Решение от 24.12.2008 г № 517

Информация о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2008 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2009 год и на период до 2011 года


В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслушав информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2008 году и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2009 год и на период до 2011 года, Дума города решила:
1.Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2008 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2009 год и на период до 2011 года согласно приложению.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ
Дата подписания 26 декабря 2008 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2008 ГОД
И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2009 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.  Введение                                                             1
2.  Демографическая ситуация                                             5
3.  Промышленность                                                       8
4.  Транспорт и связь                                                    16
5.  Малое предпринимательство                                            21
6.  Инвестиции                                                           27
7.  Труд и занятость                                                     31
8.  Денежные доходы и расходы населения                                  33
9.  Потребительский рынок                                                35
10. Жилищно-коммунальное хозяйство                                       43
11. Развитие отраслей социальной сферы                                   49
12. Основные  показатели  прогноза   социально-экономического   развития
    города Нижневартовска на 2009 год и на период до 2011 года           72
13. Развитие муниципального сектора экономики города  Нижневартовска  на
    2009 год                                                             92

Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2009 год и на период до 2011 года разработан в соответствии с задачами, сформулированными в программных выступлениях Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, а также в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2011 года сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2007 год, предварительной оценки развития экономики города в 2008 году, обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и организаций города с учетом Комплексной программы социально-экономического развития на 2006 - 2010 годы и сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2009 - 2011 годы.
Разработка прогноза социально-экономического развития на 2009 год и на период до 2011 года осуществлялась по следующим вариантам.
- Первый вариант (инерционный) - отражает развитие экономики в условиях относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий.
- Второй вариант (умеренно оптимистичный) - ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА в 2009 - 2011 годах
Приоритеты развития экономики города в 2009 - 2011 годах направлены на достижение главной цели социально-экономического развития - повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города, формирования нового механизма социального развития.
Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни и состояния здоровья горожан, их всестороннего развития, защиту их безопасности, обеспечение социальных гарантий.
Основные приоритеты социально-экономического развития
города на 2009 - 2011 годы
                     ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН
                                      /\\
                         ┌────────────┴───────────┐
             Образование │ Развитие человеческого │ Культура
         Здравоохранение │       потенциала       │ Рынок труда
              Демография │                        │ Социальная поддержка
                         └────────────────────────┘
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
                         ┌────────────────────────┐
       Увеличение темпов │       Улучшение        │ Доступное жилье
 жилищного строительства │инвестиционного климата │ Развитие ипотечного
                         │                        │ кредитования
                         └────────────────────────┘
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
                         ┌────────────────────────┐
   Модернизация жилищно- │Формирование комфортной │ Транспортная и
 коммунального комплекса │    среды проживания    │ социальная
                         │                        │ инфраструктура
                         └────────────────────────┘

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация образования, в основу которой должны быть положены такие принципы инновационной деятельности, как обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, применение проектных методов, выявление и поддержка талантливой молодежи, поощрение лучших учителей, успешно реализующих новые подходы на практике.
В области здравоохранения основным приоритетом остается обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.
Задачи предоставления качественной медицинской помощи включают улучшение системы первичной медицинской помощи, внедрение современных методов лечения и диагностики заболеваний, оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. Решение поставленных задач позволит расширить возможности раннего выявления заболеваний, создаст предпосылки для увеличения продолжительности жизни и улучшения основных показателей здоровья населения.
Предстоит продолжить реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, поддержку материнства и детства, формирование здорового образа жизни, укрепление социального института семьи.
Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения, что предусматривает расширение сети физкультурно-оздоровительных сооружений.
В числе основных приоритетов - создание механизмов доступности жилья для всех категорий населения путем развития ипотечного кредитования. Результатом реализации жилищных программ должно стать наращивание объемов жилищного строительства с 101,3 тыс. кв. м в 2007 году до 160,9 тыс. кв. м в 2011 году.
Создание условий для инновационного развития непосредственно связано с расширением масштабов малого бизнеса. Сегодня малый бизнес - один из главных резервов роста экономики, ее наиболее перспективная и динамично развивающаяся часть. Именно малый бизнес является основой для формирования "среднего класса", обеспечения занятости и повышения налоговых поступлений в городской бюджет.
В области развития рынка труда в среднесрочной перспективе основной задачей является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие эффективной, ориентированной на конечный результат, инфраструктуры рынка труда.
Важным фактором повышения качества жизни горожан является уровень благосостояния населения. В этой связи в 2009 - 2011 годах предусматриваются меры по повышению доходов населения, в том числе оплаты труда во всех секторах экономики.
Сохранению уровня социальной защищенности граждан пенсионного возраста будут способствовать меры по дополнительной социальной поддержке, оказываемой из средств окружного и городского бюджетов.
Для реализации основных приоритетов в рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена работа по созданию комфортных условий проживания и предоставлению качественных жилищно-коммунальных услуг путем развития конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, оказании адресной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов будет продолжено проведение преобразований, направленных на реорганизацию ряда бюджетных учреждений в автономные учреждения, а также переход к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципальных заданий.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НА 2009 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА
- В 2009 году добыча нефти ожидается в объеме 36,3 млн. тонн, газа - 6,2 млрд. м3, или 100,1% и 110,8% к уровню 2008 года.
- В 2010 - 2011 годах в условиях естественного снижения уровня добычи нефти на месторождениях, имеющих высокую степень выработки запасов, прогнозируется понижающая динамика нефтедобычи. Предполагается, что темпы снижения добычи нефти могут составить 94,6% в 2010 году с последующим замедлением до 94,9% в 2011 году.
- В основе инвестиционной составляющей экономического развития лежит обеспечение максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города. Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования в 2009 году по отношению к 2008 году увеличится на 3,2% в сопоставимых ценах и составит 62,8 млрд. рублей. В перспективе ожидается более умеренная динамика инвестиционной активности с темпами в среднем 102% в год.
- В среднесрочной перспективе сохранится тенденция роста заработной платы, которая увеличится с 40513,6 рубля в 2009 году до 52045,5 рубля в 2011 году, в реальном выражении составит 106,2% и 105,3% соответственно.
Основные показатели развития экономики города
в 2007 - 2011 годах
Показатели Ед. изм. 2007 г. (отчет) 2008 г. (оценка) 2009 г. (прогноз ) 2010 г. (прогноз ) 2011 г. (прогноз )
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % 109,0 113,7 109,5 107,5 107,2
Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. руб. 259,2 360,5 338,0 366,6 392,0
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 37851,7 53911,4 62847,5 70920,0 79070,0
Среднемесячные денежные доходы на душу населения руб. 23764 29726 34643 39685 45004
Среднемесячная заработная плата руб. 28476,4 34842,8 40513,6 46122,4 52045,5
Оборот розничной торговли млн. руб. 52703,5 66323,4 77783,0 89627,0 102024,2

--------------------------------
<*> Прогноз, соответствующий второму варианту


ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Город Нижневартовск является одним из крупнейших муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе и занимает второе место по численности населения.
В течение последних лет формирование численности населения происходило в условиях демографического роста.
К особенностям демографической ситуации города следует отнести:
- превышение рождаемости над смертностью;
- молодой средний возраст населения;
- рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
В 2008 году ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения увеличится на 0,7% к уровню предыдущего года и составит 244,3 тыс. человек. В перспективе предполагается сохранение позитивных тенденций: среднегодовое население возрастет с 245,8 тыс. человек по 2 варианту в 2009 году до 248 тыс. человек в 2011 году.
Решающее влияние на динамику демографических процессов будет оказывать естественный прирост. В 2008 - 2011 годах число родившихся превысит число умерших более чем в 2 раза. Общий коэффициент рождаемости увеличится с 14,8 до 15,1 промилле.
Естественное движение населения
│                                                3712        3745        │
│            3529        3610        3665        ┌───┐       ┌───┐       │
3600┼            ┌───┐       ┌───┐       ┌───┐       │   │       │   │       ┼18
│3288        │   │       │   │       │   │       │   │       │   │       │
│┌───┐       │   │ 14,5  │   │ 14,8  │   │ 14,9  │   │ 15,0  │   │ 15,1  ┼16
3000┼│   │ 13,6  │   x       │   x       │   x       │   x       │   x       │
││   x       │   │       │   │       │   │       │   │       │   │       ┼14
││   │       │   │       │   │       │   │       │   │       │   │       │
2400┼│   │       │   │       │   │       │   │       │   │       │   │       ┼12
││   │       │   │       │   │       │   │       │   │       │   │       │
││   │       │   │       │   │       │   │1717   │   │1758   │   │1789   ┼10
чело- 1800┼│   │1639   │   │1624   │   │1672   │   ├┬┬┬┐   │   ├┬┬┬┐   │   ├┬┬┬┐   │   про-
век       ││   ├┬┬┬┐   │   ├┬┬┬┐   │   ├┬┬┬┐   │   │││││   │   │││││   │   │││││   ┼8  милле
││   *││││6,8│   *││││6,7│   *││││6,8│   *││││7,0│   *││││7,1│   *││││7,2│
1200┼│   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   ┼6
││   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
││   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   ┼4
600┼│   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
││   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   ┼2
││   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │   │││││   │
0┼┴───┴┴┴┴┴─┬─┴───┴┴┴┴┴─┬─┴───┴┴┴┴┴─┬─┴───┴┴┴┴┴─┬─┴───┴┴┴┴┴─┬─┴───┴┴┴┴┴───┴0
2006 год    2007 год     2008 год    2009 год    2010 год    2011 год
- отчет     - отчет     - оценка   - прогноз   - прогноз   - прогноз
┌─┐                                        ┌┬┐
│ │ Количество родившихся                  │││ Количество умерших
└─┘                                        └┴┘
x  Коэффициент рождаемости                 *  Коэффициент смертности

Этому будет способствовать благоприятная динамика численности женщин наиболее репродуктивного возраста 20 - 29 лет, а также меры по поддержке материнства и детства, укреплению института семьи, пропаганде здорового образа жизни.
В среднесрочной перспективе с некоторым замедлением предполагается незначительный рост количества смертных случаев. По оценке коэффициент смертности увеличится с 6,7 промилле в 2007 году до 6,8 промилле - в 2008 году. Аналогичная тенденция прогнозируется и в последующих годах.
Из неблагоприятных факторов сохраняется показатель смертности среди мужчин трудоспособного возраста (в 4 раза выше, чем среди женщин).
Кроме того, в возрастной структуре населения города продолжается увеличение доли лиц старших возрастных групп.
Показатели смертности населения
Соотношение числа умерших мужчин и женщин
трудоспособного возраста
Рисунок не приводится.
Распределение умерших по классам болезней в 2007 году
Система кровообращения 40,1%
Травмы и отравления 27,3%
Новообразования 14,1%
Органы дыхания 4,5%
Инфекционные заболевания 3,1%
Прочие 10,9%
Рисунок не приводится.
Среди причин смертности самыми распространенными остаются болезни системы кровообращения (40,1%); несчастные случаи, отравления и травмы (27,3%); новообразования (14,1%).
Для улучшения состояния здоровья населения в перспективе продолжится реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на снижение профессиональных заболеваний, дорожно-транспортного травматизма, совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при острых отравлениях и онкологических заболеваниях.
В целом, за счет естественного движения численность населения города в 2008 году увеличится на 1938 человек. По прогнозу в 2011 году естественный прирост населения по 2 варианту составит 1956 человек.
Подвижность населения и, в частности, его миграция оказывает существенное влияние на экономику каждого региона.
Город Нижневартовск в силу своего экономического потенциала, развитой социальной и транспортной инфраструктуры традиционно обладает большой привлекательностью для переселенцев из других регионов России и зарубежных стран.
Важнейшими факторами привлекательности являются низкая напряженность рынка труда, более высокий уровень заработной платы, сложившаяся конъюнктура на рынке труда (дефицит квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы).
Миграционное движение населения
            ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐
Прибыло     │  4291  ││  4455  ││  4652  ││  4671   ││  4685   ││  4695   │
            └────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘
            ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐
Выбыло      │  5024  ││  4795  ││  4937  ││  5395   ││  5557   ││  5640   │
            └────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘
            ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐
Миграционная│  -733  ││  -340  ││  -285  ││  -724   ││  -872   ││  -945   │
убыль       │        ││        ││        ││         ││         ││         │
            └───┬────┘└───┬────┘└───┬────┘└────┬────┘└────┬────┘└────┬────┘
                \\/        \\/        \\/         \\/         \\/         \\/
             2006 год  2007 год  2008 год  2009 год   2010 год   2011 год
             - отчет   - отчет   - оценка  - прогноз  - прогноз  - прогноз

В среднесрочном периоде в объеме миграционных потоков не ожидаются значительные колебания, но отток населения по-прежнему будет преобладать над притоком.
По оценке в 2008 году число прибывших в город составит 4652 человека, а выбывших - 4937 человек, миграционное сокращение количества жителей произойдет на 285 человек.
В прогнозируемом периоде предполагается, что численность населения за счет механического движения уменьшится в 2009 году на 724 человека по 2 варианту, в 2010 году - на 872 человека и в 2011 году - на 945 человек.
Наибольшей миграционной подвижностью обладают люди трудоспособного возраста, что связано, прежде всего, с трудовой миграцией.
В совокупности миграционного потока населения преобладающую часть занимают российские мигранты, привлекаемые работодателями в качестве рабочей силы, не требующей высококвалифицированного труда.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предварительные итоги 2008 года свидетельствуют о позитивных результатах деятельности добывающих и обрабатывающих производств и превышении темпов промышленного производства по сравнению с прошлым годом.
Объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий оценивается в размере 360487,2 млн. рублей, индекс промышленного производства - 117,2% к уровню 2007 года.
Увеличение объемов промышленного производства обусловлено, главным образом, перерегистрацией ряда предприятий из Нижневартовского района в город.
В 2009 году объем отгруженной продукции по второму варианту прогнозируется в размере 338022,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100,7% к предыдущему году.
В последующие годы ожидается тенденция снижения индекса промышленного производства в связи с сокращением объемов нефтедобычи на месторождениях, имеющих высокую степень выработки запасов. По второму варианту прогноза на 2010 год индекс промышленного производства оценивается на уровне 96,0%, в 2011 году - 96,3%.
Основу всего промышленного производства по-прежнему будут обеспечивать предприятия, добывающие полезные ископаемые.
Добыча полезных ископаемых
По оценке в 2008 году объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых составит 290686,7 млн. рублей, или 113,2% в сопоставимых ценах к прошлому году. Нефтедобывающими предприятиями города планируется добыть 36244,0 тыс. тонн нефти, что на 12,2% превысит уровень 2007 года.
Динамика добычи нефти и газа
┌─────────┐
2008 год
2011год
Нефть (тыс. тонн)         36244,0  --------------------------->    32585,2
Газ (млн. куб. м)          5568,8  --------------------------->     6576,5

В прогнозируемом периоде ожидается снижение объемов нефтедобычи из-за прогрессирующей динамики обводнения добываемой продукции и истощения запасов нефти продуктивных пластов.
По второму варианту прогноза в 2009 году добыча нефти составит 36280,1 тыс. тонн, или 100,1% к уровню 2008 года.
В последующие годы сохранится тенденция снижения объемов нефтедобычи с замедлением темпов падения до 94,9% по второму варианту в 2011 году против 94,6% в 2010 году.
Добыча газа в 2008 году по оценке увеличится на 41,4% и составит 5568,8 млн. куб. м. Рост обусловлен возобновлением приема попутного нефтяного газа на Белозерном газоперерабатывающем заводе после проведения ремонтных работ в связи с произошедшей в 2007 году аварией.
По второму варианту прогноза добыча газа возрастет в 2009 году до 6173,0 млн. куб. м, или на 10,8%, в 2011 году - до 6576,5 млн. куб. м, что составит 100,0% к предыдущему году.
Стабильные темпы роста выпуска продукции планируются в ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс". В 2008 году производство сухого газа ожидается в объеме 3598,7 млн. куб. м, что на 0,8% выше уровня 2007 года, выработка нестабильного газового бензина увеличится на 4,2%, или до 1279,7 тыс. тонн, сжиженного газа - на 5,8%, или до 11,0 тыс. тонн. В перспективе планируется реализация инвестиционного проекта "Строительство пилотной установки по переработке попутного нефтяного газа в синтетические углеводороды по технологии GTL". Увеличение объемов переработки попутного нефтяного газа позволит уменьшить его сжигание на промысловых факелах, что обеспечит выполнение важной задачи по оздоровлению экологической ситуации. Тенденция роста объемов газопереработки ожидается и в прогнозные годы.
Обрабатывающие производства
В прогнозный период сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с добычей полезных ископаемых. В 2008 году объем отгруженной продукции предприятиями данной сферы деятельности оценивается в размере 63863,7 млн. рублей, или 148,9% к уровню прошлого года.
Основной объем всех обрабатывающих производств (81%) приходится на предприятия нефтепереработки.
По оценке в 2008 году ожидается рост производства нефтепродуктов на 57,6% в сопоставимых ценах, или до 51589,7 млн. рублей.
Увеличение объемов производства планируется в основном за счет роста реализации продукции, вырабатываемой из давальческого сырья ОАО Нефтяная компания "Магма", ОАО "Самотлорнефтегаз" и ООО "Юграгазпереработка".
Сохранятся умеренные темпы роста производства продукции в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение".
На технологическом оборудовании предприятия осуществляется переработка нефти Самотлорского месторождения: после частичного отбора бензиновой фракции и дизельного топлива оставшаяся продукция смешивается с основными объемами добытой нефти и направляется в систему магистральных трубопроводов АК "Транснефть".
Выпуск дизельного топлива по оценке в 2008 году составит 467,7 тыс. тонн, топлива для реактивных двигателей - 71,4 тыс. тонн, или 100,8% и 103,0% к уровню 2007 года соответственно. Производство продукции нефтепереработки в 2009 - 2011 годы прогнозируется с учетом двухгодичного цикла проведения ремонтных работ.
В 2009 году по второму варианту производство нефтепродуктов планируется в объеме 52939,3 млн. рублей, или 101,0% к уровню 2008 года. Положительная динамика прогнозируется и в последующие годы.
Производство машин и оборудования в 2008 году увеличится до 6092,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах превысит уровень прошлого года на 49,9%.
Росту производства будет способствовать увеличение объема заказов от предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг.
По прогнозу в 2009 году по второму варианту объем производства машин и оборудования составит 7202,4 млн. рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Учитывая прогнозируемую динамику снижения нефтедобычи на 2010 - 2011 годы, ожидается замедление темпов роста производства машин и оборудования по второму варианту до 105,5% и 104,2% соответственно.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования объем отгруженных товаров собственного производства в 2008 году оценивается в размере 2243,3 млн. рублей, или 100,9% к уровню прошлого года.
Наибольшая доля производства продукции по данному виду деятельности (более 95%) приходится на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту электротехнического оборудования, капитальному строительству подстанций и высоковольтных линий.
Кроме того, данный вид деятельности включает производство изделий медицинской техники, в том числе ортопедических приспособлений, которые выпускает ГП ХМАО "Реабилитационно-технический центр".
Прогноз выпуска продукции на 2009 - 2011 годы по второму варианту составит 105,4% - 102,8% к предыдущему году.
В 2008 году выпуск продукции на предприятиях по производству строительных материалов оценивается в размере 1102,6 млн. рублей, индекс производства - 112,5%.
По всем видам выпускаемой продукции ожидается увеличение объемов производства.
Рост обусловлен сохранением спроса внутреннего рынка на отдельные виды строительных материалов, увеличением объемов жилищного строительства и объектов социальной сферы города.
По оценке в 2008 году производство сборных железобетонных конструкций и изделий возрастет до 163,7 тыс. куб. метров, или на 7,3%, товарного бетона - до 40,7 тыс. куб. метров, или на 6,8%. Выпуск стеновых материалов составит 1,75 млн. штук условного кирпича, что превысит уровень 2007 года на 14,4%.
Производство строительных материалов
┌─────────┐
2008 год
2011год
сборный железобетон, тыс. куб. м         163,7    ------------>    187,1
товарный бетон, тыс. куб. м              40,7     ------------>    46,2
стеновые материалы, млн. шт. у. к.       1,75     ------------>    2,17

Кроме того, положительное влияние на динамику оказывает реализация инвестиционных проектов по модернизации производства предприятий строительной индустрии.
Так, ОАО "Завод строительных материалов" приобретена энергоустановка "Камет турбо" для подогрева инертных материалов, что способствовало увеличению выпуска и улучшению качества бетона и раствора.
В ООО "Комбинат строительных конструкций" полностью завершена модернизация промышленного производства - запущен в эксплуатацию универсальный стенд технологической линии по производству изделий для сборно-каркасного домостроения. Это позволило увеличить производительность труда, улучшить качество продукции, снизить до минимума трудоемкие и дорогостоящие сварочные работы при монтаже зданий.
В 2009 году индекс производства неметаллических минеральных продуктов планируется в размере 103,1% (по второму варианту) к уровню 2008 года. Учитывая прогнозируемую динамику увеличения объемов жилищного строительства на 2010 - 2011 годы, ожидается прирост темпов производства в последующие годы.
Динамично будут развиваться секторы экономики, ориентированные на потребительский спрос. Стабильные темпы роста прогнозируются в производстве пищевых продуктов. По оценке в 2008 году предприятиями местной промышленности планируется производство продукции в размере 1453,4 млн. рублей, или 122,3% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.
Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий увеличится на 9,9%, производство колбасных изделий - на 4,2% к прошлому году.
Производство пищевых продуктов
┌─────────┐
тыс. тонн
16,5

