Постановление от 28.09.2012 г № 360-П
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 8 июня 2011 года N 207-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период до 2013 года“»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 июня 2008 года N 115-п "О порядке и форме принятий решений о заключении долгосрочных государственных контрактов", в целях уточнения объемов финансирования целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2013 года" и совершенствования механизма ее реализации Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2011 года N 207-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2013 года" (далее - целевая программа) следующие изменения:
1.1.Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Поручить Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для заключения с победителем открытого конкурса долгосрочного государственного контракта, предметом которого является выполнение научно-исследовательской работы по теме "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот".".
1.2.В приложении:
1.2.1.В разделе 3:
1.2.1.1.В абзаце 3 пункта 1.3 слова "критерии и осуществить внедрение формализованных процедур принятия новых расходных обязательств бюджета автономного округа, организовать конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств бюджета автономного округа" заменить словами "порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
1.2.1.2.В абзаце 4 пункта 1.5 слова "Использование установленных критериев принятия новых расходных обязательств бюджета автономного округа и организация конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на первых порах могут" заменить словами "Организация конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на первых порах может".
1.2.1.3.В абзаце 3 пункта 2.3 слова "наделения органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями автономного округа, позволяющими" заменить словами "деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий, позволяющую".
1.2.1.4.Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1Программные мероприятия
┌──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ N │Мероприятия программы│Государственный │ Источники │ Финансовые затраты │ Ожидаемые │
│п./п. │ │ заказчик │ финанси- │ на реализацию │ результаты │
│ │ │ │ рования │ (тыс. рублей) │ │
│ │ │ │ ├─────┬───────────────┤ │
│ │ │ │ │всего│ в том числе │ │
│ │ │ │ │ ├────┬─────┬────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │2011│2012 │2013│ │
│ │ │ │ │ │ г. │ г. │ г. │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Цель: повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, │
│ оптимизация деятельности публично-правовых образований при выполнении государственных │
│ (муниципальных) функций и оказании государственных (муниципальных) услуг, обеспечение │
│ финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в долгосрочной перспективе │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости │
│ бюджетной системы автономного округа │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.1.1.│Разработка │Департамент │бюджет │3000 │ │ │3000│обеспечение │
│ │долгосрочной │финансов │автономного│ │ │ │ │увязки системы │
│ │бюджетной стратегии │автономного │округа │ │ │ │ │стратегического и│
│ │автономного округа │округа │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │планирования в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │долгосрочной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │перспективе; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │закрепление │
│ │ │ │ │ │ │ │ │приоритетов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │политики │
│ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │округа на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │долгосрочную │
│ │ │ │ │ │ │ │ │перспективу │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│1.1.2.│Разработка финансово-│Департамент │бюджет │2000 │ │2000 │ │формирование │
│ │экономической модели │экономического │автономного│ │ │ │ │регионального │
│ │налогового режима для│развития │округа │ │ │ │ │налогового │
│ │топливно- │автономного │ │ │ │ │ │законодательства,│
│ │энергетического │округа │ │ │ │ │ │способствующего │
│ │сектора экономики │ │ │ │ │ │ │созданию │
│ │автономного округа на│ │ │ │ │ │ │благоприятной │
│ │региональном уровне с│ │ │ │ │ │ │экономической │
│ │учетом федеральной │ │ │ │ │ │ │среды для │
│ │составляющей │ │ │ │ │ │ │функционирования │
│ │ │ │ │ │ │ │ │топливно- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │энергетического │
│ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 1.1 │ │5000 │ │2000 │3000│ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 1.2. Повышение точности прогнозирования доходов бюджета автономного округа │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.2. │Формализация │Департамент │без финан- │ │ │ │ │снижение размера │
│ │процедуры │финансов │сирования │ │ │ │ │отклонения │
│ │прогнозирования │автономного │ │ │ │ │ │фактического │
│ │доходов бюджета │округа │ │ │ │ │ │объема налоговых │
│ │автономного округа │ │ │ │ │ │ │и неналоговых │
│ │ │ │ │ │ │ │ │доходов бюджета │
│ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │округа (без учета│
│ │ │ │ │ │ │ │ │доходов от налога│
│ │ │ │ │ │ │ │ │на прибыль) за │
│ │ │ │ │ │ │ │ │отчетный год от │
│ │ │ │ │ │ │ │ │первоначального │
│ │ │ │ │ │ │ │ │утвержденного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │плана │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 1.2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 1.3. Снижение потерь бюджета автономного округа от предоставления неэффективных налоговых льгот │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.3. │Совершенствование │Департамент │бюджет │2500 │ │1000 │1500│увеличение │
│ │порядка оценки │экономического │автономного│ │ │ │ │экономической │
│ │бюджетной, социальной│развития │округа │ │ │ │ │эффективности │
│ │и экономической │автономного │ │ │ │ │ │предоставляемых │
│ │эффективности │округа │ │ │ │ │ │налоговых льгот │
│ │предоставляемых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(планируемых к │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставлению) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налоговых льгот │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 1.3 │ │2500 │ │1000 │1500│ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 1.4. Обеспечение соответствия принимаемых расходных обязательств целям │
│ и приоритетам государственной бюджетной политики автономного округа │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.4. │Разработка порядка │Департамент │без финан- │ │ │ │ │соответствие │
│ │конкурсного │финансов │сирования │ │ │ │ │принимаемых │
│ │распределения │автономного │ │ │ │ │ │расходных │
│ │принимаемых расходных│округа │ │ │ │ │ │обязательств │
│ │обязательств │ │ │ │ │ │ │целям и │
│ │автономного округа │ │ │ │ │ │ │приоритетам │
│ │ │ │ │ │ │ │ │государственной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │политики │
│ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │округа; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │прозрачности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │процедуры │
│ │ │ │ │ │ │ │ │формирования │
│ │ │ │ │ │ │ │ │проекта бюджета │
│ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │округа на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │очередной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │плановый период; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │обоснованности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │планирования │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │очередной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │плановый период │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 1.5. Повышение эффективности бюджетных расходов автономного округа │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.5. │Разработка программы │Департамент │ │1000 │ │ │1000│повышение │
│ │повышения │финансов │ │ │ │ │ │эффективности │
│ │эффективности │автономного │ │ │ │ │ │бюджетных │
│ │управления │округа │ │ │ │ │ │расходов в │
│ │общественными │ │ │ │ │ │ │долгосрочной │
│ │финансами автономного│ │ │ │ │ │ │перспективе │
│ │округа на период до │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2018 года │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу │ │ │1000 │ │ │1000│ │
│ │1.5 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 1 │ │8500 │ │3000 │5500│ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1. Повышение финансовой самостоятельности муниципальных образований │
│ и стабильности исполнения их расходных обязательств в течение финансового года │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.1.1.│Формализация │Департамент │без │ │ │ │ │повышение │
│ │определения общего │финансов │финанси- │ │ │ │ │стабильности и │
│ │объема дотаций на │автономного │рования │ │ │ │ │предсказуемости │
│ │выравнивание │округа │ │ │ │ │ │доходной базы │
│ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │местных бюджетов;│
│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │создание условий │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │для внедрения │
│ │образований на │ │ │ │ │ │ │элементов │
│ │очередной финансовый │ │ │ │ │ │ │среднесрочного и │
│ │год и плановый период│ │ │ │ │ │ │долгосрочного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │планирования на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │местном уровне │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.1.2.│Повышение │Департамент │без │ │ │ │ │снижение уровня │
│ │эффективности │финансов │финанси- │ │ │ │ │дифференциации │
│ │выравнивания │автономного │рования │ │ │ │ │бюджетной │
│ │финансовых │округа, │ │ │ │ │ │обеспеченности │
│ │возможностей │муниципальные │ │ │ │ │ │поселений │
│ │поселений по │районы │ │ │ │ │ │ │
│ │осуществлению │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │полномочий по решению│ │ │ │ │ │ │ │
│ │вопросов местного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │значения, за счет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставленных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальным районам│ │ │ │ │ │ │ │
