7 7 7
мест 2442 2137 2137 2137

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


Наличие и обеспеченность объектами пищевой промышленности
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 239,9 240,5 241,1 241,7
Мощности:
Хлебобулочного производства тонн в год 38588 37824,5 33966,5 33966,5
тонн в сутки 105,7 103,6 93,06 93,06
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,44 0,43 0,39 0,39
норматив - 0,1346 тн/сутки % 327,3 319,5 289,7 289,7
в том числе:
ОАО ПТК "Югра" тонн в год 6500 6500 6500 6500
тонн в сутки 18 18 18 18
ОАО "Хлебокомбинат" тонн в год 7070 7070 3212 3212
тонн в сутки 19 19 8,8 8,8
ООО "Гурман" тонн в год 4015 4015 4015,0 4015,0
тонн в сутки 11 11 11,0 11,0
Пр-ль Гулян Р.Г. "Самотлор-хлеб" тонн в год 6205 6205 6205,0 6205,0
тонн в сутки 17 17 17,0 17,0
Пр-ль Капанджян С.Д. тонн в год 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5
тонн в сутки 12,5 12,5 12,5 12,5
мини-пекарен тонн в год 10235,5 9472 9472 9472
тонн в сутки 28,2 25,95 25,95 25,95
мини-пекарен единиц 20 17 17 17
Кондитерского производства тонн в год 6715 6861 7061,75 7061,75
тонн в сутки 18,4 18,8 19,4 19,4
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,08 0,08 0,08 0,08
норматив - 0,025 тн/сутки % 307 320 320 320
Молочного производства тонн в год 12410 12410 12601,625 12601,625
тонн в сутки 34,00 34,00 34,525 34,525
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,14 0,14 0,14 0,14
норматив - 0,21 тн/сутки % 67,5 66,7 66,7 66,7
Мясоперерабатывающего производства тонн в год 28835 29404,4 29404,4 29404,4
тонн в сутки 79 80,56 80,56 80,56
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,33 0,33 0,33 0,33
норматив - 0,084 тн/сутки % 392,0 392,9 392,9 392,9
Рыбоперерабатывающего производства тонн в год 2007,5 2007,5 2007,5 2007,5
тонн в сутки 5,5 5,5 5,5 5,5
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,02 0,02 0,02 0,02
норматив - 0,0135 тн/сутки % 169,8 148,1 148,1 148,1
Пивоваренного производства тыс. дал. год 555 555,4 555,4 555,4
дал. в сутки 1522 1522 1522 1522
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) дал. в сутки 6,34 6,33 6,31 6,30
Производство мороженого тонн год 547,5 547,5 547,5 547,5
тонн в сутки 1,5 1,5 1,50 1,50
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,006 0,006 0,006 0,006
Производство майонеза тонн год 8395,0 8395,0 8395,0 8395,0
тонн в сутки 23 23 23 23
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,10 0,10 0,10 0,10
Производство алкогольных напитков тыс. дал. год 600,0 600,0 600,0 600,0
т. дал. в сутки 1,644 1,644 1,644 1,644
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,01 0,01 0,01 0,01
Производство пит. воды, безалк. напитков тыс. дал. год 2189,2 3054 2689 2689
т. дал. в сутки 6,00 8,37 7,37 7,37
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,025 0,035 0,031 0,030
Производство яйца млн. шт. год 16,16 16,16 16,16 16,16
тыс. шт. в сут. 44,27 44,27 44,27 44,27
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тыс. шт. в сут. 0,18 0,18 0,18 0,18

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Развитие жилищно-коммунального комплекса является одним из ключевых направлений деятельности администрации города, основная цель которого - формирование эффективной, конкурентоспособной системы хозяйствования, обеспечивающей предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг.
Приоритетной задачей на период 2007 - 2009 года остается реформирование жилищно-коммунального хозяйства города, направленное на повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения, преобразование жилищно-коммунального комплекса в финансово и юридически самостоятельный сектор.
Общая площадь жилищного фонда города в 2006 году по оценке составит 4213,2 тыс. кв. метров, или 101,7% к прошлому году. По прогнозной оценке жилищный фонд в 2007 году составит 4294,7 тыс. кв. метров. Рост произойдет в основном за счет увеличения муниципального жилищного фонда.
Средняя обеспеченность населения жильем возрастет с 17,5 кв. метра на 1 жителя в 2006 году до 17,8 кв. метра в 2007 году. Этому способствует рост ввода жилья, как за счет средств организаций всех форм собственности, так и за счет личных средств граждан.
Обеспеченность жильем одного жителя
кв.  18,0─┐
метр      │                                 17,8
17,8─┤
17,6       
17,4       
17,2       
17,0       
16,8       
16,6
2004 год  2005 год  2006 год  2007 год
отчет     отчет     оценка   прогноз
17,5
17,2

17,1


  
  
    

Сохранится тенденция уменьшения ветхого и аварийного жилищного фонда.
В 2006 году предполагается снести 30 непригодных для проживания домов, в том числе 23 (10,8 тыс. кв. метров) ветхого жилья, и 7 (5,7 тыс. кв. метров) - фенольного жилья. В 2007 году - 23 (8,2 тыс. кв. метров) и 5 (2,4 тыс. кв. метров) соответственно.
При этом ветхий аварийный жилой фонд снизится с 239,7 до 231,5 тыс. кв. метров, фенольный - с 28,1 до 25,7 тыс. кв. метров.
Количество непригодного жилого фонда
310─┐   308,3
│
300       
290       
280          
тыс.                
кв. м               
270               
260                  
250                
240                
230
2004 год     2005 год    2006 год    2007 год
отчет        отчет       оценка     прогноз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
284,3
267,8
257,2

Одним из направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства является внедрение конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. Передача управления жилищным фондом собственникам жилья способствует повышению активности граждан по эффективному управлению принадлежащей им собственности. В 2006 году ожидаемое количество товариществ собственников жилья - 25. В 2007 году прогнозируется их увеличение до 30 единиц.
В 2006 году планируется отремонтировать 90,4 тыс. кв. метров жилья на сумму 190,7 млн. рублей, в 2007 году прогнозируется выполнить капитальный ремонт в объеме 247,9 млн. рублей (116,9 тыс. кв. метров жилья).
Снабжение города питьевой водой обеспечивают 2 водопровода мощностью 170 тыс. куб. м в сутки, в связи с вводом водовода в 10В и 10П мкр., протяженность водопроводных сетей к 2007 году составит 420 км.
Увеличение протяженности канализационных сетей в 2007 году до 252 км произойдет за счет ввода в эксплуатацию внутриквартальных сетей в квартале Молодежный, в микрорайонах 10В, 10А, 2П, и к жилому дому N 3 в 8 мкр.
В городе действуют 8 муниципальных котельных, 7 из которых газифицировано. Суммарная мощность котельных 1850 Гкал/час. В 2006 году предполагается реализовать тепла в объеме 2662 тыс. Гкал., в 2007 году - 2474 тыс. Гкал. Снижение выработки и реализации тепла по сравнению с 2006 годом обусловлено внедрением энергосберегающих технологий и оборудования. В целях уменьшения потерь в тепловых сетях и увеличения срока их эксплуатации в 2007 году продолжится применение утеплителя типа "сэндвич", "труба в трубе", сшитый полиэтилен и стеклопакет. Для поддержания заданной температуры в системах горячего водоснабжения и сохранности полипропиленовых труб производится оснащение узлами учета и регулирования тепловой энергии. В 2006 году установлено 10 общедомовых приборов учета теплоэнергии и водоснабжения, в 2007 их количество увеличится еще на 30 единиц.
За 2006 год в городе установлено 5129 внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды. В 2007 году прогнозируется увеличение количества счетчиков горячей и холодной воды на 8000 единиц.
Доля платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.10.2005 составляет 100%.
В целях социальной защиты наиболее нуждающихся слоев населения, при пересмотре цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги предусматриваются меры социальной защиты граждан в виде предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи, установленного прожиточного минимума.
Прогнозируется, что в 2007 году правом на получение субсидий воспользуются 5200 семей, сумма начисленных субсидий составит 114,6 млн. рублей.
Количество семей, получающих субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг
8000─┬───────────────────────────────────────────────┐
│                                               │
│                                               │
│   7221                                        │
│ ┌───────┐                                     │
│ │       │                                     │
│ │       │                                     │
│ │       │                                     │
│ │       │                                     │
│ │       │                                     │
6000─┤ │       │                                     │
│ │       │                                     │
│ │       │                                     │
│ │       │                             5200    │
│ │       │     4905                  ┌───────┐ │
единиц      │ │       │   ┌───────┐               │       │ │
│ │       │   │       │               │       │ │
│ │       │   │       │     4500      │       │ │
│ │       │   │       │   ┌───────┐   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
4000─┤ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
2000─┤ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
│ │       │   │       │   │       │   │       │ │
0─┼─┴───────┴─┬─┴───────┴─┬─┴───────┴─┬─┴───────┴─┤
2004 год     2005 год    2006 год    2007 год
отчет        отчет       оценка     прогноз

Наличие и обеспеченность
объектами жилищно-коммунального хозяйства
Единица измерения 2004 отчет 2005 отчет 2006 оценка 2007 прогноз
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА всего тыс. кв. м 4111,8 4140,9 4213,2 4294,7
в том числе жилая площадь тыс. кв. м 2543,2 2557,4 2606,1 2661,1
обеспеченность (на 1 жителя) кв. м 17,1 17,2 17,5 17,8
норматив 18 кв. м % 95,0 95,6 97,2 98,9
Из общего объема жилищного фонда в собственности:
муниципальной тыс. кв. м 3818,4 3818,6 3961,7 4015,6
ведомственной, прочей тыс. кв. м 245,4 274 201,1 226,3
частной тыс. кв. м 48 48,3 50,4 52,8
Из общего объема жилого фонда:
- ветхий тыс. кв. м 266,4 250,5 239,7 231,5
- фенольный тыс. кв. м 41,9 33,8 28,1 25,7
Приватизировано тыс. кв. м 2508,8 2788,7 2931,9 3051,9
квартир 46837 51910 54798 57248
Товарищества собственников жилья единиц 12 15 25 30
тыс. кв. м 72,2 102 168,2 192,2
ГОСТИНИЦЫ единиц 10 11 11 11
мест 541 624 624 624
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 2,3 2,6 2,6 2,6
норматив 6 мест % 38,3 43,3 43,3 43,3
ДВИЖЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
Новое строительство тыс. кв. м 51,2 66,6 80,3 84,5
снос ветхого жилья тыс. кв. м 12,2 15,9 10,8 8,2
снос фенольного жилья тыс. кв. м 3,9 8,1 5,7 2,4
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ тыс. кв. м 107,2 117,7 90,4 116,9
затраты на капитальный ремонт млн. руб. 213,6 205,3 190,7 247,9
СВЕДЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Площадь кладбищ Га 27,5 27,5 39 39,0
Площадь тротуаров и улиц тыс. кв. м 1707,6 1707,6 1723,2 1723,2
Детские дворовые площадки единиц 375 370 365 368
тыс. кв. м 91,8 468,8 391,4 392,7
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 382,7 1949,3 1623,4 1624,7
норматив 0,7 кв. м чел. % 54,7 278,5 231,9 232,1
Малые архитектурные формы единиц 7326 7491 2713 2771
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 30,5 31,1 11,2 11,5
Затраты на благоустройство млн. рублей 274,8 307,7 274,6 530,7
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водопроводы ВОС-1, 2 единиц 2 2 2 2
Протяженность сетей км 395,2 418,3 419 420
Мощность водопроводов тыс. куб. м/сут. 170 170 170 170
Подача воды в сети млн. куб. м 31,4 27,9 26,3 26,3
Пропущено воды через оч. соор. млн. куб. м 31,4 27,9 26,3 26,3
Отпуск воды всем потребителям млн. куб. м 25,8 24,0 24,1 24,1
в т.ч. населению на хозбытнужды млн. куб. м 20,0 18,8 18,9 18,9
обеспеченность (на 1 жителя) куб. м 83,4 78,2 78,4 78,2
норматив 111,4 куб. м/год на 1 чел. % 74,9 70,2 70,4 70,2
КАНАЛИЗАЦИЯ
Мощность кан. сооруж. т. м3/сутки 103 103 103 103
Протяженность кан. сетей км 246,9 250,8 250,8 252
Сброшено ст. вод всего млн. м3 25,3 22,9 22,9 22,9
в т.ч. проп. через очист. соор. млн. м3 25,3 22,9 22,9 22,9
Вывозка нечистот млн. м3
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность сетей км 296,2 297,2 297,2 297,2
Число котельных всего (муниципальных) единиц 8 8 8 8
в том числе на:
жидком топливе единиц 1 1 1 1
твердом топливе единиц
газе единиц 7 7 7 7
Мощность котельных на:
жидком топливе Гкал/час 13 11,3 12,4 12,4
твердом топливе Гкал/час
газе Гкал/час 1829,3 1872,1 1850 1850
Выработано тепла тыс. Гкал 3100 2780,1 3169 2927
Реализовано тепла тыс. Гкал 2543,1 2363,6 2662 2474
в т.ч. населению на хозбытнужды тыс. Гкал 1646,4 1606,8 1664 1680
обеспеченность (на 1 кв. м) Гкал/кв. м 0,4 0,39 0,39 0,39
норматив 0,41 Гкал на 1 кв. м % 97,6 95,1 95,1 95,1
ГАЗИФИКАЦИЯ
Протяженность уличной газовой сети км 50,4 55 55 57,8
Общее число газ. квартир единиц 5808 5762 5762 5358
сетевым газом единиц 4756 4756 4756 4443
сжиженным газом единиц 1052 1006 1006 915
Отпущено сет. газа всем потреб. тыс. м3 418142 380354 381900 383100
в т.ч. населению тыс. м3 1809 1775 1800 1500
Отпущено сжиженного газа всем
потребителям тонн 75,5 66,8 60 56
в т.ч. населению тонн 75,5 66,8 60 56
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность линий электропередач всего км 1587,4 1547,6 1551,3 1562,3
в том числе:
освещаемых частей улиц, проездов набережных км трассы/ км 77,3/ 191,3 77,3/ 191,3 78,1/ 194,1 78,4/ 206
Отпущено всем потребителям млн. кВт.час 696,4 696,1 694 700,0
в том числе населению млн. кВт.час 249,3 199,9 268,8 270,0
УСТАНОВЛЕНО ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ВСЕГО (с нарастающим итогом) единиц общедомовых/ внутриквартир. 133/ 55881 170/ 66949 180/ 72078 210/ 80078
в том числе на:
теплоэнергию единиц общедомовых/ внутриквартирных 51/ 78 60/ 78 60/ 78 70/ 78
горячую воду единиц общедомовых/ внутриквартирных 42/ 27901 60/ 33435 60/ 36000 70/ 40000
холодную воду единиц общедомовых/ внутриквартирных 40/ 27902 50/ 33436 60/ 36000 70/ 40000
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Капвложения (в ценах соответствующих лет) млн. рублей 176,2 156,4 201 200
Замена сетей:
- водопроводных (на бал. ГВК и ТС) км 5,4 4,9 4 4,2
- канализационных км 1,1 1,3 0,9 1
- тепловых (в одну нить, включая ГВС) км 17,0 13,8 14,9 15
- электрических км 5,8 0,7 2,7 3
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Социальная норма площади жилья на 1 человека, установленная на территории кв. м 18 18 18 18
Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий единиц 10430 9657 6169 6100
Нормативная стоимость жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья рублей 42,4 52,0 59,6 69,4
Стоимость жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья для населения, установленная местными нормативными актами рублей 38,1 46,3 55,4 64,5
Фактический объем поступлений жилищнокоммунальных платежей от населения на 1 кв. м общей площади жилья рублей 33,4 41,2 49,1 58,1
% 87,5 89 88,6 90
Фактический уровень платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание жилищнокоммунального хозяйства % 87 89 93,4 93
Фактический объем бюджетного финансирования жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья рублей 5,1 4,8 3,5 4,4
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг % 90 92,5 100 100
Установленная на местном уровне, максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг в совокупном доходе семьи, исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг % от 10 до 22 22 округ; 15 город до 01.07.2006 22 округ 15 - город с 01.07.2006 15 округ 15,0
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг единиц 7221 4905 4500 5200
в них человек человек 16240 10714 10000 12300
Выплачено субсидий на оплату ЖКУ млн. рублей 89,2 62 72,5 114,6
Количество проживающих в городе тыс. человек 239,9 240,5 241,1 241,7