17,6
┌─────────┐
19,9
 
21,7
┌─────────┐┌────────────────┐
967,2
 
 
20082001годы>1070,3
┌─────────┐
611,7
 
801,8
┌─────────┐
318,7
 
402,0

В прогнозируемом периоде ожидается рост объемов производства кондитерских изделий. Предприятиями города планируется начать выпуск новых видов тортов, кексов, рулетов и пирожных. За период 2009 - 2011 годы средний темп роста производства кондитерских изделий составит 102,2% в год.
ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" занимается переработкой как речной, так и морской рыбы. В ассортименте рыбокомбината около 300 наименований рыбной продукции - это мороженая, соленая, вяленая, копченая рыба, консервы и пресервы.
После завершения реконструкции цеха на Александровском рыбозаводе, принадлежащем ООО "НРК "Санта-Мария", выпуск рыбопродукции увеличился в 2008 году на 24,9%, или до 534,5 тонны. За прогнозируемый период предприятие планирует освоить выпуск рыбных полуфабрикатов, что значительно повысит его конкурентные преимущества.
В течение прогнозного периода прогнозируется сохранение высоких темпов роста производства пива. В начале 2008 года ООО "Сибирский пивоваренный завод" выпустило на рынок новые напитки "Adrenalin Party", новый сорт пива "Златовар". За период 2009 - 2011 годы средний темп роста производства пива составит 108,1% в год.
Модернизация действующего производства, внедрение новых технологий и повышение производственно-технического потенциала позволит и в дальнейшем наращивать объем выпуска и расширять ассортимент выпускаемой продукции.
Продукция местных товаропроизводителей известна не только в городе, но и за его пределами. С целью расширения рынка сбыта своей продукции предприятия постоянно участвуют в выставках, конкурсах, на которых занимают призовые места.
Планируемые предприятиями меры по стимулированию роста производства создают условия для дальнейшего увеличения выпуска пищевой продукции.
Прогноз производства продукции в 2009 году по второму варианту составит 104,7% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Положительная динамика роста планируется и в последующие годы.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В 2008 году объем отгруженной продукции в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды ожидается в размере 5936,8 млн. рублей, индекс промышленного производства - 100,3% к уровню 2007 года.
По второму варианту прогноза производство теплоэнергии возрастет с 3438,7 тыс. Гкал в 2008 году до 3510,9 тыс. Гкал в 2009 году (на 2,1%). Увеличение выработки и реализации тепловой энергии связано с ростом объемов жилищного строительства.
Производство электрической энергии осуществляется передвижными дизельными электростанциями для обеспечения собственных потребностей предприятий, занимающихся сервисным обслуживанием сферы нефтедобычи в случае отсутствия возможности подключения к внешним источникам.
Для восполнения нехватки теплоэнергии в связи с возросшими темпами строительства в прогнозируемом периоде планируется построить газотурбинную ТЭЦ. Появление нового энергоисточника позволит покрыть не только существующий дефицит тепловой энергии, но и компенсирует растущие потребности города в электроэнергии. В результате в 2011 году планируется увеличить выпуск электроэнергии в 1,6 раза, или до 15,9 млн. кВт. ч.
В 2009 году объем отгруженной продукции прогнозируется по второму варианту в размере 7603,3 млн. рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к прошлому году. Аналогичная тенденция планируется и в последующие годы.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
по городу Нижневартовску
Показатели Единицы измерения 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год - прогноз 2010 год - прогноз 2011 год - прогноз
отчет отчет в % к пред. году оценка в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году
Добыча полезных ископаемых
нефть тыс. тонн 33514,1 32292,4 96,4 36244,0 112,2 34787,5 96,0 36280,1 100,1 31324,0 90,0 34321,8 94,6 28249,5 90,2 32585,2 94,9
газ естественный млн. куб. м 4561,4 3938,5 86,3 5568,8 141,4 5361,0 96,3 6173,0 110,8 4916,8 91,7 6575,7 106,5 4188,7 85,2 6576,5 100,0
Производство нефтепродуктов и продукции газопереработки
сухой газ млн. куб. м 3159,2 3570,9 113,0 3598,7 100,8 3602,3 100,1 3778,6 105,0 3562,7 98,9 3944,9 104,4 3491,4 98,0 4086,9 103,6
сжиженный газ тыс. тн 11,9 10,4 87,4 11,0 105,8 11,3 102,7 11,6 105,5 11,4 100,9 12,1 104,3 11,3 99,1 12,5 103,3
дизельное топливо тыс. тн 462,2 464,2 100,4 467,7 100,8 461,0 98,6 467,7 100,0 463,3 100,5 474,0 101,3 461,0 99,5 476,4 100,5
нестабильный газовый бензин тыс. тн 1067,6 1228,6 115,1 1279,7 104,2 1281,0 100,1 1343,6 105,0 1266,9 98,9 1404,1 104,5 1241,6 98,0 1460,3 104,0
реактивное топливо (керосин) тыс. тн 65,5 69,3 105,8 71,4 103,0 71,4 100,0 73,0 102,2 71,4 100,0 73,7 101,0 70,0 98,0 73,5 99,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
сборный железобетон, ЖБИ тыс. куб. м 99,6 152,5 153,1 163,7 107,3 161,2 98,5 168,6 103,0 161,2 100,0 177,0 105,0 161,7 100,3 187,1 105,7
в т.ч. крупное панельное домостроение тыс. кв. м 60,4 91,7 151,8 122,9 134,0 123,3 100,3 125,2 101,9 123,8 100,4 128,7 102,8 124,5 100,6 133,5 103,7
товарный бетон тыс. куб. м 31,1 38,1 122,5 40,7 106,8 40,8 100,2 41,8 102,7 41,0 100,5 43,8 104,8 41,2 100,5 46,2 105,5
стеновые материалы млн. шт. у. к. 1,00 1,53 153,0 1,75 114,4 1,75 100,0 1,83 104,6 1,76 100,6 1,97 107,7 1,78 101,1 2,17 110,2
в том числе:
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. шт. у. к. 1,00 1,53 153,0 1,75 114,4 1,75 100,0 1,83 104,6 1,76 100,6 1,97 107,7 1,78 101,1 2,17 110,2
Производство электроэнергии
электроэнергия млн. кВт. ч. 8,7 7,7 88,5 9,4 122,1 9,65 102,7 9,81 104,4 9,76 101,1 10,09 102,9 9,83 100,7 15,91 157,7
теплоэнергия тыс. Гкал 4104,9 3721,4 90,7 3438,7 92,4 3227,3 93,9 3510,9 102,1 3069,2 95,1 3686,4 105,0 2949,5 96,1 3962,9 107,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева
вывозка древесины тыс. куб. м 226,6 234,8 103,6 235,0 100,1 219,4 93,4 241,7 102,9 204,3 93,1 248,5 102,8 188,9 92,5 254,2 102,3
древесина деловая тыс. куб. м 226,6 234,7 103,6 235,9 100,5 219,7 93,1 242,5 102,8 204,0 92,9 249,1 102,7 184,4 90,4 254,8 102,3
пиломатериалы тыс. куб. м 11,9 10,8 90,8 14,3 132,4 14,8 103,5 15,7 109,8 15,0 101,4 16,8 107,0 14,85 99,0 17,75 105,7
столярные изделия тыс. кв. м 3,06 3,34 109,2 2,16 64,7 2,07 95,8 2,35 108,8 1,94 93,7 2,53 107,7 1,79 92,3 2,71 107,1
в том числе:
блоки оконные тыс. кв. м 1,57 2,94 187,3 0,88 29,9 0,82 93,2 0,95 108,0 0,75 91,5 1,02 107,4 0,68 90,7 1,09 106,9
блоки дверные тыс. кв. м 1,49 0,40 26,8 1,28 320,0 1,25 97,7 1,40 109,4 1,19 95,2 1,51 107,9 1,11 93,3 1,62 107,3
Текстильное и швейное производство. Производство обуви
ортопедическая обувь тыс. пар 0,6 1,3 216,7 1,80 138,5 1,83 101,7 1,90 105,6 1,85 101,1 2,00 105,3 1,86 100,5 2,10 105,0
Вылов и переработка рыбы
улов рыбы тонн 24,0 34,6 144,2 59,4 171,7 58,2 98,0 62,1 104,5 56,4 96,9 64,8 104,3 50,8 90,1 66,2 102,2
товарная и пищевая рыбная продукция, включая консервы тонн 441,5 470,0 106,5 611,7 130,1 658,5 107,7 688,3 112,5 682,1 103,6 749,2 108,8 692,8 101,6 801,8 107,0
рыбные консервы (пресервы) т. у. б. 25,0 16,7 66,8 16,8 100,6 17,0 101,2 17,1 101,8 17,14 100,8 17,35 101,5 17,2 100,4 17,55 101,2
Производство пищевых продуктов
водка и ликероводочные изделия тыс. дкл 41,9 59,0 140,9 58,0 98,3 55,1 95,0 62,8 108,3 50,1 90,9 65,9 104,9 44,2 88,2 67,6 102,6
пиво тыс. дкл 286,1 321,9 112,5 318,7 99,0 317,4 99,6 350,5 110,0 307,4 96,8 377,8 107,8 292,3 95,1 402,0 106,4
хлеб и хлебобулочные изделия тонн 14447,9 15025,8 104,0 16516,0 109,9 16831,2 101,9 16990,5 102,9 16985,2 100,9 17369,0 102,2 16985,2 100,0 17617,8 101,4
кондитерские изделия тонн 753,0 801,0 106,4 967,2 120,7 992,4 102,6 1004,3 103,8 1008,9 101,7 1037,9 103,3 1020,5 101,1 1070,3 103,1
колбасные изделия тонн 17726,0 19136,0 108,0 19934,4 104,2 20139,9 101,0 20619,1 103,4 20187,9 100,2 21207,7 102,9 20063,8 99,4 21699,8 102,3
Прочие виды деятельности
газеты тыс. экз. 23310,0 22400,0 96,1 14345,1 64,0 12671,1 88,3 14464,6 100,8 11094,1 87,6 14527,3 100,4 9655,8 87,0 14537,0 100,1
бланки тыс. экз. 13830,0 10800,0 78,1 10504,8 97,3 9797,6 93,3 10747,6 102,3 9088,0 92,8 10952,6 101,9 8404,2 92,5 11136,0 101,7

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса, расширение розничной торговли способствуют увеличению роста услуг, оказываемых автомобильным транспортом.
В 2008 году ожидается, что объем перевозок грузов автомобильным транспортом составит 29,1 млн. тонн (173,8% к уровню 2007 года), грузооборот - 725,1 млн. тонно-километров (161,4%).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2008 году составит 109,9 км, а в 2009 году увеличится до 133,1 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием (км)
... % - в процентах к предыдущему году
──────────────────────────┬───────────
┌ - - - - - - - ─┬─ - - - - - - ┴ ┬ - - - - - - - ─┐
│                │                │          ┌ - - ┴ - ─┐
121,1%
│                │                │          └ - - - - ─┘
┌ - - - - ─┐     ┌ - - - - ─┐     ┌ - - - - ─┐
100,7%           100,7%           100,0%
 
     └ - - - - ─┘     └ - - - - ─┘     │          │
┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐     │  133,1   │
│          │     │          │     │          │     │          │
│  109,1   │     │  109,9   │     │  109,9   │     │          │
│          │     │          │     │          │     │          │
──────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┴─────>
2006 год -       2007 год -       2008 год -       2009 год -
отчет            отчет            оценка          прогноз

Для улучшения дорожной инфраструктуры планируется завершить строительство 1 пускового комплекса ул. Интернациональной в створе улиц Зимняя - Индустриальная и улицы Набережной в створе улиц М.Джалиля - Чапаева проезда Заозерный, а также приступить к продлению улиц Мира и Омской в новых микрорайонах за улицей Ханты-Мансийской.
Предполагается проведение работ по освещению улиц города. В 2009 году протяженность линий уличного освещения возрастет на 3,7% к уровню 2008 года, или до 81,7 км.
Продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В результате улично-дорожная сеть будет насчитывать 73 светофорных объекта, 5304 дорожных знака, 179 автобусных павильонов.
В последние годы отмечается значительный рост количества автотранспортных средств. В 2009 году автомобильный парк достигнет 130 тыс. единиц, в том числе индивидуальный легковой - 83 тыс. единиц.
Уровень автомобилизации населения города составит 338 автомобилей на 1 тыс. жителей.
Количество автотранспортных средств
На 1 тыс. жителей
400─┬ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
│                                                    338
│                                     327
300282
единиц 200
100
0
2006 год      2007 год      2008 год      2009 год 
отчет          отчет          оценка        прогноз
160
140
120
100
тыс. 80     
еди    
ниц60
40
20
0
2006 год       2007 год        2008 год       2009 год 
отчет           отчет           оценка          прогноз
311
 
 
 
┤          ├─ ─┤          ├ --   │          │   │          │   │          │   │          │
│          │
 
│          │   │          │
┤          ├─ ─┤          ├ -    │          │   │          │

│          │   │          │

┤          ├ --   │          │   │          │
│          │   │          │

│          │
┤          ├─ ─┤          ├ - ┤          ├─ ─┤          ├ --
130,0                   118,5            124,3           ┌────┐   110,3           ┌────┐           ┌────┐          │    │   ┌────┐          │    │           │    │          │    │   │    │          │    │           │    │          │    │   │    │          │    │ 75,5      │    │ 79,9     │    │ 83,0   │    │ 68,2     │    ├┬┬┬┬┐      │    ├   │    ├┬┬┬┬┐     │    ││││││      │    ││

││││││   │    ││││││     │    ││││││      │    ││

││││││   │    ││││││     │    ││││││      │    ││

││││││   │    ││││││     │    ││││││      │    ││

││││││   │    ││││││     │    ││││││      │    ││

││││││   │    ││││││     │    ││││││      │    ││

││││││   │    ││││││     │    ││││││      │    ││

││││││
   
┐                            ┌ │ Автомобильный парк - всего │
┐│ в т.ч. индивидуальный легковой

Развитие рынка пассажирских перевозок в значительной степени будет определяться происходящими процессами коммерциализации работы транспорта общего пользования.
На территории города функционируют два предприятия, выполняющие муниципальный заказ на городские пассажирские перевозки (ОАО "ПАТП-2" и ООО "ПАТП-1").
В текущем году на маршрутной сети города задействовано 424 единицы автотранспорта, в том числе 139 городских автобусов и 285 маршрутных таксомоторов.
Организовано 30 постоянных автобусных маршрутов и 6 сезонных маршрутов на садово-огороднические товарищества. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути составляет 328,1 км.
Основными факторами, влияющими на развитие пассажирских перевозок, являются состояние его материально-технической базы и уровень платежеспособного спроса населения.
В целях поддержки социально ориентированных тарифов на проезд в городском общественном транспорте администрации города удалось сохранить стоимость проезда в течение всего года на уровне 10 рублей, компенсируя дополнительные расходы предприятий бюджетными ассигнованиями. В рамках окружной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в 2008 году приобретено 2 автобуса, оборудованных специальными устройствами для въезда инвалидных колясок.
Приоритетными задачами развития рынка услуг связи остаются дальнейшее развитие сетей связи, внедрение нового технологического оборудования и расширение видов услуг.
Количество основных телефонных аппаратов на сети общего пользования к 2009 году увеличится на 3,4% к уровню 2008 года и достигнет 95,3 тыс. штук, большую часть (73,9%) составят квартирные телефоны. Ввод номерной емкости по фиксированной связи будет производиться за счет установки дополнительной станции ОАО "Северсвязь" в старой части города, что вызвано интенсивным строительством жилья.
Телефонная связь города Нижневартовска
На 1 тыс. жителей
400─┬ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
│
│
│       290                                          287
300─┼ - ┬──────────┬─ - - -279- - - - - - 279 - - - ─┬──────────┬ -
│   │          │   ┌──────────┐   ┌──────────┐   │          │
│   │          │   │          │   │          │   │          │
│   │          │   │          │   │          │   │          │
номеров 200─┼ - ┤          ├─ ─┤          ├ - ┤          ├─ ─┤          ├ -
│   │          │   │          │   │          │   │          │
│   │          │   │          │   │          │   │          │
│   │          │   │          │   │          │   │          │
100─┼ - ┤          ├─ ─┤          ├ - ┤          ├─ ─┤          ├ -
│   │          │   │          │   │          │   │          │
│   │          │   │          │   │          │   │          │
│   │          │   │          │   │          │   │          │
0─┼───┴──────────┴───┴──────────┴───┴──────────┴───┴──────────┴──
2006 год -     2007 год -     2008 год -     2009 год -
отчет          отчет          оценка        прогноз
100─┐                                                    95,3
│   89,2            87,8             92,2
80    
тыс.  60
номе    
ров      
40
20
0
2006 год       2007 год        2008 год       2009 год 
отчет           отчет           оценка          прогноз
┌────┐          ┌────┐
69,9          67,8
 
      
68,1
   
│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

   
│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

│    ││││││     │    │

   
│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │




│    ││││││     │    │

   
│    ││││││     │    │




Кол-во телефонных аппаратов на сети общего пользования в т.ч. квартирные
   
 
      
70,5

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 1 тыс. жителей составит к 2009 году 287 единиц против 279 в 2008 году.
Широкое развитие на территории города получила сотовая связь. В настоящее время услуги сотовой связи предоставляют 5 операторов, среди которых: Региональный центр "РТЦ-Нижневартовск", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Мобильные Теле-Системы", ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), ЗАО "Уральский Джи ЭС ЭМ" (Мегафон), что позволяет объединить абонентов города в единую сеть подвижной связи стандарта GSM-900/1800 с предоставлением широкого национального и международного роуминга.
В 2009 году число абонентов сотовой связи увеличится на 6% по сравнению с уровнем 2008 года и составит 430,2 тыс. единиц.
Высокими темпами развивается сфера информационно-коммуникационных технологий.
Возможность высокоскоростного доступа в Интернет по технологии FDSL позволит увеличить количество пользователей в 2009 году на 10,9% к уровню 2008 года, или до 31,7 тыс. единиц, в том числе население - 25,5 тыс. единиц.
Наличие и обеспеченность объектами транспорта
Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 109,1 109,9 109,9 133,1
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути км 294,9 328,1 328,1 328,1
Городские дороги и улицы тыс. кв. м 1394,2 1505,9 1521,3 1521,3
Тротуары тыс. кв. м 329 347,0 356,2 356,2
Остановочные площадки тыс. кв. м 24,2 25,2 25,8 25,8
Остановочные павильоны шт. 168 168 179 179
Линии уличного освещения км 78,1 78,8 78,8 81,7
Ливневая канализация км 56,3 57,6 57,6 57,6
Светофорные объекты шт. 68 70 71 73
Дорожные знаки шт. 4841 5073 5200 5304
Количество городских автобусных маршрутов (с учетом коммерческих):
постоянных единиц 27 30 30 30
сезонных единиц 6 6 6 6
Количество городских автобусов единиц 144 139 139 139
Количество маршрутных таксомоторов единиц 187 285 285 285
Автомобильный парк - всего единиц 110267 118474 124296 130000
в том числе индивидуальный легковой единиц 68201 75546 79936 83000
Пропускная способность:
аэропорта пас. 550 550 550 550
железнодорожного вокзала пас. 900 900 900 900
автовокзала вахтовых перевозок пас. 6000 6000 6000 6000
речного порта пас. 45 45 45 45

Наличие и обеспеченность объектами связи
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз
Междугородная телефонная станция - всего точек подключения - - -
из них задействовано точек подключения - - -
АТС единиц 37 38 39 40
монтированная мощность номеров 101165 103813 107449 108399
задействованная - всего, номеров 89225 87800 92172 95331
из них квартирные номеров 69921 67828 68075 70465
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) номеров 289,6 279,5 278,7 286,7
норматив - 140 номеров % 206,9 199,6 199,0 204,8
Число предприятий и организаций, имеющих выход на телекоммуникационные сети единиц 6 6 6 6
Сотовая связь - всего, номеров 290456 370476 406037 430197
в том числе для населения номеров 277630 356125 390820 411393
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги сотовой связи единиц 5 5 5 5
Услуги сети Интернет - всего, абонентов 18282 24178 28594 31720
в том числе для населения абонентов 13596 17994 19404 25452
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги Интернет единиц 4 4 4 4
Транкинговая радиотелефонная связь номеров 5000 5000 3600 100
из них задействовано номеров 785 556 110 60
в том числе для населения номеров - - - -
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги транкинговой радиотелефонной связи единиц 2 2 2 1
Таксофоны - всего, единиц 286 287 246 246
в т.ч. универсальные междугородные единиц 280 281 246 246
Почтовые отделения связи единиц 13 13 13 13
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,054 0,054 0,053 0,053
норматив - 1 отделение на 6,5 тыс. жителей % 35,1 34,9 34,6 34,4

--------------------------------
<*> Снижение количества номеров транкинговой радиотелефонной связи обусловлено переходом абонентов на более высокотехнологичную сотовую связь


МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство - одна из самых перспективных сфер экономики. Гибкость и мобильность позволяют малым предприятиям приспосабливаться к меняющейся конъюнктуре рынка. Следование рыночным тенденциям и быстрое внедрение современных технологий делают малый бизнес самым динамично развивающимся сектором экономики города.
Количество малых предприятий к концу 2008 года увеличится до 2083 единиц. Среднесписочная численность работников, занятых на этих предприятиях, возрастет на 7,0% и составит 23,6 тыс. человек. Учитывая индивидуальных предпринимателей, общее количество работающих в секторе малого бизнеса составит 33,0 тыс. человек, то есть 22,4% общей численности занятых в экономике города. Ожидаемый оборот малых предприятий увеличится до 36386,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,3% больше уровня 2007 года.
В 2008 году оборот предприятий малого бизнеса на одного жителя города Нижневартовска составит 148,9 тыс. рублей.
За период 2009 - 2011 годы по второму варианту прогноза количество малых предприятий возрастет к 2011 году на 13,4% и составит 2362 единицы.
Развитие малых предприятий
Количество малых предприятий (единиц)
*            *            *
*            *           2191         2280         2362
1953         2083
*
1614
2006 год    2007 год    2008 год    2009 год    2010 год    2011 год 
отчет        отчет        оценка      прогноз      прогноз      прогноз
     

Распределение малых предприятий
по видам экономической деятельности в 2008 году
Оптовая и розничная торговля 34%
Обрабатывающие производства 6%
Добыча полезных ископаемых 2%
Строительство 22,5%
Транспорт и связь 8,3%
Прочие виды 27,2%
Рисунок не приводится.
Малые предприятия города составляют существенную часть сектора розничной и мелкооптовой торговли, в значительной мере формируют рынок услуг, занимают уверенные позиции в области строительства, малого производства, а также транспорта и связи.
В течение прогнозируемого периода средний темп роста числа предприятий торговли составит 105,7%. При этом более умеренными темпами будет увеличиваться количество строительных организаций - в среднем на 3,7% в год, производственных предприятий - на 2,4%.
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее укрепление позиций малого бизнеса. Численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних совместителей) возрастет по второму варианту прогноза с 24,9 тыс. человек в 2009 году до 27,0 тыс. человек в 2011 году.
Численность работающих на малых предприятиях
        30 ┬   Доля работающих в малом бизнесе в общей численности    ┬ 30
           │                занятых в экономике города                │
           │                             │                     26,7   │
           │                             │           25,4     ┌──*──┐ │
           │                             \\/  24     ┌──*──┐   │     │ ┼ 25
        25 ┼            21,4      22,4    ┌──*──┐   │     │   │     │ │
           │              *      ┌──*──┐  │     │   │     │   │     │ │
тыс.       │  18,7               │     │  │     │   │     │   │     │ ┼ 20%
человек    │    *      ┌─────┐   │     │  │     │   │     │   │     │ │
           │           │     │   │     │  │     │   │26,0 │   │27,0 │ │
        20 ┼           │     │   │23,6 │  │24,9 │   │     │   │     │ │
           │           │22,1 │   │     │  │     │   │     │   │     │ ┼ 15
           │ ┌─────┐   │     │   │     │  │     │   │     │   │     │ │
           │ │18,3 │   │     │   │     │  │     │   │     │   │     │ │
           │ │     │   │     │   │     │  │     │   │     │   │     │ │
        15 ┼─┴─────┴─┼─┴─────┴─┼─┴─────┴┼─┴─────┴─┼─┴─────┴─┼─┴─────┴─┼ 10
             2006 год  2007 год 2008 год 2009 год  2010 год  2011 год
             - отчет   - отчет  - оценка - прогноз - прогноз - прогноз

Предприятия строительства обеспечат рабочие места более 7,5 тыс. человек, что составит около 30% от общей численности работающих на малых предприятиях города.
Значительная часть (более 26%) работников малых предприятий будет сосредоточена в оптовой и розничной торговле. В 2009 году их количество возрастет до 6,5 тыс. человек.
Численность работников, занятых на предприятиях обрабатывающих производств, увеличится на 3,9%, или до 1,8 тыс. человек, в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,0%, или до 0,9 тыс. человек (7,2% и 3,7% от общей численности работающих соответственно).
Сложившаяся благоприятная ситуация в экономике города будет способствовать росту оборота малых предприятий, который в 2009 году по второму варианту увеличится до 44224,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 106,8% к уровню 2008 года. Аналогичная тенденция роста прогнозируется и в последующие годы.
Оборот малых предприятий
65 ┬───────────────────────────────────────────────────────────┬ 300
│                                                    244    │
│                                                  ┌──────┐ │
│                                                  │      │ │
55 ┼                                          211,9   │      │ ┼ 250
│                                        ┌──────┐  │  *   │ │
│                                        │      │  │      │ │
│                                179,9   │  *   │  │      │ │
45 ┼                              ┌──────┐  │      │  │      │ ┼ 200
млрд.     │                              │      │  │      │  │      │ │     тыс.
рублей    │                      148,9   │  *   │  │      │  │      │ │     рублей
│                    ┌──────┐  │      │  │      │  │      │ │
35 ┼                    │  *   │  │      │  │      │  │      │ ┼ 150
│                    │      │  │      │  │      │  │ 60,5 │ │
│            114,7   │      │  │      │  │ 52,3 │  │      │ │
│          ┌──*───┐  │      │  │      │  │      │  │      │ │
25 ┼          │      │  │      │  │ 44,2 │  │      │  │      │ ┼ 100
│   73,5   │      │  │ 36,4 │  │      │  │      │  │      │ │
│    *     │      │  │      │  │      │  │      │  │      │ │
│ ┌──────┐ │ 27,8 │  │      │  │      │  │      │  │      │ │
15 ┼ │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │ ┼ 50
│ │ 17,7 │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │ │
│ │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │ │
│ │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │ │
5 ┼─┴──────┴┼┴──────┴─┼┴──────┴─┼┴──────┴─┼┴──────┴─┼┴──────┴─┼ 0
2006 год  2007 год  2008 год 2009 год  2010 год  2011 год
- отчет   - отчет   - оценка - прогноз - прогноз - прогноз
┌─┐
│ │ млрд. рублей          * На душу населения
└─┘