│ │субсидий на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формирование фондов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансовой поддержки │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поселений │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 2.1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 2.2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.2. │Совершенствование │Департамент │без │ │ │ │ │увеличение │
│ │порядка распределения│экономического │финанси- │ │ │ │ │количества │
│ │грантов с целью │развития │рования │ │ │ │ │муниципальных │
│ │стимулирования │автономного │ │ │ │ │ │районов и │
│ │повышения │округа │ │ │ │ │ │городских округов│
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │деятельности органов │ │ │ │ │ │ │округа, оценка │
│ │местного │ │ │ │ │ │ │эффективности │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │деятельности │
│ │городских округов и │ │ │ │ │ │ │которых выше │
│ │муниципальных районов│ │ │ │ │ │ │среднего уровня │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 2.2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 2.3. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной бюджетной политики │
│ на местном уровне │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.3.1.│Определение │Департамент │без │ │ │ │ │сокращение │
│ │приоритетных │экономического │финанси- │ │ │ │ │количества │
│ │направлений │развития │рования │ │ │ │ │субсидий местным │
│ │финансовой помощи в │автономного │ │ │ │ │ │бюджетам; │
│ │виде субсидий │округа │ │ │ │ │ │увеличение доли │
│ │муниципальным │Департамент │ │ │ │ │ │субсидий, │
│ │образованиям │финансов │ │ │ │ │ │направляемых на │
│ │ │автономного │ │ │ │ │ │достижение │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │конкретных │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤результатов в │
│2.3.2.│Укрупнение субсидий в│Исполнительные │без │ │ │ │ │соответствующих │
│ │соответствии с │органы │финанси- │ │ │ │ │сферах; │
│ │приоритетными │государственной │рования │ │ │ │ │повышение │
│ │направлениями │власти │ │ │ │ │ │контроля │
│ │финансовой помощи в │автономного │ │ │ │ │ │эффективности и │
│ │виде субсидий │округа │ │ │ │ │ │результативности │
│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │предоставления │
│ │образованиям, переход│ │ │ │ │ │ │субсидий; │
│ │на предоставление │ │ │ │ │ │ │улучшение на │
│ │субсидий, исходя из │ │ │ │ │ │ │местном уровне │
│ │достижения конкретных│ │ │ │ │ │ │показателей │
│ │результатов в │ │ │ │ │ │ │социально- │
│ │соответствующих │ │ │ │ │ │ │экономического │
│ │сферах │ │ │ │ │ │ │развития │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.3.3.│Разработка порядка │Департамент │без │ │ │ │ │повышение │
│ │оценки эффективности │финансов │финанси- │ │ │ │ │эффективности │
│ │деятельности органов │автономного │рования │ │ │ │ │исполнения │
│ │местного │округа │ │ │ │ │ │государственных │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │полномочий │
│ │муниципальных районов│ │ │ │ │ │ │ │
│ │и городских округов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ханты-Мансийского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автономного округа - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Югры в области │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации ими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │переданных для │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исполнения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 2.3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 2.4. Оказание методологической помощи муниципальным образованиям в области │
│ организации бюджетного процесса │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.4.1.│Разработка │Департамент │без │ │ │ │ │увеличение числа │
│ │методических │финансов │финанси- │ │ │ │ │муниципальных │
│ │рекомендаций │автономного │рования │ │ │ │ │районов и │
│ │муниципальным │округа │ │ │ │ │ │городских │
│ │образованиям по │ │ │ │ │ │ │округов, │
│ │разработке и │ │ │ │ │ │ │применяющих │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │утвержденную │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │Программу │
│ │программ повышения │ │ │ │ │ │ │повышения │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │эффективности │
│ │бюджетных расходов │ │ │ │ │ │ │бюджетных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │расходов, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │принятую на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │местном уровне; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │организации и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │процесса на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │местном уровне │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.4.2.│Разработка │Департамент │без │ │ │ │ │повышение │
│ │методических │финансов │финанси- │ │ │ │ │точности │
│ │рекомендаций │автономного │рования │ │ │ │ │прогнозирования │
│ │муниципальным │округа │ │ │ │ │ │доходов на │
│ │образованиям по │ │ │ │ │ │ │местном уровне │
│ │прогнозированию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доходов местных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.4.3.│Разработка │Департамент по │без │ │ │ │ │снижение расходов│