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


<**> С учетом проведенной в 2005 году инвентаризации детских и спортивных площадок
<***> С учетом проведенной в 2006 году инвентаризации малых архитектурных форм
<****> Снижение количества семей в 2005 году произошло в связи с изменением порядка расчета предоставления гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Приоритетными направлениями развития социальной сферы на 2007 год и на период до 2009 года станут:
- модернизация в сфере образования и здравоохранения и повышение качества "человеческого капитала" в рамках национальных проектов;
- создание условий для обеспечения доступности для различных категорий и групп населения услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы.
Ресурсная база социальной сферы
для организации досуга детей, молодежи, семьи
┌────────────┐         ┌───────────┐         ┌───────────────────┐
│  Кружки,   │         │Спортивные │         │    Спортивные     │
│  секции и  │         │  залы с   │         │    сооружения     │
│  клубные   │         │учетом школ│         │(стадион, бассейны,│
│формирования│         │  города   │         │     площадки)     │
└─────┬──────┘         └─\\/────────┘         └─────────┬─────────┘
      └─────> ┌────┐    ┌───┐      ┌──┐   <────────────┘
              │1960│    │146│      │80│
              └────┘    └───┘      └──┘
┌────────────┐         ┌ - - - - - ┐         ┌───────────────────┐
│    Дома    │         │Дошкольник │         │                   │
│ культуры,  │    ┌──┐   Учащийся    ┌─┐     │ Детско-юношеские  │
│   музей,   ├──> │28│ │   Семья   │ │4│  <──┤ спортивные школы  │
│ библиотеки │    └──┘               └─┘     │                   │
└────────────┘         └─ - - - - ─┘         └───────────────────┘
                  ┌─┐        ┌─┐    ┌──┐
                ┌>│3│        │2│    │21│ <┐
                │ └─┘        └─┘    └──┘  │
┌────────────┐  │      ┌───────/\\──┐      │  ┌───────────────────┐
│Музыкальные │  │      │  Центры   │      │  │Подростковые клубы │
│   школы    │  │      │ детского  │      │  │по месту жительства│
│            ├──┘      │творчества │      └──┤                   │
└────────────┘         └───────────┘         └───────────────────┘

ОБРАЗОВАНИЕ
Наиболее важными задачами в области образования на период 2007 - 2009 годы является ускорение модернизации образования, стимулирование повышения качества образования и обеспечение развития его инновационного характера.
Особое внимание будет уделено организации и выполнению мероприятий по национальному проекту "Образование". Его реализация придаст новый мощный импульс развитию системы образования через поощрение лучших учителей, инновационных школ и талантливой молодежи: учащихся и студентов, имеющих выдающиеся показатели в учебе.
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │         Основные мероприятия муниципальной программы         │
      │       "Реализация приоритетного национального проекта        │
      │      "Образование" на территории города Нижневартовска       │
      │                     на 2006 - 2007 годы                      │
      └──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                     \\/
        ┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
┌───────┴───────┬───────┴───────┬─────┴─────┬───────┴──────┬───────┴───────┐
│Стимулирование │  Мотивация к  │ Развитие  │   Усиление   │  Обеспечение  │
│образовательных│ качественному │творческих │воспитательной│образовательных│
│ учреждений к  │педагогическому│молодежных │функции школы │  учреждений   │
│   активному   │    труду,     │инициатив, │              │ материально-  │
│   внедрению   │государственная│ поддержка │              │ техническими  │
│ инновационных │   поддержка   │способной и│              │ средствами и  │
│образовательных│    лучших     │талантливой│              │  наглядными   │
│   программ    │руководителей, │ молодежи  │              │   пособиями   │
│               │   учителей,   │           │              │               │
│               │   учащихся    │           │              │               │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘

В 2006 году реализация национального проекта "Образование" позволила получить первые положительные результаты.
В конкурсе "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" приняли участие 26 общеобразовательных учреждений города, из них 9 школ получили гранты Президента Российской Федерации в размере 1 млн. руб.
Для получения грантов Президента РФ и премий Губернатора автономного округа по конкурсу "Поддержка лучших учителей" представлены материалы 63 педагогов общеобразовательных учреждений. 14 педагогов нашего города получили грант Президента РФ, 6 педагогов города удостоены премии Губернатора автономного округа.
На премию Губернатора автономного округа по направлению "Поддержка лучших руководителей общеобразовательных учреждений" представлено на конкурсный отбор 9 программ директоров школ города. По итогам конкурсного отбора премии Губернатора автономного округа удостоены 3 директора общеобразовательных учреждений.
По направлению "Поддержка способной и талантливой молодежи" нижневартовские школьники Михаил Проскурин (МОУ лицей), Александр Пухлий (МОУ лицей) и Полина Ярцева (МОСШ N 2) удостоены премии Федерального агентства по образованию.
В целях усиления воспитательной функции школы осуществлялись выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (учителям, педагогам дополнительного образования). В результате среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2006 году увеличилась на 24,2% к уровню 2005 года.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников общеобразовательных учреждений
30000┐
│
│
24000
рублей    
12000     22224  
6000            
0
2004  отчет 2005  отчет 2006  оценка 2007  прогноз
25000                                                                                    ┌┬┬────┬┬┬┐                             ┌ - - ┐     │││2776││││                              21000      │││││││││

└ - - ┘     ├                           ┌┬┬────┬┬┬┐   │
│││2776││││   │
││││││││
 
│         │

│         │

│         │

┌─────────┐  │         │

│         │  │         │

│         │  │         │
18224
│         │  │  16904  │
│         │  │         │

│         │  │         │

│  12974  │  │         │

│         │  │         │

│         │  │         │

│         │  │         │

│         │  │         │

│         │  │         │

│         │  │         │

Среднемесячная заработная плата учителя Доплата за классное руководство
   
 
        

В 2006 году продолжается работа по оптимизации сети образовательных учреждений города. В результате количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось на 2 единицы, или до 53 учреждений, в которых воспитываются 11,4 тыс. детей.
Увеличение сети детских садов произошло в связи с реорганизацией муниципального образовательного учреждения начальная школа - детский сад N 27 в детский сад. Кроме того, создан новый детский сад комбинированного вида N 80 "Светлячок", который разместился в здании негосударственной начальной школы-сада "Знайка", прекратившей свою деятельность в 2005 году.
В 2008 году в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы планируется ввести в действие детский сад N 52 в 10 Г микрорайоне города. Дошкольное образование города будет представлено 54 муниципальными учреждениями.
Обеспеченность местами в детских садах города в 2006 году составит 80% к нормативу. По прогнозу на 2007 год в связи с ростом численности детей дошкольного возраста обеспеченность местами в детских садах будет уменьшаться и составит - 76,4%. В 2008 - 2009 годах обеспеченность местами в детских садах снизится до 75,3% и 73,3% соответственно.
Количество общеобразовательных учреждений в 2006 году составляет 42 единицы, из которых 40 - дневные школы. Уменьшение связано с реорганизацией сети образовательных учреждений города, а также с 01.09.2006 прекратило свою деятельность негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Образование плюс". В 2007 - 2009 годах количество общеобразовательных учреждений останется неизменным.
В 2006 году 2 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы N N 26, 37, для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, переданы в введение субъекта Российской Федерации.
С целью дальнейшего совершенствования вариативности общего образования муниципальная общеобразовательная средняя школа N 28 преобразована в МОУ лицей N 2, а муниципальная общеобразовательная средняя школа N 33 в МОУ гимназия N 2.
В силу складывающейся демографической ситуации в 2006 году численность учащихся общеобразовательных учреждений города снизилась на 5,5% и составила 29037 человек.
Численность учащихся и воспитанников
в образовательных учреждениях города
│32487                                                                  ┬120
32000┼┌────┐      30712                                                      │
││    │      ┌────┐                                                     │
││    │      │    │      29037       29141                              │
││    │      │    │      ┌────┐      ┌────┐      28000                  │
││    │      │    │      │    │      │    │      ┌────┐      27000      ┼110
27000┼│    │      │    │      │    │      │    │      │    │      ┌────┐105,9│
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │104,2 │    x     │
││    │      │    │      │    │      │    │      │    x      │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    │99,8  │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    x      │    │      │    │     ┼100
22000┼│    │      │    │      │    │95    │    │      │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    x      │    │      │    │      │    │     │  %
││    │      │    │90    │    │      │    │      │    │      │    │     │
мест ││    │      │    x      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼90
││    │84,4  │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
17000┼│   *x      │    │82,4  │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    │84,2  │    *      │    │80    │    │      │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    *      │    │      │    │      │    │     ┼80
││    │      │    │      │    │      │    │76,4  │    │75,3  │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    *      │    *      │    │73,3 │
12000┼│    │      │    │      │    │      │    │      │    ├┬┬┬┬┐ │    *┬┬┬┬┐│
││    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    ││││││ │    ││││││┼70
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
7000┼│    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││┼60
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    10569│ │    11225│ │    11370│ │    11370│ │    11813│ │    11813││
2000┼┴────┴────┴─┴────┴────┴─┴────┴────┴─┴────┴────┴─┴────┴────┴─┴────┴────┴┴50
2004 год -   2005 год -  2006 год -  2007 год -  2008 год -  2009 год -
отчет        отчет       оценка     прогноз     прогноз     прогноз
┌─┐                                      ┌┬┐
│ │ Численность учащихся в школах города │││ Численность воспитанников в ДДУ
└─┘                                      └┴┘
*  % обеспеченности ДДУ                  x  % обеспеченности ОУ

По прогнозу на 2007 год общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях города составит 29141 человек, в 2008 - 2009 годы - 28000 и 27000 человек соответственно.
Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города в 2006 году увеличилась на 5% и составила 95% к нормативу. В 2007 году обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города планируется увеличить до 99,8%.
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в 2006 учебном году составляет 80% от общего числа обучающихся в этих учреждениях. 19 общеобразовательных учреждений города работают в односменном режиме. В 2007 году количество обучающихся в одну смену увеличится до 81%, в одну смену будут работать 20 школ.
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений,
обучающихся в первую и вторую смену
24000┬23184       22520                   22575                              ┬90
│┌────┐      ┌────┐      21958       ┌────┐      21830                  │
││    │      │    │      ┌────┐      │    │      ┌────┐      21279      │
││    │      │    │      │    *      │    *      │    *      ┌────*     ┼80
││    │      │    *      │    │80    │    │81    │    │81    │    │82   │
││    *      │    │76    │    │      │    │      │    │      │    │     │
18000┼│    │74    │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼70
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
чело-││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼60
век  ││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │   %
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼50
12000┼│    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼40
││    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    │8087  │    │      │    │      │    │      │    │      │    │     ┼30
││    ├┬┬┬┬┐ │    │6890  │    │      │    │      │    │      │    │     │
││    ││││││ │    ├┬┬┬┬┐ │    │      │    │      │    │      │    │     │
6000┼│    ││││││ │    ││││││ │    │5479  │    │5121  │    │5120  │    │4671 ┼20
││    ││││││ │    ││││││ │    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐ │    ├┬┬┬┬┐│
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││┼10
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
││    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    ││││││ │    │││││││
0┼┴────┴┴┴┴┴┴┼┴────┴┴┴┴┴┴┼┴────┴┴┴┴┴┴┼┴────┴┴┴┴┴┴┼┴────┴┴┴┴┴┴┼┴────┴┴┴┴┴┴┼0
2004 год -  2005 год -  2006 год -  2007 год -  2008 год -  2009 год -
отчет       отчет       оценка     прогноз     прогноз     прогноз
┌─┐
│ │ Численность обучающихся в первую смену
└─┘
┌┬┐
│││ Численность обучающихся во вторую смену
└┴┘
*  Численность обучающихся в первую смену в % к общему числу обучающихся

В целях повышения качества образования в предстоящий период продолжится работа по совершенствованию содержания общего образования, его направленности на развитие способностей мышления и выработку практических навыков обучающихся.
Большое внимание уделяется компьютеризации образовательных учреждений, внедрению новейших информационных технологий. Количество компьютерных классов в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличилось на 35,9% и составило 106, где установлено 1262 компьютера.
Кроме того, в 2006 году для 27 школ и детских садов приобретено оборудование для кабинетов "Здоровья" по коррекции здоровья детей.
31 общеобразовательное учреждение города будет оснащено презентационным оборудованием, куда входит интерактивная доска, мультимедиапроектор, ноутбук, принтер-сканер, компьютер и др.
На проведение капитальных ремонтов учреждений образования в 2006 году было направлено около 90 млн. рублей.
Продолжены эксперименты по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и созданию системы профильного образования в старших классах общеобразовательных учреждений.
Качественные показатели результатов экзаменов демонстрируют хорошую подготовленность выпускников общеобразовательных учреждений города к продолжению обучения.
Качественная успеваемость выпускников школ
по итогам Единого государственного экзамена
.
.               
.               
.               
9,4     .        
Математика                 Русский язык
12,8

 
.




    
7
   
┤   │
│   │51,4
│   │
││││

│   │





│   │






25,6


    
┤
│





│     .     │

│
35,5

.

30
││

│


.


││

│





│     .     │

│





│     .     │

┘   ┘     .
  