Наибольшая доля в формировании оборота малых предприятий (более 50%) по-прежнему будет приходиться на строительные организации, предоставляющие широкий спектр услуг: проектные, строительно-монтажные и автодорожные работы, облицовка фасадов зданий и сооружений. Объем отгруженной продукции предприятиями этой сферы деятельности в 2009 году по второму варианту возрастет на 6,8% в сопоставимых ценах и составит 23398,3 млн. рублей.
Более высокие темпы развития ожидаются на предприятиях оптовой и розничной торговли, где необходимы высокая мобильность и адаптация к условиям продаж товаров и услуг. В 2009 году оборот торговых предприятий увеличится по второму варианту до 2991,5 млн. рублей, что составит 110,4% к прошлому году. Аналогичная динамика прогнозируется и на 2010 - 2011 годы.
В течение прогнозируемого периода планируется увеличение выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств, в 2009 году по второму варианту темп роста составит 108,2%, в 2011 году - 105,6%. В этой сфере деятельности значительна доля малых предприятий в производстве таких видов промышленной продукции, как изготовление металлопластиковых окон и дверей, выпуск колбасных изделий, безалкогольных напитков. Малые предприятия также занимаются производством пива, уловом рыбы и выпуском рыбной продукции.
Повышению деловой активности малых предприятий способствует созданная сеть инфраструктурных организаций, предоставляющих малому бизнесу финансовые и другие услуги, среди них Торгово-промышленная палата города, Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, Нижневартовский филиал ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор", филиал ОАО "Югорская лизинговая компания".
В определенной степени этому способствует реализация программы "Поддержка и развитие малого предпринимательства города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы", на финансирование которой в 2008 году в бюджете города предусмотрено 1,2 млн. рублей.
В рамках программы осуществляется подготовка квалифицированных кадров путем проведения обучающих семинаров для сферы малого предпринимательства.
Средства массовой информации города широко информируют население о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
В помощь малому бизнесу осуществляются консультации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о нормативных документах, регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства. В городе регулярно проводятся пресс-конференции и круглые столы, на которых освещаются проблемы, имеющие большое значение для развития малого бизнеса.
Одной из эффективных форм поддержки деятельности малых предприятий является выставочно-ярмарочная деятельность. Это один из способов продвижения продукции на рынки города и региона.
Существенное значение имеет инвестиционно-финансовая поддержка малого бизнеса путем предоставления льготных займов субъектам малого предпринимательства на финансирование наиболее перспективных проектов в приоритетных сферах, в том числе через систему лизинга и использование гарантийных механизмов, компенсации процентной ставки по предоставляемым кредитам, микрофинансирования.
В текущем году 14 представителей малого бизнеса заключили договоры лизинга с Нижневартовским филиалом ОАО "Югорская лизинговая компания" на приобретение имущества на сумму 32,2 млн. рублей.
Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры на конкурсной основе профинансировано 12 проектов представителей малого бизнеса на общую сумму 4,22 млн. рублей, в том числе:
- 9 проектов в рамках программы "Гарантия" на общую сумму 3,47 млн. рублей;
- 3 микрокредита в рамках программы "Микрокредитование" на сумму 0,75 млн. рублей.
В рамках развития принципов социального партнерства "власть - бизнес" осуществляет деятельность Экспертно-консультационный Совет по развитию малого и среднего бизнеса. Взаимодействие администрации города с бизнес-сообществом способствует формированию стабильного потребительского рынка в городе, созданию условий для повышения конкурентоспособности товаропроизводителей, расширению рынка сбыта и межрегиональных торгово-экономических связей.
Развитие субъектов малого предпринимательства
по городу Нижневартовску
Показатели Единицы измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка прогноз
2009 год 2010 год 2011 год
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года единиц 1614 1953 2083 2149 2191 2192 2280 2223 2362
в том числе по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых единиц 39 40 41 41 42 42 43 43 44
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства единиц 100 117 124 127 128 129 131 130 133
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 7 9 9 9 10 10 11 11 12
РАЗДЕЛ F: Строительство единиц 360 438 468 478 488 484 505 487 520
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 535 654 709 736 757 755 799 763 832
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях всего человек 18307 22055 23595 24326 24867 24791 25953 25119 26955
в том числе по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых человек 802 878 905 909 932 912 959 913 985
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства человек 1329 1626 1731 1773 1798 1803 1858 1819 1906
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды человек 149 171 176 179 199 181 224 182 251
РАЗДЕЛ F: Строительство человек 5277 6702 7169 7324 7479 7415 7747 7461 7987
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования человек 4349 5570 6062 6275 6480 6428 6861 6488 7165
Оборот малых предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 17742,6 27838,8 36386,9 43230,3 44224,1 49926,4 52310,2 56221,1 60522,5
Индекс производства % к предыдущему году 115,8 136,9 110,3 104,4 106,8 103,3 105,8 102,0 104,8
в том числе по видам экономической деятельности:
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 1367,7 1529,7 1908,2 1734,8 1739,9 1999,8 2013,6 2244,3 2271,0
Индекс производства РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 101,7 102,8 101,5 100,9 101,2 100,5 100,9 100,2 100,7
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 1536,8 2201,0 2805,2 3261,2 3347,9 3699,9 3904,4 4050,1 4407,5
Индекс производства РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 177,5 128,4 111,8 105,4 108,2 103,8 106,7 102,4 105,6
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 99,3 179,9 230,5 296,6 302,4 369,7 384,6 444,2 472,6
Индекс производства РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году 120,7 155,1 108,4 103,7 105,7 102,5 104,6 101,4 103,7
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих лет 7931,9 13924,5 18805,6 22828,7 23398,3 26679,9 28057,6 30298,1 32765,0
Индекс производства РАЗДЕЛ F: Строительство % к предыдущему году 95,9 148,3 110,7 104,2 106,8 103,7 106,4 102,4 105,3
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. в ценах соответствующих лет 1147,1 1945,3 2525,3 2893,9 2991,5 3205,5 3434,3 3469,8 3858,7
Индекс производства РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования % к предыдущему году 194,0 158,6 115,8 106,8 110,4 104,3 108,1 102,7 106,6

ИНВЕСТИЦИИ
В 2008 году инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне. По оценке объем инвестиций в основной капитал составит 53911,4 млн. рублей, или 121,2% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года.
Среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры город Нижневартовск занимает 3 место по объему инвестиций в основной капитал после Сургутского и Нефтеюганского районов.
Инвестиции в основной капитал
млн. рублей
100000─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                  │
│                                                                  │
│                                                         79070,0  │
80000─┼────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──┤
│                                              70920,0   │      │  │
│                                   62847,5   ┌──────┐   │      │  │
│                                  ┌──────┐   │      │   │      │  │
60000─┼────────────────────────53911,4───┤      ├───┤      ├───┤      ├──┤
│                       ┌──────┐   │      │   │      │   │      │  │
│                       │      │   │      │   │      │   │      │  │
│             37851,7   │      │   │      │   │      │   │      │  │
40000─┼────────────┬──────┬───┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├──┤
│  29553,0   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │  │
│ ┌──────┐   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │  │
20000─┼─┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├──┤
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │  │
0─┼─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴──┤
2006 год - 2007 год - 2008 год - 2009 год - 2010 год - 2011 год -
отчет      отчет      оценка    прогноз    прогноз    прогноз

Структура инвестиций в 2008 году
добыча полезных ископаемых 69,5%
операции с недвижимым имуществом 11,4%
обрабатывающие производства 5,7%
прочие виды деятельности 13,4%
Рисунок не приводится.
Наибольший объем в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности приходится на сферу добычи полезных ископаемых - 69,5%, на втором месте - операции с недвижимым имуществом - 11,4%, на третьем - обрабатывающие производства - 5,7%.
В среднесрочной перспективе прогнозируется замедление динамики инвестиций в основной капитал с 103,2% в 2009 году до 102,1% в 2011 году.
Основным фактором, определяющим изменение динамики инвестиций в 2009 - 2011 годах, является снижение концентрации инвестиционных ресурсов в добывающем секторе экономики.
В 2008 году объем инвестиций в сферу добычи топливно-энергетических полезных ископаемых превысит уровень 2007 года на 23,6% и составит 37115,3 млн. рублей. Рост обусловлен вводом в эксплуатацию узла налива и технологического трубопровода на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе, строительством дожимной компрессорной станции и восстановлением масло-абсорбционной установки, а также увеличением объемов работ по обустройству скважин и площадочных объектов на месторождениях.
В последующие годы с учетом сокращения объемов добычи нефти прогнозируется замедление темпов роста инвестиций в основной капитал до 100,0% в 2011 году.
Значительное вложение средств ожидается на предприятиях обрабатывающих производств. В 2008 году в связи с приобретением ОАО "Завод строительных материалов" энергоустановки для подогрева инертных материалов объем инвестиций составит 100,3% к уровню 2007 года.
В среднесрочной перспективе капитальные вложения по этому виду деятельности предполагается направить на строительство Вынгапуровского газоперерабатывающего завода, а также обновление существующих производственных мощностей предприятий и замену изношенных основных фондов.
В 2008 - 2011 годах основным направлением инвестирования в производство и распределение электроэнергии, газа и воды остается реконструкция существующих и строительство новых подстанций и линий электропередач в целях повышения надежности электроснабжения. Также предполагается продолжить строительство водоочистных и канализационно-очистных сооружений.
Рост объема строительных работ стимулирует увеличение инвестиций в строительстве. По оценке в 2008 году темпы роста инвестиционной активности составят 138,5% к уровню 2007 года. В текущем году предприятием ООО "Комбинат строительных конструкций" запущен в эксплуатацию Универсальный стенд технологической линии по производству изделий для сборно-каркасного домостроения, закончена реконструкция бетоносмесительного цеха с установкой нового оборудования.
В последующие годы для повышения качества выпускаемой продукции планируется ежегодно обновлять парк металлоформ. Кроме того, предусматривается продолжить работы по укреплению берега и дна реки Обь, благоустройству микрорайонов и строительству инженерных сетей к вновь вводимым жилым домам.
Инвестиции в оптовую и розничную торговлю в 2008 году составят 70,0% к уровню 2007 года. В дальнейшем развитие инфраструктуры розничной торговли будет способствовать положительной динамике инвестиционной активности.
С вводом в действие общежитий для студентов ПУ-41 и Нижневартовского государственного гуманитарного университета в 2008 году завершено инвестирование по виду деятельности гостиницы и рестораны.
В текущем году капитальные вложения в транспорт и связь оцениваются на уровне 100,0% к соответствующему периоду 2007 года.
В 2009 - 2011 годах усилению инвестиционной активности будет способствовать модернизация радиорелейных линий и действующих АТС, развитие сети сотовой связи нового стандарта (CDMA), расширение и модернизация транспортной сети, волоконно-оптической линии связи, строительство сети широкополосного радиодоступа, создание сети цифрового телевидения. Кроме того, предполагается приступить к реконструкции перрона и взлетно-посадочной полосы аэропорта города Нижневартовска.
В текущем году отмечается замедление темпов роста капитальных вложений в финансовую деятельность, что обусловлено завершением реконструкции дополнительного офиса ОАО "Ханты-Мансийский банк". В последующие годы инвестиционные ресурсы планируется направлять на поддержание основных фондов.
Рост строительства жилья в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" обеспечит высокие темпы роста инвестиций в разделе операции с недвижимым имуществом на уровне 132,3% в 2008 году. Положительная динамика инвестиционной активности прогнозируется и в последующих годах.
В 2008 году инвестиции по видам экономической деятельности на 76,1% сформировались за счет собственных средств предприятий и на 23,9% - за счет привлеченных средств. В дальнейшем планируется увеличение привлеченных источников до 24,3% в 2011 году, что объясняется дальнейшим увеличением средств предприятий и населения, направляемых на долевое строительство жилья в рамках реализации программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры".
В 2008 году за счет всех источников финансирования планируется ввести 120,9 тыс. кв. метров жилья, или 119,3% к уровню 2007 года. Тенденция увеличения объемов жилищного строительства продолжится и в последующих годах. В целом за период 2009 - 2011 годов прогнозируется построить 426,3 тыс. кв. метров жилья.
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м
160,9
140,1
120,9       125,3

101,3



  
84,5

120,9       125,3

101,3



 
   
120,9       125,3

101,3



 
───>
2006 год -  2007 год -  2008 год -  2009 год -  2010 год -   2011 год -
отчет        отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз

Наращиванию темпов строительства жилья способствует система ипотечного кредитования.
В 2008 году объем жилищного кредитования превысит уровень 2007 года в 1,3 раза и составит 4402,5 млн. рублей.
Развитие ипотечного кредитования
млн. рублей                                        Количество кредитов,
5635,2    выданных населению
┌───────┐
       единиц        
>
2006год2007год2008год2009год
отчетотчетоценкапрогноз
 
3347,9
2007 год
 
2521,7
  
 
 
│   3348   │              │  единиц  │              └┬────────┬┘               │2009 год│
   
1846

Расширение использования заемных средств во многом обусловлено государственной поддержкой, оказываемой в рамках жилищных программ, в частности, за счет компенсации части процентной ставки, предоставления льготных жилищных займов, а также субсидий на погашение части суммы льготного жилищного займа или части суммы кредита по кредитному договору.
В целях развития социальной инфраструктуры продолжится реализация окружных целевых программ.
В 2008 году за счет бюджетных средств предполагается ввести в эксплуатацию детский сад N 52 в 10Г мкр. и физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного гуманитарного университета, а также завершить реконструкцию здания детского стационара "Лада" под перинатальный центр, Дворца искусств, здания Центральной городской библиотеки.
В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и здание Центра национальных культур.
В 2010 - 2011 годах прогнозируется завершить строительство 10 детских садов, детской школы искусств, физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивного центра с универсальным залом и плавательным бассейном, а также приступить к строительству многопрофильной больницы на 1100 коек.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
По оценке численность трудовых ресурсов в 2008 году увеличится на 2,1% и составит 176,8 тыс. человек. В дальнейшем до конца прогнозного периода ситуация на рынке труда во многом будет определяться демографическими факторами. Несмотря на устойчивые тенденции роста численности постоянного населения, число граждан трудоспособного возраста сокращается.
Рынок труда
                      ┌───────────────────────────────────────────────────┐
тыс. чел.             │              Демографические факторы              │
                      └───────────────────────────────────────────────────┘
                         2008 год              \\/               2011 год
                      ┌────────────┐                         ┌────────────┐
Трудовые ресурсы      │   176,8    │ ----------------------> │   175,3    │
                      └────────────┘                         └────────────┘
                            \\/                                     \\/
                      ┌────────────┐                         ┌────────────┐
Занято в экономике    │   147,2    │ ----------------------> │   146,0    │
                      └────────────┘                         └────────────┘

Таким образом, начиная с 2009 года, прогнозируется некоторое снижение численности трудовых ресурсов. К 2011 году их количество уменьшится до 175,3 тыс. человек по 2 варианту.
Численность занятых в экономике будет иметь аналогичную тенденцию. По оценке в 2008 году трудовой деятельностью занято 147,2 тыс. человек, или на 3,5% больше, чем в 2007 году. В прогнозируемом периоде количество занятых будет постепенно сокращаться и в 2011 году составит 146 тыс. человек по 2 варианту.
Ситуация в сфере занятости формируется под влиянием спроса предприятий и организаций города на рабочую силу. Количество работающих в 2008 году оценивается на уровне 132,5 тыс. человек. По сравнению с 2007 годом рост произошел на 3,5%, что обусловлено перерегистрацией таких предприятий, как ОАО "ТНК-Нижневартовск", ОАО "Инкомнефть", ООО "Черногорнефтесервис" из Нижневартовского района в город. В среднесрочной перспективе предполагается умеренное снижение количества работающих (на 0,2% - 0,3% в год) до 131,5 тыс. человек по 2 варианту в 2011 году.
Более 70% занятого населения сосредоточено на предприятиях и в организациях с частной формой собственности. Доля занятых в этом секторе возрастет с 71,9% в 2007 году до 74,1% в 2011 году. Численность занятых в частном секторе экономики к 2011 году по 2 варианту составит 108,2 тыс. человек, или 105,8% к уровню 2007 года.
Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2011 году относительно 2007 года снизится по 2 варианту на 11,7% и составит 29,1 тыс. человек, что обусловлено планируемой приватизацией предприятий муниципальной и государственной форм собственности.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
                                      2007 год          │          2011 год
Россия                                  2,2    ─────────┼────────>   2,1
Ханты-Мансийский автономный округ       1,29   ─────────┼────────>   1,24
Нижневартовск                           0,3    ─────────┼────────>   0,3
                                                        │

По оценке городского центра занятости населения города количество зарегистрированных безработных в 2008 году уменьшится на 6,2% и составит 350 человек. Рост количества занятого населения наряду с уменьшением численности безработных обеспечит снижение уровня зарегистрированной безработицы с 0,3% в 2007 году до 0,2% в 2008 году. В 2009 - 2011 годах прогнозируется на уровне 0,3% по 2 варианту в течение всего прогнозного периода.
Для улучшения ситуации на рынке труда центром занятости населения города планируется реализация мероприятий по развитию территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы, повышению качества оказания услуг в сфере содействия занятости населения.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2008 году сохранится позитивная динамика денежных доходов населения - их прирост относительно уровня предыдущего года составит 25,9%, в реальном выражении - 12,0%. Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости, предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.
С учетом условий и факторов, определяющих развитие экономики города в 2009 - 2011 годах, темпы роста денежных доходов будут постепенно замедляться. В номинальном выражении в 2011 году по отношению к 2007 году денежные доходы населения возрастут во втором варианте в 1,9 раза, что будет соответствовать приросту реальных располагаемых доходов за четыре года на 38,8%.
В структуре денежных доходов определяющую роль будет иметь положительная тенденция роста фонда оплаты труда, удельный вес которого составит более 60%.
Возрастет доля социальных трансфертов (с 8,2% в 2007 году до 10,7% в 2011 году), что связано с активной социальной политикой государства по повышению трудовой пенсии, совершенствованием государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, материальной поддержкой женщин, имеющих детей.
Сохранятся высокие темпы роста доходов от собственности и предпринимательской деятельности, что обусловлено расширением масштабов малого бизнеса и развитием финансовой инфраструктуры. За период 2008 - 2011 годы объем этих доходов возрастет в 1,7 раза.
Также на высоком уровне остаются темпы роста кредитования населения со стороны банковского сектора в среднем около 123% в год.
В структуре расходов населения доля потребительских расходов на покупку товаров увеличится с 60,0% в 2007 году до 64,4% в 2011 году, что обусловлено сохраняющимся высоким платежеспособным спросом населения. Несмотря на ускоренный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличение доли расходов населения на платные услуги в целом происходит более умеренными темпами - с 10,7% до 11,2%.
Возрастающие обязательства граждан по погашению кредитов и выплате процентов по ним замедляют рост сбережений во вкладах и ценных бумагах, доля которых снизится с 3,9% в 2007 году до 2,6% в 2011 году.
В среднесрочной перспективе продолжится тенденция роста заработной платы. В 2008 году фонд оплаты труда увеличится на 28,2%, или до 55400 млн. рублей. Динамичный рост заработной платы обусловлен осуществлением мер по повышению заработной платы во всех секторах экономики, а также доведением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
В последующие годы прогнозируются более умеренные темпы роста оплаты труда - 116,1% в 2009 году, 113,5% - в 2010 году, 112,5% - в 2011 году.
Среднемесячная заработная плата за 2008 - 2011 годы в номинальном выражении возрастет в 1,8 раза, или с 28476,4 рубля в 2007 году до 52045,5 рубля в 2011 году, в реальном выражении - на 27,4%.
Основные параметры уровня доходов населения
Показатели


2007
год
отчет
2008
год
оценка
2009
год
прогноз
2010
год
прогноз
2011
год
прогноз
2011 г.
в % к
2007 г.
Денежные доходы на 1
жителя, руб.
23764

29726

34643

39685

45004

189,4

Реальные денежные доходы,
%
116,3

112,0

107,9

107,6

106,8

138,8

Среднемесячная заработная
плата, руб.
28476,4

34842,8

40513,6

46122,4

52045,5

182,8

Реальная среднемесячная
заработная плата, %
112,8

107,6

106,2

105,9

105,3

127,4

Среднемесячный размер
пенсии, руб.
5580,3

7394,0

8917,2

10816,5

12774,3

228,9

Среднемесячный доход
неработающего пенсионера
с учетом доплат, руб.
6824,3


8705,6


10275,2


12219,8


14222,9


208,4


Прожиточный минимум, руб.
На 1 жителя
На 1 пенсионера
6010,5
4821,5
7290,7
5838,8
8223,9
6586,2
9054,5
7251,4
9923,7
7947,5
165,1
164,8
Соотношение
среднедушевого дохода и
прожиточного минимума
3,95


4,08


4,21


4,38


4,54


x


Соотношение дохода
неработающего и
прожиточного минимума
1,42


1,49


1,56


1,69


1,79


x



Продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения граждан. По оценочным данным средний размер государственной пенсии в 2008 году составит 7394 рубля, или 132,5% к уровню 2007 года.
В 2009 - 2011 годах индексацию базовой и страховой части пенсий предполагается осуществлять с учетом выполнения задачи по доведению среднего размера социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. В результате средний размер трудовой пенсии в 2011 году по сравнению с 2007 годом возрастет более чем в 2 раза. В реальном выражении увеличится в 1,6 раза. Повышению уровня жизни граждан пенсионного возраста будут способствовать меры по дополнительной социальной поддержке, оказываемой из окружного и городского бюджетов.
Таким образом, основные параметры, отражающие благосостояние населения, позволяют сделать вывод, что ситуация в сфере жизненного уровня до 2011 года будет стабильной.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За последние годы повышение платежеспособного спроса населения обусловило стабильно высокий рост товарооборота. В 2008 году ожидается сохранение сложившихся тенденций увеличения розничного товарооборота, объем которого составит 66323,4 млн. рублей, или 112,3% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста товарооборота до 109,3% в 2009 году, 108,5% в 2010 году, 108,0% в 2011 году.
Некоторое ослабление позитивной динамики оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде обусловлено замедлением роста доходов населения.
Оборот розничной торговли
Динамика розничного товарооборота
120000─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                  │
│       млн. рублей                                                │
│                                                        102024,2  │
100000─┼───────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┤
│                                             89627,0   │        │ │
│                                            ┌────────┐ │        │ │
│                                  77783,0   │        │ │        │ │
80000─┼─────────────────────────────────┬────────┬─┤        ├─┤        ├─┤
│                                 │        │ │        │ │        │ │
│                       66323,4   │        │ │        │ │        │ │
│                      ┌────────┐ │        │ │        │ │        │ │
60000─┼────────────52703,5───┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤
│           ┌────────┐ │        │ │        │ │        │ │        │ │
│           │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
│ 38525,4   │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
40000─┼┬────────┬─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤
││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
20000─┼┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤        ├─┤
││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │
0─┼┴────────┴┬┴────────┴┬┴────────┴┬┴────────┴┬┴────────┴┬┴────────┴─┤
2006 год - 2007 год - 2008 год - 2009 год - 2010 год - 2011 год -
отчет      отчет      оценка    прогноз    прогноз    прогноз

Структура розничного товарооборота
2008 год
Продовольственные товары 45,5%
Непродовольственные товары 54,5%
Рисунок не приводится.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли возрастет с 316,4 тыс. рублей в 2009 году до 411,4 тыс. рублей в 2011 году.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров будет стабильно занимать более половины потребительских расходов населения.
В прогнозном периоде продолжится совершенствование инфраструктуры розничной торговли, связанное, прежде всего, с укреплением торговых предприятий, постепенным переходом преимущественно на магазинные формы. Удельный вес торгующих организаций в обороте розничной торговли увеличится к 2011 году до 83,5%, доля вещевых и смешанных рынков составит 16,5%.
Инвестиционная привлекательность города и повышение потребительского спроса населения будут способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры предприятий торговли.
В 2008 году общее количество магазинов и торговых комплексов сократится на 0,2% и составит 803 единицы.
Наличие объектов торговли в 2008 году
Магазиныиторговые Предприятия Рынки
комплексы мелкорозничнойторговли 6
803 92
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ
 