│ │методических │управлению │финанси- │ │ │ │ │местных бюджетов │
│ │рекомендаций │государственным │рования │ │ │ │ │на содержание │
│ │муниципальным │имуществом │ │ │ │ │ │муниципального │
│ │образованиям по │автономного │ │ │ │ │ │имущества; │
│ │совершенствованию │округа │ │ │ │ │ │повышение доходов│
│ │деятельности органов │ │ │ │ │ │ │местных бюджетов │
│ │местного │ │ │ │ │ │ │от аренды │
│ │самоуправления в │ │ │ │ │ │ │муниципальных │
│ │сфере имущественных и│ │ │ │ │ │ │земель и │
│ │земельных отношений │ │ │ │ │ │ │муниципального │
│ │ │ │ │ │ │ │ │имущества │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.4.4.│Разработка │Департамент │без │ │ │ │ │увеличение │
│ │методических │экономического │финанси- │ │ │ │ │количества │
│ │рекомендаций │развития │рования │ │ │ │ │муниципальных │
│ │муниципальным │автономного │ │ │ │ │ │районов и │
│ │образованиям по │округа │ │ │ │ │ │городских │
│ │проведению оценки │ │ │ │ │ │ │округов, │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │применяющих │
│ │предоставленных │ │ │ │ │ │ │утвержденный │
│ │(планируемых к │ │ │ │ │ │ │порядок оценки │
│ │предоставлению) │ │ │ │ │ │ │эффективности │
│ │налоговых льгот │ │ │ │ │ │ │предоставленных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(планируемых к │
│ │ │ │ │ │ │ │ │предоставлению) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │налоговых льгот │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 2.4 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности │
│ исполнительных органов государственной власти автономного округа │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│3.1. │Совершенствование │Департамент │без │ │ │ │ │повышение объема │
│ │нормативной правовой │финансов │финанси- │ │ │ │ │бюджетных │
│ │базы автономного │автономного │рования │ │ │ │ │ассигнований │
│ │округа с целью │округа, │ │ │ │ │ │бюджета │
│ │внедрения программно-│Департамент │ │ │ │ │ │автономного │
│ │целевых принципов │экономического │ │ │ │ │ │округа, │
│ │бюджетного │развития │ │ │ │ │ │распределяемого в│
│ │планирования │автономного │ │ │ │ │ │соответствии с │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │программно- │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤целевыми │
│3.2. │Разработка порядка │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │принципами │
│ │оценки эффективности │экономического │автономного│ │ │ │ │бюджетного │
│ │реализации │развития │округа │ │ │ │ │планирования; │
│ │государственных │автономного │ │ │ │ │ │обеспечение │
│ │программ автономного │округа, │ │ │ │ │ │комплексной │
│ │округа │Департамент │ │ │ │ │ │взаимосвязи │
│ │ │финансов │ │ │ │ │ │расходов бюджета │
│ │ │автономного │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │округа с целями и│
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤результатами │
│3.3. │Подготовка │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │государственной │
│ │методических │экономического │автономного│ │ │ │ │политики; │
│ │рекомендаций по │развития │округа │ │ │ │ │повышение │
│ │переходу на │автономного │ │ │ │ │ │качества │
│ │"программный бюджет" │округа, │ │ │ │ │ │финансово- │
│ │ │Департамент │ │ │ │ │ │экономического │
│ │ │финансов │ │ │ │ │ │планирования и │
│ │ │автономного │ │ │ │ │ │ответственности │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │руководителей │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤исполнительных │
│3.4. │Проведение внешней │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │органов │
│ │экспертизы │экономического │автономного│ │ │ │ │государственной │
│ │действующих │развития │округа │ │ │ │ │власти │
│ │ведомственных и │автономного │ │ │ │ │ │автономного │
│ │целевых программ │округа │ │ │ │ │ │округа и │
│ │автономного округа на│ │ │ │ │ │ │должностных лиц │
│ │предмет их │ │ │ │ │ │ │за достижение │
│ │соответствия целям и │ │ │ │ │ │ │программных целей│
│ │задачам, определенным│ │ │ │ │ │ │и задач │
│ │документами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стратегического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │планирования и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │правовыми актами, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │устанавливающими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показателями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │результативности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │власти автономного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │
│3.5. │Формирование единой │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │ │
│ │системы целевых │экономического │автономного│ │ │ │ │ │
│ │показателей │развития │округа │ │ │ │ │ │
│ │государственных │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │программ автономного │округа │ │ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │
│3.6. │Аналитическое │Департамент │без │ │ │ │ │ │
│ │распределение │экономического │финанси- │ │ │ │ │ │
│ │бюджетных │развития │рования │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований на 2013 │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │год и на плановый │округа │ │ │ │ │ │ │