Доля получивших оценку "4"

  
 
Доля получивших оценку "4"

     
┤     .     │ 4,7 │
│     .     ├




│     .     │

┤     .     │ 4,7 │
│     .     ├




│     .     │

 
Доляполучившихоценку"5"

Количество детей, занимающихся в кружках и секциях
в общеобразовательных учреждениях города
27000┬                                               850     ┬900
│                                 820            *      │
│                                  *                    │
│              ┌┬┬┬┬┬┐                                  │
26000┼              │││││││720                               ┼750
│     680      │26365*                                  │
│      *       ││││││├─────┐                            │
│              │││││││     │                            │
25000┼              │││││││25477│                            ┼600
│              │││││││     │                            │
│              │││││││     │                            │
│              │││││││     │                            │
24000┼              │││││││     │                            ┼450
│┌┬┬┬┬┬┐       │││││││     │               ┌┬┬┬┬┬┐      │
││││││││       │││││││     │ ┌┬┬┬┬┬┐       ││││││├─────┐│
││23707├─────┐ │││││││     │ ││││││├─────┐ │23710│     ││
23000┼│││││││     │ │││││││     │ │23514│     │ │││││││23425│┼300
││││││││23238│ │││││││     │ │││││││23230│ │││││││     ││
││││││││     │ │││││││     │ │││││││     │ │││││││     ││
││││││││     │ │││││││     │ │││││││     │ │││││││     ││
22000┼│││││││     │ │││││││     │ │││││││     │ │││││││     │┼150
││││││││     │ │││││││     │ │││││││     │ │││││││     ││
││││││││     │ │││││││     │ │││││││     │ │││││││     ││
││││││││     │ │││││││     │ │││││││     │ │││││││     ││
21000┼┴┴┴┴┴┴┴─────┴┼┴┴┴┴┴┴┴─────┴┼┴┴┴┴┴┴┴─────┴┼┴┴┴┴┴┴┴─────┴┼0
2004 год -    2005 год -    2006 год -    2007 год -
отчет         отчет         оценка       прогноз
┌┬┐
│││ Количество детей всего
└┴┘
┌─┐
│ │ Количество детей, занятых в подростковых клубах
└─┘
*  в том числе на бесплатной основе

Количество учреждений дополнительного образования в 2007 году останется неизменным - 4 учреждения на 3398 мест, с охватом обучающихся 9 тыс. человек.
Кроме того, в 2007 году в школах будет действовать 1390 кружков и секций с охватом 23710 детей, из которых 23425 человек будут заниматься бесплатно. Количество занимающихся в подростковых клубах по месту жительства составит 850 человек.
Учреждения начального профессионального образования реализуют принцип доступности этого вида образования для молодежи на бесплатной и внеконкурсной основе, что играет немаловажную роль в подготовке рабочих кадров и специалистов профессий для производственной сферы экономики города.
В 2006 году для улучшения состояния материально-технической базы введен в действие 2 корпус Нижневартовского профессионального училища N 4.
Численность обучающихся в Нижневартовском профессиональном училище N 4 в 2007 году составит 0,8 тыс. человек, в 2008 - 2009 годах останется неизменной.
Система среднего профессионального образования является одним из важнейших факторов развития экономики и социальной сферы города.
Численность студентов учреждений среднего профессионального образования в 2007 году превысит уровень 2005 года на 3,8% и составит 3,7 тыс. студентов. По прогнозу в 2008 - 2009 годах число студентов возрастет до 3,9 и 4,0 тыс. человек соответственно.
Количество выпускников учреждений среднего профессионального образования в 2008 - 2009 годах прогнозируется увеличить до 991 и 1115 человек соответственно.
В настоящее время высшая школа осуществляет многоуровневую подготовку специалистов, создаются условия для расширения набора изучаемых дисциплин и образовательных программ.
В 2007 в Нижневартовском государственном гуманитарном университете году пройдут обучение 4,3 тыс. студентов, в том числе 2,2 тыс. человек на очном отделении и 2,1 на заочном отделении.
Число выпускников Нижневартовского государственного гуманитарного университета в 2007 году составит 599 человек, а в 2008 - 2009 годах выпускников прогнозируется увеличить до 683 и 862 человек соответственно.
Показатели развития образования по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2004 г. отчет 2005 г. отчет 2006 г. оценка 2007 г. прогноз 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз
Детские дошкольные учреждения ед. 51 51 53 53 54 54
мест 9815 9815 10025 10025 10285 10285
в т.ч. частной формы собственности: ед. 0 0 0 0 0 0
мест - - - - - -
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. чел. 10,6 11,2 11,4 11,4 11,8 11,8
Обеспеченность:
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста, норматив 600 мест 505,2 494,1 480,1 458,1 451,7 439,5
Дневные общеобразовательные учреждения ед. 43 42 40 40 40 40
мест 27227 27067 26835 26835 26835 26835
в т.ч. частной формы собственности: ед. 3 2 1 1 1 1
мест 660 500 300 300 300 300
Из общего количества общеобразовательных школ:
- малокомплектные школы ед. - - - - - -
- для детей с ограниченными возможностями здоровья ед. 2 2 2 2 2 2
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 32487 30712 29037 29141 28000 27000
начального профессионального образования тыс. человек 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8
среднего профессионального образования тыс. человек 3,5 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
высшего профессионального образования тыс. человек 3,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования человек 949 806 881 902 991 1115
высшего профессионального образования человек 686 402 663 666 683 862
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 74 76 80 81 81 82
город % 74 76 80 81 81 82
село % - - - - - -
Учреждения дополнительного образования ед. 3 4 4 4 4 4
мест 2848 3398 3398 3398 3398 3398
в них занимается детей - всего человек 9179 10188 9677 9000 9000 9000
Школы-интернаты общего типа ед. 1 1 1 1 1 1
мест 245 245 245 245 245 245
Число воспитанников всего человек 252 281 305 300 300 300
Детские дома ед. 0 0 0 0 0 0
мест - - - - - -
Число воспитанников всего человек - - - - - -
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе человек 36938 34429 32361 30785 29489 29026

Наличие и обеспеченность объектами образования
по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз 2008 год прогноз 2009 год прогноз
Детские дошкольные учреждения всего, единиц 51 51 53 53 54 54
фактическая мощность мест 9815 9815 10025 10025 10285 10285
норматив - 60 мест на сто детей дошкольного возраста мест 50,5 49,4 48,0 45,8 45,2 44,0
% 84,2 82,4 80,0 76,4 75,3 73,3
в них детей человек 10569 11225 11370 11370 11813 11813
Детей дошкольного возраста человек 19429 19865 20881 21886 22768 23401
Общеобразовательные учреждения всего, единиц 45 44 42 42 42 42
мест 28052 27892 27660 27660 27660 27660
норматив - 90 мест на сто детей мест 75,9 81,0 85,5 89,9 93,8 95,3
школьного возраста % 84,4 90,0 95,0 99,8 104,2 105,9
в них учащихся человек 32487 30712 29037 29141 28000 27000
Детей школьного возраста человек 36938 34429 32361 30785 29489 29026
из общего числа общеобразовательных учреждений:
лицеи единиц 1 1 2 2 2 2
мест 750 750 1500 1500 1500 1500
в них учащихся человек 751 722 1237 1313 1525 1525
гимназии единиц 1 1 2 2 2 2
мест 750 750 1500 1500 1500 1500
в них учащихся человек 767 774 1449 1459 1624 1600
школы-интернаты единиц 1 1 1 1 1 1
мест 245 245 245 245 245 245
в них учащихся человек 252 281 305 300 300 300
вспомогательные школы единиц 2 2 2 2 2 2
мест 348 348 348 348 348 348
в них учащихся человек 445 440 403 418 420 420
вечерние школы единиц 2 2 2 2 2 2
мест 825 825 825 825 825 825
в них учащихся человек 1216 1302 1197 1042 1050 1050
Внешкольные учреждения единиц 3 4 4 4 4 4
(дополнительного образования) мест 2848 3398 3398 3398 3398 3398
обеспеченность (на 1 тыс. школьников) мест 87,7 110,6 117,0 116,6 121,4 125,9
норматив - 100 мест % 87,7 110,6 117,0 116,6 121,4 125,9
в них учащихся человек 9179 10188 9677 9000 9000 9000
Учреждения начального профессионального единиц 1 1 1 1 1 1
образования мест 670 670 670 920 920 920
в них учащихся человек 688 720 615 750 750 750
число выпускников человек 269 199 235 257 299 159
Средние специальные единиц 4 4 4 4 4 4
учебные заведения, филиалы мест 4151 4151 4151 4151 4151 4151
в них учащихся человек 3469 3611 3445 3749 3918 4031
число выпускников человек 949 806 784 821 991 1115
Высшие учебные заведения единиц 1 1 1 1 1 1
мест 2253 2337 2337 2337 2337 2337
в них учащихся человек 3840 4261 4308 4327 4329 4152
число выпускников человек 686 402 612 599 683 862

--------------------------------
<*> МОСШ N 28 преобразована в МОУ лицей N 2.


<**> МОСШ N 33 преобразована в МОУ гимназия N 2.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В сфере здравоохранения основной целью на предстоящий период является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи путем предоставления необходимого объема медицинских услуг.
Повышению эффективности функционирования системы здравоохранения, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности населения города будет способствовать выполнение мероприятий муниципальной программы "Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Нижневартовска на 2006 - 2007 годы".
Мероприятия программы
┤                  Развитие службы крови                  │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘
┤   Комплекс мероприятий, направленных на диагностику,    │   │     лечение и контроль компенсации сахарного диабета    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   Комплекс мероприятий, направленных на профилактику,   │
┤      диагностику и лечение артериальной гипертонии      │   │            в учреждениях первичного звена               │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
┤   Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению    │   │              ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C              │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │  Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний,  │
┤    иммунизация населения по эпидемическим показаниям    │   │                  (приобретение вакцин)                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
┤        Дооснащение материально-технической базы         │   │  лечебно-профилактических учреждений первичного звена   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной)   │
┤ практики, участковых терапевтов и педиатров, укрепление │   │             кадрового потенциала учреждений             │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
┤             Подготовка молодых специалистов             │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘
┤        Приобретение реанимационного оборудования        │   │                    для новорожденных                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

В целом приоритетный национальный проект "Здоровье" обеспечит поддержку проводимой модернизации здравоохранения путем комплексного подхода к совершенствованию всех этапов оказания медицинской помощи населению, укреплению материально-технической базы первичного звена здравоохранения, служб скорой медицинской помощи, учреждений родовспоможения, улучшения кадрового потенциала здравоохранения.
В 2006 году в рамках реализации национального проекта "Здоровье" дополнительные денежные выплаты получат 309 работников первичного звена, в том числе 149 врачей и 160 работников среднего звена на общую сумму 30,4 млн. рублей. В 2007 году сумма выплат составит 41,2 млн. рублей.
Усилению профилактической направленности здравоохранения способствует проведение диспансерного наблюдения, оздоровления и коррекции выявленных изменений в состоянии здоровья горожан.
Дополнительную диспансеризацию в 2006 году пройдут 18738 человек, из которых 6238 работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы и 12500 работников, занятых на вредных (опасных) производствах.
Дополнительная диспансеризация населения
города Нижневартовска
Диаграмма не приводится.
В рамках проекта муниципальные амбулаторно-профилактические учреждения будут оснащены современным диагностическим оборудованием, станции скорой помощи санитарным транспортом.
В 2006 году для учреждений здравоохранения приобретено 23 аппарата ЭКГ и 1 аппарат УЗИ, холодильное и лабораторное оборудование, 6 автомобилей скорой помощи.
Количество больничных учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению города, в 2006 году не изменилось и насчитывает 9 единиц. Коечный фонд составляет 3244 ед., в том числе: 2975 коек для лечения хронических больных, 63 койки интенсивного лечения и 206 коек дневного стационара.
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению города Нижневартовска в 2006 году оказывают 9 учреждений. В результате реорганизации поликлинического звена муниципальных учреждений "Городская больница N 1" и "Городская больница N 3" создано муниципальное учреждение "Городская поликлиника".
Кроме того, создано новое муниципальное учреждение "Центр планирования семьи и репродукции" на 220 посещений в смену, с дневным стационаром на 15 коек для оказания первичной медико-санитарной и стационарно-поликлинической помощи населению города в области планирования семьи и репродукции человека.
В 2008 - 2009 годах количество больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений не изменится.
Обеспеченность больничными койками в 2006 году составляет 134,6 койки на 10 тыс. населения, или 99,7% к нормативу, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 271,3 посещения в смену на 10 тыс. населения, или 149,1% к нормативу.
Обеспеченность больничными койками
и амбулаторно-поликлиническими учреждениями
160─┐
│                     x         x        x        x
│   x        x      149,1     148,7    148,5    148,2
│ 144,7    144,4
120 ┼
│
%   │   *        *        *         *        *        *
│  100      100      99,7      99,5     99,3     99,1
80 ┼
│
│
│
40 ┼
│
│
│
0─┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год -    год -   год -     год -    год -    год -
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз
* Обеспеченность больничными койками
x Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями

По прогнозу на 2007 год обеспеченность больничными койками составит 99,5%, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 148,7%. В 2008 - 2009 годах обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения снизится в связи с увеличением численности населения города до 99,3% и 99,1% соответственно и амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 148,5% и 148,2% соответственно.
В 2006 году 4 специализированных учреждения здравоохранения (онкологический, кожно-венерологический, психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры) переданы в ведение субъекта Российской Федерации.
В результате доля муниципальных больничных учреждений в общем количестве больниц снизилась с 77,8% до 33,3%. Доля муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений в общем числе амбулаторно-поликлинических учреждений составляет - 75%.
В медицинских учреждениях города работают 1043 врача, что превышает уровень прошлого года на 2,6%. Увеличение численности врачей произошло в связи с созданием МУ "Центр планирования семьи и репродукции".
Продолжается реформирование первичной медико-санитарной помощи по принципу общей врачебной практики. В 2007 году численность врачей общей практики или семейных врачей возрастет до 15 человек, а в 2008 - 2009 годах до 25 и 30 человек соответственно.
По прогнозу на 2007 год обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составит 44,0 чел., или 107,3% к нормативу, в 2008 году - 108,3% и в 2009 году - 108,5%.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения в 2007 году - 132,0 чел., или 115,5% к нормативу. В 2008 - 2009 годах обеспеченность составит 116,0% и 116,2% соответственно.
Лечебно-профилактические учреждения города активно применяют современные методы консервативного и оперативного лечения. При лечении больных используются современные технологии лекарственной терапии, внедряются новейшие методики в анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, что позволяет поднять лечебный процесс на более высокий уровень.
Повышению эффективности работы медицинской службы города будет способствовать дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
В 2006 году введен в эксплуатацию после проведения реконструкции родильный дом, продолжаются работы по реконструкции лабораторного корпуса кожно-венерологического диспансера и здания детского стационара "Лада" под муниципальное учреждение "Перинатальный центр".
На капитальный ремонт учреждений здравоохранения в 2006 году направлено около 44 млн. рублей.
В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы в 2008 году планируется начать строительство многопрофильной больницы на 1100 коек.
Показатели развития здравоохранения по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2004 г. отчет 2005 г. отчет 2006 г. оценка 2007 г. прогноз 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз
Наличие больничных учреждений - всего ед. 9 9 9 9 9 9
коек 3234 3249 3244 3244 3244 3244
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 2 2 6 6 6 6
коек 462 462 1174 1174 1174 1174
Наличие амбулаторнополиклинических учреждений ед. 7 7 9 9 9 9
пос. в смену 2340 2340 4850 4850 4850 4850
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 0 0 0 0 0 0
пос. в смену 0 0 0 0 0 0
Поликлиники в больничных учреждениях ед. 11 11 7 7 7 7
пос. в смену 3980 3980 1690 1690 1690 1690
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 1 1 5 5 5 5
пос. в смену 250 250 1352 1352 1352 1352
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом (по основным классам болезней) единиц на 10 тыс. человек населения 839,4 838,6 836,4 834,1 832,3 830,4
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей, норматив 135 койкомест 134,8 135,1 134,6 134,3 134,0 133,8
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения - - - - - -
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 124,8 124,5 123,4 123,1 122,9 122,7
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения - - - - - -
стационаров дневного пребывания коек на 10 тыс. населения 7,3 7,9 8,5 8,5 8,5 8,5
амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения, норматив 182 посещения в смену 263,4 262,8 271,3 270,7 270,2 269,8
Численность врачей всех специальностей человек 1004 1017 1043 1064 1074 1079
в т.ч. врачей общей практики (семейные врачи) человек 7 9 12 15 25 30
Численность среднего медицинского персонала человек 3092 3080 3170 3190 3210 3220
Обеспеченность:
врачами чел. на 10 тыс. населения 41,9 42,3 43,3 44,0 44,4 44,5
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,3 0,4 0,5 0,6 1,0 1,2
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 128,9 128,1 131,5 132,0 132,6 132,8
Наличие фельдшерскоакушерских пунктов - всего ед. 0 0 0 0 0 0
пос. в смену - - - - - -

--------------------------------
<*> В общее количество коек включены: 2995 коек для лечения хронических больных, 63 койки интенсивного лечения и 176 коек дневного стационара.