Характерной чертой развития розничной инфраструктуры является качественное преобразование современных предприятий торговли, когда на смену небольших магазинов, расположенных вдали от покупательских потоков, приходят магазины новых форматов.
Строящиеся новые торговые центры объединяют в себе не только предприятия торговли с широким ассортиментом товаров, но и различными видами услуг, а также местами отдыха и развлечения.
В текущем году открыто 16 магазинов с торговой площадью 3,3 тыс. кв. м, из них: 4 - по торговле продовольственными товарами и 12 - по продаже непродовольственных товаров.
Во вновь построенном здании по ул. Ленина открыт торговый центр "Каньон" с торговой площадью 2,5 тыс. кв. м, в котором представлены: магазин бытовой радиоэлектронной аппаратуры и средств связи "М.Видео", магазин парфюмерно-косметических товаров "Л'Этуаль", магазин по торговле одеждой "Остин".
Открыт торгово-развлекательный центр "Подсолнух", в котором воплощены современные архитектурные решения и профессиональные направления торговли. На территории гипермаркета торговой площадью более 10 тыс. кв. м представлена сеть крупных арендаторов федерального значения ("Детский мир", "Техносила") и галереи небольших магазинов (книжный магазин "Буква", магазины спортивной одежды "Baon" и "Nike", парфюмерный магазин "Л'Этуаль", магазин сотовой связи "Связной" и другие).
В реконструированном производственном здании открыт новый современный торговый центр "Югра" с торговой площадью около 9 тыс. кв. м, на территории которого расположены магазин по торговле продовольственными и непродовольственными товарами "Яблоня" (ООО "Сибинтерн Ритейл"), а также непродовольственные отделы федеральной и региональной торговых сетей "М.Видео", "Иль де Ботэ", "Канталь", "АНО" и другие.
Всего в 2008 году ожидается открытие 18 магазинов торговой площадью 25,1 тыс. кв. м.
В 2009 году планируется расширить торговую сеть еще на 18 объектов розничной торговли, в том числе магазины "шаговой доступности" в новых строящихся домах. При этом обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей возрастет по сравнению с уровнем 2007 года на 21,7% и составит 537,4 кв. м.
В развитии рыночного комплекса существенных изменений не произойдет, количество рынков и торговых мест останется на прежнем уровне и составит 6 единиц.
В последние годы динамично развивается сфера общественного питания. В 2008 году темп роста деятельности ресторанов, кафе и баров увеличится на 17% в сопоставимых ценах по сравнению с 2007 годом и составит 4696,3 млн. рублей.
В дальнейшем оборот общественного питания сохранит высокую динамику, сложившуюся в предыдущие годы. Среднегодовой темп роста оборота общественного питания в 2009 - 2011 годах составит 112,3%.
Общественное питание
          Динамика оборота общественного питания
млн. рублей                                        9058,7
                                                  ┌──────┐
                                                  │      │  ┌─────────────┐
                                         7486,6   │      │  │  2008 год   │
                                        ┌──────┐  │      │  └─────────────┘
                                        │      │  │      │
                               6022,0   │      │  │      │  ┌─────────────┐
                              ┌──────┐  │      │  │      │  │     30      │
                              │      │  │      │  │      │  │ предприятий │
                     4696,3   │      │  │      │  │      │  │общественного│
                    ┌──────┐  │      │  │      │  │      │  │   питания   │
           3552,2   │      │  │      │  │      │  │      │  └────┐  ┌─────┘
          ┌──────┐  │      │  │      │  │      │  │      │       │на│
  2459,1  │      │  │      │  │      │  │      │  │      │       └──┘
 ┌──────┐ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │        \\/
 │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │  ┌─────────────┐
 │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │  │    1000     │
 │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │  │ посадочных  │
 │      │ │      │  │      │  │      │  │      │  │      │  │    мест     │
┌┴──────┴┬┴──────┴─┬┴──────┴─┬┴──────┴─┬┴──────┴─┬┴──────┴─┐└─────────────┘
2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год  2011 год
 - отчет   - отчет  - оценка  - прогноз - прогноз - прогноз

С каждым годом открываются новые заведения общественного питания, которые соответствуют современным требованиям качественного обслуживания горожан.
В текущем году было открыто 17 кафе, 6 баров, 4 закусочные.
Вновь открытые предприятия общественного питания характеризуются необычным интерьером, разнообразным набором услуг, оригинальной кухней.
Развитие ресторанного бизнеса сопровождается специализацией на приготовлении блюд национальных кухонь России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это связано с возрастающим интересом населения к культуре и мировым традициям кулинарного искусства. Продолжает развиваться такое направление услуг, как доставка горячих обедов на дом или в офис.
Всего в 2008 году планируется открытие 30 предприятий общественного питания на 1000 посадочных мест. В 2009 году ожидается открыть еще 30 объектов общественного питания.
Следует отметить, что сфера торговли и общественного питания будет продолжать лидировать как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доли их объемов в общем обороте розничной торговли и общественного питания.
Платные услуги
В прогнозном периоде сохранится стабильная позитивная динамика развития рынка платных услуг.
Ожидаемый объем платных услуг населению в 2008 году составит 11198,8 млн. рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Объем платных услуг населению
20000─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ млн. рублей                                              17801,5  │
│                                                         ┌──────┐  │
│                                                         │      │  │
16000─┼──────────────────────────────────────────────15481,1────┤      ├──┤
│                                             ┌──────┐    │      │  │
│                                   13426,0   │      │    │      │  │
│                                  ┌──────┐   │      │    │      │  │
12000─┼────────────────────────11198,8───┤      ├───┤      ├────┤      ├──┤
│                       ┌──────┐   │      │   │      │    │      │  │
│             9376,6    │      │   │      │   │      │    │      │  │
│  7811,2    ┌──────┐   │      │   │      │   │      │    │      │  │
8000─┼─┬──────┬───┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├────┤      ├──┤
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │    │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │    │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │    │      │  │
4000─┼─┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├───┤      ├────┤      ├──┤
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │    │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │    │      │  │
│ │      │   │      │   │      │   │      │   │      │    │      │  │
0─┼─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴─┬─┴──────┴──┬─┴──────┴──┤
2006 год - 2007 год - 2008 год - 2009 год - 2010 год -  2011 год -
отчет      отчет      оценка    прогноз    прогноз     прогноз

В дальнейшем изменения объема платных услуг будут определяться динамикой реальных располагаемых доходов населения, а также сохранением тенденции опережения роста цен и тарифов на платные услуги населению над темпами роста потребительских цен в целом. В 2009 году темпы роста объема платных услуг прогнозируются на уровне 103,8% с последующим замедлением к 2011 году до 103,5%.
В структуре объема платных услуг населению основная доля приходится на жилищно-коммунальные (31,8%), транспортные услуги (22%) и услуги связи (21,4%).
Структура платных услуг населению в 2008 году
Жилищно-коммунальные услуги - 31,8%
Транспортные услуги 22,0%
Услуги связи 21,4%
Услуги образования 8,9%
Медицинские услуги 5,0%
Бытовые услуги 4,8%
Прочие виды услуг 6,1%
Рисунок не приводится.
Доминирующую роль в формировании объема платных услуг, как и в прежние годы, будут играть жилищно-коммунальные услуги. В 2008 году объем этих услуг увеличится на 8,4% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года по второму варианту. Учитывая активное строительство жилых домов, в 2009 - 2011 годах темпы роста прогнозируются на уровне 109,3% - 110,1% соответственно.
Транспортные услуги занимают существенную долю в расходах населения на оплату услуг. По оценке в 2008 году объем транспортных услуг составит 2463,7 млн. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. В перспективе ожидается замедление темпов роста транспортных услуг до 106,5% - 105,1%. Сдерживающее влияние на динамику транспортных услуг оказывает сокращение пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования.
Динамично продолжают развиваться услуги связи. В текущем году объем этих услуг оценивается в размере 2394,5 млн. рублей, или 107,8% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года.
Этому способствует повышение качества предоставляемых услуг, перераспределение емкостей телефонных станций в сторону более полного удовлетворения потребностей населения, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения.
Вместе с тем некоторое замедление динамики прироста по услугам связи происходит вследствие определенного насыщения данного сегмента рынка услугами сотовой связи. В 2009 - 2011 годах среднегодовые темпы роста услуг связи прогнозируются на уровне 107% в год.
В сфере здравоохранения в 2008 году населению будет оказано медицинских услуг на сумму 561,7 млн. руб., что превысит объем предыдущего года на 5%.
Наибольший удельный вес занимают услуги стоматологии, косметологии, хирургии, клинической и лабораторной диагностики. Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры способствует дальнейшему расширению спектра медицинских услуг.
Ежегодно растет спрос на предоставление платных услуг в области профессионального и дополнительного образования. В 2008 году объем платных услуг в системе образования составит 992,9 млн. рублей, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. В 2009 - 2011 годах прогнозируется дальнейший рост на уровне 108,7% - 109,3% соответственно. Увеличению объема этих услуг способствует стойкий интерес населения к повышению уровня своего образования и расширение видов оказываемых услуг на платной основе.
Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает в себя как спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, так и спортивно-зрелищные мероприятия. В 2008 году объем услуг физической культуры и спорта составит 52,7 млн. руб., или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. В 2009 ожидается рост объемов до 108,3%. Этому будет способствовать увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, что обусловлено вводом в эксплуатацию двух спортивных комплексов. Позитивная динамика роста прогнозируется и в последующих годах.
Состояние организованного туризма отражают данные о деятельности туристических фирм, которые являются одной из основных составляющих туристской индустрии. По оценке в 2008 году рост туристических услуг составит 109% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Аналогичная тенденция роста сохранится и в последующих годах. Объективным фактором увеличения потока туристов, выезжающих за границу, стало расширение воздушного сообщения со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Продолжится динамичное развитие рынка бытовых услуг. Объем этих услуг в 2008 году составит 532,7 млн. рублей, или 107% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года.
В 2009 году темп роста бытовых услуг прогнозируется на уровне 106,5%, в 2010 году - 106,1%, в 2011 году - 105,9%.
Наиболее востребованы населением услуги парикмахерских, ремонт и строительство жилья, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. Их доля в общем объеме бытовых услуг составляет более 50%.
В целом сеть предприятий бытового обслуживания населения к 2011 году будет насчитывать 314 единиц.
Наличие и обеспеченность объектами торговли
и общественного питания
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 241,4 242,7 244,3 245,8
Предприятия общественного питания единиц 347 340 341 342
посад. мест 22190 22660 23000 23100
в том числе открытая сеть единиц 210 215 230 232
посад. мест 6100 6630 8600 8800
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посад. мест 25,27 27,32 35,20 35,80
норматив - 40 пос. мест % 63,2 68,3 88,0 89,5
Предприятия розничной торговли единиц 1179 894 895 906
кв. м 107995 108804 132185 134349
Магазины и торговые комплексы всего единиц 836 805 803 807
Торговая площадь - всего (м-ны, ТК) кв. м 102430 107139 130239 132100
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 424,32 441,45 533,11 537,43
норматив - 280 кв. м % 151,5 157,7 190,4 191,9
в том числе:
магазины типовые единиц 478 491 498 502
кв. м 90927 97091 119209 121070
магазины приспособленные единиц 358 314 305 305
кв. м 11503 10048 11030 11030
Предприятия мелкорозничной торговли - всего, единиц 343 89 92 99
кв. м 5565 1665 1946 2249
в том числе:
павильоны единиц 226 66 77 92
кв. м 4746 1504 1841 2200
киоски единиц 117 23 15 7
Предприятия оптовой торговли единиц 156 152 147 145
кв. м 54756 50108 49030 48110
Хранилища единиц 10 13 13 13
тонн 17046 23115 23115 23115
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 70,61 95,24 94,62 94,04
норматив - 128 тонн % 55,2 74,4 73,9 73,5
Холодильники единиц 10 9 9 9
тонн 9081 7081 7081 7081
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 37,62 29,18 28,98 28,81
норматив - 27 тонн % 139,3 108,1 107,3 106,7
Общетоварные склады единиц 60 59 59 59
кв. м 96484 89488 89488 89488
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 399,69 368,72 366,30 364,07
норматив - 294 кв. м % 135,9 125,4 124,6 123,8
Рынки единиц 7 6 6 6
мест 2043 2371 2371 2371

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


Наличие и обеспеченность объектами пищевой промышленности
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 241,4 242,7 244,3 245,8
Мощности:
Хлебобулочное производство тонн в год 33966,5 34514,0 32850,0 32850,0
тонн в сутки 93,1 94,6 90,0 90,0
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,39 0,39 0,37 0,37
норматив - 0,1346 тн/сутки % 289,7 289,7 274,9 274,9
в том числе:
ОАО ПТК "Югра" тонн в год 6500,0 6500,0 6570,0 6570,0
тонн в сутки 17,8 17,8 18,0 18,0
ОАО "Хлебокомбинат" тонн в год 3212,0 3212,0 3212,0 3212,0
тонн в сутки 8,8 8,8 8,8 8,8
ООО "Гурман" тонн в год 4015,0 4015,0 4015,0 4015,0
тонн в сутки 11,0 11,0 11,0 11,0
Пр-ль Гулян Р.Г. "Самотлор-хлеб" тонн в год 6205,0 6205,0 6205,0 6205,0
тонн в сутки 17,0 17,0 17,0 17,0
Пр-ль Капанджян С.Д. тонн в год 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5
тонн в сутки 12,5 12,5 12,5 12,5
мини-пекарен тонн в год 9472,0 10019,5 8285,5 8285,5
тонн в сутки 26,0 27,5 22,7 22,7
мини-пекарен единиц 17 18 14 14
Кондитерское производство тонн в год 7061,8 7226,0 6070,0 6070,0
тонн в сутки 19,3 19,8 16,6 16,6
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,08 0,08 0,07 0,07
норматив - 0,025 тн/сутки % 320,0 320,0 280,0 280,0
Молочное производство тонн в год 12601,6 12601,6 12601,6 12601,6
тонн в сутки 34,5 34,5 34,5 34,5
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,14 0,14 0,14 0,14
норматив - 0,21 тн/сутки % 66,7 66,7 66,7 66,7
Мясоперерабатывающее производство тонн в год 29404,4 29404,4 30952,0 30952,0
тонн в сутки 80,6 80,6 84,8 84,8
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,33 0,33 0,35 0,34
норматив - 0,084 тн/сутки % 392,9 392,9 416,7 404,8
Рыбоперерабатывающее производство тонн в год 2007,5 2007,5 2044,0 2044,0
тонн в сутки 5,5 5,5 5,6 5,6
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,02 0,02 0,02 0,02
норматив - 0,0135 тн/сутки % 148,1 148,1 148,1 148,1
Пивоваренное производство тыс. дал. год 555,4 536,1 536,1 536,1
дал. в сутки 1521,6 1468,8 1468,8 1468,8
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) дал. в сутки 6,30 6,05 6,01 5,98
Производство мороженого тонн год 547,5 547,5 547,5 547,5
тонн в сутки 1,5 1,5 1,5 1,5
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,01 0,01 0,01 0,01
Производство майонеза тонн. год 8395,0 8395,0 6570,0 6570,0
тонн в сутки 23,0 23,0 18,0 18,0
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,10 0,09 0,07 0,07
Производство алкогольных напитков тыс. дал. год 600,0 600,0 600,0 600,0
т. дал. в сутки 1,6 1,6 1,6 1,6
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,01 0,01 0,01 0,01
Производство питьевой воды, безалкогольных напитков тыс. дал. год 2689,0 2690,1 2872,6 2872,6
т. дал. в сутки 7,4 7,4 7,9 7,9
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,03 0,03 0,03 0,03
Производство яйца млн. шт. год 16,16 16,16 16,16 16,16
тыс. шт. в сут. 44,27 44,27 44,27 44,27
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тыс. шт. в сут. 0,18 0,18 0,18 0,18

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основными целями развития жилищно-коммунального комплекса города являются повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в городе, привлечение частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса.
Для реализации основных приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена реализация принятых окружных и городских целевых программ.
В 2008 году общая площадь жилищного фонда города по оценке составит 4400,4 тыс. кв. м, или 102,1% к прошлому году, в том числе ветхий - 212,9 тыс. кв. м, фенольный - 22,1 тыс. кв. м.
В 2009 году по прогнозной оценке жилищный фонд году увеличится до 4503,2 тыс. кв. м, или на 2,3%. Сохранится тенденция сноса ветхого и фенольного жилья. В результате ветхий и фенольный жилой фонд уменьшится до 200,9 тыс. кв. м и 17,1 тыс. кв. м соответственно.
Динамика непригодного жилого фонда
     300─┬─
         │
         │     270,2            ┌──────────────────────────────────┐
         │  ┌─────────┐         │                                  │
         │  │         │        253,2                               \\/
     250─┼─ │         │     ┌─────────┐                      Снижение на
         │  │         │     │         │         235         29 тыс. кв. м
         │  │         │     │         │     ┌─────────┐         218
         │  │         │     │         │     │         │     ┌─────────┐
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
     200─┼─ │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
тыс. 150─┼─ │         │     │         │     │         │     │         │
кв.      │  │         │     │         │     │         │     │         │
м        │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
     100─┼─ │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
      50─┼─ │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
         │  │         │     │         │     │         │     │         │
       0─┼──┴─────────┴──┼──┴─────────┴──┼──┴─────────┴──┼──┴─────────┴───┤
            2006 год -      2007 год -      2008 год -       2009 год -
               отчет           отчет          оценка          прогноз

Активный ввод жилья на территории города, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств организаций всех форм собственности и личных средств граждан, способствует росту средней обеспеченности населения жильем с 18,0 кв. м на 1 жителя в 2008 году до 18,3 кв. м в 2009 году.
Обеспеченность жильем на 1 жителя
┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐
17,4 кв. м
17,8кв.м18,0кв.м18,3кв.м
------------------------------------------------------------------------->
2006 год - отчет   2007 год - отчет      2008 год -         2009 год -
оценка            прогноз

Основным направлением развития рыночных механизмов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг является реструктуризация системы управления содержанием и технической эксплуатацией жилищного фонда. Предполагается, что количество товариществ собственников жилья в 2008 году возрастет в 3,3 раза и составит 79 единиц (в 2007 году - 24 единицы). В 2009 году прогнозируется их увеличение до 125 единиц.
В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства продолжится реализация мероприятий по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города.
В отчетном периоде планируется отремонтировать 92,8 тыс. кв. м жилья, что на 12,2% больше, чем в 2007 году. Объем затрат на капитальный ремонт увеличится на 12% и составит 165,8 млн. рублей. В 2009 году прогнозируется отремонтировать 73,5 тыс. кв. м жилья на сумму 131,3 млн. рублей.
В связи с ростом строительства жилья и инженерных сетей к новым жилым домам протяженность водопроводных сетей в 2008 году возрастет до 441,0 км, канализационных сетей до 261 км.
В городе функционируют 8 муниципальных котельных, 7 из которых газифицировано. Суммарная мощность котельных составляет 1829,8 Гкал/час. Котельные обеспечивают тепловой энергией не только объекты жилищно-коммунального назначения, но и предприятия промышленной зоны. В 2009 году предполагается реализовать тепла в объеме 2407,6 тыс. Гкал.
Отпуск газа всем потребителям снижается, что обусловлено реконструкцией внутридомового электрооборудования 1 и 2 микрорайонов с заменой газовых плит на электрические и сносом ветхого жилья.
В прогнозном периоде продолжится работа по внедрению новых энергосберегающих технологий и оборудования. Для поддержания заданной температуры в системах горячего водоснабжения и сохранности полипропиленовых труб производится оснащение узлами учета и регулирования тепловой энергии. В 2008 году установлено 15 общедомовых приборов учета теплоэнергии и водоснабжения, а в 2009 их количество увеличится на 9 штук.
За 2008 год в городе установлено 7945 внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды. В 2009 году прогнозируется увеличение количества счетчиков горячей и холодной воды на 8000 единиц.
Количество семей, состоящих на учете
для улучшения жилищных условий
┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐
8740
572356905640
------------------------------------------------------------------------->
2006 год - отчет   2007 год - отчет      2008 год -         2009 год -
оценка            прогноз

Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" позволит снизить количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, с 5690 в 2008 году до 5640 семей в 2009 году.
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2008 году составит 3322,8 млн. рублей, в 2009 году - 3946,6 млн. рублей.
Доля платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги составит 100%.
При формировании цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги предусматриваются меры социальной защиты граждан в виде предоставления гражданам субсидий с учетом региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и льгот.
Прогнозируется, что в 2009 году правом на получение субсидий воспользуются 3910 семей, сумма начисленных субсидий составит 128,8 млн. рублей.
Наличие и обеспеченность объектами
жилищно-коммунального хозяйства
Единица измерения 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
отчет отчет оценка прогноз
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА всего (с учетом бесхозного жилищного фонда) тыс. кв. м 4209,9 4309,1 4400,4 4503,2
в том числе жилая площадь тыс. кв. м 2596,6 2649,9 2699,5 2759,5
обеспеченность (на 1 жителя) кв. м 17,4 17,8 18,0 18,3
норматив - 18 кв. м % 96,9 98,6 100,0 101,7
Из общего объема жилищного фонда, находящегося в обслуживании:
муниципальных управляющих компаний тыс. кв. м 3867 4054,2 4061,6 4086,9
товарищества собственников жилья тыс. кв. м 126,1 91,9 194,2 274
прочее тыс. кв. м 216,8 163 144,6 142,3
Из общего объема жилого фонда:
- ветхий тыс. кв. м 241 226,2 212,9 200,9
- фенольный тыс. кв. м 29,2 27 22,1 17,1
Приватизировано тыс. кв. м 2963,9 3169,7 3229,7 3309,1
квартир 55296 59014 60168 61706
Товарищества собственников жилья единиц 20 24 79 125
тыс. кв. м 136,5 158,4 521,4 825
ГОСТИНИЦЫ единиц 11 12 12 12
мест 624 687 687 687
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 2,6 2,8 2,8 2,8
норматив - 6 мест % 43,2 47,2 46,9 46,6
ДВИЖЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
Новое строительство тыс. кв. м 84,5 101,3 120,9 125,3
снос ветхого жилья тыс. кв. м 9,5 14,8 13,3 12
снос фенольного жилья тыс. кв. м 4,6 2,2 4,9 5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ тыс. кв. м 98 82,7 92,8 73,5
затраты на капитальный ремонт млн. руб. 207,7 147,8 165,8 131,3
СВЕДЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Площадь кладбищ Га 27,5 45,4 45,4 45,4
Площадь тротуаров и улиц тыс. кв. м 1723,2 1852,8 1853,1 1874,6
Детские дворовые площадки единиц 353 363 372 376
тыс. кв. м 386,3 337,3 338,2 338,6
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 1600,2 1389,8 1384,4 1377,5
норматив - 0,7 кв. м чел. % 228,6 198,5 197,8 196,8
Малые архитектурные формы единиц 2651 2970 3100 3176
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 11,0 12,2 12,7 12,9
Затраты на благоустройство млн. рублей 324,2 490,1 710,4 753,3
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водопроводы ВОС-1, 2 единиц 2 2 2 2
Протяженность сетей км 420,6 440,1 441 443
Мощность водопроводов тыс. куб. м/сут. 170 170 170 170
Подача воды в сети млн. куб. м 26,9 29,1 29,6 30,2
Пропущено воды через оч. соор. млн. куб. м 26,9 25,8 25,7 26,9
Отпуск воды всем потребителям млн. куб. м 22,7 24,6 25,5 27,25
в т.ч. населению на хозбытнужды млн. куб. м 17,5 16,1 15,8 17,3
обеспеченность (на 1 жителя) куб. м 72,5 66,3 64,7 70,4
норматив - 111,4 куб. м/год на 1 чел. % 65,1 59,5 58,1 63,2
КАНАЛИЗАЦИЯ
Мощность кан. сооруж. т. м3/ сутки 103 103 103 103
Протяженность кан. сетей км 251,7 260,2 261 263
Сброшено ст. вод всего млн. м3 21,6 20,2 21,5 21,5
в т.ч. проп. через очист. соор. млн. м3 21,6 20,2 21,5 21,5
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность сетей км 294,1 293,6 293,6 294
Число котельных всего (муниципальных) единиц 9 8 8 8
в том числе на:
жидком топливе единиц 2 1 1 1
твердом топливе единиц
газе единиц 7 7 7 7
Мощность котельных на:
жидком топливе Гкал/час 16 12,2 12,2 12,2
твердом топливе Гкал/час
газе Гкал/час 1794,1 1782,8 1817,6 1817,6
Выработано тепла тыс. Гкал 3146,3 2793,8 2801 2873,3
Реализовано тепла тыс. Гкал 2544,4 2144,1 2275,9 2407,6
в т.ч. населению на хозбытнужды тыс. Гкал 1663,3 1358,3 1434,4 1483,9
обеспеченность (на 1 кв. м) Гкал/ кв. м 0,4 0,3 0,3 0,3
норматив - 0,41 Гкал на 1 кв. м % 97,6 76,9 79,5 80,4
ГАЗИФИКАЦИЯ
Протяженность уличной газовой сети км 56,1 58,6 58,6 60,6
Общее число газ. квартир единиц 5662 4950 4360 3709
сетевым газом единиц 4747 4172 3719 3205
сжиженным газом единиц 915 778 641 504
Отпущено сет. газа всем потреб. тыс. м3 432480 389006 388963 388920
в т.ч. населению тыс. м3 1842,3 1919 1876 1833
Отпущено сжиженного газа всем
потребителям тонн 56,1 43,7 31,2 18,7
в т.ч. населению тонн 56,1 43,7 31,2 18,7
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность линий электропередач всего км 1340,9 1341,4 1307,3 1307,3
в том числе:
освещаемых частей улиц, проездов набережных км трассы/ км 78,1/195 78,8/219,5 78,8/219,5 81,7/228,7
Отпущено всем потребителям млн. кВт. час 748,8 773,8 818,4 849,8
в том числе населению млн. кВт. час 202,7 291,9 312,1 320,2
УСТАНОВЛЕНО ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ВСЕГО (с нарастающим итогом) единиц общедомовых/ внутриквартирных 201/75153 276/84133 291/92078 300/100078
в том числе на:
теплоэнергию единиц общедомовых/ внутриквартирных 67/78 92/78 97/78 100/78
горячую воду единиц общедомовых/ внутриквартирных 67/37537 92/42027 97/46000 100/50000
холодную воду единиц общедомовых/ внутриквартирных 67/37538 92/42028 97/46000 100/50000
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Капвложения (в ценах соответствующих лет) млн. рублей 266,8 201,1 254 270
Замена сетей:
- водопроводных (на бал. ГВК и ТС) км 11,1 11,04 12,2 12
- канализационных км 0,3 0,05 0,05 0,8
- тепловых (в одну нить, включая ГВС) км 20,4 20,2 19 20,5
- электрических км 0,7 0,5 0,5 0,6
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Социальная норма площади жилья на 1 человека, установленная на территории кв. м 18 18 18 18
Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий единиц 8740 5723 5690 5640
Нормативная стоимость жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья рублей 59,6 67 81,2 97,5
Стоимость жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья для населения, установленная местными нормативными актами рублей 55,4 65 78,8 95,1
Фактический объем поступлений жилищнокоммунальных платежей от населения на 1 кв. м общей площади жилья рублей 48,0 55,9 65,5 78,6
% 87 86 83 83
Фактический уровень платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание жилищнокоммунального хозяйства % 92 95,7 96,9 97,5
Фактический объем бюджетного финансирования жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья рублей 3,9 2,5 2,1 2,0
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг % 100 100 100 100
Установленная на местном уровне, максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг в совокупном доходе семьи, исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг % до 01.07.2006 22 - округ 15 - город с 01.07.2006. 15 - округ до мая 2007 года 15, с мая дифференцированная от 0 до 22 дифференцировано от 0 до 22 дифференцировано от 0 до 22
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг единиц 4333 4247 4000 3910
в них человек человек 9472 8302 8280 8015
Выплачено субсидий на оплату ЖКУ млн. рублей 69,2 77,8 106,9 128,8
Количество проживающих в городе тыс. человек 241,4 242,7 244,3 245,8