│ │период 2014 - 2015 │Департамент │ │ │ │ │ │ │
│ │годов по проектам │финансов │ │ │ │ │ │ │
│ │государственных │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │программ автономного │округа │ │ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │
│3.7. │Переход к │Органы │без │ │ │ │ │ │
│ │формированию расходов│государственной │финанси- │ │ │ │ │ │
│ │бюджета автономного │власти │рования │ │ │ │ │ │
│ │округа на очередной │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │финансовый год и │округа │ │ │ │ │ │ │
│ │плановый период с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │использованием │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программной структуры│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 3 │ │4000 │ │4000 │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 4. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти │
│ автономного округа и оптимизация функций государственного управления │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1. Совершенствование оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной │
│ власти автономного округа │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│4.1. │Совершенствование │Департамент │без │ │ │ │ │рост средней │
│ │порядка о результатах│экономического │финанси- │ │ │ │ │оценки │
│ │и основных │развития │рования │ │ │ │ │эффективности │
│ │направлениях │автономного │ │ │ │ │ │деятельности │
│ │деятельности │округа │ │ │ │ │ │исполнительных │
│ │субъектов бюджетного │ │ │ │ │ │ │органов │
│ │планирования │ │ │ │ │ │ │государственной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │власти │
│ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │округа │
├──────┴─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Итого по подразделу 4.1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 4.2. Совершенствование управления государственным имуществом │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│4.2.1.│Совершенствование │Департамент по │без │ │ │ │ │возможное │
│ │порядка │управлению │финанси- │ │ │ │ │сокращение │
│ │предоставления в │государственным │рования │ │ │ │ │неэффективных │
│ │аренду │имуществом │ │ │ │ │ │расходов на │
│ │государственного │автономного │ │ │ │ │ │содержание │
│ │имущества автономного│округа │ │ │ │ │ │государственного │
│ │округа и планирования│ │ │ │ │ │ │имущества и │
│ │доходов бюджета │ │ │ │ │ │ │повышение доходов│
│ │автономного округа от│ │ │ │ │ │ │бюджета │
│ │сдачи этого имущества│ │ │ │ │ │ │автономного │
│ │в аренду │ │ │ │ │ │ │округа от его │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤использования; │
│4.2.2.│Разработка системы │Департамент по │без │ │ │ │ │сокращение │
│ │показателей │управлению │финанси- │ │ │ │ │количества │
│ │эффективности │государственным │рования │ │ │ │ │государственных и│
│ │управления │имуществом │ │ │ │ │ │унитарных │
│ │государственным │автономного │ │ │ │ │ │предприятий и │
│ │имуществом │округа │ │ │ │ │ │организаций, доля│
│ │автономного округа │ │ │ │ │ │ │уставного │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤капитала в │
│4.2.3.│Проведение анализа │Департамент по │без │ │ │ │ │которых │
│ │эффективности с целью│управлению │финанси- │ │ │ │ │принадлежит │
│ │выявления │государственным │рования │ │ │ │ │автономному │
│ │неиспользуемого │имуществом │ │ │ │ │ │округу, не │
│ │имущества или │автономного │ │ │ │ │ │участвующих в │
│ │имущества, │округа │ │ │ │ │ │осуществлении │
│ │использование │ │ │ │ │ │ │полномочий, │
│ │которого не связано с│ │ │ │ │ │ │возложенных в │
│ │полномочиями органов │ │ │ │ │ │ │соответствии с │
│ │государственной │ │ │ │ │ │ │законодательством│
│ │власти автономного │ │ │ │ │ │ │Российской │
│ │округа и │ │ │ │ │ │ │Федерации на │
│ │государственных │ │ │ │ │ │ │субъект │
│ │учреждений, принять │ │ │ │ │ │ │Российской │
│ │решения по │ │ │ │ │ │ │Федерации (за │
│ │дальнейшему │ │ │ │ │ │ │исключением │
│ │использованию данного│ │ │ │ │ │ │организаций, не │
│ │имущества │ │ │ │ │ │ │осуществляющих │
│ │ │ │ │ │ │ │ │деятельность) │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по подразделу 4.2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 4 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 5. Повышение эффективности оказания государственных услуг │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│5.1. │Разработка │исполнительные │без │ │ │ │ │повышение │
│ │административных │органы │финанси- │ │ │ │ │эффективности │
│ │регламентов по всем │государственной │рования │ │ │ │ │использования │
│ │государственным │власти │ │ │ │ │ │бюджетных │
│ │услугам │автономного │ │ │ │ │ │средств, а также │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │качества оказания│
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤государственных │
│5.2. │Разработка │исполнительные │без │ │ │ │ │услуг; │
│ │исполнительными │органы │финанси- │ │ │ │ │увеличение │
│ │органами │государственной │рования │ │ │ │ │количества │
│ │государственной │власти │ │ │ │ │ │негосударственных│
│ │власти, исполняющими │автономного │ │ │ │ │ │(немуниципальных)│
│ │функции и полномочия │округа │ │ │ │ │ │организаций, │
│ │учредителя в │ │ │ │ │ │ │оказывающих │