<**> В общее количество посещений в смену включены: 2060 пос./см. муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений и 280 пос./см. 2-х ведомственных поликлинических учреждений.
Наличие и обеспеченность объектами здравоохранения
по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз 2008 год прогноз 2009 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,9 240,5 241,1 241,6 242,0 242,4
Больницы - всего, единиц 9 9 9 9 9 9
коек 3234 3249 3244 3244 3244 3244
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) коек 13,48 13,51 13,46 13,43 13,40 13,38
норматив 13,5 койко-мест % 100 100 99,7 99,5 99,3 99,1
в том числе муниципальные единиц 7 7 3 3 3 3
коек 2772 2787 2070 2070 2070 2070
Поликлиники всего, единиц 22 22 23 23 23 23
(в т.ч. поликлиники в больничных учреждениях) посещений
в смену 6320 6320 6540 6540 6540 6540
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посещений
в смену 26,34 26,28 27,13 27,07 27,02 26,98
норматив - 18,2 посещений в смену % 144,7 144,4 149,1 148,7 148,5 148,2
Станции медицинской скорой помощи объект 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (оснащения санитарным транспортом) единиц 23 20 21 24 25 25
норматив 1 автомашина на 10 тыс. жителей % 95,9 83,2 87,1 99,3 103,3 103,1
Станции переливания крови объект 1 1 1 1 1 1
лит./год 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Центры медицинской профилактики объект 1 1 1 1 1 1
Центры по профилактике и борьбе со СПИДом объект 1 1 1 1 1 1
Детские молочные кухни единиц 2 2 2 2 2 2
порций в смену 7400 7400 7400 7400 7400 7400

--------------------------------
<*> На основании распоряжения Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 231-рп "О принятии в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальных специализированных учреждений здравоохранения и подразделений санитарной авиации" с 01.01.2006 4 муниципальных учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


Перечень больниц города в 2006 году:
муниципальные:
1.МУ "Городская больница N 1"
2.МУ "Городская больница N 3"
3.МУ "Перинатальный центр"
окружные:
4."Онкологический диспансер"
5."Нижневартовский кожно-венерологический диспансер"
6."Психоневрологический диспансер"
7."Противотуберкулезный диспансер"
8.Госпиталь УВД
9.Окружная детская больница КУЛЬТУРА
В сфере культуры в прогнозируемый период основной целью является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, создание условий для развития детского творчества, сохранение народных и этнических общностей.
Структура учреждений культуры города включает в себя: 24 библиотеки, входящие в библиотечно-информационную систему, в том числе 8 детских; 3 учреждения культурно-досугового типа; 3 детские школы искусств; 2 кинотеатра; городской драматический театр и театр кукол "Барабашка"; краеведческий музей и музей истории русского быта этнографического музейного комплекса имени Т.Д.Шуваева.
В 2006 году обеспеченность населения города на 1 тыс. жителей библиотеками составит 100% к нормативу, книжным фондом библиотек - 45,2%, кинотеатрами - 12,5%, клубными учреждениями - 27,2%, музеями - 16,7%.
В ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы проводится реконструкция здания государственного учреждения культуры ХМАО "Театр кукол "Барабашка". В 2006 году открыт зал для дошкольников на 56 мест. В 2007 году после завершения реконструкции количество мест в театре кукол увеличится еще на 100.
Обеспеченность местами в театрах города в 2006 году возросла на 5% и составила 50% к нормативу. В 2007 году обеспеченность увеличится до 60%.
В 2008 году после проведения реконструкции здания планируется увеличение числа зрительских мест в кинотеатре "Мир". Обеспеченность кинотеатрами в 2008 - 2009 годах возрастет до 15,8%.
Обеспеченность книжным фондом библиотек в 2007 - 2008 годах составит 47,6%, а в 2009 году - 50% к нормативу.
Библиотечный фонд общедоступных библиотек
550─┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                     │
│                                                     │
│                                                     │
│                                              501,1  │
500─┼─────────────────────────────────────486,5────┬────┬─┤
│                                     ┌────┐   │    │ │
тыс.   │ 469,0                      472,4    │    │   │    │ │
единиц │ ┌────┐            458,6    ┌────┐   │    │   │    │ │
│ │    │            ┌────┐   │    │   │    │   │    │ │
450─┼─┤    ├───445,0────┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   ┌────┐   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
400─┼─┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
350─┼─┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
│ │    │   │    │   │    │   │    │   │    │   │    │ │
300─┼─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┤
2004     2005     2006     2007     2008     2009
год -    год -   год -     год -    год -    год -
отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз

Численность читателей в библиотеках в 2006 году составит 63100 человек против 76435 человек в 2005 году. Прогнозируемое сокращение количества пользователей связано с реконструкцией центральной городской библиотеки.
Будет продолжена работа по сохранению историко-культурного достояния. В результате исследовательской и поисковой деятельности, фонды краеведческого музея и музея истории русского быта муниципального учреждения "Этнографический музейный комплекс им. Т.Д.Шуваева" в 2006 году планируется увеличить на 4,3%, или до 33945 экспонатов.
По прогнозу на 2007 год количество единиц хранения этнографического музейного комплекса составит 35300 ед. В 2008 - 2009 годах музейный фонд возрастет до 36700 и 38100 единиц соответственно.
Одним из важных направлений работы учреждений культуры на предстоящий период станет личностная индивидуализация процесса творчества и самотворчества во всех формах и направлениях культуры.
Большое внимание будет уделяться сохранению и развитию дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, приобщению каждого ребенка к духовной культуре.
Количество обучающихся в 2 школах искусств и музыкальной школе имени Ю.Д.Кузнецова в 2006 году не уменьшится и составит 2130 человек. Систематическая поддержка юных дарований будет проводиться посредством проведения различных конкурсов, фестивалей и мастер-классов.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников учреждений
дополнительного образования в области культуры
30000─┐
│
│
24000
рублей       
12000   22143
6000        
0
2004     2005     2006     2007 
отчет     отчет     оценка    прогноз
24919                                                              ┌────┬┐                     ┌ - - ┐   │2776││                      20722    │││││

└ - - ┘   ├                     ┌────┬┐   │
│2675││   │
││││
 
│     │

│     │

┌─────┐   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │
18047
│     │   │16518│
│     │   │     │

│13759│   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

│     │   │     │

Среднемесячная заработная плата педагогических работников Доплата за классное руководство
   
 
      

Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования за воспитательные функции в рамках реализации национального проекта "Образование" в 2006 году будет выплачено 3,6 млн. рублей.
По прогнозу на 2007 год сумма выплат увеличится на 16,7% и составит 4,2 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников возросла на 25,5% и составила в 2006 году 20722 рубля.
Кроме того, для организации досуга и занятости детей, молодежи и других возрастных категорий в 2006 году работают 113 клубных формирований.
Всего в 2006 году занимается в клубных формированиях 1240 детей и подростков, в том числе на бесплатной основе 720 человек.
Количество участников клубных формирований
единиц 120─┬─────────────────────────────────────────┬─1400 чело-
│                     ┌──1240   ┌──1240   │      век
110─┼─┌───┐     ┌──1223   │   *     │   *     │
│ │  1158   │   *     │   │     │   │    ─┼─1200
100─┼─│   *     │   │     │113│     │113│     │
│ │110│     │112├──┬┐ │   ├──┬┐ │   ├──┬┐ │
90─┼─│   ├──┬┐ │   │93││ │   │95││ │   │95││─┼─1000
│ │   │89││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │
80─┼─│   │││││ │   │││││ │  720│││ │  720│││─┼─800
│ │   │││││ │  622│││ │   x││││ │   x││││ │
70─┼─│  487│││ │   x││││ │   │││││ │   │││││─┼─600
│ │   x││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │
60─┼─│   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││─┼─400
│ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │
50─┼─│   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │
│ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││─┼─200
40─┼─│   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │
│ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │
30─┼─┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴┬┴───┴┴┴┴┴─┼─0
2004 год  2005 год   2006 год  2007 год
- отчет   - отчет    - оценка  - прогноз
┌─┐                          ┌┬┐
│ │ Количество кружков       │││ в том числе на бесплатной основе
└─┘                          └┴┘
*  Количество детей,         x  в том числе на бесплатной основе
посещающих кружки

С целью совершенствования и создания наиболее благоприятных условий для организации содержательного досуга жителей города, в 2006 году введена в действие площадь "Нефтяников" и продолжена реконструкция здания Дворца искусств.
На капитальный ремонт учреждений культуры в 2006 году было направлено 11,6 млн. рублей.
Показатели развития культуры по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2004 г. отчет 2005 г. отчет 2006 г. оценка 2007 г. прогноз 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз
Учреждения культурнодосугового типа ед. 3 3 3 3 3 3
мест 1631 1631 1631 1631 1631 1631
Обеспеченность:
учреждениями культурнодосугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Стационарные киноустановки единиц 2 2 2 2 2 2
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок мест 369 369 364 364 464 464
Детские школы искусств, эстетического воспитания ед. 3 3 3 3 3 3
мест 1730 1730 1730 1730 1730 1730
Число обучающихся - всего человек 2037 2046 2130 2130 2130 2130
Общедоступные библиотеки единиц 24 24 24 24 24 24
Число читателей общедоступных библиотек - всего человек 75700 76435 63100 63100 64100 65500
Библиотечный фонд тыс. ед. 469 445 458,6 472,4 486,5 501,1
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 10 10 10 10 10 10
Число музеев единиц 1 1 1 1 1 1
Число единиц хранения единиц 31179 32545 33945 35300 36700 38100
Число профессиональных театров единиц 2 2 2 2 2 2

--------------------------------
<*> Примечание: Дома культуры и клубные учреждения представлены без учета негосударственных учреждений:


Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства
по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз 2008 год прогноз 2009 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,9 240,5 241,1 241,6 242,0 242,4
Библиотеки - всего, единиц 24 24 24 24 24 24
(без учета образовательных учреждений)
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
норматив - 1 объект на 10 - 12 тыс. человек % 100 100 100 99,3 99,2 99,0
в них книжный фонд тыс. экз. 469 445 458,6 472,4 486,5 501,1
книгообеспеченность (на 1 тыс. жит.) тыс. экз. 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1
норматив - 4,2 тыс. экземпляров % 47,6 45,2 45,2 47,6 47,6 50,0
Кинотеатры единиц 2 2 2 2 2 2
мест 369 369 364 364 464 464
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9
норматив - 12 мест % 12,5 12,5 12,5 12,5 15,8 15,8
Дома культуры, клубы единиц 3 3 3 3 3 3
мест 1631 1631 1631 1631 1631 1631
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7
норматив - 25 мест % 27,2 27,2 27,2 27,2 26,8 26,8
Музеи единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив 0,24 объекта на 10 тыс. жит. % 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
Театры единиц 2 2 2 2 2 2
мест 430 430 486 586 586 586
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 1,8 1,8 2,0 2,4 2,4 2,4
норматив - 4 места % 45,0 45,0 50,0 60,0 60,0 60,0
Парки культуры и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 150 тыс. человек % 62,5 62,4 62,2 62,1 62,0 61,9
Детские школы искусств единиц 3 3 3 3 3 3
мест 1730 1730 1730 1730 1730 1730
обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.) мест 67,3 70,9 68,1 69,2 69,2 69,2
норматив - 120 мест % 56,1 59,1 56,8 57,7 57,7 57,7

--------------------------------
<*> Примечание: Дома культуры и клубные учреждения представлены без учета негосударственных учреждений:


1.МУ "Дворец культуры "Октябрь"
2.МУ "Дворец искусств"
3.МУ "Центр национальных культур"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В области физической культуры и спорта будет уделяться большое внимание качественному улучшению физического состояния населения города и в первую очередь молодого поколения, развитию массовой физической культуры и спорта.
Сфера физической культуры и спорта города располагает 226 спортивными объектами и спортсооружениями, спортзалами различных форм собственности, в том числе 110 спортзалами и 16 бассейнами в образовательных учреждениях.
С целью повышения качества жизни в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы в 2007 году планируется ввести в действие Центр олимпийской подготовки сборных команд на базе Нефтяник-3, в котором разместятся залы для бокса, борьбы, художественной гимнастики, тхэквандо, бассейн и другие.
Кроме того, в 2007 году будут введены в эксплуатацию две универсальные площадки, роллердром, скалодром и футбольное поле.
В результате количество спортивных объектов в 2007 году увеличится на 5,8%, или до 239 единиц, с единовременной пропускной способностью 6145 человек.
В 2008 году планируется ввести в действие 3 физкультурно-спортивных комплекса с универсальным игровым залом, в 2009 году еще один физкультурно-спортивный комплекс. Количество спортсооружений увеличится до 242 и 243 единиц соответственно, а единовременная пропускная способность составит 6295 и 6345 человек соответственно.
В 2006 году уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 12,8 от норматива. В 2007 году обеспеченность возрастет на 0,6% и составит 13,4%, в 2008 - 2009 годах обеспеченность составит 13,7 и 13,8% соответственно.
Обеспеченность физкультурно-спортивными залами в 2007 году увеличится до 47,5%, бассейнами до 19,3% к нормативу. В 2008 - 2009 годах уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами составит 55,2 и 57,7 5 соответственно, бассейнами 19,2% к нормативу.
В городе культивируются различные виды спорта, особенно бокс, борьба, лыжные гонки и др. Ежегодно проводятся традиционные соревнования: "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Веселые старты" и другие.
Одними из самых массовых являются детско-юношеские спортивные школы, сочетающие в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Количество спортивных школ в 2007 году увеличится на 1 и составит 5, при этом количество занимающихся в спортивных школах детей и подростков увеличится на 27,6% и составит 6359 человек. Спортивную школу планируется открыть на базе Центра олимпийской подготовки сборных команд (Нефтяник-3).
В 2008 году на базе волейбольного клуба "Самотлор" планируется создать еще одну спортивную школу. В результате количество занимающихся в спортивных школах возрастет до 7109 человек. В 2009 году количество спортивных школ останется неизменным.
Сумма выплат педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей за воспитательные функции в рамках реализации национального проекта "Образование" за 2006 год составит 3,8 млн. рублей, в 2007 году выплаты увеличатся на 5,2% и составят 4,0 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2006 году возросла на 20,5% и составила 17694 рубля. В 2007 году прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы до 20879 рублей.
Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2007 году увеличится на 10% и составит 13127 человек, в том числе детей и подростков 7358 человек.
Количество занимающихся в спортивных секциях
учреждений физической культуры и спорта
14000┬───────────────────────────────────────────────────────┬180
│                                                       │
│                                          ┌─────┐      │
│     162           162           162      │13127│162   │
12000┼      x-------------x-------------x───────┼─────x      ┼160
│                                          │     │      │
│              ┌─────┐       ┌─────┐       │     │      │
│┌─────┐       │11937│       │11937│       │     │      ┼140
10000┼│10317│       │     │       │     │       │     │      │
││     │       │     │       │     │       │     │      │
││     │       │     │       │     │       │     │      ┼120
││     │       │     │       │     │       │     │      │
8000┼│     │       │     │       │     │       │     │      │
││     │       │     │       │     │       │     ├────┬┐┼100
││     │       │     │       │     │       │     │7358│││
││     │       │     │       │     │       │     ││││││││
6000┼│     │       │     ├────┬┐ │     ├────┬┐ │     │││││││┼80
││     │       │     │6168││ │     │6168││ │     ││││││││
││     ├────┬┐ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │4984││ │     │││││││ │     │││││││ │     │││││││┼60
4000┼│     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     │││││││┼40
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
2000┼│     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     │││││││┼20
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
0┼┴─────┴┴┴┴┴┴┴┬┴─────┴┴┴┴┴┴┴┬┴─────┴┴┴┴┴┴┴┬┴─────┴┴┴┴┴┴┴┼0
2004 год -    2005 год -    2006 год -    2007 год -
отчет         отчет         оценка       прогноз
┌─┐
│ │ Количество занимающихся всего
└─┘
┌┬┐
│││ в том числе детей, занимающихся на бесплатной основе
└┴┘
-x- Количество детей, занятых в подростковых клубах