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


<**> В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 30.06.2006 N 73-оз "О внесении изменений в статью 30 Закона ХМАО - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре" региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по ХМАО - Югре установлен в размере 15 процентов.
<***> В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 27.03.2007 N 27-оз "О внесении изменений в статью 31 Закона ХМАО - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре" региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен на территории автономного округа в следующих размерах:
1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых не превышает 1000 рублей в месяц;
2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 1000 до 3000 рублей в месяц;
3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 3000 до 7000 рублей в месяц;
4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 7000 до четырех прожиточных минимумов в месяц;
5) 22 процента - в иных случаях.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Основными целями развития отраслей социальной сферы являются:
- реализация гражданами своих прав на образование;
- улучшение состояния здоровья населения;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение единства культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения;
- развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Приоритетным направлением развития социально-культурной сферы города на 2009 год и плановый период до 2011 года является развитие человеческого потенциала, содействие модернизации и дальнейшему развитию отраслей социальной сферы.
Ресурсная база социальной сферы для организации досуга
детей, молодежи, семьи
                   ┌───────────┐           ┌───────────┐
                   │Музыкальные│           │  Центры   │
                   │  школы,   │           │ детского  │
                   │   школы   │           │творчества │
                   │ искусств  │           │           │
                   └────┐ ┌────┘           └────┐ ┌────┘
                        │3│                     │2│
┌──────────────────┐    └┬┘                     └┬┘    ┌──────────────────┐
│    Спортивные    │     └─────────┐  ┌──────────┘     │ Детско-юношеские │
│    сооружения    └──────┐        │  │         ┌──────┘ спортивные школы │
│    (стадион,          80├──────┐ │  │ ┌───────┤5                        │
│    бассейны,     ┌──────┘      │ │  │ │       └──────┐                  │
│    площадки)     │             │ │  │ │              │                  │
└──────────────────┘             │ │  │ │              └──────────────────┘
┌──────────────────┐             │ │  │ │              ┌──────────────────┐
│  Дома культуры,  └──────┐      │ │  │ │      ┌───────┘Подростковые клубы│
│музей, библиотеки      28├─┐    │ │  │ │    ┌─┤21           по месту     │
│                  ┌──────┘ │    │ │  │ │    │ └───────┐    жительства    │
└──────────────────┘        │    \\/\\/ \\/\\/   │         └──────────────────┘
┌──────────────────┐        │  ┌───────────┐ │         ┌──────────────────┐
│ Кружки, секции и └───────┐└> │Дошкольник │<┘ ┌───────┘Спортивные залы (с│
│     клубные          2728├──>│ Учащийся  │<──┤146        учетом школ    │
│   формирования   ┌───────┘   │   Семья   │   └───────┐     города)      │
└──────────────────┘           └───────────┘           └──────────────────┘

ОБРАЗОВАНИЕ
Наиболее важными задачами в области образования на предстоящий период остаются повышение качества и доступности образования, создание условий для развития дополнительного образования, усиление духовного и нравственно-патриотического воспитания детей.
В 2008 году отмечаются позитивные изменения на всех уровнях системы образования. Особое внимание уделено увеличению количества мест в системе дошкольного образования города: создан новый детский сад N 41 "Росинка", после проведения капитального ремонта начал свою работу детский сад N 80 "Светлячок".
Активно развиваются новые формы дошкольного образования, в муниципальной общеобразовательной средней школе N 40 открыто дошкольное отделение "Сорочата".
В результате количество мест в дошкольных учреждениях города в 2008 году дополнительно увеличилось на 510 единиц. Количество дошкольных образовательных учреждений составило 57 единиц с охватом 12,4 тыс. детей. Обеспеченность местами в детских садах города составляет 457 мест на 1000 детей дошкольного возраста, или 65,3% к нормативу.
По прогнозу в 2009 году будет завершен капитальный ремонт 2 детских садов: N 40 "Золотая рыбка" и N 82 "Радуга", что позволит увеличить число воспитанников детских садов до 12,8 тыс. человек.
В 2010 году в результате планируемого строительства 9 детских садов (квартал Центральный - 2 детских сада, Восточный планировочный район, квартал "Прибрежный-3", 18 микрорайон - 2 детских сада, 10В, 10Б и 2П) дошкольное образование города будет представлено 66 учреждениями.
В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад в 10В микрорайоне города.
Прогнозируемая численность детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях в среднесрочном периоде имеет положительную динамику и возрастет к 2011 году на 31,7% к уровню 2007 года.
В связи со строительством новых объектов обеспеченность местами в детских садах в 2010 году увеличится до 78,2%. По прогнозу на 2011 год в связи с увеличением рождаемости детей обеспеченность местами в детских садах не увеличится и составит 78%.
Численность учащихся и воспитанников
в образовательных учреждениях города
32000┬                                                                                    ┬120
│                                                                                    │
│29037                       28977         28530         28670         28700         │
│┌───┐         28009         ┌───┐         ┌───┐         ┌───┐         ┌───┐         │
││   │         ┌───┐         │   │         │   │         │   │         │   │         │
27000┼┤   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         ┼110
││   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │
││   │         │   │         │   │101,3    │   │101,4    │   │         │   │         │
││   │         │   │99       │   x         │   x         │   │100,1    │   │100,1    │
││   │         │   x         │   │         │   │         │   x         │   x         ┼100
22000┼┤   │95,4     │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │
││   x         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │
чело-     ││   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │
век       ││   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         ┼90
││   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │
17000┼┤   │         │   │         │   │         │   │         │   │         │   │78       │   %
││   │         │   │         │   │         │   │         │   │78,2     │   ├┬┬┬┐     │
││   │         │   │         │   │         │   │         │   ├┬┬┬┐     │   │││││     ┼80
││   │         │   │         │   │         │   │65,7     │   *││││     │   *││││     │
││   │         │   │64,8     │   │65,3     │   ├┬┬┬┐     │   │││││     │   │││││     │
12000┼┤   │67,9     │   ├┬┬┬┐     │   ├┬┬┬┐     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │
││   ├┬┬┬┐     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     ┼70
││   *││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │
││   │││││     │   *││││     │   *││││     │   *││││     │   │││││     │   │││││     │
││   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │
7000┼┤   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     ┼60
││   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │
││   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │
││   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │   │││││     │
││   │││││11475│   │││││11782│   │││││12414│   │││││12814│   │││││15194│   │││││15514│
2000┼┴───┴┴┴┴┴─────┴───┴┴┴┴┴─────┴───┴┴┴┴┴─────┴───┴┴┴┴┴─────┴───┴┴┴┴┴─────┴───┴┴┴┴┴─────┴50
2006 год       2007 год      2008 год      2009 год      2010 год      2011 год
- отчет        - отчет       - оценка      - прогноз     - прогноз     - прогноз
┌─┐                                          ┌┬┐
│ │ Численность учащихся в школах города     │││ Численность воспитанников в ДДУ
└─┘                                          └┴┘
*  % обеспеченности ДДУ                      x  % обеспеченности ОУ

В 2008 - 2011 годах количество общеобразовательных учреждений не изменится и составит 41 единицу, из которых 39 - дневные школы.
Обучение воспитанников с отклонениями в развитии осуществляют 2 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2008 году составит 28977 человек. В первую смену в дневных учреждениях общего образования обучаются 85% детей, что выше уровня 2007 года на 3%. В односменном режиме работают 23 школы (в 2007 году - 20 школ).
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений,
обучающихся в первую и вторую смену (человек)
Доля обучающихся в первую смену в % к общему числу обучающихся
┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌─────────┐  ┌──────────┐
80%
>82%>85%>85%>85%>85%>
┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌─────────┐  ┌──────────┐
   * 4601    * 4182    * 4099      * 4120      * 4125
x 22187
* 5653
x22030x23619x23231x23350x23375
2006 год    2007 год    2008 год    2009 год     2010 год -    2011 год -
- отчет     - отчет     - оценка    - прогноз     прогноз       прогноз
x Численность обучающихся в          * Численность обучающихся во вторую
первую смену                         смену

По прогнозу на 2009 год общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях города в результате складывающейся демографической ситуации снизится до 28530 человек, в 2010 - 2011 годы прогнозируется увеличение учащихся до 28670 и 28700 человек соответственно.
Уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях города в 2008 году увеличится на 2,3% и составит 101,3% к нормативу. В 2009 году обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города прогнозируется на уровне 101,4%, в 2010 - 2011 годах - 100,1%.
Продолжится реализация приоритетного национального проекта "Образование". Повышению роли классного руководителя в воспитательном процессе будут способствовать выплаты за классное руководство в рамках национального проекта "Образование". Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ города в 2008 году увеличится на 30,2% к уровню 2007 года, или до 36,7 тыс. рублей, в 2009 году составит 40,6 тыс. рублей, доплаты получат 1307 человек.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников школ города (руб.)
2006 год -        2007 год -          2008 год -          2009 год -
отчет             отчет              оценка             прогноз
┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌────────────────┐
2064
23338
┌ - ┴ ┐
>28163>36657>40629
┌─┐                                         ┌ ┐
│ │ Среднемесячная заработная плата учителя     в т.ч. выплата за классное
└─┘                                         └ ┘ руководство

По результатам участия в конкурсном отборе в рамках национального проекта "Образование" премию Президента Российской Федерации в 2008 году получили 12 общеобразовательных учреждений, премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 20 образовательных учреждений города. В конкурсе "Поддержка лучших учителей" премии Президента Российской Федерации удостоены 24 педагога, премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 12 педагогов.
В учебном процессе используются новые информационные технологии и современное мультимедийное оборудование. Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой, в 2008 году составило 606 единиц. Образовательные учреждения города имеют 155 интерактивных досок, 410 мультимедийных проекторов, 53 цифровых микроскопа, 52 цифровые лаборатории и 12 студий графического дизайна.
В прогнозируемый период продолжится работа по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и профильного обучения. В 2007 - 2008 учебном году для учащихся введено 12 профилей образования. Это математический, информационно-математический, социально-гуманитарный, технологический, экономический, оборонно-спортивный и другие.
Учреждения дополнительного образования детей в планируемый период продолжат работу по расширению спектра предоставляемых услуг для детей. Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в 2008 году увеличится на 2,9% и составит 8809 человек. В центре детского и юношеского технического творчества созданы новые направления образовательной деятельности: коллективная радиостанция и фотография.
По прогнозу в 2009 - 2011 годах количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования увеличится до 8850 человек.
Особое внимание по-прежнему будет уделяться формированию активной жизненной позиции и здорового образа жизни у молодого поколения. С этой целью в школах города организована работа 1870 кружков и секций с охватом 25,6 тыс. детей, из которых 96% занимаются бесплатно. В подростковых клубах по месту жительства задействовано более 1 тыс. ребят.
Количество детей, занимающихся в кружках и секциях
в общеобразовательных учреждениях города (человек)
                                                         2009 год             Количество
                                      2008 год           - прогноз        ┌> занимающихся
                   2007 год           - оценка          ┌────────*────────┘  к 2009 году
2006 год            - отчет           ┌───────*─────────┘       25600/24570   увеличится
- отчет            ┌───────*──────────┘      25550/24550                        на 7%
        *──────────┘      25520/24532
       23981/23697
* Количество детей, занимающихся в кружках и секциях всего/в том числе бесплатно

Начальное профессиональное образование выпускники школ города могут получить в Нижневартовском профессиональном училище N 41, где в 2008 году пройдут обучение 575 человек. Планируется увеличить количество учащихся к 2011 году до 700 человек.
Учреждения среднего профессионального образования ведут подготовку квалифицированных рабочих кадров, управленческого звена среднего уровня. В 2009 году численность студентов среднего профессионального образования составит 4,2 тыс. человек, в 2010 - 2011 годах прогнозируется увеличение студентов до 4,5 тыс. человек. Это позволит увеличить выпуск специалистов среднего профессионального образования к 2011 году на 46% к уровню 2007 года.
Подготовку специалистов высшего образования осуществляет Нижневартовский государственный гуманитарный университет, в 2009 году количество студентов университета составит 4,4 тыс. человек, по прогнозу в 2010 - 2011 годах - 4,3 тыс. человек.
Показатели развития образования по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Детские дошкольные учреждения ед. 53 56 57 57 66 67
мест 9809 9812 10322 10722 13102 13422
в т.ч. частной формы собственности: ед. - - - - - -
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 11,5 11,8 12,4 12,8 15,2 15,5
Обеспеченность:
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста, норматив 700 мест 475 454 457 460 548 546
Дневные общеобразовательные учреждения ед. 40 39 39 39 39 39
мест 26841 26418 26418 26418 26418 26418
в т.ч. частной формы собственности: ед. 1 1 1 1 1 1
мест 300 300 300 300 300 300
Из общего количества общеобразовательных школ:
- малокомплектные школы ед. - - - - - -
- для детей с ограниченными возможностями здоровья ед. 2 2 2 2 2 2
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 29037 28009 28977 28530 28670 28700
начального профессионального образования тыс. человек 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
среднего профессионального образования тыс. человек 3,4 3,7 4 4,2 4,5 4,5
высшего профессионального образования тыс. человек 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования человек 784 786 995 958 1145 1150
высшего профессионального образования человек 612 642 603 797 1027 815
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 80 82 85 85 85 85
город % 80 82 85 85 85 85
село % - - - - - -
Учреждения дополнительного образования ед. 4 2 2 2 2 2
мест 2424 2020 2020 2020 2020 2020
в них занимается детей - всего человек 9677 8562 8809 8850 8850 8850
Школы-интернаты общего типа ед. 1 1 - - - -
мест 245 245 - - - -
Число воспитанников - всего человек 305 292 - - - -
Детские дома ед. - - - - - -
Численность детей и подростков дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), проживающих в городе человек 20633 21626 22566 23314 23923 24586
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе человек 32214 30566 29877 29833 30232 30250

--------------------------------
<*> Созданы 2 дошкольных учреждения: N 40 "Золотая рыбка" и N 82 "Радуга" (завершение капитального ремонта здания планируется в 2009 году) и начальная школа - детский сад N 77 "Эрудит" реорганизована в детский сад.


<**> В 2008 году создан новый детский сад N 41 "Росинка" и после капитального ремонта введен детский сад N 80 "Светлячок".
<***> В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2008 N 26-п введен региональный норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях
<****> Количество внешкольных учреждений уменьшилось на 2 единицы:
- в соответствии с распоряжением Главы города от 22.11.2007 N 2021-р муниципальное учреждение "Центр развития образования" реорганизовано путем присоединения к нему муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат информационных технологий";
- на основании распоряжения Главы города от 09.06.2007 N 886-р МОУДОД "Детско-юношеский клуб физической подготовки" изменил вид и название на "МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" и отражается в объектах физической культуры и спорта.
<*****> школа-интернат N 39 передана в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и переименована в бюджетное оздоровительное образовательное учреждение ХМАО - Югры санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Нижневартовская санаторно-лесная школа".
Наличие и обеспеченность объектами образования и науки
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Детские дошкольные учреждения - всего, единиц 53 56 57 57 66 67
фактическая мощность мест 9809 9812 10322 10722 13102 13422
норматив - 70 мест на сто детей дошкольного возраста мест 47,5 45,4 45,7 46,0 54,8 54,6
% 67,9 64,8 65,3 65,7 78,2 78,0
в них детей человек 11475 11782 12414 12814 15194 15514
Детей дошкольного возраста человек 20633 21626 22566 23314 23923 24586
Общеобразовательные учреждения - всего, единиц 42 41 41 41 41 41
мест 27666 27243 27243 27243 27243 27243
норматив - 90 мест на сто детей мест 85,9 89,1 91,2 91,3 90,1 90,1
школьного возраста % 95,4 99,0 101,3 101,4 100,1 100,1
в них учащихся человек 29037 28009 28977 28530 28670 28700
Детей школьного возраста человек 32214 30566 29877 29833 30232 30250
из общего числа общеобразовательных учреждений:
лицеи единиц 2 2 2 2 2 2
мест 1500 1500 1500 1500 1500 1500
в них учащихся человек 1237 1157 1285 1285 1285 1285
гимназии единиц 2 2 2 2 2 2
мест 1500 1500 1500 1500 1500 1500
в них учащихся человек 1449 1513 1691 1700 1700 1700
школы-интернаты единиц 1 1 - - - -
мест 245 245 - - - -
в них учащихся человек 305 292 - - - -
вспомогательные школы единиц 2 2 2 2 2 2
мест 348 348 348 348 348 348
в них учащихся человек 403 389 358 360 360 360
вечерние школы единиц 2 2 2 2 2 2
мест 825 825 825 825 825 825
в них учащихся человек 1197 1207 1176 1200 1200 1200
Внешкольные учреждения единиц 4 2 2 2 2 2
(дополнительного образования) мест 2424 2020 2020 2020 2020 2020
обеспеченность (на 1 тыс. школьников) мест 83,5 72,1 69,7 70,8 70,5 70,4
норматив - 100 мест % 83,5 72,1 69,7 70,8 70,5 70,4
в них учащихся человек 9677 8562 8809 8850 8850 8850
Учреждения начального профессионального единиц 1 1 1 1 1 1
образования мест 670 920 920 920 920 920
в них учащихся человек 665 654 575 675 690 700
число выпускников человек 235 244 280 140 260 270
Средние специальные единиц 4 4 4 4 4 4
учебные заведения, филиалы мест 4151 4151 4151 4151 4151 4151
в них учащихся человек 3445 3663 3986 4210 4458 4460
число выпускников человек 784 786 955 958 1145 1150
Высшие учебные заведения единиц 1 1 1 1 1 1
мест 2337 2337 2337 2337 2337 2337
в них учащихся человек 4308 4358 4364 4382 4250 4345
число выпускников человек 612 642 603 797 1027 815

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основной целью в области здравоохранения на период до 2011 года является обеспечение доступности медицинской помощи населению, дальнейшее развитие первичного медицинского звена, профилактика заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения.
Повышению доступности и качества медицинской помощи населению города будет способствовать дальнейшее увеличение расходов на здравоохранение. По прогнозу в 2009 году планируется рост расходов на здравоохранение за счет всех источников на 23,6% к уровню 2007 года.
Структура расходов на здравоохранение
по источникам финансирования (%)
  2007 год - отчет                                     2009 год - прогноз
                               рост на 23,6%
                        - - - - - - - - - - - - ->
Городской бюджет 71,5                                 Городской бюджет 70,2
ОМС 20,6                                              ОМС 22,6
Платные услуги 7,9                                    Платные услуги 7,2

Рисунок не приводится.
Третий год в городе успешно реализуется приоритетный национальный проект "Здравоохранение". В его рамках продолжается укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, кадровых ресурсов. Усиливается профилактическая направленность деятельности учреждений здравоохранения.
В 2008 году дополнительные денежные выплаты получат 464 работника первичного звена, в том числе 178 врачей и 286 работников среднего медицинского персонала на общую сумму 56,1 млн. рублей. По прогнозу суммы выплат в 2009 году составят 61,9 млн. рублей.
Серьезное внимание уделяется здоровью работающего населения. В 2008 году дополнительную диспансеризацию пройдут 19,8 тыс. человек, в том числе: 9,5 тыс. человек работающего населения и 10,3 тыс. работников, занятых на вредных и опасных производствах. В 2009 году планируется провести медицинские осмотры 16,2 тыс. человек.
Дополнительная диспансеризация населения
города Нижневартовска
        2008 год - оценка                        2009 год - прогноз
    9,5                  10,3
┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐         ┌──────────┐                                  8,9
││││││││││││         │          │                              ┌──────────┐
││││││││││││         │          │             7,3              │          │
││││││││││││         │          │         ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐         │          │
││││││││││││         │          │         ││││││││││││         │          │
││││││││││││         │          │         ││││││││││││         │          │
││││││││││││         │          │         ││││││││││││         │          │
││││││││││││         │          │         ││││││││││││         │          │
││││││││││││         │          │         ││││││││││││         │          │
││││││││││││         │          │         ││││││││││││         │          │
└┴┴┴┴┼┴┴┴┴┴┘         └────┬─────┘         └┴┴┴┴┼┴┴┴┴┴┘         └────┬─────┘
     └────────────────────┘                    └────────────────────┘
               \\/                                        \\/
    Всего: 19,8 тыс. человек                  Всего: 16,2 тыс. человек
┌─┐
│ │ Диспансеризация работников, занятых на вредных (опасных) производствах
└─┘ (тыс. человек)
┌┬┐
│││ Диспансеризация работающего населения (тыс. человек)
└┴┘

В 2008 году медицинскую помощь населению города оказывают 8 больничных учреждений, в которых развернуто 2983 койки, в том числе 2920 коек для лечения хронических больных и 63 койки интенсивного лечения. Количество больничных учреждений уменьшилось на 1 ед. в связи с закрытием стационара в больнице УВД, вместе с тем продолжает работать поликлиника УВД.
Кроме того, в лечебно-профилактических учреждениях города развернуто 234 койки дневного стационара.
Амбулаторно-поликлиническая помощь представлена 10 амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 4305 посещений в смену и 7 поликлиниками, входящими в структуру больничных учреждений, на 1590 посещений в смену.
Доля муниципальных больничных учреждений в общем количестве больниц составляет 37,5%, амбулаторно-поликлинических учреждений - 60%.
С 01.01.2008 в окружную собственность передано муниципальное учреждение "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями".
В 2009 - 2011 годах количество учреждений здравоохранения не изменится.
Обеспеченность больничными койками в 2008 году составит 131,7 койки на 10 тыс. населения, или 97,6% к нормативу, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 241,3 посещения в смену на 10 тыс. населения, или 132,6% к нормативу.
Обеспеченность объектами здравоохранения
Обеспеченность больничными койками
в % к нормативу
- - - - - - - - - - - - - - - ─┬─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140─┐     ┌ - - - - ─┬─ - - - - ┬ - ─┴─ - - ┬ - - - - - ┬ - - - - ─┐
│
│     │          │          │           │           │          │
│   98,6       98,2       97,6
│ ┌──────┐   ┌──────┐   ┌──────┐      95,9          │          │
130─┤ │      │   │      │   │      │    ┌──────┐      95,5         95
│ │      │   │      │   │      │    │      │    ┌──────┐
120                                                      
110                                                      
133,1    132,6    131,7     129,5     128,9     128,3 
100
2006 год  2007 год  2008 год   2009 год   2010 год   2011 год 
отчет      отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз
 