│ │отношении │ │ │ │ │ │ │государственные │
│ │государственных │ │ │ │ │ │ │услуги; │
│ │учреждений порядков │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│ │определения │ │ │ │ │ │ │количества │
│ │нормативных затрат на│ │ │ │ │ │ │государственных │
│ │оказание │ │ │ │ │ │ │услуг, финансовое│
│ │государственных услуг│ │ │ │ │ │ │обеспечение │
│ │(выполнение работ) и │ │ │ │ │ │ │которых │
│ │нормативных затрат на│ │ │ │ │ │ │рассчитывается с │
│ │содержание имущества │ │ │ │ │ │ │применением │
│ │государственных │ │ │ │ │ │ │отраслевых │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │порядков │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤определения │
│5.3. │Утверждение │исполнительные │без │ │ │ │ │нормативных │
│ │показателей качества │органы │финанси- │ │ │ │ │затрат на │
│ │по каждой │государственной │рования │ │ │ │ │оказание │
│ │государственной │власти │ │ │ │ │ │государственных │
│ │услуге (выполненной │автономного │ │ │ │ │ │услуг и на │
│ │работе) │округа │ │ │ │ │ │содержание │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤имущества │
│5.4. │Создание условий для │исполнительные │без │ │ │ │ │государственных │
│ │обеспечения равных │органы │финанси- │ │ │ │ │учреждений │
│ │возможностей для │государственной │рования │ │ │ │ │автономного │
│ │участия │власти │ │ │ │ │ │округа │
│ │негосударственных и │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │немуниципальных │округа │ │ │ │ │ │ │
│ │организаций в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказании социально │ │ │ │ │ │ │ │
│ │значимых услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населению автономного│ │ │ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 5 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 6. Повышение энергетической эффективности │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│6.1. │Оснащение приборами │Исполнительные │без │ │ │ │ │снижение нагрузки│
│ │учета объектов │органы │финанси- │ │ │ │ │по оплате │
│ │организаций бюджетной│государственной │рования │ │ │ │ │энергоносителей │
│ │сферы │власти │ │ │ │ │ │на бюджет │
│ │ │автономного │ │ │ │ │ │автономного │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │округа │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │
│6.2. │Организация контроля │Исполнительные │без │ │ │ │ │ │
│ │за планированием и │органы │финанси- │ │ │ │ │ │
│ │использованием │государственной │рования │ │ │ │ │ │
│ │средств бюджета, │власти │ │ │ │ │ │ │
│ │направляемых на │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │оплату энергоресурсов│округа │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организациями │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 6 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 7. Совершенствование системы государственного контроля │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│7.1. │Разработка порядка │Департамент │без │ │ │ │ │развитие системы │
│ │осуществления │финансов │финанси- │ │ │ │ │внутреннего │
│ │контроля │автономного │рования │ │ │ │ │финансового │
│ │исполнительными │округа │ │ │ │ │ │аудита на уровне │
│ │органами │ │ │ │ │ │ │исполнительных │
│ │государственной │ │ │ │ │ │ │органов │
│ │власти, │ │ │ │ │ │ │государственной │
│ │осуществляющими │ │ │ │ │ │ │власти │
│ │функции и полномочия │ │ │ │ │ │ │автономного; │
│ │учредителя в │ │ │ │ │ │ │сокращение числа │
│ │отношении │ │ │ │ │ │ │случаев нарушения│
│ │государственных │ │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │законодательства,│
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤связанных с │
│7.2. │Создание системы │исполнительные │без │ │ │ │ │нецелевым │
│ │внутреннего │органы │финанси- │ │ │ │ │расходованием │
│ │финансового аудита на│государственной │рования │ │ │ │ │бюджетных │
│ │уровне исполнительных│власти │ │ │ │ │ │средств, а также │
│ │органов │автономного │ │ │ │ │ │с превышением │
│ │государственной │округа │ │ │ │ │ │лимитов бюджетных│
│ │власти автономного │ │ │ │ │ │ │обязательств при │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │заключении │
│ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │контрактов │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│7.3. │Подготовка соглашения│Департамент │без │ │ │ │ │координация │
│ │о координации │финансов │финанси- │ │ │ │ │взаимодействия │
│ │деятельности органов │автономного │рования │ │ │ │ │органов │
│ │внутреннего и │округа │ │ │ │ │ │внутреннего и │
│ │внешнего │ │ │ │ │ │ │внешнего │
│ │государственного │ │ │ │ │ │ │государственного │
│ │контроля автономного │ │ │ │ │ │ │контроля; │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │формирование │
│ │ │ │ │ │ │ │ │системы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │государственного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │контроля в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │отношении новых │
│ │ │ │ │ │ │ │ │типов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений (за │
│ │ │ │ │ │ │ │ │исключением │