Нижневартовские спортсмены прославили родной город, завоевывая высокие награды на олимпийских играх, а также турнирах, первенствах и чемпионатах России, Европы и мира.
С целью укрепления материально-технической базы спорта и улучшения условий для занятий физической культурой и спортом горожан на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в 2006 году было направлено 17,8 млн. рублей.
Наличие и обеспеченность объектами
физической культуры и спорта по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз 2008 год прогноз 2009 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,9 240,5 241,1 241,6 242 242,4
Спортивные сооружения, всего (с учетом образовательных учреждений) единиц 220 226 226 239 242 243
единовременная пропускная способность человек в день 5652 5870 5870 6145 6295 6345
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) человек в день 23,6 24,4 24,3 25,4 26,0 26,2
норматив - 190 единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей
% 12,4 12,8 12,8 13,4 13,7 13,8
Физкультурноспортивные залы единиц 143 146 146 153 156 157
(с учетом образовательных учреждений) кв. м 36401 37876 37876 40150 46750 48950
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 151,7 157,5 157,1 166,2 193,2 201,9
норматив 350 кв. м % 43,4 45,0 44,9 47,5 55,2 57,7
Бассейны единиц 18 20 20 21 21 21
(с учетом образовательных учреждений) кв. м зеркала
воды 2067 3092 3092 3492 3492 3492
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 8,6 12,9 12,8 14,5 14,4 14,4
норматив - 75 кв. м % 11,5 17,1 17,1 19,3 19,2 19,2
единовременная пропускная способность человек 336 423 423 465 465 465
Плоскостные спортивные сооружения в том числе:
Стадион единиц 1 1 1 1 1 1
количество мест мест 5000 5000 5000 5000 5000 5000
кв. м 42756 42756 42756 42756 42756 42756
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 178,2 177,8 177,3 177,0 176,7 176,4
норматив 1949,4 кв. м % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0
Площадки единиц 37 38 38 42 42 42
(с учетом образовательных учреждений)
Поля единиц 18 18 18 19 19 19
(с учетом образовательных учреждений)
Лыжная база "Татра" единиц 1 1 1 1 1 1
Тиры единиц 2 2 2 2 2 2
Детские юношеские спортивные школы всего ед. 4 4 4 5 6 6
мест 932 1180 1180 1520 1780 1855
Всего занимается детей и подростков человек 3570 4984 4984 6359 7109 7359

--------------------------------
<*> Примечание: Данные представлены управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска в соответствии с формой 1-ФК.


СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Основной целью деятельности учреждений социальной защиты населения является снижение социальной напряженности, содействие повышению уровня жизни нуждающихся категорий населения.
Социальное обслуживание - это вид социальной помощи посредством индивидуальной поддержки в решении социально-психологических, правовых, педагогических, медико-социальных и других проблем.
Сеть специальных социальных служб насчитывает 10 учреждений социального обслуживания, которые в 2006 году переданы в ведение ХМАО.
По прогнозу в 2007 - 2009 годах сеть объектов социальной защиты населения останется неизменной.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов на 2007 - 2009 годы останется на уровне 2006 года - 5 мест на 10 тыс. населения.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, в 2006 году составит 43300 человек, по прогнозу в 2007 году численность состоящих на учете граждан не изменится.
Из общего количества учреждений социальной защиты населения 3 учреждения оказывают социальную помощь семье и детям, в которых в 2006 году получат социальную помощь 30384 человека. Для оказания помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в январе 2006 года в центре социальной помощи семье и детям "Кардея" открыто кризисное отделение для женщин.
В 2007 году число граждан, получающих социальную помощь в центрах помощи семье и детям, уменьшится в связи с реорганизацией центра социальной помощи семье и детям "Кардея" и составит 26920 человек. В 2008 - 2009 годах количество граждан, получивших социальную помощь, не изменится.
Объем средств, направляемый на дополнительные выплаты
пенсионерам в 2006 году (млн. руб.)
За счет средств городского бюджета - 88,4
За счет средств окружного бюджета - 206,4
Диаграмма не приводится.
Для улучшения положения отдельных категорий граждан, в рамках городской целевой программы "О мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2006 год", за счет средств городского бюджета, в течение 2006 года оказывалась социальная помощь отдельным категориям граждан в виде единовременных материальных выплат, частичной компенсации расходов по оплате подписки на местные периодические издания, компенсации расходов по оплате за проживание в общежитиях города и др.
Принимаемые меры по оказанию материальной поддержки неработающим пенсионерам способствуют повышению уровня социальной защищенности и росту доходов пенсионеров.
Динамика среднемесячной пенсии
│                                                                  8433
│
6000
рублей
4000
2000
0
2004 год  2005 год   2006 год   2007 год   2008 год   2009 год 
отчет      отчет       оценка     прогноз     прогноз     прогноз
7385
┌────┐ ┌┬┬┬┬
6298       │    │ │││││
┌────┐ ┌┬┬┬┬┤    │ │││││

5555       │    │ ││││││    │ │││││

4812       ┌────┐      │    │ ││││││    │ │││││

┌────┐      │    │ ┌┬┬┬┬┤    │ ││││││    │ │││││
3928       │    │ ┌┬┬┬┬┤    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

┌────┐ ┌┬┬┬┬┤    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

│    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

┌┬┬┬┬┤    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││
││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ ││││││    │ │││││

│3122│    │ │3923│    │ │4570│    │ │5292│    │ │6361│    │ │7385│    │
 
┐                                ┌─┐│ Среднемесячный размер пенсии   │ │ Среднемесячный размер пенсии с учетом

Кроме того, в 2006 году для граждан, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться по городу, по состоянию здоровья или ввиду преклонного возраста, начинаются предоставляться услуги социального такси. Бесплатно воспользоваться услугами социального такси смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды 1, 2 групп, пожилые граждане в возрасте старше 80 лет.
Показатели развития социального обеспечения
по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2004 г. отчет 2005 г. отчет 2006 г. оценка 2007 г. прогноз 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, всего человек 43946 43306 43300 43300 43300 43300
в том числе по категориям:
престарелые одинокие граждане человек 192 144 150 150 150 150
инвалиды - всего человек 7882 8090 8200 8200 8200 8200
в т.ч. детиинвалиды человек 821 773 814 820 820 820
Численность инвалидов, прошедших профессиональную подготовку человек 8 21 12 15 15 15
в т.ч. трудоустроено человек 6 7 8 6 7 7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов ед. 1 1 1 1 1 1
Число проживающих в домахинтернатах человек 154 139 139 139 139 139
в т.ч. детейинвалидов человек 0 0 0 0 0 0
Обеспеченность:
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5
Комплексные Центры социального обслуживания ед. 1 1 1 1 1 1
Численность граждан, обслуживаемых в Центрах социального обслуживания, всего человек 46652 43550 40180 13180 13180 13180
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты) ед. 3 3 3 3 3 3
Количество граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям человек 29611 30397 30384 26920 26920 26920
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе, всего человек 30624 32403 33677 14677 14677 14667
Дома ребенка ед. 0 0 0 0 0 0
мест - - - - - -
в них воспитывается детей человек - - - - - -
Прочие учреждения социальной защиты населения:
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 460 410 480 480 480 480
Социальнооздоровительный центр "Возрождение" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 485 527 527 527 527 527
Центр социальной адаптации "Феникс" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 73 73 80 80 80 80
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 3530 2134 2150 2150 2150 2150
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 21102 24663 24700 24700 24700 24700

Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания
по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2004 год отчет 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз 2008 год прогноз 2009 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,9 240,5 241,1 241,6 242 242,4
Учреждения социального обслуживания всего, единиц 10 10 10 10 10 10
муниципальные 10 10 0 0 0 0
окружные 0 0 10 10 10 10
в том числе:
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 170 170 170 170 170 170
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 17,7 18,4 18,8 19,0 19,1 19,1
Социальный приют для детей и подростков "Арго" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 75 75 75 75 75 75
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 17,7 18,4 18,8 19,0 19,1 19,1
Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог" единиц 1 1 1 1 1 1
обслуж. 46652 43550 40180 13180 13180 13180
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 140 140 140 140 140 140
обеспеченность (на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями) единиц 1 1 1 1 1 1
Социальнооздоровительный центр "Возрождение" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31 31 31
Центр социальной адаптации "Феникс" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31 31 31
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 160 160 160 160 160 160
Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 120 120 120 120 120 120
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" единиц 1 1 1 1 1 1
Центр социальной помощи семье и детям "Кардея" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность единиц 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
норматив - 1 объект на 50 тыс. жителей % 21 21 21 21 21 21
Протезноортопедический комбинат единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 250 тыс. жителей % 104,2 104,0 103,7 103,5 103,3 103,1

--------------------------------
<*> На основании распоряжения Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 226-рп "О передаче (приеме) имущества муниципальных образований автономного округа в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с 01.01.2006 10 муниципальных учреждений социальной защиты населения переданы в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