 
 
коек на 10 тыс. жителей
     
 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями
в % к нормативу
- - - - - - - - - - - - - - - ─┬─ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
300─┐    ┌ - - - - - ┬ - - - - ─┬─ - ┴ - - ─┬─ - - - - ─┬─ - - - - ─┐
│
│    │           │          │           │           │           │
│
│    │           │          │           │           │           │
250─┤   131       133,5      132,6       131,8       131,2       130,6
│ ┌──────┐   ┌──────┐   ┌──────┐    ┌──────┐    ┌──────┐
200                                                      
150                                                      
100                                                      
50                                                      
238,4    242,9    241,3     239,8     238,8     237,7 
0
2006 год  2007 год  2008 год   2009 год   2010 год   2011 год 
отчет      отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз
 
 
 
 
 
посещений в смену на 10 тыс. жителей
     
 

В 2009 году обеспеченность больничными койками снизится на 1,7% в результате планируемого уменьшения коечного фонда на 35 коек в муниципальном учреждении "Городская больница N 3".
В 2010 - 2011 годах прогнозные значения показателей обеспеченности объектами здравоохранения изменятся незначительно в результате прогнозируемого роста численности городского населения.
По прогнозу в 2009 году численность врачей всех специальностей составит 1190 человек, в том числе врачей общей практики или семейных врачей - 25 человек, численность среднего медицинского персонала - 3385 человек.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 2009 году составит 48,4 человека, или 118% к нормативу, в 2010 - 2011 годах уровень обеспеченности врачами увеличится до 120 и 122% соответственно.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения в 2009 году составит 137,7 человека, или 120,5% к нормативу. В 2010 - 2011 годах она составит 120,6%.
Улучшению работы системы здравоохранения будет способствовать укрепление материально-технической базы здравоохранения. В 2008 году начат капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Городская больница N 3", размещенного в приспособленном помещении, на который из городского бюджета выделено 37 млн. рублей.
Кроме того, планируется ввести после реконструкции здание детского стационара "Лада" и начать строительство многопрофильной больницы на 1100 коек.
Показатели развития здравоохранения по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Наличие больничных учреждений - всего ед. 9 8 8 8 8 8
коек 3013 2983 2983 2948 2948 2948
кроме того, коек дневного стационара 200 234 234 234 234 234
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 6 5 5 5 5 5
коек 1109 1119 1119 1119 1119 1119
Наличие амбулаторнополиклинических учреждений ед. 8 10 10 10 10 10
пос. в смену 3915 4305 4305 4305 4305 4305
в т.ч. окружной формы собственности: ед. - - 1 1 1 1
пос. в смену - - 68 68 68 68
Поликлиники в больничных учреждениях ед. 8 7 7 7 7 7
пос. в смену 1840 1590 1590 1590 1590 1590
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 6 5 5 5 5 5
пос. в смену 1502 1252 1252 1252 1252 1252
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом (по основным классам болезней) единиц на 1000 человек населения 966,3 837,1 832,4 829,1 825,9 822,7
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей 133,1 132,6 131,7 129,5 128,9 128,3
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 122,2 120,3 119,5 117,4 116,8 116,3
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5
стационаров дневного пребывания коек на 10 тыс. населения 8,3 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4
амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 238,4 242,9 241,3 239,8 238,8 237,7
Численность врачей всех специальностей человек 1097 1145 1165 1190 1215 1240
в т.ч. врачей общей практики (семейные врачи) человек 9 7 12 25 30 30
Численность среднего медицинского персонала человек 3244 3336 3360 3385 3405 3420
Обеспеченность:
врачами чел. на 10 тыс. населения 45,4 47,2 47,7 48,4 49,2 50
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,4 0,3 0,5 1,0 1,2 1,2
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 134,4 137,5 137,5 137,7 137,9 137,9

--------------------------------
<*> В количество коек включены: 2920 коек для лечения хронических больных и 63 койки интенсивного лечения.


Изменение коечного фонда произошло в связи с сокращением коечного фонда в муниципальном учреждении "Городская больница N 3" на 40 коек, госпитале УВД на 25 коек. Кроме того, увеличена проектная мощность в Окружной клинической детской больнице на 35 коек.
Наличие и обеспеченность объектами здравоохранения
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 241,4 242,7 244,3 245,8 246,9 248
Больницы - всего, единиц 9 8 8 8 8 8
коек 3213 3217 3217 3182 3182 3182
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) коек 13,3 13,3 13,2 13,0 12,9 12,8
норматив - 13,5 койко-места % 98,6 98,2 97,6 95,9 95,5 95,0
в том числе муниципальные единиц 3 3 3 3 3 3
коек 2064 2058 2058 2023 2023 2023
Амбулаторнополиклинические учреждения единиц 8 10 10 10 10 10
(кроме того поликлиники в больничных учреждениях) единиц 8 7 7 7 7 7
всего посещений в смену 5755 5895 5895 5895 5895 5895
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посещений в смену 23,84 24,29 24,13 23,98 23,88 23,77
норматив - 18,2 посещения в смену % 131,0 133,5 132,6 131,8 131,2 130,6
Станции медицинской скорой помощи объект 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (оснащение санитарным транспортом) единиц 21 25 25 25 25 25
норматив - 1 автомашина на 10 тыс. жителей % 87,0 103,0 102,3 101,7 101,3 100,8
Станции переливания крови объект 1 1 1 1 1 1
лит/год 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Центры медицинской профилактики объект 1 1 1 1 1 1
Центры по профилактике и борьбе со СПИДом объект 1 1 1 1 1 1
Детские молочные кухни единиц 2 2 2 2 2 2
порций в смену 7400 7400 7400 7400 7400 7400

КУЛЬТУРА
Основной целью в области культуры в прогнозный период будет являться сохранение культурного потенциала и культурного наследия, развитие различных форм творческой деятельности, поддержка молодых дарований.
В 2009 - 2011 годы в сфере культуры продолжится реализация мероприятий по проведению конкурсов, фестивалей, литературных и других праздников, посвященных памятным датам в истории России и города.
Культурное обслуживание населения города обеспечивают: 24 библиотеки, 3 учреждения культурно-досугового типа, 3 детские школы искусств, 2 кинотеатра, 2 театра и 1 музей.
Библиотеки города обладают библиотечным фондом в количестве 487 тыс. экземпляров и ежегодно обслуживают около 80 тыс. читателей. Количество новых поступлений книжного фонда в 2008 году составит 52 тыс. экземпляров.
Обеспеченность населения города библиотеками на 1 тыс. жителей в 2008 году составит 98% к нормативу (все библиотеки размещены в приспособленных помещениях), объем пополнения книжного фонда в год - 85,2%, кинотеатрами - 100%, музеями - 20%, театрами - 214%.
Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в 2008 году возрастет до 28,4% в связи с реконструкцией здания муниципального учреждения "Дворец искусств". В 2009 году в результате реконструкции здания муниципального учреждения "Центр национальных культур" обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями составит 28,8%.
Библиотечный и музейный фонды
Музейный фонд, тыс. ед.
40─┐                                                               38
│                                       36          37
30      
20      
10
2006 год  2007 год   2008 год   2009 год   2010 год   2011 год 
отчет       отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз
33,1       34,5         35       ┌──────┐
 
 
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
│      │   │      │    │      │    │      │    │      │
      

Количество новых поступлений библиотечного фонда,
тыс. экз.
60─┐
│
│
│                           52          53          53          53
│                        ┌──────┐    ┌──────┐    ┌──────┐
40                                    
30                                    
20                                    
10
2006 год  2007 год   2008 год   2009 год   2010 год   2011 год 
отчет       отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз
45,4
 
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
│      │
20,3     │      │
┌──────┐   │      │
│      │   │      │
│      │   │      │
│      │   │      │
│      │   │      │
      

В 2009 - 2011 годах уровень обеспеченности кинотеатрами, музеями будет иметь стабильный характер и останется на уровне 2008 года. Уровень обеспеченности библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в связи с ростом численности населения города снизится к 2011 году до 97% и 28,4% соответственно.
В 2009 году прогнозируется увеличение фондов музея до 36 тыс. единиц. В 2010 - 2011 годах количество единиц хранения возрастет до 37 тыс. единиц и 38 тыс. единиц соответственно.
Профессиональные театры города, концертные коллективы и учащиеся детских школ искусств и музыкальной школы достойно представляют наш город на различных фестивалях и конкурсах.
Количество обучающихся в 2 школах искусств и музыкальной школе имени Ю.Д.Кузнецова в 2008 году не уменьшится и составит 2230 человек.
В 2010 году планируется ввести в действие детскую школу искусств на 400 мест, что позволит увеличить количество занимающихся творчеством детей на 18%, или до 2630 человек.
Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования за воспитательные функции в рамках национального проекта "Образование" в 2008 году будет выплачено 4,1 млн. рублей. Среднемесячная зарплата педагогических работников возрастет на 9,1% и составит 31,6 тыс. рублей, в 2009 году - 34,2 тыс. рублей.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников в области культуры
Среднемесячная заработная плата педагогических работников
┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌─────────────┐
в т.ч.    2084
20707
┌ - ┴ ┐
>29008>31640>34235
за классное
руководство
2006 год -     2007 год -       2008 год -       2009 год -
отчет          отчет            оценка          прогноз

Продолжат свою работу клубные формирования, в которых каждый может найти занятие по душе: это хоровые, хореографические, вокальные, фольклорные, театральные коллективы и клубы по интересам. Всего в 2008 году осуществляют свою деятельность 123 клубных формирования, из которых 113 работают на бесплатной основе. В клубных формированиях занимается 1159 детей и подростков, из них бесплатно - 991 ребенок.
Показатели развития культуры по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Учреждения культурно-досугового типа ед. 3 3 3 3 3 3
мест 1627 1627 1738 1758 1758 1758
Обеспеченность:
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Стационарные киноустановки единиц 2 2 2 2 2 2
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок мест 364 364 364 364 364 364
Детские школы искусств, эстетического воспитания ед. 3 3 3 3 4 4
мест 1730 1730 1730 1730 2130 2130
Число обучающихся всего человек 2187 2230 2230 2230 2630 2630
Общедоступные библиотеки единиц 24 24 24 24 24 24
Число читателей общедоступных библиотек - всего человек 78905 80288 78500 79000 79500 80000
Библиотечный фонд тыс. ед. 453 473 487 502 517 532
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 10 9,9 9,8 9,8 9,7 9,7
Число музеев единиц 1 1 1 1 1 1
Число единиц хранения единиц 33149 34533 35000 36000 37000 38000
Число профессиональных театров единиц 2 2 2 2 2 2

--------------------------------
<*> Мощность учреждений культурно-досугового типа увеличена в результате проведения реконструкции муниципальных учреждений "Дворца искусств" (2008 год) и "Центр национальных культур" (2009 год).


Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства <*>

--------------------------------
<*> В социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р, по разделу "Культура" внесены изменения.


Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Среднегодовое население 241,4 242,7 244,3 245,8 246,9 248
Библиотеки - всего, единиц 24 24 24 24 24 24
(без учета образовательных учреждений)
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
норматив - 1 объект на 10 тыс. человек % 100 99 98 98 97 97
количество новых поступлений экз. 20311 45396 52000 53000 53000 53000
пополнение книжных фондов в год (на 1 тыс. жит.) тыс. экз. 84,1 187,0 212,9 215,6 214,7 213,7
норматив - 250 книг на 1 тыс. человек % 33,6 74,8 85,2 86,2 85,9 85,5
Кинотеатры единиц 2 2 2 2 2 2
мест 364 364 364 364 364 364
обеспеченность, норматив: 1 - 2 организации культуры % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Дома культуры, клубы единиц 3 3 3 3 3 3
мест 1627 1627 1738 1758 1758 1758
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 6,7 6,7 7,1 7,2 7,1 7,1
норматив - 25 мест % 26,8 26,8 28,4 28,8 28,4 28,4
Музеи единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность, норматив: 4 - 5 учреждений культуры % 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Театры единиц 2 2 2 2 2 2
мест 486 523 523 523 523 523
обеспеченность (на 5 тыс. жителей) мест 10,1 10,8 10,7 10,6 10,6 10,5
норматив: 4 - 5 мест на каждые 5 тыс. жителей % 202 216 214 212 212 210
Парки культуры и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 100 тыс. человек % 41,4 41,2 40,9 40,7 40,5 40,3
Детские школы искусств единиц 3 3 3 3 4 4
мест 1730 1730 1730 1730 2130 2130
обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.) мест 68,1 70,6 70,6 70,9 86,6 86,9
норматив - 120 мест % 56,8 58,8 58,8 59,1 72,2 72,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В области физической культуры и спорта основными задачами на 2009 - 2011 годы станут дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта, улучшение физического состояния населения и в первую очередь молодого поколения.
Важным фактором создания условий для развития физической культуры и спорта является укрепление материально-технической базы, строительство новых и реконструкция имеющихся спортивных сооружений.
С целью расширения возможностей для занятий физической культурой и спортом в 2008 году планируется ввести в действие физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического университета (Нефтяник-3), где разместятся 7 спортивных залов и бассейн.
В результате количество объектов спорта увеличится на 3,5%, или до 234 единиц, в том числе: 20 крытых плавательных бассейнов, стадион "Центральный", 153 спортивных зала, 57 спортивных площадок и полей, 2 тира и лыжная база "Татра". Единовременная пропускная способность спортсооружений увеличится на 4,3%, или до 6116 человек.
Наличие и обеспеченность объектами
физической культуры и спорта
2006 год -   2007 год -    2008 год -    2009 год -    2010 год -    2011 год -
отчет        отчет         оценка       прогноз       прогноз       прогноз
┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
>
 
226 x 5870 >226x5862> 234 x 6116
> 241 x 6332 >242x6432> 243 x 6496
└┬──┘* 12,7%
└┬──┘* 12,8%
└┬──┘* 13,2%
┌─┐
Количество спортивных сооружений, единиц
└─┘
x  Единовременная пропускная способность, человек в день
*  Обеспеченность спортивными сооружениями в % к нормативу

В среднесрочной перспективе продолжится работа по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. В 2009 году предполагается ввести в эксплуатацию 2 физкультурно-спортивных комплекса, скалодром, 2 универсальные площадки и 2 футбольных поля, в 2010 году - спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, в 2011 году - физкультурно-спортивный комплекс.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2009 году увеличится на 0,9% к уровню 2007 года, или до 13,6% к нормативу. В 2010 - 2011 годах в связи с вводом в эксплуатацию ряда спортивных объектов обеспеченность будет иметь тенденцию к росту и составит 13,7% и 13,8% соответственно.
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Нефтяник-3" предполагается создать школу высшего спортивного мастерства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по подготовке спортсменов высокого класса для участия в соревнованиях различного уровня. Количество детско-юношеских спортивных школ в 2008 году составит 6 единиц, где будут заниматься 10936 детей и подростков.
Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, в 2009 году возрастет на 12%, или до 12250 человек. По прогнозу в 2010 - 2011 годах количество занимающихся увеличится до 12858 человек и 13248 человек соответственно.
Работа с детьми в системе дополнительного образования ориентирована на формирование успешности ребенка, развитие его возможностей и способностей. Немаловажная роль в этом отводится педагогическим работникам, с целью поддержания которых осуществляются выплаты за воспитательные функции в рамках национального проекта "Образование". Сумма выплат в 2008 году составит 4,0 млн. рублей.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников
в области физической культуры и спорта
Среднемесячная заработная плата педагогических работников
┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌─────────────┐
в т.ч.      1718
20746
┌ - ┴ ┐
>22896>24319>25533
за классное
руководство
2006 год -     2007 год -       2008 год -       2009 год -
отчет          отчет            оценка          прогноз

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2008 году вырастет на 6,2% к уровню 2007 года и составит 24,3 тыс. рублей. По прогнозу на 2009 год среднемесячную заработную плату педагогических работников планируется увеличить до 25,5 тыс. рублей.
Наличие и обеспеченность объектами
физической культуры и спорта
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 241,4 242,7 244,3 245,8 246,9 248
Спортивные сооружения, всего (с учетом образовательных учреждений) единиц 226 226 234 241 242 243
единовременная пропускная способность человек в день 5870 5862 6116 6332 6432 6496
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) человек в день 24,3 24,2 25,0 25,8 26,1 26,2
норматив - 190 единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей % 12,8 12,7 13,2 13,6 13,7 13,8
Физкультурноспортивные залы единиц 146 146 153 155 155 156
(с учетом образовательных учреждений) кв. м 37876 37876 40392 42880 43744 44954
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 156,9 156,1 165,3 174,5 177,2 181,3
норматив - 350 кв. м % 44,8 44,6 47,2 49,8 50,6 51,8
Бассейны единиц 20 19 20 20 21 21
(с учетом образовательных учреждений) кв. м зеркала воды 3092 2842 3242 3242 3492 3492
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 12,8 11,7 13,3 13,2 14,1 14,1
норматив - 75 кв. м % 17,1 15,6 17,7 17,6 18,9 18,8
единовременная пропускная способность человек 423 395 437 437 465 465
Плоскостные спортивные сооружения в том числе:
Стадион единиц 1 1 1 1 1 1
количество мест мест 5000 5000 5000 5000 5000 5000
кв. м 42756 42756 42756 42756 42756 42756
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 177,1 176,2 175,0 173,9 173,2 172,4
норматив - 1949,4 кв. м % 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8,8
Площадки единиц 38 39 39 42 42 42
(с учетом образовательных учреждений)
Поля единиц 18 18 18 20 20 20
(с учетом образовательных учреждений)
Лыжная база "Татра" единиц 1 1 1 1 1 1
Тиры единиц 2 2 2 2 2 2
Детские юношеские спортивные школы всего единиц 4 5 6 6 6 6
мест 5318 5450 6222 6879 7183 7378
Всего занимается детей и подростков человек 6037 9392 10936 12250 12858 13248

--------------------------------
<*> Данные представлены управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска в соответствии с формой 1-ФК.


СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В среднесрочной перспективе основным направлением в области социального обеспечения населения является снижение социальной напряженности, содействие повышению уровня жизни нуждающихся категорий населения.
В городе сложилась эффективная система социальной защиты населения, представленная 10 учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которые играют ведущую роль в оказании помощи различным категориям гражданам.
Всего численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, в 2008 году составит 44,8 тыс. человек. По прогнозу в 2009 - 2011 годах планируется увеличение до 45,5 тыс. человек, что связано с установлением новых пособий в рамках Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Учреждения социальной защиты населения предоставляют широкий спектр комплексных услуг, направленных на улучшение положения социально незащищенных групп населения. Работают отделения: дневного пребывания для несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи, перевозки несовершеннолетних, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, медико-социальной реабилитации, круглосуточный "телефон доверия" и другие.
Особое внимание уделяется семье и детям. В центрах по оказанию социальной помощи семье и детям в 2008 году различную социальную помощь получат 26,2 тыс. человек. В 2009 - 2011 годах количество граждан, получающих социальную помощь в центрах, планируется сохранить на уровне 2008 года.
Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог" в 2008 году социальную помощь окажет 13,7 тыс. нуждающимся. Адресную социальную помощь получат 2,3 тыс. малоимущих граждан. В прогнозный период численность малоимущих граждан, получающих социальную помощь, будет уменьшаться, что обусловлено повышением уровня жизни и доходов жителей города. По прогнозу в 2011 году она составит 1,5 тыс. человек.
Для информирования отдельных категорий граждан о предоставленных им льготах в административных зданиях администрации города размещены 5 информационных киосков. Кроме того, в круглосуточном режиме работает автоинформатор, сообщающий о деятельности всех социальных служб города.
Важную роль в решении проблем социально незащищенных категорий граждан по-прежнему будет играть реализация мероприятий "Комплексной программы социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2007 - 2009 годы". Предусматривается сохранить выплаты к пенсиям из средств городского бюджета неработающим пенсионерам, выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и представителям коренных малочисленных народов Севера при рождении ребенка и другие, продолжит работу "социальное такси" по организации перевоза по остросоциальным нуждам.
Социальная поддержка и социальная помощь
отдельным категориям граждан из городского бюджета
2007 год - отчет                        2008 год - оценка
┌─────────────────────────────────┐
176 млн. рублей
199млн.рублей
- всего выплаты                         - всего выплаты
┌─────────────────────────────────┐
146 млн. рублей
161млн.рублей
- в т.ч. неработающим пенсионерам       - в т.ч. неработающим пенсионерам

Получает свое развитие институт приемной семьи. В рамках городской целевой "Программы по поддержке семей с детьми, преодолению социального сиротства и развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "СемьЯ" на 2007 - 2009 годы" продолжится оказание помощи приемным семьям, взявшим на воспитание детей. За счет средств городского бюджета будут осуществляться выплаты приемным семьям к началу учебного года, на страхование жизни и здоровья детей, единовременные поощрительные выплаты приемным родителям. Предусмотрено приобретение мебели, оборудования, инвентаря и одежды для приемных детей и оплата расходов на проведение ремонтных работ жилых помещений, где проживает приемная семья.
В связи с проведением в 2008 году Года семьи в Российской Федерации на территории города в рамках программы проходят мероприятия, направленные на укрепление института семьи, повышение общественного статуса семьи и популяризацию семейных ценностей. Разработан и издан информационный справочник для семей, имеющих детей.
Показатели социального обеспечения по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения всего человек 42533 43960 44845 45500 45500 45500
в том числе по категориям:
престарелые одинокие граждане человек 81 101 101 101 101 101
инвалиды - всего человек 8201 7840 7850 7850 7850 7850
в т.ч. дети-инвалиды человек 814 630 650 650 650 650
Численность инвалидов, прошедших профессиональную подготовку человек 20 34 25 25 25 25
в т.ч. трудоустроено человек 8 27 10 10 10 10
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов ед. 1 1 1 1 1 1
Число проживающих в домах-интернатах человек 135 163 163 163 163 163
в т.ч. детейинвалидов человек - - - - - -
Обеспеченность:
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5
Комплексные Центры социального обслуживания ед. 1 1 1 1 1 1
Численность граждан, обслуживаемых в Центрах социального обслуживания - всего человек 41484 12608 13725 13730 13730 13730
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь человек 5293 3634 2288 1926 1688 1450
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты) ед. 3 3 3 3 3 3
Количество граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям человек 33101 26137 26195 26195 26195 26195
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь человек - - - - - -
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе всего человек 36670 16616 16780 16780 16780 16780
Дома ребенка ед. - - - - - -
Прочие учреждения социальной защиты населения:
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 567 471 480 500 500 500
Социальнооздоровительный центр "Возрождение" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 549 618 620 620 620 620
Центр социальной адаптации "Феникс" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 88 76 80 80 80 80
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 2210 2283 2500 2500 2500 2500
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 27615 30087 30000 30000 30000 30000

--------------------------------
<*> Предоставление адресной социальной помощи малоимущим гражданам осуществляется в отделении срочной социальной помощи УСО ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания "Диалог".


Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания
Показатели Единица измерения 2006 год отчет 2007 год отчет 2008 год оценка 2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 241,4 242,7 244,3 245,8 246,9 248
Количество детей в городе тыс. чел. 52,847 52,192 52,443 53,147 54,155 54,836
Учреждения социального обслуживания ХМАО Югры - всего, единиц 10 10 10 10 10 10
в том числе:
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 170 170 170 170 170 170
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 3 3 3 3 3 3
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 18,9 19,2 19,1 18,8 18,5 18,2
Социальный приют для детей "Арго" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 75 75 75 75 75 75
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 18,9 19,2 19,1 18,8 18,5 18,2
Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог" единиц 1 1 1 1 1 1
обслуж. 41484 12608 13725 13730 13730 13730
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 140 140 140 140 140 140
обеспеченность (на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями) единиц 1 1 1 1 1 1
Социальнооздоровительный центр "Возрождение" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31 31 31
Центр социальной адаптации "Феникс" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31 31 31
Комплексный социальной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 184 184 184 184 184 184
Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 120 120 120 120 120 120
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" единиц 1 1 1 1 1 1
Центр социальной помощи семье и детям "Кардея" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность единиц 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20
норматив - 1 объект на 50 тыс. жителей % 21 21 20 20 20 20
Протезноортопедический комбинат единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 250 тыс. жителей % 104 103 102 102 101 101

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития города Нижневартовска
на 2009 год и на период до 2011 года
Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
I. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) всего тыс. человек 241,4 242,7 244,3 245,4 245,8 245,7 246,9 245,9 248,0
в % к предыдущему году 100,4 100,5 100,7 100,5 100,6 100,1 100,5 100,1 100,4
Численность постоянного населения на начало года человек 240834 241958 243523 245176 245176 245617 246400 245842 247482
Естественное движение
Число родившихся человек 3288 3529 3610 3541 3665 3550 3712 3568 3745
Число умерших человек 1639 1624 1672 1762 1717 1840 1758 1897 1789
Естественный прирост, убыль человек 1649 1905 1938 1779 1948 1710 1954 1671 1956
Миграционное движение
Число прибывших (+) человек 4291 4455 4652 4310 4671 4240 4685 4220 4695
Число выбывших (-) человек 5024 4795 4937 5648 5395 5725 5557 5783 5640
Миграционное сальдо (+, -) человек -733 -340 -285 -1338 -724 -1485 -872 -1563 -945
Численность постоянного населения на конец года человек 241958 243523 245176 245617 246400 245842 247482 245950 248493
II. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E) млн. руб. в ценах соответствующих лет 234702,4 259194,3 360487,2 325829,4 338022,3 338718,0 366561,4 345367,3 392024,8
млн. руб. в сопоставимых ценах 234702,4 233267,9 273468,8 264991,3 275388,1 243702,3 264446,1 224041,7 254775,7
Индекс промышленного производства (C + D + E) % к предыдущему году 96,8 99,4 117,2 96,9 100,7 92,0 96,0 91,9 96,3
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 208914,1 222626,4 290686,7 251808,3 263063,2 260270,7 285767,9 262981,3 304087,3
млн. руб. в сопоставимых ценах 208914,1 201296,1 227940,1 219066,0 228860,3 197410,5 216755,3 178095,1 205940,9
Индекс производства % к предыдущему году 98,5 96,4 113,2 96,1 100,4 90,1 94,7 90,2 95,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 131,8 110,5 115,3 90,1 90,1 114,7 114,7 112,0 112,0
Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 208799,4 222611,9 290295,5 251355,6 262602,5 259762,7 285241,2 262422,7 303496,6
млн. руб. в сопоставимых ценах 208799,4 201282,6 227650,6 218772,2 228561,2 197113,8 216447,5 177796,6 205625,1
Индекс производства % к предыдущему году 98,5 96,4 113,1 96,1 100,4 90,1 94,7 90,2 95,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 131,8 110,5 115,3 90,1 90,1 114,7 114,7 112,0 112,0
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических млн. руб. в ценах соответствующих лет 114,7 14,5 391,2 452,7 460,7 508,0 526,7 558,6 590,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 114,7 13,5 289,5 293,8 299,1 296,7 307,8 298,5 315,8
Индекс производства % к предыдущему году 111,3 11,8 2144,2 101,5 103,3 101,0 102,9 100,6 102,6
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,7 107,7 125,4 114,0 114,0 111,1 111,1 109,3 109,3
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 19777,5 31560,2 63863,7 66565,1 67355,8 69244,8 71178,1 71295,7 74765,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 19777,5 27686,1 41230,1 41575,1 42091,6 41876,3 43077,2 41456,0 43501,5
Индекс производства % к предыдущему году 116,0 140,0 148,9 100,8 102,1 100,7 102,3 99,0 101,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 116,8 114,0 135,9 103,4 103,3 103,3 103,3 104,0 104,0
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. в ценах соответствующих лет 271,8 967,8 1453,4 1618,3 1669,3 1774,7 1890,6 1907,7 2105,5
млн. руб. в сопоставимых ценах 271,8 825,8 1010,0 1025,2 1057,5 1032,4 1099,8 1031,4 1138,3
Индекс производства % к предыдущему году 111,5 303,8 122,3 101,5 104,7 100,7 104,0 99,9 103,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 120,7 117,2 122,8 109,7 109,7 108,9 108,9 107,6 107,6
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. в ценах соответствующих лет 11,3 5,7 5,8 6,3 6,4 6,7 6,8 7,1 7,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 11,3 5,1 4,7 4,7 4,8 4,7 4,9 4,7 4,9
Индекс производства % к предыдущему году 103,9 45,5 91,2 100,9 101,7 100,3 101,2 100,0 101,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,2 111,5 110,2 107,8 107,8 105,7 105,7 105,4 105,4
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс производства % к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. в ценах соответствующих лет 80,4 106,5 116,1 128,9 134,0 138,8 150,4 145,6 165,5
млн. руб. в сопоставимых ценах 80,4 88,8 89,2 89,3 92,9 88,9 96,4 87,6 99,6
Индекс производства % к предыдущему году 142,2 110,4 100,5 100,1 104,1 99,6 103,8 98,5 103,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 130,2 120,0 108,5 110,9 110,9 108,1 108,1 106,5 106,5
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. в ценах соответствующих лет 134,7 158,9 159,7 164,2 177,1 164,8 191,9 163,5 206,3
млн. руб. в сопоставимых ценах 134,7 150,6 140,8 134,2 144,7 127,1 147,9 119,1 150,1
Индекс производства % к предыдущему году 128,8 111,8 93,5 95,3 102,8 94,7 102,2 93,7 101,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,7 105,5 107,5 107,9 107,9 106,0 106,0 105,9 105,9
Подраздел DF: Производство нефтепродуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 15028,2 23140,9 51589,7 52550,9 52939,3 53901,0 54835,1 54874,9 56611,3
млн. руб. в сопоставимых ценах 15028,2 20122,8 31704,1 31786,2 32021,1 31963,6 32517,4 31532,1 32529,8
Индекс производства % к предыдущему году 100,3 133,9 157,6 100,3 101,0 100,6 101,6 98,7 100,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 100,7 115,0 141,5 101,6 101,6 102,0 102,0 103,2 103,2
Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. в ценах соответствующих лет 20,6 26,9 23,1 25,0 26,5 24,9 28,0 24,9 29,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 20,6 24,3 17,1 16,6 17,6 15,9 17,9 15,1 18,0
Индекс производства % к предыдущему году 195,2 118,0 70,2 97,1 102,8 95,9 101,7 94,8 100,7
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 116,5 110,8 122,3 111,4 111,4 103,8 103,8 105,5 105,5
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. в ценах соответствующих лет 108,6 112,0 145,8 167,3 169,6 177,5 182,7 190,1 199,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 108,6 101,1 107,6 110,8 112,3 113,2 116,6 114,9 120,4
Индекс производства % к предыдущему году 174,7 93,1 106,4 103,0 104,4 102,2 103,8 101,5 103,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 116,5 110,8 122,3 111,4 111,4 103,8 103,8 105,5 105,5
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 554,1 779,7 1102,6 1295,7 1334,6 1462,0 1576,5 1607,6 1829,9
млн. руб. в сопоставимых ценах 554,1 719,2 809,1 809,9 834,2 812,3 875,9 817,2 930,2
Индекс производства % к предыдущему году 102,4 129,8 112,5 100,1 103,1 100,3 105,0 100,6 106,2
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 102,1 108,4 125,7 117,4 117,4 112,5 112,5 109,3 109,3
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. в ценах соответствующих лет 257,5 240,4 344,2 395,2 400,6 421,5 433,6 445,2 465,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 257,5 198,8 238,4 242,5 245,8 244,9 251,9 245,6 256,9
Индекс производства % к предыдущему году 167,6 77,2 119,9 101,7 103,1 101,0 102,5 100,3 102,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 117,3 121,0 119,4 112,9 112,9 105,6 105,6 105,3 105,3
38.9: Производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 2408,9 3568,1 6092,0 7087,8 7202,4 7796,6 8122,8 8411,7 9005,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 2408,9 3228,0 4838,8 5085,6 5167,8 5233,1 5452,0 5306,4 5681,0
Индекс производства % к предыдущему году 102,3 134,0 149,9 105,1 106,8 102,9 105,5 101,4 104,2
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 123,3 110,5 113,9 110,7 110,7 106,9 106,9 106,4 106,4
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 494,6 1952,0 2243,3 2458,5 2617,4 2562,4 2915,5 2620,1 3189,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 494,6 1766,0 1781,9 1764,1 1878,1 1720,0 1957,0 1652,9 2011,8
Индекс производства % к предыдущему году 145,2 357,0 100,9 99,0 105,4 97,5 104,2 96,1 102,8
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 123,3 110,5 113,9 110,7 110,7 106,9 106,9 106,4 106,4
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс производства % к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 406,8 501,3 588,0 667,0 678,6 813,9 844,2 897,3 950,8
млн. руб. в сопоставимых ценах 406,8 455,6 488,4 506,0 514,8 520,2 539,5 529,0 560,5
Индекс производства % к предыдущему году 584,7 112,0 107,2 103,6 105,4 102,8 104,8 101,7 103,9
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 129,5 110,0 109,4 109,5 109,5 118,7 118,7 108,4 108,4
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 6010,8 5007,7 5936,8 7456,0 7603,3 9202,5 9615,4 11090,3 13171,8
млн. руб. в сопоставимых ценах 6010,8 4285,7 4298,6 4350,2 4436,2 4415,5 4613,6 4490,6 5333,3
Индекс производства % к предыдущему году 57,8 71,3 100,3 101,2 103,2 101,5 104,0 101,7 115,6
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 117,6 116,8 118,2 124,1 124,1 121,6 121,6 118,5 118,5
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий млн. руб. в ценах соответствующих лет 376,70 338,50 432,55 475,71 478,06 515,16 522,29 559,19 571,91
млн. руб. в сопоставимых ценах 376,70 282,47 284,10 286,61 288,02 289,47 293,45 293,81 300,45
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году 117,7 75,0 100,6 100,9 101,4 101,0 101,9 101,5 102,4
в том числе:
Растениеводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 326,60 260,70 340,68 373,68 375,53 404,59 410,62 438,99 449,93
млн. руб. в сопоставимых ценах 326,60 216,54 217,84 220,01 221,10 222,21 225,52 225,55 231,16
Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году 117,70 66,30 100,60 101,00 101,50 101,00 102,00 101,50 102,50
Индекс-дефлятор продукции растениеводства в % к предыдущему году 112,27 120,40 129,9 108,6 108,6 107,2 107,2 106,9 106,9
Животноводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 50,10 77,80 91,87 102,03 102,53 110,57 111,67 120,20 121,99
млн. руб. в сопоставимых ценах 50,10 65,93 66,26 66,59 66,92 67,26 67,93 68,27 69,29
Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году 129,40 131,60 100,50 100,50 101,00 101,00 101,50 101,50 102,00
Индекс-дефлятор продукции животноводства в % к предыдущему году 113,61 118,00 117,5 110,5 110,5 107,3 107,3 107,1 107,1
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
* Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. в ценах соответствующих лет 40,40 47,50 59,26 65,54 65,86 71,24 71,94 77,37 78,52
млн. руб. в сопоставимых ценах 40,40 40,40 40,55 40,99 41,19 41,52 41,94 42,15 42,77
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях в % к предыдущему году 117,40 100,00 100,36 101,10 101,60 101,30 101,80 101,50 102,00
* Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. в ценах соответствующих лет 14,10 29,90 37,33 41,25 41,41 44,83 45,19 48,74 49,32
млн. руб. в сопоставимых ценах 14,10 24,75 24,85 25,10 25,20 25,43 25,63 25,84 26,14
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в % к предыдущему году 186,80 175,50 100,44 101,00 101,40 101,30 101,70 101,60 102,00
* Продукция в хозяйствах населения млн. руб. в ценах соответствующих лет 322,20 261,10 335,97 368,92 370,79 399,09 405,16 433,09 444,08
млн. руб. в сопоставимых ценах 322,20 217,32 218,70 220,51 221,63 222,52 225,89 225,83 231,53
Индекс производства продукции в хозяйствах населения в % к предыдущему году 117,40 67,45 100,63 100,83 101,34 100,91 101,92 101,49 102,50
IV. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 109,1 109,9 109,9 111,5 133,1 133,1 143,8 143,8 156,2
Протяженность автомобильных дорог федерального значения км - - - - - - - - -
V. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 29553,0 37851,7 53911,4 59982,8 62847,5 63951,1 70920,0 67189,1 79070,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 126,0 110,7 121,2 98,9 103,2 97,1 102,4 96,3 102,1
индексдефлятор, в % к пред. году 110,2 115,7 117,5 112,5 113,0 109,8 110,2 109,1 109,2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 28075,4 37300,7 53414,5 59492,5 62409,6 63528,9 70649,7 66963,0 79008,2
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 153,8 114,8 121,9 99,0 103,4 97,3 102,7 96,6 102,4
индексдефлятор, % к предыдущему году 110,2 115,7 117,5 112,5 113,0 109,8 110,2 109,1 109,2
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. в ценах соответствующих лет 2,1 0,04 0,1 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 65,0 1,6 212,8 98,2 100,2 98,4 100,5 98,6 100,8
Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 20051,9 25556,2 37115,3 41337,1 42653,2 44009,5 47191,9 46381,9 51510,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 143,8 110,2 123,6 99,0 101,7 97,0 100,4 96,6 100,0
в т.ч.
- добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 20051,9 25556,2 37115,3 41337,1 42653,2 44009,5 47191,9 46381,9 51510,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 143,8 110,2 123,6 99,0 101,7 97,0 100,4 96,6 100,0
Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 828,1 2562,0 3018,9 3329,8 3447,5 3581,5 3824,0 3734,9 4174,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 20,2 р. 267,4 100,3 98,0 101,1 98,0 100,7 95,6 100,0
в т.ч.
- производство нефтепродуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 794,5 1947,9 2288,8 2538,8 2619,9 2745,8 2916,1 2875,9 3190,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 20 р. 211,9 100,0 98,6 101,3 98,5 101,0 96,0 100,2
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 15,4 26,6 46,5 54,1 55,8 60,1 63,3 64,4 71,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах - 149,3 148,9 103,4 106,1 101,1 103,0 98,3 102,6
- производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 18,2 518,3 602,3 650,5 676,5 700,0 738,0 743,0 796,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 13,8 р. в 24,6 р. 98,9 96,0 99,4 98,0 99,0 97,3 98,8
- прочие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет - 69,2 81,3 86,4 95,3 75,6 106,6 51,6 116,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах - - 100,0 94,4 103,7 79,8 101,5 62,5 100,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 645,7 1411,1 2087,8 2372,3 2406,4 2615,2 2691,6 2796,1 2939,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 74,2 188,9 125,9 101,0 102,0 100,4 101,5 98,0 100,0
Строительство млн. руб. в ценах соответствующих лет 920,8 1152,4 1875,4 2109,8 2233,6 2277,2 2582,1 2422,3 2887,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 2,1 р. 108,2 138,5 100,0 105,4 98,3 104,9 97,5 102,4
Оптовая и розничная торговля млн. руб. в ценах соответствующих лет 147,0 340,6 280,1 309,2 316,6 333,4 353,4 360,1 393,2
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 175,1 200,3 70,0 98,1 100,0 98,2 101,3 99,0 101,9
Гостиницы и рестораны млн. руб. в ценах соответствующих лет 166,8 179,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 3 р. 92,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт и связь млн. руб. в ценах соответствующих лет 1637,7 1079,2 1268,1 1386,6 1434,3 1481,4 1583,8 1574,2 1734,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 2,1 р. 57,0 100,0 97,2 100,1 97,3 100,2 97,4 100,3
Финансовая деятельность млн. руб. в ценах соответствующих лет 57,3 96,1 160,3 159,5 181,7 154,6 200,9 148,9 220,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 2,7 р. 145,0 142,0 88,4 100,3 88,3 100,3 88,3 100,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 3195,2 3921,7 6096,4 6721,3 7715,6 7254,5 9607,9 7795,9 11876,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 2,3 р. 106,1 132,3 98,0 112,0 98,3 113,0 98,5 113,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение млн. руб. в ценах соответствующих лет 4,2 181,9 117,3 126,2 132,9 133,7 147,9 143,8 163,6
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 3,9 3743,3 54,9 95,6 100,2 96,5 101,0 98,6 101,3
Образование млн. руб. в ценах соответствующих лет 46,4 176,5 437,4 617,5 726,0 612,3 987,3 553,8 1203,2
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 59,0 328,8 210,9 125,5 146,9 90,3 123,4 82,9 111,6
Здравоохранение и представление социальных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 68,9 280,5 370,1 403,1 502,3 434,2 735,7 472,2 1085,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 31,3 351,9 112,3 96,8 120,1 98,1 132,9 99,7 135,1
Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 303,3 363,5 565,3 620,0 659,4 641,3 743,1 578,8 819,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 117,5 103,6 132,4 97,5 103,2 94,2 102,3 82,7 101,0
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования: 28075,4 37300,7 53414,5 59492,5 62409,6 63528,9 70649,7 66963,0 79008,2
Собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 21786,7 28401,1 40648,4 45180,7 47402,5 48318,6 53700,0 50923,3 59813,2
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 163,9 112,7 121,8 98,8 103,2 97,4 102,8 96,6 102,0
из них:
прибыль млн. руб. в ценах соответствующих лет 11596,4 17789,1 27181,8 31060,9 31957,0 33946,9 36508,8 36896,2 41002,9
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 130,3 132,6 130,0 101,6 104,0 99,5 103,7 99,6 102,8
амортизация млн. руб. в ценах соответствующих лет 10190,3 10612,0 13466,6 14119,8 15445,5 14371,7 17191,2 14027,1 18810,3
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 2,3 р. 90,0 108,0 93,2 101,5 92,7 101,0 89,5 100,2
Привлеченные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 6288,7 8899,6 12766,1 14311,8 15007,1 15210,3 16949,7 16039,7 19195,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 126,8 122,3 122,1 99,7 104,0 96,8 102,5 96,7 103,7
из них:
кредиты банков млн. руб. в ценах соответствующих лет 331,5 768,1 902,5 1005,2 1026,0 1087,1 1136,3 1138,6 1245,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах в 3,6 р. 199,7 100,0 99,0 100,6 98,5 100,5 96,0 100,4
заемные средства других организаций млн. руб. в ценах соответствующих лет 10,6 2622,0 3079,3 3436,5 3542,3 3728,0 4009,0 3973,7 4548,5
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 2,2 в 21,3 р. 122,1 99,2 101,8 98,8 102,7 97,7 103,9
бюджетные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 2373,3 2476,3 3076,6 3178,1 3482,4 2815,9 3316,3 2825,3 3585,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 109,3 90,2 105,7 91,8 100,2 80,7 86,4 92,0 99,0
в том числе:
из федерального бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет
в % к предыд. году в сопоставимых ценах
из бюджетов субъектов федерации млн. руб. в ценах соответствующих лет 2373,3 2476,3 3076,6 3178,1 3482,4 2815,9 3316,3 2825,3 3585,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 109,3 90,2 105,7 91,8 100,2 80,7 86,4 92,0 99,0
в т.ч. из местного бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет 461,9 1261,6 1366,7 1400,7 1513,5 1387,3 1619,6 1322,8 1697,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 65,4 236,1 92,0 91,1 98,0 90,2 97,1 87,4 96,0
в т.ч. из окружного бюджета (в том числе программа "Сотрудничество") млн. руб. в ценах соответствующих лет 1911,4 1214,7 1709,9 1777,4 1968,9 1428,6 1696,7 1502,5 1888,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 130,4 54,9 119,8 92,4 101,9 73,2 78,2 96,4 101,9
прочие млн. руб. в ценах соответствующих лет 3573,3 3033,2 5707,7 6692,0 6956,4 7579,3 8488,1 8102,1 9814,9
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 162,9 73,4 160,1 104,2 107,9 103,2 110,7 98,0 105,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. руб. в ценах соответствующих лет 10653,2 14908,3 28528,0 33168,6 34398,4 36708,2 39852,5 39732,4 45080,4
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 147,0 119,1 156,8 99,8 103,5 98,2 102,8 97,6 102,0
индексдефлятор, % к предыдущему году 108,7 117,5 122,0 116,5 116,5 112,7 112,7 110,9 110,9
VI. Труд
Численность трудовых ресурсов тыс. человек 171,1 173,2 176,8 175,6 176,4 174,6 175,9 173,6 175,3
Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего тыс. человек 135,1 142,2 147,2 145,4 146,9 144,5 146,4 143,6 146,0
Из численности занятых всего:
* на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности тыс. человек 33,48 32,94 30,20 29,60 29,70 29,22 29,40 28,83 29,10
* в общественных объединениях и организациях тыс. человек 0,13 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21
* на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности тыс. человек 1,90 2,59 3,05 3,12 3,15 3,16 3,20 3,18 3,23
* в предприятиях с иностранным участием тыс. человек 2,97 4,22 4,55 4,80 4,82 5,01 5,05 5,18 5,23
* в частном секторе - всего тыс. человек
в том числе: 96,62 102,29 109,23 107,70 109,04 106,92 108,58 106,21 108,19
* в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. человек 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
* на частных предприятиях тыс. человек 79,22 86,49 94,53 93,40 94,44 93,02 94,05 92,71 93,73
* индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (включая личное подсобное хозяйство) тыс. человек 17,20 15,60 14,50 14,10 14,40 13,70 14,33 13,30 14,26
Учащиеся с отрывом от производства тыс. человек 17,15 17,25 17,37 17,30 17,42 17,35 17,55 17,38 17,60
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой тыс. человек 18,85 13,75 12,23 12,90 12,08 12,75 11,92 12,62 11,74
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости тыс. человек 0,56 0,37 0,35 0,55 0,38 0,60 0,39 0,65 0,40
Численность работников предприятий и организаций - всего тыс. человек 117,7 126,4 132,5 131,1 132,3 130,6 131,9 130,1 131,5
в том числе: по видам деятельности
добыча полезных ископаемых тыс. человек 23,85 27,56 29,46 29,14 29,40 29,02 29,31 28,90 29,21
производство пищевых продуктов, включая напитки тыс. человек 0,75 0,89 0,94 0,93 0,94 0,93 0,94 0,93 0,94
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг тыс. человек 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации тыс. человек 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
производство нефтепродуктов тыс. человек 0,64 0,49 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50
производство прочих неметаллических минеральных продуктов тыс. человек 0,75 0,88 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98
производство готовых металлических изделий тыс. человек 0,28 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
производство машин и оборудования тыс. человек 2,76 3,07 3,34 3,30 3,33 3,29 3,32 3,28 3,31
производство электрических машин и электрооборудования тыс. человек 0,36 0,56 0,65 0,64 0,65 0,64 0,65 0,64 0,65
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов тыс. человек 0,16 0,42 0,49 0,48 0,49 0,48 0,49 0,48 0,49
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды тыс. человек 5,31 4,69 4,73 4,68 4,72 4,66 4,71 4,64 4,70
сбор, очистка и распределение воды тыс. человек 0,51 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47
строительство тыс. человек 15,82 17,36 18,38 18,18 18,34 18,11 18,28 18,04 18,23
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание тыс. человек 1,56 1,65 1,71 1,69 1,71 1,68 1,70 1,67 1,69
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами тыс. человек 3,00 3,73 4,02 3,98 4,01 3,96 4,00 3,94 3,99
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами тыс. человек 3,27 4,00 4,51 4,46 4,50 4,44 4,49 4,42 4,48
деятельность гостиниц и ресторанов тыс. человек 2,11 2,27 2,36 2,33 2,36 2,32 2,35 2,31 2,34
деятельность сухопутного транспорта тыс. человек 10,12 10,19 10,22 10,11 10,20 10,07 10,17 10,03 10,14
деятельность водного транспорта тыс. человек 0,47 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
деятельность воздушного транспорта тыс. человек 1,14 1,02 1,03 1,02 1,03 1,02 1,03 1,02 1,03
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность тыс. человек 1,14 0,91 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91
связь тыс. человек 1,54 1,64 1,69 1,67 1,69 1,66 1,68 1,65 1,67
финансовое посредничество тыс. человек 1,19 1,36 1,44 1,42 1,44 1,41 1,44 1,40 1,44
операции с недвижимым имуществом тыс. человек 2,17 2,95 3,15 3,12 3,14 3,11 3,13 3,10 3,12
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,24 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий тыс. человек 0,71 0,84 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91
научные исследования и разработки тыс. человек 0,46 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
предоставление прочих видов услуг тыс. человек 7,12 7,84 8,20 8,11 8,18 8,08 8,16 8,05 8,14
образование тыс. человек 9,37 9,38 9,64 9,53 9,62 9,49 9,59 9,45 9,56
здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. человек 8,00 8,13 8,21 8,12 8,19 8,09 8,17 8,06 8,15
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность тыс. человек 1,41 2,17 2,47 2,44 2,47 2,43 2,46 2,42 2,45
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта тыс. человек 1,46 1,58 1,65 1,63 1,65 1,62 1,65 1,61 1,65
предоставление персональных услуг тыс. человек 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
прочие виды деятельности тыс. человек 9,48 8,71 8,72 8,62 8,70 8,59 8,67 8,56 8,64
Фонд заработной платы млн. руб. 32694,9 43202,9 55400,0 62712,8 64319,4 69611,2 73002,5 75876,2 82127,8
Выплаты социального характера - всего млн. руб. 1030,9 1084,7 1138,9 1178,8 1193,6 1214,2 1247,3 1238,5 1297,2
Среднемесячный доход 1 работающего рублей 23878,4 29198,0 35559,1 40612,5 41265,4 45192,3 46910,4 49394,5 52867,6
Среднемесячная заработная плата 1 работающего рублей 23158,1 28476,4 34842,8 39863,2 40513,6 44417,6 46122,4 48601,2 52045,5
в том числе: по видам деятельности
добыча полезных ископаемых рублей 30635 36931 44243 50614 51455 56384 58556 61685 66051
производство пищевых продуктов, включая напитки рублей 10675 15583 22143 25332 25753 28220 29307 30873 33058
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг рублей 14651 17276 20317 23242 23628 25892 26889 28326 30331
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации рублей 18777 18445 19496 22304 22674 24846 25803 27182 29106
производство нефтепродуктов рублей 36669 42799 49861 57041 57988 63543 65991 69517 74437
производство прочих неметаллических минеральных продуктов рублей 19099 24856 32288 36937 37551 41148 42733 45016 48203
производство готовых металлических изделий рублей 15775 21393 28966 33137 33688 36915 38336 40385 43244
производство машин и оборудования рублей 25293 29888 35238 40312 40982 44908 46637 49129 52607
производство электрических машин и электрооборудования рублей 28175 33403 39549 45244 45996 50402 52343 55140 59043
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов рублей 21754 30422 39701 45418 46172 50595 52544 55351 59269
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды рублей 26884 33232 39978 45735 46495 50949 52911 55738 59683
сбор, очистка и распределение воды рублей 15523 20853 27964 31991 32522 35638 37010 38988 41747
строительство рублей 16572 22641 30860 35303 35890 39328 40843 43025 46070
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание рублей 14268 19091 25486 29157 29641 32480 33731 35534 38049
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами рублей 13021 17028 22239 25441 25863 28341 29433 31005 33200
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами рублей 11517 13552 15924 18217 18519 20293 21075 22201 23772
деятельность гостиниц и ресторанов рублей 12745 14678 16880 19310 19631 21512 22340 23534 25200
деятельность сухопутного транспорта рублей 21751 27564 34703 39700 40360 44226 45929 48383 51808
деятельность водного транспорта рублей 15925 18153 20658 23633 24025 26327 27341 28802 30841
деятельность воздушного транспорта рублей 34053 42573 49938 57129 58078 63642 66093 69624 74553
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность рублей 25353 26821 28350 32432 32971 36129 37521 39526 42323
связь рублей 23735 28089 33173 37950 38580 42276 43904 46250 49524
финансовое посредничество рублей 33871 43500 50678 57975 58938 64584 67071 70655 75657
операции с недвижимым имуществом рублей 15465 17223 19152 21910 22274 24408 25348 26702 28592
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования рублей 13390 26295 37391 42776 43486 47652 49487 52132 55822
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий рублей 25388 24660 26288 30073 30572 33501 34791 36650 39245
научные исследования и разработки рублей 45863 57404 61709 70595 71768 78643 81672 86036 92126
предоставление прочих видов услуг рублей 31060 38113 46345 53019 53900 59063 61338 64615 69189
образование рублей 17427 22081 27932 31955 32485 35598 36968 38944 41700
здравоохранение и предоставление социальных услуг рублей 19128 25022 32679 37384 38005 41646 43250 45561 48786
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность рублей 14574 18087 22410 25637 26063 28559 29659 31244 33456
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта рублей 15242 17909 21007 24032 24431 26772 27803 29289 31362
предоставление персональных услуг рублей 10080 13096 16986 19431 19754 21647 22480 23681 25358
прочие виды деятельности рублей 30203 34786 39969 45725 46484 50937 52899 55725 59670
VII. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего млн. руб. 54813,9 69209,4 87144,7 99569,5 102182,6 111188,3 117579,5 122761,8 133931,3
в том числе:
оплата труда млн. руб. 32694,9 43202,9 55400,0 62712,8 64319,4 69611,2 73002,5 75876,2 82127,8
социальные трансферты - всего млн. руб. 4636,7 5647,7 7885,8 9526,1 9712,9 11453,5 11916,5 13460,8 14267,3
в т.ч. пенсии млн. руб. 2455,6 2994,2 4622,8 5714,5 5798,1 7070,2 7279,2 8475,2 8854,6
доходы от собственности, предпринимательской деятельности и др. виды доходов млн. руб. 17482,3 20358,8 23858,9 27330,6 28150,3 30123,6 32660,5 33424,8 37536,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыд. году 109,9 116,3 112,0 105,1 107,9 104,5 107,6 103,6 106,8
Расходы и сбережения - всего млн. руб. 67468,8 87813,8 107053,4 120144,9 123994,6 132334,3 140955,3 144036,9 158351,3
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 48795,7 65632,3 82218,6 94227,3 97230,9 105845,7 112594,5 117560,1 128884,3
обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб. 8452,8 10416,8 12276,4 13439,6 13766,2 14462,7 15355,0 15374,1 16882,5
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.) млн. руб. 10220,3 11764,7 12558,4 12478,0 12997,5 12025,9 13005,8 11102,7 12584,5
Среднемесячный доход на душу населения рублей 18922 23764 29726 33812 34643 37711 39685 41603 45004
Среднемесячный размер пенсии рублей 4372,0 5580,3 7394,0 8917,2 8917,2 10816,5 10816,5 12774,3 12774,3
Среднемесячный размер пенсии с учетом доплат из окружного и городского бюджетов рублей 5442,9 6824,3 8705,6 10265,9 10275,2 12200,0 12219,8 14190,5 14222,9
Социальные индикаторы
Темп роста номинальной оплаты труда % 117,5 123,0 122,4 114,4 116,3 111,4 113,8 109,4 112,8
Индекс роста реальной оплаты труда % 105,3 112,8 107,6 104,5 106,2 103,7 105,9 102,1 105,3
Темп роста денежных доходов населения % 125,1 125,6 125,1 113,7 116,5 111,5 114,6 110,3 113,4
Индекс реальных денежных доходов населения % 109,9 116,3 112,0 105,1 107,9 104,5 107,6 103,6 106,8
Темп роста пенсии % 111,5 127,6 132,5 120,6 120,6 121,3 121,3 118,1 118,1
Среднемесячный бюджет прожиточного минимума
на душу населения рублей 5112,0 6010,5 7290,7 8223,9 8223,9 9054,5 9054,5 9923,7 9923,7
трудоспособного населения рублей 5383,0 6419,5 7793,3 8790,8 8790,8 9678,7 9678,7 10607,9 10607,9
пенсионеров рублей 4163,0 4821,5 5838,8 6586,2 6586,2 7251,4 7251,4 7947,5 7947,5
детей рублей 4840,0 5524,5 6706,7 7565,2 7565,2 8329,3 8329,3 9128,9 9128,9
Соотношение прожиточного минимума:
средней заработной платы коэффициент 4,30 4,44 4,47 4,53 4,61 4,59 4,77 4,58 4,91
среднедушевого дохода коэффициент 3,70 3,95 4,08 4,11 4,21 4,16 4,38 4,19 4,54
дохода пенсионера с учетом доплат из окружного и городского бюджетов коэффициент 1,31 1,42 1,49 1,56 1,56 1,69 1,69 1,79 1,79
VIII. Потребительский рынок
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 111,6 108,0 111,8 108,5 108,5 107,0 107,0 106,8 106,8
Индекс потребительских цен (среднегодовой) в % к предыдущему году 111,6 109,0 113,7 109,5 109,5 107,5 107,5 107,2 107,2
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих лет 38525,4 52703,5 66323,4 75221,4 77783,0 83879,4 89627,0 92475,7 102024,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 121,1 125,8 112,3 105,7 109,3 105,0 108,5 104,6 108,0
индекс цен на товары в % к пред. году 110,9 108,7 112,1 107,3 107,3 106,2 106,2 105,4 105,4
на душу населения рублей 159591,5 217154,9 271483,4 306525,7 316448,3 341389,5 363009,3 376070,4 411387,9
удельный вес в потребительских расходах % 79,0 80,3 80,7 79,8 80,0 79,2 79,6 78,7 79,2
Оборот общественного питания млн. руб. в ценах соответствующих лет 2459,1 3552,2 4696,3 5812,4 6022,0 7032,4 7486,6 8277,1 9058,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 139,6 126,6 117,0 111,0 115,0 109,0 112,0 107,0 110,0
индекс цен и тарифов в % к пред. году 120,00 114,10 113,0 111,5 111,5 111,0 111,0 110,0 110,0
на душу населения рублей 10186,8 14636,2 19223,5 23685,4 24499,6 28621,9 30322,4 33660,4 36527,0
удельный вес в потребительских расходах % 5,0 5,4 5,7 6,2 6,2 6,6 6,6 7,0 7,0
Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 7811,2 9376,60 11198,8 13193,4 13426,0 14933,8 15481,1 16807,2 17801,5
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 109,4 109,6 104,2 102,0 103,8 101,7 103,6 101,3 103,5
индекс цен и тарифов на услуги в % к пред. году 114,1 109,5 114,6 115,5 115,5 111,3 111,3 111,1 111,1
на душу населения рублей 32357,9 38634,5 45840,4 53762,8 54621,6 60780,6 62701,9 68349,7 71780,2
удельный вес в потребительских расходах % 16,0 14,3 13,6 14,0 13,8 14,1 13,7 14,3 13,8
в том числе:
* бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 351,5 451,0 532,7 617,8 620,1 708,5 714,5 806,4 818,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 107,3 107,2 107,0 106,1 106,5 105,6 106,1 105,2 105,9
на душу населения рублей 1456,1 1858,3 2180,5 2517,5 2522,8 2883,6 2893,9 3279,4 3301,2
удельный вес в потребительских расходах % 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6
* транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1735,7 2043,1 2463,7 2915,5 2957,1 3298,1 3406,7 3684,8 3902,6
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 148,0 107,3 106,9 105,0 106,5 103,5 105,4 102,5 105,1
на душу населения рублей 7190,1 8418,2 10084,7 11880,6 12030,5 13423,3 13797,9 14985,0 15736,3
удельный вес в потребительских расходах % 3,6 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,0
* услуги связи млн. руб. в ценах соответствующих лет 1648,2 1989,1 2394,5 2832,5 2870,0 3206,4 3295,0 3602,4 3761,9
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 105,0 109,3 107,8 106,0 107,4 105,4 106,9 104,9 106,6
на душу населения рублей 6827,7 8195,7 9801,5 11542,4 11676,2 13050,1 13345,5 14649,9 15169,0
удельный вес в потребительских расходах % 3,4 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 2,9
* жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1207,0 1548,1 1853,8 2194,0 2236,9 2478,7 2576,6 2802,9 2973,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 105,4 112,5 108,4 107,2 109,3 107,6 109,7 107,9 110,1
на душу населения рублей 5000,0 6378,7 7588,2 8940,5 9100,5 10088,3 10435,8 11398,5 11987,9
удельный вес в потребительских расходах % 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
* коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1310,7 1420,9 1702,2 2020,4 2077,8 2272,3 2405,2 2555,6 2786,4
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,8 103,8 106,5 105,6 108,6 106,0 109,1 106,3 109,5
на душу населения рублей 5429,6 5854,6 6967,7 8233,1 8453,2 9248,3 9741,6 10392,8 11235,5
удельный вес в потребительских расходах % 2,7 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
* услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствующих лет 58,1 68,0 76,9 85,7 86,5 94,4 96,6 103,3 107,4
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 108,6 108,0 106,7 105,5 106,5 104,9 106,3 104,4 106,1
на душу населения рублей 240,7 280,2 314,8 349,2 351,9 384,2 391,3 420,1 433,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* туристские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 194,0 328,0 384,6 439,1 442,4 492,4 500,3 549,1 563,1
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 206,1 136,4 109,0 106,9 107,7 106,4 107,3 106,0 107,0
на душу населения рублей 803,6 1351,5 1574,3 1789,3 1799,8 2004,1 2026,3 2233,0 2270,6
удельный вес в потребительских расходах % 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4
* услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствующих лет 42,2 42,4 52,7 63,0 64,3 73,3 76,7 84,6 90,8
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,3 98,1 105,2 106,0 108,3 105,5 108,0 105,1 107,8
на душу населения рублей 174,8 174,7 215,7 256,7 261,6 298,3 310,7 344,0 366,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 410,3 490,3 561,7 633,7 639,8 699,0 714,0 763,8 791,6
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 104,7 107,5 105,0 103,6 104,6 103,1 104,3 102,6 104,1
на душу населения рублей 1699,7 2020,2 2299,2 2582,3 2602,9 2844,9 2891,9 3106,1 3191,9
удельный вес в потребительских расходах % 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
* санаторнооздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 71,1 57,4 61,2 64,7 64,8 67,0 67,4 68,9 69,7
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 187,7 72,3 101,6 101,0 101,2 100,5 100,9 100,1 100,7
на душу населения рублей 294,5 236,5 250,5 263,7 263,6 272,7 273,0 280,2 281,0
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1,5 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 100,8 94,0 100,9 100,4 100,6 100,2 100,5 100,0 100,4
на душу населения рублей 6,2 6,2 7,0 7,7 7,7 8,1 8,1 8,5 8,5
удельный вес в потребительских расходах % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствующих лет 35,1 43,1 47,8 52,8 52,9 57,8 58,1 62,9 63,5
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 102,0 104,3 101,8 101,4 101,6 101,1 101,4 100,9 101,3
на душу населения рублей 145,4 177,6 195,7 215,2 215,2 235,2 235,3 255,8 256,0
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
* услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствующих лет 686,0 824,7 992,9 1174,5 1206,7 1364,5 1441,6 1582,4 1720,6
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,8 107,2 107,5 105,8 108,7 106,0 109,0 106,2 109,3
на душу населения рублей 2841,8 3398,0 4064,3 4786,1 4909,3 5553,5 5838,8 6435,1 6937,9
удельный вес в потребительских расходах % 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
* прочие виды платных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 59,9 69,0 72,4 98,0 104,9 119,4 126,6 138,0 150,1
на душу населения рублей 248,1 284,3 296,4 399,3 426,8 486,0 512,8 561,2 605,2
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IX. Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 84,5 101,3 120,9 119,6 125,3 132,0 140,1 153,4 160,9
в том числе за счет:
* средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади 27,0 28,1 26,5 32,7 38,4 24,4 32,5 23,2 30,7
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) кв. м на человека 17,4 17,7 18,0 18,2 18,3 18,6 18,7 19,1 19,2
* Полная стоимость предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг млн. руб. 2330,3 2843,5 3322,8 3559,0 3946,6 3844,2 4706,9 4164,8 5551,8
* Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг с учетом жилого фонда старой части города % 92,0 95,7 96,9 97,5 97,5 97,6 97,6 97,7 97,7
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 11,5 11,8 12,4 12,7 12,8 15,0 15,2 15,4 15,5
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 29037 28009 28977 28530 28530 28670 28670 28700 28700
начального профессионального образования тыс. человек 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
среднего профессионального образования тыс. человек 3,4 3,7 4,0 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5
высшего профессионального образования тыс. человек 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования человек 784 786 955 958 958 1145 1145 1050 1050
высшего профессионального образования человек 612 642 603 797 797 1027 1027 815 815
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей 133,1 132,6 131,7 129,7 129,5 129,5 128,9 129,4 128,3
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 122,2 120,3 119,5 117,6 117,4 117,4 116,8 117,3 116,3
медико-социальной помощи коек на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
стационаров дневного пребывания коек на 10 тыс. населения 8,3 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4
амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 238,4 242,9 241,3 240,2 239,8 239,9 238,8 239,7 237,7
в том числе:
* дневными стационарами посещений в смену на 10 тыс. населения 8,3 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4
* фельдшерскоакушерскими пунктами посещений в смену на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
врачами чел. на 10 тыс. населения 45,4 47,2 47,7 48,5 48,4 49,5 49,2 50,4 50,0
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,4 0,3 0,5 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 134,4 137,5 137,5 137,9 137,7 138,6 137,9 139,1 137,9
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
* общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 10 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,8 9,7
* учреждениями культурнодосугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей дошкольного возраста 47,5 45,4 45,7 46,0 46,0 54,8 54,8 54,6 54,6
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 80,0 82,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
* город % 80,0 82,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
* село % - - - - - - - - -
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты тыс. человек 37,3 37,7 38,5 38,9 39,2 39,7 40,0 40,5 40,8
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты человек на 1000 человек населения 154,5 155,3 157,6 158,5 159,5 161,6 162,0 164,7 164,5
Число зарегистрированных преступлений единиц 10780 9459 8669 8587 8586 8504 8503 8424 8421
X. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования млн. руб. 161,2 95,2 43,2 45,2 49,5 47,6 55,6 50,9 62,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 95,1 51,0 38,6 93,0 101,3 96,0 102,0 98,0 102,4
XI. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель тыс. тонн 19,5 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,8 13,8 14,1
Овощи тыс. тонн 4,4 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3
Скот и птица тыс. тонн 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Молоко тыс. тонн 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Яйца млн. штук 13 11,54 11,54 11,44 11,65 11,37 11,81 11,36 12,05
Древесина деловая тыс. плот. куб. м 226,6 234,7 235,9 219,7 242,5 204,0 249,1 184,4 254,8
Нефть, включая газовый конденсат тыс. тонн 33514,1 32292,4 36244,0 34787,5 36280,1 31324,0 34321,8 28249,5 32585,2
Газ естественный (природный) млн. куб. м 4561,4 3938,5 5568,8 5361,0 6173,0 4916,8 6575,7 4188,7 6576,5
Мясо, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 0,02 0,16 0,11 0,1 0,12 0,105 0,13 0,109 0,138
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные тыс. тонн 0,44 0,47 0,61 0,66 0,69 0,68 0,75 0,69 0,8
Водка и ликероводочные изделия тыс. дкл 41,9 59,0 58,0 55,1 62,8 50,1 65,9 44,2 67,6
Пиво тыс. дкл 286,1 321,9 318,7 317,4 350,5 307,4 377,8 292,3 402,0
Обувь тыс. пар 0,6 1,3 1,8 1,83 1,9 1,85 2 1,86 2,1
Пиломатериалы тыс. куб. м 11,9 10,8 14,3 14,8 15,7 15 16,8 14,85 17,75
Топливо дизельное тыс. тонн 462,2 464,2 467,7 461,0 467,7 463,3 474,0 461,0 476,4
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. условных кирпичей 1,00 1,53 1,75 1,75 1,83 1,76 1,97 1,78 2,17
Электроэнергия млн. кВт. ч 8,7 7,7 9,4 9,65 9,81 9,76 10,09 9,83 15,91
в том числе вырабатываемая:
ТЭС млн. кВт. ч 8,7 7,7 9,4 9,65 9,81 9,76 10,09 9,83 15,91

Пояснительная записка к основным показателям развития
муниципального сектора города Нижневартовска на 2009 год
Количество организаций муниципальной формы собственности в 2008 году составит 143 единицы, из них 128 учреждений социальной сферы и 15 муниципальных унитарных предприятий.
В 2008 году переданы в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: муниципальное учреждение "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" и муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа-интернат N 39.
В результате реорганизации муниципального учреждения "Центр развития образования" к нему присоединено муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат информационных технологий".
Созданы 2 новых муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение "Клуб технических видов спорта "Юность Самотлора" и муниципальное автономное дошкольное учреждение города Нижневартовска центр развития ребенка - детский сад N 41 "Росинка". Кроме того, планируется создание муниципального бюджетного учреждения по эксплуатации объектов городского хозяйства.
В 2008 году приватизирован путем преобразования в ОАО кинотеатр "Мир" и ПРЭТ N 2. В дальнейшем планируется приватизировать следующие муниципальные унитарные предприятия: "Жилищный трест N 1", "Жилищный трест N 2", ПРЭТ N 1, ТРК "Самотлор", МУСМЭП по ОБДД.
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2008 году увеличится по сравнению с 2007 годом на 5,5% и составит 23,2 тысячи человек. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых составит 15,8%.
Общая площадь муниципального жилищного фонда по оценке 2008 года составит 782,5 тыс. кв. м, в 2009 году прогнозируется 730 тыс. кв. м. Снижение муниципального жилищного фонда связано с оформлением в собственность гражданами муниципального жилья и сносом ветхих и аварийных домов.
В 2009 году прогнозируемый ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по второму варианту составит 125,3 тыс. кв. метров, в том числе за счет средств местного бюджета 31,1 тыс. кв. метров.
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2008 году возрастут в 3,4 раза, или до 168,6 млн. рублей. Увеличение поступлений произойдет в связи с реализацией Программы приватизации муниципального имущества и перечислением в бюджет города в январе 2008 года денежных средств, полученных в результате приватизации муниципальной собственности в 2007 году.
По прогнозу на 2009 год доходы, полученные от продажи имущества, составят по первому варианту 41 млн. рублей и по второму варианту 46,5 млн. рублей. Снижение данного вида доходов обусловлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", по которому органы местного самоуправления должны осуществить приватизацию или перепрофилирование имущества до 1 января 2009 года. Поступление денежных средств в 2009 году ожидается от реализации муниципальных жилых помещений.
Доходы от сдачи в аренду имущества в 2008 году составят 875,6 млн. рублей. По прогнозу в 2009 году планируется снижение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, по второму варианту до 693,5 млн. рублей, в связи с безвозмездной передачей ряда объектов в собственность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Удельный вес муниципального сектора экономики в промышленности города составляет - менее 1%. Наиболее крупными являются предприятия, действующие в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.
В 2008 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям муниципальной формы собственности составит 2023,4 млн. рублей, в 2009 году прогнозируется с ростом на 22,7% в действующих ценах, или до 2482,6 млн. рублей по второму варианту.
По-прежнему основную долю объема отгруженной продукции в промышленном производстве муниципального сектора вырабатывают муниципальные предприятия тепло- и водоснабжения. Кроме того, муниципальные предприятия занимаются издательской и полиграфической деятельностью. На них приходится около 3% объема продукции промышленного производства данного сектора экономики.
В 2008 году инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования составят 2965,4 млн. рублей. В 2009 году предполагаемый объем инвестиций в основной капитал по первому варианту ожидается в сумме 3285,1 млн. рублей, по второму варианту 3346,8 млн. рублей. Основной объем инвестиций (более 80,0%) предполагается направлять на строительство объектов жилищно-коммунального назначения и объектов социальной сферы, а также на реконструкцию инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения города. Остальные средства будут направлены на приобретение основных фондов для муниципальных предприятий и организаций.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в 2008 году возрастет к уровню 2007 года на 24% и составит 6,2 млн. рублей. По прогнозу в 2009 году оборот розничной торговли увеличится до 6,8 млн. рублей - по второму варианту.
Сохранятся позитивные направления развития рынка платных услуг, предлагаемых населению муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. В 2008 году объем платных услуг прогнозируется в сумме 3382,3 млн. рублей, а в 2009 году платные услуги населению предполагается оказать в размере 4055,0 млн. рублей по 2 варианту.