│ │ │ │ │ │ │ │ │казенных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений) │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 7 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 8. Повышение эффективности системы государственного заказа │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│8.1. │Разработка типовых │Департамент │бюджет │ 550 │ │ 550 │ │снижение рисков │
│ │государственных │государственного│автономного│ │ │ │ │причинения вреда │
│ │контрактов на закупку│заказа │округа │ │ │ │ │здоровью граждан │
│ │товаров и услуг, │автономного │ │ │ │ │ │при оказании │
│ │связанных с │округа │ │ │ │ │ │государственных │
│ │безопасностью и │ │ │ │ │ │ │услуг │
│ │здоровьем граждан │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│8.2. │Проведение оценки │Департамент │бюджет │ 950 │ │ 750 │200 │повышение общей │
│ │эффективности │государственного│автономного│ │ │ │ │эффективности │
│ │государственных │заказа │округа │ │ │ │ │государственных │
│ │закупок │автономного │ │ │ │ │ │закупок; │
│ │ │округа │ │ │ │ │ │обеспечение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │своевременного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │государственного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │заказа │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 8 │ │1500 │ │1300 │200 │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ Задача 9. Развитие информационной системы управления государственными финансами │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│9.1. │Модернизация │Департамент │бюджет │13500│ │10000│3500│обеспечение │
│ │автоматизированных │финансов │автономного│ │ │ │ │единого подхода к│
│ │систем Департамента │автономного │округа │ │ │ │ │организации │
│ │финансов автономного │округа │ │ │ │ │ │системы │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │информационной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │процесса; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │упрощение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │процедур │
│ │ │ │ │ │ │ │ │межведомственного│
│ │ │ │ │ │ │ │ │взаимодействия на│
│ │ │ │ │ │ │ │ │всех стадиях │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │процесса │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│9.2. │Обеспечение │Департамент │бюджет │ 900 │ │ 900 │ │упрощение │
│ │организации │финансов │автономного│ │ │ │ │процедур │
│ │взаимодействия │автономного │округа │ │ │ │ │межведомственного│
│ │финансовых органов │округа, │ │ │ │ │ │взаимодействия на│
│ │автономного органа и │Департамент │ │ 500 │ │ 500 │ │всех стадиях │
│ │органов местного │экономического │ │ │ │ │ │бюджетного │
│ │самоуправления с │развития │ │ │ │ │ │процесса │
│ │территориальными │автономного │ │ │ │ │ │ │
│ │федеральными органами│округа │ │ │ │ │ │ │
│ │в области │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налогообложения │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │Итого по задаче 9 │ │14900│ │11400│3500│ │
├──────┴──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Всего по целевой программе │бюджет │28900│ │19700│9200│ │
│ │автономного│ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ В том числе: │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│Департамент финансов автономного округа │бюджет │18400│ │10900│7500│ │
│ │автономного│ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Департамент экономического развития │бюджет │9000 │ │7500 │1500│ │
│автономного округа │автономного│ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Департамент государственного заказа │бюджет │1500 │ │1300 │200 │ │
│автономного округа │автономного│ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┘".
1.2.2. Таблицу 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:"Таблица 2Перечень мероприятий, предлагаемых к реализациии направленных на решение задач целевой программы,с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимыхдля их реализации, а также планируемое распределениевыделяемых целевых ассигнований основнымгосударственным заказчикам целевой программы
┌─────┬────────────────────────┬──────┬──────────────────┬────────────────┐
│ N │ Мероприятие │ Срок │Источники и объемы│ Основные │
│п./п.│ │испол-│ финансирования │государственные │
│ │ │нения │ (тыс. руб.) │ заказчики │
│ │ │(год) ├──────────────────┤ целевой │
│ │ │ │бюджет автономного│ программы │
│ │ │ │ округа │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Разработка долгосрочной │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │бюджетной стратегии │ 2012 │ 0 │ финансов │
│ │автономного округа │ 2013 │ 3000 │ автономного │
│ │ │ │ │ округа │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Разработка финансово- │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │экономической модели │ 2012 │ 2000 │ экономического │
│ │налогового режима для │ 2013 │ 0 │ развития │
│ │топливно-энергетического│ │ │ автономного │
│ │сектора экономики │ │ │ округа │
│ │автономного округа на │ │ │ │
│ │региональном уровне с │ │ │ │
│ │учетом федеральной │ │ │ │
│ │составляющей │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Совершенствование │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │порядка оценки │ 2012 │ 1000 │ экономического │
│ │бюджетной, социальной и │ 2013 │ 1500 │ развития │
│ │экономической │ │ │ автономного │