Основные показатели прогноза
социально-экономического развития города Нижневартовска
на 2007 год и на период до 2009 года
Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2004 2005 2006 2007 2008 2009
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
I. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 239,9 240,5 241,1 241,6 241,7 242,0 242,2 242,4 242,8
в % к предыдущему году 100,2 100,3 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2
в том числе: городского тыс. человек 239,9 240,5 241,1 241,6 241,7 242,0 242,2 242,4 242,8
в % к предыдущему году 100,2 100,3 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2
сельского тыс. человек - - - - - - - - -
в % к предыдущему году - - - - - - - - -
Численность постоянного населения на начало года человек 239772 240067 240834 241465 241465 241826 241973 242170 242520,0
Естественное движение
Число родившихся человек 3139 3136 3463 3504 3539 3541 3599 3571 3641
Число умерших человек 1487 1623 1662 1679 1695 1694 1724 1703 1744
Естественный прирост, убыль человек 1652 1513 1801 1825 1844 1847 1875 1868 1897
Миграционное движение
Число прибывших (+) человек 3330 4006 4126 4165 4229 4202 4299 4240 4349
Число выбывших (-) человек 4787 4811 5296 5629 5565 5705 5627 5748 5665
Миграционное сальдо (+, -) человек -1457 -805 -1170 -1464 -1336 -1503 -1328 -1508 -1316
Численность постоянного населения на конец года человек 239772 240775 241465 241826 241973 242170 242520 242530 243101
II. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E) млн. руб. в ценах соответствующих лет 107449,5 168776,0 239086,2 230229,9 232267,2 213996,6 219444,9 200619,8 207482,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 107449,5 114670,2 110532,1 104141,9 105141,2 96745,3 99320,9 93722,0 97075,6
Индекс промышленного производства (C + D + E) % к предыдущему году x 106,7 96,4 94,2 95,1 92,9 94,5 96,9 97,7
Раздел C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 95066,5 155108,0 226823,7 216515,7 218158,8 198611,2 203183,1 183402,9 188812,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 95066,5 102020,8 100539,9 94171,2 94886,4 86730,1 88727,1 83595,5 86061,8
Индекс производства % к предыдущему году x 107,3 98,5 93,7 94,4 92,1 93,5 96,4 97,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 152,0 148,4 101,9 101,9 99,6 99,6 95,8 95,8
Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 95046,2 155018,5 226688,6 216371,7 218012,0 198459,7 203025,8 183241,9 188644,3
млн. руб. в сопоставимых ценах 95046,2 101945,8 100437,0 94069,3 94782,4 86628,4 88621,5 83492,5 85954,0
Индекс производства % к предыдущему году x 107,3 98,5 93,7 94,4 92,1 93,5 96,4 97,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 152,1 148,4 101,9 101,9 99,6 99,6 95,8 95,8
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических млн. руб. в ценах соответствующих лет 20,2 89,5 135,1 143,9 146,8 151,5 157,2 161,0 168,4
млн. руб. в сопоставимых ценах 20,2 75,0 102,9 101,9 104,0 101,7 105,5 103,0 107,7
Индекс производства % к предыдущему году x 370,7 137,3 99,0 101,0 99,8 101,5 101,3 102,1
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 119,3 110,0 107,6 107,6 105,5 105,5 104,9 104,9
Раздел D: Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 4216,2 4879,1 5926,4 6332,6 6588,8 6694,0 7244,0 7061,6 7929,9
млн. руб. в сопоставимых ценах 4216,2 4507,0 4964,2 4942,8 5132,9 4937,9 5325,9 4954,4 5544,1
Индекс производства % к предыдущему году x 106,9 110,1 99,6 103,4 99,9 103,8 100,3 104,1
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 108,3 110,3 107,3 107,5 105,8 106,0 105,1 105,2
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. в ценах соответствующих лет 194,6 200,4 287,6 312,0 316,5 336,1 347,0 360,2 378,9
млн. руб. в сопоставимых ценах 194,6 180,8 228,2 229,3 232,7 231,6 239,2 235,1 247,6
Индекс производства % к предыдущему году x 92,9 126,2 100,5 102,0 101,0 102,8 101,5 103,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 110,8 113,7 108,0 108,0 106,7 106,6 105,6 105,5
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. в ценах соответствующих лет 10,9 10,4 15,0 15,9 16,9 16,7 19,1 17,5 21,6
млн. руб. в сопоставимых ценах 10,9 9,2 12,4 12,4 13,2 12,4 14,1 12,4 15,2
Индекс производства % к предыдущему году x 84,8 134,0 100,0 106,4 100,0 106,9 100,0 107,9
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 112,3 107,8 106,1 106,1 105,4 105,4 104,8 104,8
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс производства % к предыдущему году x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. в ценах соответствующих лет 21,5 27,2 83,8 88,0 90,7 91,7 97,3 95,1 103,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 21,5 23,7 44,7 43,9 45,3 43,1 45,7 42,2 46,0
Индекс производства % к предыдущему году x 110,0 188,6 98,3 101,3 98,0 100,9 97,9 100,6
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 114,8 163,5 106,9 106,9 106,3 106,3 105,9 105,9
Подраздел DE: Целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. в ценах соответствующих лет 92,1 114,6 146,4 158,7 163,7 171,0 180,9 183,1 198,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 92,1 96,0 114,8 116,2 119,9 117,7 124,4 118,9 128,5
Индекс производства % к предыдущему году x 104,2 119,6 101,3 104,4 101,3 103,8 101,0 103,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 119,4 106,9 107,0 107,1 106,4 106,4 106,0 106,0
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов млн. руб. в ценах соответствующих лет 722,2 780,2 785,7 759,1 766,8 732,1 763,7 702,3 770,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 722,2 760,5 765,8 758,2 765,8 743,0 775,2 728,1 798,3
Индекс производства % к предыдущему году x 105,3 100,7 99,0 100,0 98,0 101,2 98,0 103,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 102,6 100,0 97,6 97,6 98,4 98,4 97,9 97,9
Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. в ценах соответствующих лет 7,7 7,5 14,9 15,5 21,7 15,6 29,6 15,5 38,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 7,7 6,1 10,7 10,7 14,9 10,6 20,1 10,6 26,2
Индекс производства % к предыдущему году x 79,8 174,3 100,0 140,0 99,8 135,0 99,6 130,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 121,9 114,8 103,9 103,9 101,1 101,1 99,3 99,3
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. в ценах соответствующих лет 38,0 47,5 35,2 36,4 36,9 36,5 37,6 35,8 37,6
млн. руб. в сопоставимых ценах 38,0 39,0 26,7 26,5 26,9 26,3 27,1 26,1 27,3
Индекс производства % к предыдущему году x 102,7 68,4 99,4 100,9 99,2 100,8 99,0 100,6
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 122,0 108,3 103,9 103,9 101,0 101,1 99,2 99,3
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 362,9 454,2 485,1 553,5 580,7 605,4 666,9 644,4 747,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 362,9 415,5 435,4 435,4 456,8 434,1 478,2 431,1 499,8
Индекс производства % к предыдущему году x 114,5 104,8 100,0 104,9 99,7 104,7 99,3 104,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 109,3 101,9 114,1 114,1 109,7 109,7 107,2 107,2
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. в ценах соответствующих лет 72,4 100,8 177,4 176,6 180,3 159,8 166,8 153,9 165,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 72,4 88,4 140,6 140,0 142,9 139,1 145,1 137,4 147,3
Индекс производства % к предыдущему году x 122,2 159,1 99,6 101,7 99,4 101,5 98,8 101,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 114,0 110,7 100,0 100,0 91,1 91,1 97,5 97,5
38.9: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов млн. руб. в ценах соответствующих лет 2427,5 2821,1 3377,6 3662,6 3832,7 3938,2 4286,6 4221,8 4747,6
млн. руб. в сопоставимых ценах 2427,5 2612,0 2794,1 2784,8 2910,1 2795,8 3035,3 2825,1 3165,8
Индекс производства % к предыдущему году x 107,6 107,0 99,7 104,2 100,4 104,3 101,0 104,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 108,0 111,9 108,8 109,0 107,1 107,2 106,1 106,2
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 221,2 261,6 355,4 379,0 397,7 403,4 442,4 429,9 490,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 221,2 230,3 274,9 269,3 282,5 267,6 293,2 268,7 306,3
Индекс производства % к предыдущему году x 104,1 119,4 98,0 102,8 99,4 103,8 100,4 104,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 113,6 113,8 108,8 108,9 107,1 107,2 106,1 106,2
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Индекс производства % к предыдущему году x 0,0 105,5 102,1 103,3 101,2 102,5 100,3 101,7
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 109,7 113,7 108,8 108,8 107,1 107,1 106,1 106,1
Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 45,2 53,7 162,4 175,3 184,0 187,4 206,2 201,9 231,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 45,2 45,5 116,0 116,0 121,8 116,6 128,2 118,7 135,9
Индекс производства % к предыдущему году x 100,6 254,9 100,0 105,0 100,5 105,3 101,8 106,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 117,9 118,6 107,9 107,9 106,4 106,4 105,8 105,8
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 8166,9 8788,8 6336,1 7381,6 7519,7 8691,3 9017,8 10155,4 10739,6
млн. руб. в сопоставимых ценах 8166,9 8142,4 5028,0 5028,0 5122,0 5077,2 5267,9 5172,2 5469,7
Индекс производства % к предыдущему году x 99,7 61,8 100,0 101,9 101,0 102,9 101,9 103,8
Индекс-дефлятор % к предыдущему году x 107,9 116,8 116,5 116,5 116,6 116,6 114,7 114,7
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий млн. руб. в ценах соответствующих лет 274,50 354,50 384,70 414,04 418,99 442,89 453,54 477,39 493,25
млн. руб. в сопоставимых ценах 274,50 294,35 294,49 295,71 299,22 296,94 304,02 300,52 310,40
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году 97,3 106,5 100,02 100,02 101,22 100,16 101,35 101,12 102,02
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году 115,24 121,3 108,5 107,6 107,6 106,8 106,8 106,6 106,6
в том числе:
Растениеводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 232,00 303,50 329,44 354,16 357,93 378,6 386,7 408,45 420,07
млн. руб. в сопоставимых ценах 232,00 254,27 254,40 255,59 258,32 256,80 262,29 260,13 267,54
Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году 100,4 109,60 100,05 100,47 101,54 100,47 101,54 101,30 102,00
Индекс-дефлятор продукции растениеводства в % к предыдущему году 100,9 119,4 108,6 107,0 107,0 106,4 106,4 106,5 106,5
Животноводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 42,5 51,00 55,26 59,88 61,06 64,29 66,84 68,94 73,18
млн. руб. в сопоставимых ценах 42,5 40,08 40,09 40,12 40,90 40,14 41,73 40,38 42,86
Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году 76,3 94,30 100,04 100,06 102,02 100,06 102,02 100,60 102,70
Индекс-дефлятор продукции животноводства в % к предыдущему году 353,6 127,3 108,3 108,3 108,3 107,3 107,3 106,6 106,6
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
* Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. в ценах соответствующих лет 39,40 46,70 50,67 54,52 58,34 58,23 63,55 62,69 69,78
млн. руб. в сопоставимых ценах 39,40 36,60 36,60 36,60 39,16 36,60 39,95 36,97 41,15
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях в % к предыдущему году 73,50 92,90 100,00 100,00 107,00 100,00 102,00 101,00 103,00
* Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. в ценах соответствующих лет 4,80 7,30 7,94 8,54 8,65 9,16 9,42 9,82 10,34
млн. руб. в сопоставимых ценах 4,80 6,05 6,07 6,07 6,14 6,10 6,27 6,13 6,45
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в % к предыдущему году 168,50 126,10 100,30 100,00 101,20 100,40 102,00 100,60 103,00
* Продукция в хозяйствах населения млн. руб. в ценах соответствующих лет 230,30 300,50 326,09 350,98 352,00 375,50 380,57 404,88 413,13
млн. руб. в сопоставимых ценах 230,30 251,69 251,82 253,04 253,91 254,24 257,81 257,42 262,80
Индекс производства продукции в хозяйствах населения в % к предыдущему году 99,90 108,60 100,05 100,48 100,83 100,47 101,54 101,25 101,93
IV. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 107,1 108,3 109,1 109,1 110,1 110,0 111,0 110,0 111,9
Протяженность автомобильных дорог федерального значения км - - - - - - - - -
V. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 14781,60 19492,50 26905,60 28576,60 29833,10 29782,00 32304,50 30826,90 34539,90
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 151,80 109,90 125,14 97,80 102,10 97,40 101,20 97,10 100,30
индексдефлятор, в % к пред. году 115,20 120,00 110,30 108,60 108,60 107,00 107,00 106,60 106,60
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 12866,10 16485,80 22864,40 24334,10 25401,80 25386,50 27560,40 26304,30 29526,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 123,40 107,10 125,74 98,00 102,30 97,50 101,40 97,20 100,50
индексдефлятор, % к предыдущему году 113,00 119,60 110,30 108,60 108,60 107,00 107,00 106,60 106,60
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. в ценах соответствующих лет 7,90 3,00 3,00 2,90 3,30 3,10 3,60 3,30 4,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 149,10 31,80 90,66 89,01 101,29 99,90 101,95 99,86 104,23
Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 10602,50 12635,50 17609,90 18897,10 19631,30 19764,80 21303,80 20424,20 22770,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 128,60 99,60 126,35 98,81 102,65 97,75 101,42 96,94 100,27
в т.ч.
- добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 10602,50 12635,50 17609,90 18897,10 19631,30 19764,80 21303,80 20424,20 22770,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 128,60 99,60 126,35 98,81 102,65 97,75 101,42 96,94 100,27
Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 153,30 40,20 148,70 146,70 149,00 156,20 160,00 165,40 170,90
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 147,30 185,60 в 3,4 р. 90,84 92,27 99,51 100,36 99,33 100,20
в т.ч.
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов млн. руб. в ценах соответствующих лет 144,00 39,10 118,10 128,00 129,90 136,30 139,40 144,10 148,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 173,00 24,70 273,84 99,80 101,28 99,52 100,29 99,18 100,07
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,00 0,00 15,70 16,90 17,10 18,00 18,40 19,30 19,80
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 99,12 100,29 99,54 100,56 100,58 100,95
- производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 1,80 1,10 14,90 1,80 2,00 1,90 2,20 2,00 2,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 119,10 51,10 в 12,1 р. 11,12 12,36 98,65 102,80 98,75 102,34
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 38,90
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 608,90 767,80 424,60 455,10 462,00 486,50 506,20 518,60 555,80
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 125,50 105,40 50,14 98,70 100,19 99,91 102,40 100,00 103,00
Строительство млн. руб. в ценах соответствующих лет 975,60 1223,80 1777,90 1748,30 1955,20 1787,40 2126,00 1875,10 2310,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 148 104,88 131,71 90,55 101,26 95,55 101,62 98,41 101,95
Оптовая и розничная торговля млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,4 70,90 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 24,3 148,2 р. 0,77
Транспорт и связь млн. руб. в ценах соответствующих лет 56,30 439,30 661,20 710,90 726,70 750,80 783,80 776,30 839,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 36,50 6,5 р. 136,46 99,00 101,20 98,70 100,80 96,99 100,50
Финансовая деятельность млн. руб. в ценах соответствующих лет 24,60 22,50 22,30 23,90 24,40 25,40 26,30 27,10 28,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 68,90 76,50 89,86 98,69 100,75 99,32 100,74 100,09 101,30
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 49,70 649,20 1906,20 2048,00 2108,20 2096,90 2278,30 2181,60 2440,80
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 0,00 10,9 р. 266,20 98,93 101,84 95,69 101,00 97,60 100,50
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение млн. руб. в ценах соответствующих лет 37,30 99,60 5,10 5,50 5,60 5,80 6,10 6,10 6,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 7,4 р. 2,2 р. 4,64 99,30 101,11 98,56 101,80 98,66 101,50
Образование млн. руб. в ценах соответствующих лет 62,30 71,40 45,50 49,40 50,10 52,60 54,20 55,50 58,10
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 102,00 95,80 57,77 99,97 101,39 99,51 101,11 98,98 100,56
Здравоохранение и представление социальных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 58,90 202,40 66,10 64,70 73,30 69,10 81,10 73,60 90,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 29,10 2,9 р. 29,61 90,13 102,11 99,81 103,40 99,92 104,33
Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 228,40 260,20 193,30 181,60 212,70 187,90 231,00 197,50 251,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 109,90 95,30 67,35 86,51 101,32 96,70 101,50 98,60 102,01
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
Собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 10404,70 12856,60 16367,70 17183,20 17846,40 17744,40 19114,70 18202,40 20335,90
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 95,60 103,32 115,42 96,67 100,40 96,51 100,10 96,23 99,80
из них:
прибыль млн. руб. в ценах соответствующих лет 4156,10 6464,60 8511,20 7210,00 7376,00 7429,30 7647,70 7745,40 8005,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 142,10 130,05 119,36 78,00 79,80 96,30 96,90 97,80 98,20
амортизация млн. руб. в ценах соответствующих лет 5488,00 6117,80 7676,50 8103,20 8611,70 8274,90 9260,90 8393,60 9852,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 91,10 93,21 113,76 97,20 103,30 95,44 100,50 95,15 99,80
Привлеченные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 2461,40 3629,20 6496,70 7150,90 7555,40 7642,10 8445,70 8101,90 9190,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 194,80 123,28 162,30 101,35 107,09 99,88 104,47 99,45 102,08
из них:
кредиты банков млн. руб. в ценах соответствующих лет 24,10 34,90 159,70 171,70 174,00 182,10 187,20 193,50 201,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах - 121,08 4,1 р. 99,00 100,33 99,12 100,55 99,68 100,87
заемные средства других организаций млн. руб. в ценах соответствующих лет 119,60 456,30 654,50 710,70 723,70 733,50 782,90 753,30 836,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 1058,4 р. в 3,2 р. 130,04 99,99 101,82 96,46 101,10 96,34 100,24
бюджетные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 1783,50 1708,60 1813,30 1967,30 2050,20 2093,40 2198,30 2141,70 2313,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 121,20 80,10 96,22 99,90 104,11 99,45 100,21 95,97 98,72
в том числе:
из федерального бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет - - - - - - - - -
в % к предыд. году в сопоставимых ценах - - - - - - - - -
из бюджетов субъектов федерации млн. руб. в ценах соответствующих лет 1783,50 1708,60 1813,30 1967,30 2050,20 2093,40 2198,30 2141,70 2313,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 121,20 80,10 96,22 99,90 104,11 99,45 100,21 95,97 98,72
в т.ч. из местного бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет 718,50 640,90 505,10 548,00 558,90 584,00 605,20 617,50 648,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 115,20 74,58 71,45 99,90 101,89 99,60 101,20 99,19 100,49
в т.ч. из окружного бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет 1065,00 1067,70 1308,20 1419,30 1491,30 1509,40 1593,10 1524,20 1665,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 130,60 83,82 111,08 99,90 104,97 99,39 99,84 94,73 98,04
средства внебюджетных фондов млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,00 57,70 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах - 37,71
прочие млн. руб. в ценах соответствующих лет 534,20 1371,70 3845,20 4301,20 4607,50 4633,10 5277,30 5013,40 5839,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 98,40 214,70 254,15 103,00 110,34 100,67 107,04 101,51 103,80
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. руб. в ценах соответствующих лет 6922,10 9876,90 15320,90 16548,00 17250,00 17507,40 18916,50 18362,80 20527,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 117,80 106,70 99,00 103,20 98,60 102,20 98,30 101,70
индексдефлятор, % к предыдущему году 121,10 112,40 109,10 109,10 107,30 107,30 106,70 106,70
Создание новой стоимости млн. руб. в ценах соответствующих лет 8488,30 13463,00 13880,30 14019,10 14157,90 14145,30 14370,30 14102,90 14456,50
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости млн. руб. в ценах соответствующих лет 1289,10 1506,60 908,50 1792,50 1717,90 1034,30 1022,10 1825,50 1734,50
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года млн. руб. в ценах соответствующих лет 95632,30 92024,30 99954,30 99344,30 100254,30 106359,30 107669,30 105529,30 108169,30
VI. Труд
Численность трудовых ресурсов тыс. человек 169,50 170,10 171,40 170,60 171,20 170,30 171,00 169,90 170,80
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего тыс. человек 125,70 126,70 132,70 132,00 132,50 131,80 132,40 131,60 132,30
Из численности занятых всего:
* на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности тыс. человек 33,90 32,72 32,54 29,25 29,30 29,10 29,18 29,00 29,10
* в общественных объединениях и организациях тыс. человек 0,19 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
* на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности тыс. человек 2,52 2,63 2,74 2,85 2,95 2,90 3,02 2,95 3,10
* в предприятиях с иностранным участием тыс. человек 2,11 2,63 2,82 2,90 2,95 2,95 3,02 3,00 3,15
* в частном секторе - всего тыс. человек 86,98 88,63 94,50 96,90 97,20 96,75 97,08 96,55 96,85
в том числе:
* в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. человек 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
* на частных предприятиях тыс. человек 67,48 69,63 75,40 77,80 78,10 77,75 77,98 77,65 77,75
* индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (включая личное подсобное хозяйство) тыс. человек 19,30 18,80 18,90 18,90 18,90 18,80 18,90 18,70 18,90
Учащиеся с отрывом от производства тыс. человек 17,30 17,10 17,15 17,20 17,25 17,25 17,30 17,30 17,40
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой тыс. человек 26,50 26,30 21,55 21,40 21,45 21,25 21,30 21,00 21,10
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости тыс. человек 0,99 0,59 0,60 0,80 0,70 0,90 0,70 0,90 0,60
Численность работников предприятий и организаций всего тыс. человек 106,20 107,70 113,60 112,90 113,40 112,80 113,30 112,70 113,20
в том числе: по видам деятельности
добыча полезных ископаемых тыс. человек x 13,49 23,80 23,66 23,77 23,60 23,75 23,60 23,73
производство пищевых продуктов, включая напитки тыс. человек x 0,63 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг тыс. человек x 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации тыс. человек x 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов тыс. человек x 1,24 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
производство прочих неметаллических минеральных продуктов тыс. человек x 0,71 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
производство готовых металлических изделий тыс. человек x 0,22 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
производство машин и оборудования тыс. человек x 3,41 2,86 2,85 2,86 2,84 2,86 2,84 2,85
производство электрических машин и электрооборудования тыс. человек x 0,13 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов тыс. человек x 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды тыс. человек x 5,74 5,57 5,53 5,56 5,53 5,55 5,52 5,55
сбор, очистка и распределение воды тыс. человек x 0,89 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
строительство тыс. человек x 19,16 15,50 15,40 15,48 15,40 15,47 15,38 15,45
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание тыс. человек x 2,16 1,41 1,40 1,41 1,40 1,41 1,40 1,40
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами тыс. человек x 2,68 2,80 2,78 2,79 2,78 2,79 2,77 2,79
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами тыс. человек x 3,15 3,02 3,00 3,02 3,00 3,01 3,00 3,01
деятельность гостиниц и ресторанов тыс. человек x 1,80 1,98 1,96 1,97 1,96 1,97 1,96 1,97
деятельность сухопутного транспорта тыс. человек x 8,60 9,91 9,85 9,89 9,84 9,88 9,83 9,87
деятельность водного транспорта тыс. человек x 0,25 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
деятельность воздушного транспорта тыс. человек x 1,13 1,18 1,17 1,18 1,17 1,18 1,17 1,18
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность тыс. человек x 1,47 1,32 1,31 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31
связь тыс. человек x 1,61 1,56 1,55 1,55 1,55 1,55 1,54 1,55
финансовое посредничество тыс. человек x 1,10 1,18 1,17 1,18 1,17 1,18 1,17 1,18
операции с недвижимым имуществом тыс. человек x 4,58 2,09 2,08 2,09 2,08 2,09 2,07 2,08
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек x 0,09 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных тыс. человек x 0,49 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
научные исследования и разработки тыс. человек x 1,18 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
предоставление прочих видов услуг тыс. человек x 6,36 7,06 7,01 7,04 7,01 7,04 7,00 7,03
образование тыс. человек x 9,32 9,71 9,65 9,70 9,64 9,69 9,64 9,68
здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. человек x 7,93 8,23 8,17 8,21 8,17 8,20 8,16 8,20
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность тыс. человек x 1,43 1,51 1,50 1,51 1,50 1,51 1,50 1,51
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта тыс. человек x 1,41 1,47 1,46 1,46 1,46 1,46 1,45 1,46
предоставление персональных услуг тыс. человек x 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
прочие виды деятельности тыс. человек x 4,65 5,85 5,82 5,83 5,81 5,82 5,81 5,82
Фонд заработной платы млн. руб. 21480,30 24972,80 31600,00 35076,00 35708,00 38583,60 39993,00 42133,30 44392,20
в том числе:
Выплаты социального характера всего млн. руб. 634,00 796,30 878,00 948,00 953,00 1015,00 1021,00 1075,00 1086,00
Среднемесячный доход 1 работающего рублей 17353,00 19939,00 23825,00 26590,00 26941,00 29254,00 30166,00 31949,00 33479,00
Среднемесячная заработная плата 1 работающего рублей 16855,00 19323,00 23181,00 25890,00 26240,00 28504,00 29415,00 31154,00 32680,00
в том числе: по видам деятельности
добыча полезных ископаемых рублей x 28736,00 32123,00 35870,00 36355,00 39493,00 40754,00 43164,00 45277,00
производство пищевых продуктов, включая напитки рублей x 6838,00 9974,00 11037,00 11192,00 12157,00 12552,00 13293,00 13933,00
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг рублей x 12327,00 15385,00 15659,00 15661,00 17225,00 17541,00 18810,00 19471,00
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации рублей x 15437,00 22086,00 24733,00 25082,00 27311,00 28092,00 29824,00 31302,00
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов рублей x 29733,00 36152,00 40480,00 41011,00 44599,00 46006,00 48702,00 51066,00
производство прочих неметаллических минеральных продуктов рублей x 16299,00 17896,00 19791,00 20069,00 21799,00 22507,00 23835,00 24983,00
производство готовых металлических изделий рублей x 8954,00 13886,00 15739,00 15961,00 17380,00 17877,00 18979,00 19920,00
производство машин и оборудования рублей x 24603,00 25152,00 28048,00 28424,00 30875,00 31868,00 33751,00 35399,00
производство электрических машин и электрооборудования рублей x 24269,00 27327,00 30525,00 30879,00 33578,00 34694,00 36667,00 38511,00
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов рублей x 18563,00 24550,00 27674,00 28006,00 30441,00 31367,00 33241,00 34818,00
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды рублей x 23922,00 27709,00 30963,00 31379,00 34090,00 35176,00 37260,00 39081,00
сбор, очистка и распределение воды рублей x 13445,00 16712,00 18586,00 18812,00 20444,00 21110,00 22368,00 23432,00
строительство рублей x 15695,00 15893,00 17753,00 17994,00 19546,00 20171,00 21362,00 22409,00
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание рублей x 14032,00 15699,00 17538,00 17778,00 19306,00 19925,00 21112,00 22133,00
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами рублей x 9995,00 13473,00 15052,00 15252,00 16569,00 17100,00 18113,00 18995,00
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами рублей x 8787,00 11938,00 13335,00 13517,00 14683,00 15149,00 16045,00 16832,00
деятельность гостиниц и ресторанов рублей x 11043,00 12654,00 14139,00 14328,00 15561,00 16064,00 17009,00 17840,00
деятельность сухопутного транспорта рублей x 18868,00 22405,00 25029,00 25369,00 27557,00 28436,00 30120,00 31593,00
деятельность водного транспорта рублей x 15876,00 16215,00 17999,00 18233,00 19799,00 20421,00 21620,00 22668,00
деятельность воздушного транспорта рублей x 27231,00 33565,00 37596,00 38111,00 41390,00 42720,00 45237,00 47460,00
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность рублей x 18021,00 25574,00 28561,00 28965,00 31465,00 32465,00 34386,00 36064,00
связь рублей x 22811,00 23186,00 25886,00 26233,00 28511,00 29419,00 31154,00 32676,00
финансовое посредничество рублей x 29196,00 31439,00 35106,00 35587,00 38649,00 39891,00 42241,00 44317,00
операции с недвижимым имуществом рублей x 16248,00 15750,00 17591,00 17823,00 19360,00 19981,00 21161,00 22200,00
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования рублей x 12612,00 26044,00 29069,00 29592,00 32153,00 33143,00 35111,00 36789,00
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий рублей x 25747,00 25843,00 28881,00 29252,00 31770,00 32818,00 34752,00 36428,00
научные исследования и разработки рублей x 24187,00 45822,00 51088,00 51779,00 56321,00 58121,00 61503,00 64514,00
предоставление прочих видов услуг рублей x 26015,00 31354,00 35021,00 35495,00 38556,00 39788,00 42139,00 44203,00
образование рублей x 13951,70 17216,00 19228,00 19488,00 21171,00 21847,00 23138,00 24270,00
здравоохранение и предоставление социальных услуг рублей x 15610,30 19468,00 21742,00 22037,00 23937,00 24702,00 26164,00 27443,00
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность рублей x 12909,30 14224,00 15763,00 15983,00 17363,00 17913,00 18973,00 19897,00
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта рублей x 13049,10 15896,00 17666,00 17899,00 19447,00 20060,00 21250,00 22297,00
предоставление персональных услуг рублей x 7333,20 9756,00 11519,00 11669,00 12671,00 13069,00 13837,00 14507,00
прочие виды деятельности рублей x 14529,00 26430,00 29556,00 29950,00 32540,00 33567,00 35558,00 37291,00
VII. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего млн. руб. 34799,1 43020,5 53590,2 59423,2 61360,0 65157,1 69156,3 70661,9 76818,4
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 2560,0 3134,4 3861,6 4564,4 4691,8 5203,4 5583,2 5827,8 6532,3
оплата труда наемных работников млн. руб. 21480,3 24972,8 31600,0 35076,0 35708,0 38583,6 39993,0 42133,3 44392,2
социальные трансферты всего млн. руб. 3015,6 4004,7 4901,4 5564,7 5773,9 6307,4 6850,5 6872,3 7867,2
в т.ч. пенсии и пособия млн. руб. 2429,5 3366,9 4223,9 4868,3 5066,6 5593,0 6115,7 6143,6 7108,8
другие доходы млн. руб. 7743,2 10908,6 13227,2 14218,1 15186,3 15062,7 16729,6 15828,5 18026,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыд. году 112,0 110,7 110,9 101,1 103,3 102,2 104,2 102,3 104,3
Расходы и сбережения всего млн. руб. 38344,9 51095,4 63777,3 72432,7 74553,9 80399,7 85144,4 88202,1 96051,3
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 27959,6 36413,5 46216,5 53976,0 55333,0 61482,0 64601,9 68804,2 74508,2
обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб. 4248,7 5869,0 8187,0 9396,1 10089,8 10424,1 11705,9 11304,1 13104,3
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.) млн. руб. 6136,6 8812,9 9373,8 9060,6 9131,1 8493,6 8836,6 8093,8 8438,8
Среднемесячный доход на душу населения рублей 12088 14907 18523 20496 21156 22437 23794 24292 26365
Среднемесячный размер пенсии рублей 3121,62 3922,64 4569,90 5118,20 5291,90 5871,70 6360,70 6416,50 7384,80
Среднемесячный размер пенсии с учетом доплат из окружного и городского бюджетов рублей 3928,24 4811,62 5554,64 6115,68 6297,70 6861,96 7384,54 7400,45 8432,86
Социальные индикаторы
Темп роста номинальной оплаты труда % 115,3 114,6 120,0 111,7 113,2 110,1 112,1 109,3 111,1
Индекс роста реальной оплаты труда % 104,2 104,3 108,9 102,5 103,6 102,9 104,3 103,1 104,5
Темп роста денежных доходов населения % 124,5 123,3 124,3 110,7 114,2 109,5 112,5 108,3 110,8
Индекс реальных денежных доходов населения % 112,0 110,7 110,9 101,1 103,3 102,2 104,2 102,3 104,3
Темп роста пенсии % 125,5 125,7 116,5 112,0 115,8 114,7 120,2 109,3 116,1
Среднемесячный бюджет прожиточного минимума
на душу населения рублей 3658,8 4149,8 5086,5 5544,0 5560,0 5932,0 5977,0 6288,0 6354,0
трудоспособного населения рублей 3886,8 4395,3 5356,1 5838,0 5854,0 6247,0 6293,0 6622,0 6690,0
пенсионеров рублей 2754,8 3110,5 4150,6 4524,0 4537,0 4841,0 4877,0 5131,0 5184,0
детей рублей 3488,3 3918,0 4806,7 5239,0 5254,0 5606,0 5648,0 5942,0 6004,0
Соотношение прожиточного минимума:
средней заработной платы коэффициент 4,34 4,40 4,33 4,43 4,48 4,56 4,67 4,70 4,88
среднедушевого дохода коэффициент 3,3 3,59 3,64 3,70 3,81 3,78 3,98 3,86 4,15
дохода пенсионера с учетом доплат из окружного и городского бюджетов коэффициент 1,43 1,55 1,34 1,35 1,39 1,42 1,51 1,44 1,63
VIII. Потребительский рынок
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 109,68 109,78 109,6 107,2 107,6 106,5 107,0 105,2 105,6
Индекс потребительских цен (среднегодовой) в % к предыдущему году 110,6 109,9 110,2 107,8 108,3 107,0 107,5 105,4 105,8
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих лет 21603,8 28689,7 36845,5 43133,6 44320,7 49286,2 52049,3 55373,0 60390,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 128,8 121,5 118,15 109,2 112,21 108,1 111,1 106,59 110,08
индекс цен на товары в % к пред. году 109,38 109,27 108,70 107,20 107,20 105,70 105,70 105,40 105,40
на душу населения рублей 90241,4 119590,2 153395,1 179424,3 184285,7 204761,9 216151,6 229858,9 250477,8
удельный вес в потребительских расходах % 77,3 78,8 79,7 79,9 80,1 80,2 80,6 80,5 81,1
Оборот общественного питания млн. руб. в ценах соответствующих лет 979,2 1468,1 1937,9 2362,3 2406,9 2829,6 2910,1 3268,1 3393,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 118,8 110,2 110,0 106,0 108,0 106,0 107,0 105,0 106,0
индекс цен и тарифов в % к пред. году 125,54 137,12 120,0 115,0 115,0 113,0 113,0 110,0 110,0
на душу населения рублей 4081,7 6104,4 8037,7 9777,7 9958,2 11692,6 12015,3 13482,3 13975,3
удельный вес в потребительских расходах % 3,5 4,0 4,2 4,4 4,3 4,6 4,5 4,7 4,6
Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 5376,6 6255,69 7433,1 8480,1 8605,4 9366,2 9642,5 10163,1 10724,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 115,4 103,98 103,14 100,60 102,09 100,50 101,96 100,10 102,61
индекс цен и тарифов на услуги в % к пред. году 113,3 111,90 115,2 113,4 113,4 109,9 109,9 108,4 108,4
на душу населения рублей 22411,8 26011,2 30829,9 35099,8 35603,6 38703,3 39812,1 41927,0 44171,3
удельный вес в потребительских расходах % 19,2 17,2 16,1 15,7 15,6 15,2 14,9 14,8 14,4
в том числе:
* бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 243,50 292,39 356,79 415,52 421,66 465,87 482,13 517,20 546,96
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 108,80 109,16 109,64 107,34 108,92 104,98 107,06 104,44 106,73
на душу населения рублей 1015,0 1215,8 1479,8 1719,9 1744,6 1925,1 1990,6 2133,7 2252,7
удельный вес в потребительских расходах % 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7
* транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 819,70 975,12 1167,00 1339,86 1359,65 1491,45 1533,16 1632,58 1715,97
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 101,20 103,18 104,80 102,24 103,75 101,25 103,26 100,76 102,97
на душу населения рублей 3416,8 4054,6 4840,3 5545,8 5625,4 6163,0 6330,1 6735,1 7067,4
удельный вес в потребительских расходах % 2,9 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3
* услуги связи млн. руб. в ценах соответствующих лет 1438,90 1520,00 1672,45 1802,02 1828,65 1920,73 1967,07 1997,80 2112,79
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 162,90 104,07 103,80 102,13 103,64 100,84 102,84 100,58 102,78
на душу населения рублей 5997,9 6320,2 6936,7 7458,7 7565,8 7936,9 8121,7 8241,7 8701,8
удельный вес в потребительских расходах % 5,1 4,2 3,6 3,3 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8
* жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 722,60 835,28 996,04 1136,33 1153,12 1257,42 1292,10 1370,91 1437,12
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 103,40 104,80 105,43 103,34 104,87 102,49 104,53 101,82 104,05
на душу населения рублей 3012,1 3473,1 4131,2 4703,4 4770,9 5196,0 5334,8 5655,6 5918,9
удельный вес в потребительских расходах % 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9
* коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 871,9 1081,22 1352,82 1602,74 1626,42 1854,83 1909,22 2078,93 2198,58
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 101,60 106,44 107,49 104,20 105,74 102,50 104,53 101,71 103,93
на душу населения рублей 3634,4 4495,7 5611,0 6633,9 6729,1 7664,6 7882,8 8576,4 9055,1
удельный вес в потребительских расходах % 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
* услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствующих лет 25,70 47,62 59,46 67,84 68,84 74,54 77,14 81,13 85,80
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 102,90 154,40 108,59 103,71 105,25 102,78 104,82 102,10 104,34
на душу населения рублей 107,1 198,0 246,6 280,8 284,8 308,0 318,5 334,7 353,4
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* туристские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 61,30 75,38 89,20 101,76 103,26 111,81 115,71 121,69 128,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 153,20 109,79 107,48 103,71 105,25 102,88 104,92 101,91 104,14
на душу населения рублей 255,5 313,4 370,0 421,2 427,2 462,0 477,7 502,0 530,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
* услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствующих лет 19,80 37,83 44,60 50,88 51,53 55,90 57,86 6,85 64,35
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 246,50 159,20 107,19 104,95 106,51 103,65 105,71 102,87 105,13
на душу населения рублей 82,5 157,3 185,0 210,6 213,2 231,0 238,9 28,3 265,0
удельный вес в потребительских расходах % 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
* медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 299,30 391,89 520,32 640,25 649,71 717,43 742,47 791,01 836,53
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,20 112,88 115,45 112,37 114,03 107,75 109,88 106,53 108,86
на душу населения рублей 1247,6 1629,5 2158,1 2650,0 2688,1 2964,6 3065,5 3263,2 3445,3
удельный вес в потребительских расходах % 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
* санаторнооздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 27,00 30,29 37,17 42,40 43,03 46,59 48,21 50,71 53,62
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 102,40 102,72 106,71 104,28 105,82 102,30 104,33 101,63 103,85
на душу населения рублей 112,5 125,9 154,2 175,5 178,0 192,5 199,1 209,2 220,8
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1,90 1,30 1,49 1,70 1,72 1,86 1,93 2,03 2,14
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,70 67,85 103,61 101,59 103,09 100,80 102,80 100,04 102,23
на душу населения рублей 7,9 5,4 6,2 7,0 7,1 7,7 8,0 8,4 8,8
удельный вес в потребительских расходах % 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствующих лет 27,70 29,71 32,41 34,60 35,11 36,52 37,80 38,13 40,33
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 100,20 101,77 102,61 101,00 102,49 100,44 102,43 100,10 102,29
на душу населения рублей 115,5 123,5 134,4 143,2 145,3 150,9 156,1 157,3 166,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствующих лет 517,70 603,52 713,58 814,09 826,12 894,86 925,68 973,55 1029,58
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 104,30 106,17 107,49 104,67 106,21 103,65 105,71 102,78 105,03
на душу населения рублей 2158,0 2509,4 2959,7 3369,6 3418,0 3697,8 3822,0 4016,3 4240,4
удельный вес в потребительских расходах % 1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
* прочие виды платных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 299,6 334,14 389,79 430,11 436,47 436,8 452,04 446,61 472,32
на душу населения рублей 1248,9 1389,4 1616,7 1780,3 1805,8 1805,0 1866,4 1842,5 1945,3
удельный вес в потребительских расходах % 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
IX. Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 51,2 66,6 80,3 76,0 84,5 96,2 100,9 99,7 105,7
в том числе за счет:
* средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади - - - - - - - - -
* средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади 26,9 17,8 26,0 - 31,1 32,2 33,9 32,0 35,0
* из общего итога индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 1,7 2,4 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) кв. м на человека 17,1 17,2 17,5 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 18,0
* Полная стоимость предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг 2) млн. руб. 1801,0 2220,0 2510,0 2562,0 2966,0 3015,0 3100,0 3013,0 3091,0
* Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг 2) % 90,0 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 10,6 11,2 11,4 11,4 11,4 11,8 11,8 11,8 11,8
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 32487 30712 29037 29141 29300 28000 28200 27000 27200
начального профессионального образования тыс. человек 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
среднего профессионального образования тыс. человек 3,5 3,6 3,4 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1
высшего профессионального образования тыс. человек 3,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования человек 949 806 784 821 916 991 1011 1115 1135
высшего профессионального образования человек 686 402 612 599 666 683 683 862 862
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей 134,8 135,1 134,6 134,3 134,2 134,0 133,9 133,8 133,6
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 124,8 124,5 123,4 123,1 123,1 122,9 122,8 122,7 122,5
медикосоциальной помощи коек на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
стационаров дневного пребывания коек на 10 тыс. населения 7,3 7,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 263,4 262,8 271,3 270,7 270,6 270,2 270,0 269,8 269,4
в том числе:
* дневными стационарами посещений в смену на 10 тыс. населения 7,3 7,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
* фельдшерскоакушерскими пунктами посещений в смену на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
врачами чел. на 10 тыс. населения 41,9 42,3 43,3 44,0 44,0 44,4 44,3 44,5 44,4
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0 1,0 1,2 1,2
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 128,9 128,1 131,5 132,0 132,0 132,6 132,5 132,8 132,6
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 10 10 10 10 10 10 10 10 10
* учреждениями культурнодосугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей дошкольного возраста 50,5 49,4 48,0 45,8 45,8 45,2 45,2 44,0 44,0
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 74 76 80 81 81 81 81 82 82
* город % 74 76 80 81 81 81 81 82 82
* село % - - - - - - - - -
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты тыс. человек 23,9 24,6 40,5 41,5 42 42,5 43 44 45
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты человек на 1000 человек населения 99,7 102,5 168,1 171,8 173,8 175,6 177,5 181,5 185,3
Число зарегистрированных преступлений 9092 10704 10384 10677 10677 10978 10978 11288 11288
X. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования млн. руб. 128,8 146,2 161,0 171,3 175,0 174,1 188,9 185,6 204,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 65,6 94,9 100,0 98,0 100,1 95,0 100,9 95,0 101,5
XI. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн - - - - - - - - -
Сахарная свекла тыс. тонн - - - - - - - - -
Подсолнечник тыс. тонн - - - - - - - - -
Картофель тыс. тонн 17,43 18,9 18,9 18,9 19,1 18,9 19,1 18,9 19,1
Овощи тыс. тонн 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
Скот и птица тыс. тонн 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,2
Молоко тыс. тонн 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Яйца млн. штук 15,39 12,1 12,1 12,1 13 12,1 13,1 12,1 13,2
Древесина деловая тыс. плот. куб. м 13,1 43,3 243 230,9 244,9 218,6 245,9 206,4 254,9
Уголь тыс. тонн - - - - - - - - -
Нефть, включая газовый конденсат тыс. тонн 32027,3 34137,5 33470,5 31187,3 31423,3 28564,1 29203,3 27401,2 28179,8
Газ естественный (природный) млн. куб. м 3256,5 3738,6 4327,1 4781,2 4832,3 4994,0 5073,8 4894,9 5003,2
Мясо, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 0,14 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тыс. тонн 2,27 1,1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1
Сахар-песок, всего тыс. тонн - - - - - - - - -
Масла растительные тыс. тонн - - - - - - - - -
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные тыс. тонн 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Спирт этиловый из пищевого сырья и технический всего тыс. дкл 5,2 8,8 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. спирт этиловый из пищевого сырья тыс. дкл 5,2 8,8 0 0 0 0 0 0 0
Водка и ликероводочные изделия тыс. дкл 75,9 68,7 55,3 55,5 56,0 55,8 56,7 56,0 58,2
Коньяки тыс. дкл - - - - - - - - -
Вина виноградные тыс. дкл - - - - - - - - -
Вина плодовые тыс. дкл - - - - - - - - -
Вина шампанские и игристые тыс. дкл - - - - - - - - -
Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта более 20% объемных тыс. дкл - - - - - - - - -
Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 20% объемных тыс. дкл - - - - - - - - -
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% тыс. дкл - - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл 153,8 199,9 258,3 265,5 274,3 275,6 298,2 291,9 327,1
Ткани хлопчатобумажные готовые тыс. кв. м - - - - - - - - -
Изделия трикотажные тыс. штук - - - - - - - - -
Обувь тыс. пар 1,6 2,1 0,56 0,56 0,60 0,56 0,64 0,56 0,68
Пиломатериалы тыс. куб. м 2 13 13 12,8 13,1 12,5 13,1 12,3 13,1
Бумага тыс. тонн - - - - - - - - -
Бензин автомобильный тыс. тонн 7,1 2,6 - - - - - - -
Топливо дизельное тыс. тонн 458,7 464,1 467,5 462,8 467,5 453,5 467,5 444,5 467,5
Масла смазочные нефтяные тыс. тонн - - - - - - - - -
Мазут топочный тыс. тонн - - - - - - - - -
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ) тыс. тонн - - - - - - - - -
Полиэтилен тонн - - - - - - - - -
Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов тыс. штук - - - - - - - - -
Шины для легковых автомобилей тыс. штук - - - - - - - - -
Цемент тыс. тонн - - - - - - - - -
Кирпич строительный млн. условных кирпичей - - - - - - - - -
Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков ячеистого бетона) млн. условных кирпичей - - - - - - - - -
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. условных кирпичей 1,4 1,0 1,2 1,1 1,3 1,0 1,4 0,9 1,4
Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона млн. условных кирпичей - - - - - - - - -
Прокат черных металлов готовый тыс. тонн - - - - - - - - -
Трубы стальные тыс. тонн - - - - - - - - -
Станки металлорежущие штук - - - - - - - - -
Тракторы тыс. штук - - - - - - - - -
Телевизоры тыс. штук - - - - - - - - -
Холодильники и морозильники бытовые тыс. штук - - - - - - - - -
Машины стиральные бытовые тыс. штук - - - - - - - - -
Электропылесосы тыс. штук - - - - - - - - -
Ювелирные изделия в фактических ценах (без НДС и акциза) тыс. руб. - - - - - - - - -
Автомобили грузовые штук - - - - - - - - -
Автомобили легковые тыс. штук - - - - - - - - -
Мотоциклы штук - - - - - - - - -
Электроэнергия млрд. кВт.ч - - - - - - - - -
в том числе вырабатываемая:
АЭС млрд. кВт.ч - - - - - - - - -
ТЭС млрд. кВт.ч - - - - - - - - -
ГЭС млрд. кВт.ч - - - - - - - - -

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2007 ГОД
Пояснительная записка к форме N 2-муниципальная
"Основные показатели развития
муниципального сектора экономики Российской Федерации
на 2007 год" по городу Нижневартовску
В 2006 году на территории города Нижневартовска действует 148 организаций муниципальной формы собственности, в том числе 127 учреждений социальной сферы.
В текущем году проведена реорганизация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 1" путем присоединения к нему муниципального учреждения "Спортивный комплекс "Нефтяник".
Кроме того, созданы 5 муниципальных учреждений: "Центр развития образования", муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 80 "Светлячок", "Городская поликлиника", "Аварийно-спасательная служба", "Центр планирования семьи и репродукции".
В собственность ХМАО в 2006 году переданы 16 муниципальных учреждений: 4 - учреждения здравоохранения, 10 - учреждений социальной защиты населения и 2 - учреждения образования.
На основании распоряжения Правительства ХМАО от 03.04.2006 N 111-рп "О принятии в государственную собственность муниципальных учреждений и имущества отделений, осуществляющих заготовку, переработку и хранение донорской крови и ее компонентов" до конца 2006 года будет передано еще 1 муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови".
В 2006 году приватизированы 3 муниципальных унитарных предприятия: "Нижневартовский территориальный экспертный центр", "Городская дезинфекционная станция" и "Нижневартовский промстройпроект".
Кроме того, планируется завершить ликвидацию муниципального унитарного предприятия "Молодежная биржа труда".
В результате проводимой реорганизации среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2006 году снизится по сравнению с 2005 годом на 8,2% и составит 22,4 тысяч человек. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых составит 16,9%.
В 2007 году количество организаций муниципальной формы собственности уменьшится до 139 единиц. Количество муниципальных унитарных предприятий в 2007 году составит 12 единиц.
Планируется приватизировать 8 муниципальных унитарных предприятий: "Комбинат питания социальных учреждений", "Кинотеатр "Мир", "ПАТП N 2", "Аптека N 220", "Жилищный трест N 1" и "Жилищный трест N 2", "ТРК "Самотлор", МУП по АТООО. А также в 2007 году предусмотрена ликвидация МУП "Авиационный центр "Крылья Самотлора".
Общая площадь муниципального жилищного фонда по оценке 2006 года составит 3961,7 тыс. кв. м, в 2007 году прогнозируется 4006,3 тыс. кв. м - по первому варианту и 4015,6 тыс. кв. м - по второму варианту.
В 2007 году прогнозируемый ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по первому варианту составит 76,0 тыс. кв. метров, по второму варианту - 84,5 тыс. кв. метров.
Анализ эффективности использования муниципальной собственности показал, что средства, получаемые от продажи имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по оценке на 2006 год увеличатся до 95000 тыс. рублей, что связано с продажей находящихся в муниципальной собственности акций ЗАО НГАБ "Ермак", а также от продажи молодым семьям муниципальной доли в праве собственности на жилые квартиры.
В 2007 году доходы от продажи имущества и земельных участков планируются в сумме 56000 тыс. рублей по первому варианту и 64000 тыс. рублей по второму варианту. Снижение прогнозируемых доходов от реализации муниципального имущества в 2007 году объясняется тем, что на данный период не планируется реализация находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ.
Поступление денежных средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2007 году планируется в сумме 370000 тыс. рублей по первому варианту и 400000 тыс. рублей по второму варианту. Доходы от арендной платы за землю в 2007 году составят 330000 тыс. рублей.
Снижение доходов от сдачи в аренду имущества связано с вступлением в действие ст. 36 Жилищного кодекса РФ, по которому подлежат расторжению договоры аренды на встроенные нежилые помещения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, и договоры на земельные участки под встроенными нежилыми помещениями, что приведет к уменьшению количества договоров аренды и уменьшению поступления арендной платы.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности в 2007 году прогнозируется по первому варианту в сумме 29,6 млн. рублей, а по второму варианту - 29,7 млн. рублей. Рост объемов отгруженных товаров собственного производства МУП "Нижневартовская типография" ожидается за счет увеличения количества печатных изданий, улучшения качества и сокращения сроков изготовления печатной продукции, что делает предприятие более привлекательным для потенциальных клиентов.
В 2006 году инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования составят 1813,3 млн. рублей. В 2007 году предполагаемый объем инвестиций в основной капитал по 1-му варианту ожидается в сумме 1967,3 млн. рублей, по 2-му варианту 2050,2 млн. рублей.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в 2006 году возрастет к уровню 2005 года на 35,3% и составит 83,9 млн. рублей. В связи с планируемой приватизацией муниципальных унитарных предприятий оборот розничной торговли на 2007 год не прогнозируется.
Сохранятся позитивные направления развития рынка платных услуг предлагаемых населению муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения.
В 2006 году объем платных услуг прогнозируется в сумме 2365,6 млн. рублей, а в 2007 году платные услуги населению предполагается оказать в размере 2615,8 млн. рублей по 1 варианту и 2735,2 млн. рублей по 2 варианту.