│ │эффективности │ │ │ округа │
│ │предоставляемых │ │ │ │
│ │(планируемых к │ │ │ │
│ │предоставлению) │ │ │ │
│ │налоговых льгот │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 4. │Разработка программы │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │повышения эффективности │ 2012 │ 0 │ финансов │
│ │управления общественными│ 2013 │ 1000 │ автономного │
│ │финансами автономного │ │ │ округа │
│ │округа на период до 2018│ │ │ │
│ │года │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 5. │Разработка порядка │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │оценки эффективности │ 2012 │ 1000 │ экономического │
│ │реализации │ 2013 │ 0 │ развития │
│ │государственных программ│ │ │ автономного │
│ │автономного округа │ │ │ округа, │
│ │ │ │ │ Департамент │
│ │ │ │ │ финансов │
│ │ │ │ │ автономного │
│ │ │ │ │ округа │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 6. │Подготовка методических │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │рекомендаций по переходу│ 2012 │ 1000 │ экономического │
│ │на "программный бюджет" │ 2013 │ 0 │ развития │
│ │ │ │ │ автономного │
│ │ │ │ │ округа, │
│ │ │ │ │ Департамент │
│ │ │ │ │ финансов │
│ │ │ │ │ автономного │
│ │ │ │ │ округа │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 7. │Проведение внешней │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │экспертизы действующих │ 2012 │ 1000 │ экономического │
│ │ведомственных и целевых │ 2013 │ 0 │ развития │
│ │программ автономного │ │ │ автономного │
│ │округа на предмет их │ │ │ округа │
│ │соответствия целям и │ │ │ │
│ │задачам, определенным │ │ │ │
│ │документами │ │ │ │
│ │стратегического │ │ │ │
│ │планирования и правовыми│ │ │ │
│ │актами, устанавливающими│ │ │ │
│ │показателями │ │ │ │
│ │результативности │ │ │ │
│ │деятельности органов │ │ │ │
│ │государственной власти │ │ │ │
│ │автономного округа │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 8. │Формирование единой │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │системы целевых │ 2012 │ 1000 │ экономического │
│ │показателей │ 2013 │ 0 │ развития │
│ │государственных программ│ │ │ автономного │
│ │автономного округа │ │ │ округа │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 9. │Разработка типовых │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │государственных │ 2012 │ 550 │государственного│
│ │контрактов на закупку │ 2013 │ 0 │ заказа │
│ │товаров и услуг, │ │ │ автономного │
│ │связанных с │ │ │ округа │
│ │безопасностью и │ │ │ │
│ │здоровьем граждан │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 10. │Проведение оценки │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │эффективности │ 2012 │ 750 │государственного│
│ │государственных закупок │ 2013 │ 200 │ заказа │
│ │ │ │ │ автономного │
│ │ │ │ │ округа │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 11. │Расходы, связанные с │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │модернизацией │ 2012 │ 10000 │ финансов │
│ │автоматизированных │ 2013 │ 3500 │ автономного │
│ │систем Департамента │ │ │ округа │
│ │финансов автономного │ │ │ │
│ │округа (изменение │ │ │ │
│ │функционала, при │ │ │ │
│ │необходимости закупка │ │ │ │
│ │специализированного ПО и│ │ │ │
│ │оборудования) │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 12. │Расходы, связанные с │ 2011 │ 0 │ Департамент │
│ │обеспечением организации│ 2012 │ 1400 │ финансов │
│ │взаимодействия │ 2013 │ 0 │ автономного │
│ │финансовых органов │ │ │ округа, │
│ │автономного органа и │ │ │ Департамент │
│ │органов местного │ │ │ экономического │
│ │самоуправления с │ │ │ развития │
│ │территориальными │ │ │ │
│ │федеральными органами в │ │ │ │
│ │области налогообложения │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │Итого по целевой │всего │ 28900 │ │
│ │программе │ 2011 │ 0 │ │
│ │ │ 2012 │ 19700 │ │
│ │ │ 2013 │ 9200 │ │
└─────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┴────────────────┘".
1.2.3. Раздел 5 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:"15.1. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях реализации мероприятия "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" заключает долгосрочный государственный контракт с победителем открытого конкурса на следующих условиях:1) планируемым результатом оказания услуг по долгосрочному государственному контракту является совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, способствующего систематизации действующих налоговых льгот и их оценке, проблем администрирования и определения налоговых льгот, которые наиболее востребованы в целях повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;2) в состав услуг по долгосрочному государственному контракту входит разработка нового порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и анализ мер налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий на региональном уровне;3) предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, - 1 декабря 2013 года;4) предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" составляют 2500000,00 рублей:на 2012 год - 1000000,00 рублей;на 2013 год - 1500000,00 рублей.".
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА