Постановление от 28.09.2012 г № 360-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 8 июня 2011 года N 207-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период до 2013 года“»


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 июня 2008 года N 115-п "О порядке и форме принятий решений о заключении долгосрочных государственных контрактов", в целях уточнения объемов финансирования целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2013 года" и совершенствования механизма ее реализации Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2011 года N 207-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2013 года" (далее - целевая программа) следующие изменения:
1.1.Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Поручить Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для заключения с победителем открытого конкурса долгосрочного государственного контракта, предметом которого является выполнение научно-исследовательской работы по теме "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот".".

1.2.В приложении:
1.2.1.В разделе 3:
1.2.1.1.В абзаце 3 пункта 1.3 слова "критерии и осуществить внедрение формализованных процедур принятия новых расходных обязательств бюджета автономного округа, организовать конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств бюджета автономного округа" заменить словами "порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
1.2.1.2.В абзаце 4 пункта 1.5 слова "Использование установленных критериев принятия новых расходных обязательств бюджета автономного округа и организация конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на первых порах могут" заменить словами "Организация конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на первых порах может".
1.2.1.3.В абзаце 3 пункта 2.3 слова "наделения органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями автономного округа, позволяющими" заменить словами "деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий, позволяющую".
1.2.1.4.Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1Программные мероприятия
┌──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│  N   │Мероприятия программы│Государственный │ Источники │ Финансовые затраты  │    Ожидаемые    │
│п./п. │                     │    заказчик    │ финанси-  │    на реализацию    │   результаты    │
│      │                     │                │  рования  │    (тыс. рублей)    │                 │
│      │                     │                │           ├─────┬───────────────┤                 │
│      │                     │                │           │всего│  в том числе  │                 │
│      │                     │                │           │     ├────┬─────┬────┼─────────────────┤
│      │                     │                │           │     │2011│2012 │2013│                 │
│      │                     │                │           │     │ г. │ г.  │ г. │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│  1   │          2          │       3        │     4     │  5  │ 6  │  7  │ 8  │        9        │
├──────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│          Цель: повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики,           │
│      оптимизация деятельности публично-правовых образований при выполнении государственных      │
│      (муниципальных) функций и оказании государственных (муниципальных) услуг, обеспечение      │
│    финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в долгосрочной перспективе    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости               │
│                              бюджетной системы автономного округа                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│             1.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования              │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.1.1.│Разработка           │Департамент     │бюджет     │3000 │    │     │3000│обеспечение      │
│      │долгосрочной         │финансов        │автономного│     │    │     │    │увязки системы   │
│      │бюджетной стратегии  │автономного     │округа     │     │    │     │    │стратегического и│
│      │автономного округа   │округа          │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │планирования в   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │долгосрочной     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │перспективе;     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │закрепление      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │приоритетов      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетной        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │политики         │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │округа на        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │долгосрочную     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │перспективу      │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│1.1.2.│Разработка финансово-│Департамент     │бюджет     │2000 │    │2000 │    │формирование     │
│      │экономической модели │экономического  │автономного│     │    │     │    │регионального    │
│      │налогового режима для│развития        │округа     │     │    │     │    │налогового       │
│      │топливно-            │автономного     │           │     │    │     │    │законодательства,│
│      │энергетического      │округа          │           │     │    │     │    │способствующего  │
│      │сектора экономики    │                │           │     │    │     │    │созданию         │
│      │автономного округа на│                │           │     │    │     │    │благоприятной    │
│      │региональном уровне с│                │           │     │    │     │    │экономической    │
│      │учетом федеральной   │                │           │     │    │     │    │среды для        │
│      │составляющей         │                │           │     │    │     │    │функционирования │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │топливно-        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │энергетического  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │комплекса        │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 1.1               │           │5000 │    │2000 │3000│                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│           1.2. Повышение точности прогнозирования доходов бюджета автономного округа            │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.2.  │Формализация         │Департамент     │без финан- │     │    │     │    │снижение размера │
│      │процедуры            │финансов        │сирования  │     │    │     │    │отклонения       │
│      │прогнозирования      │автономного     │           │     │    │     │    │фактического     │
│      │доходов бюджета      │округа          │           │     │    │     │    │объема налоговых │
│      │автономного округа   │                │           │     │    │     │    │и неналоговых    │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │доходов бюджета  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │округа (без учета│
│      │                     │                │           │     │    │     │    │доходов от налога│
│      │                     │                │           │     │    │     │    │на прибыль) за   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │отчетный год от  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │первоначального  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │утвержденного    │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │плана            │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 1.2               │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│ 1.3. Снижение потерь бюджета автономного округа от предоставления неэффективных налоговых льгот │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.3.  │Совершенствование    │Департамент     │бюджет     │2500 │    │1000 │1500│увеличение       │
│      │порядка оценки       │экономического  │автономного│     │    │     │    │экономической    │
│      │бюджетной, социальной│развития        │округа     │     │    │     │    │эффективности    │
│      │и экономической      │автономного     │           │     │    │     │    │предоставляемых  │
│      │эффективности        │округа          │           │     │    │     │    │налоговых льгот  │
│      │предоставляемых      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │(планируемых к       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │предоставлению)      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │налоговых льгот      │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 1.3               │           │2500 │    │1000 │1500│                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│             1.4. Обеспечение соответствия принимаемых расходных обязательств целям              │
│               и приоритетам государственной бюджетной политики автономного округа               │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.4.  │Разработка порядка   │Департамент     │без финан- │     │    │     │    │соответствие     │
│      │конкурсного          │финансов        │сирования  │     │    │     │    │принимаемых      │
│      │распределения        │автономного     │           │     │    │     │    │расходных        │
│      │принимаемых расходных│округа          │           │     │    │     │    │обязательств     │
│      │обязательств         │                │           │     │    │     │    │целям и          │
│      │автономного округа   │                │           │     │    │     │    │приоритетам      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │государственной  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетной        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │политики         │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │округа;          │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │повышение        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │прозрачности     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │процедуры        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │формирования     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │проекта бюджета  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │округа на        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │очередной        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │финансовый год и │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │плановый период; │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │повышение        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │обоснованности   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │планирования     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетных        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │ассигнований на  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │очередной        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │финансовый год и │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │плановый период  │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу  │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │1.4                  │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│               1.5. Повышение эффективности бюджетных расходов автономного округа                │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│1.5.  │Разработка программы │Департамент     │           │1000 │    │     │1000│повышение        │
│      │повышения            │финансов        │           │     │    │     │    │эффективности    │
│      │эффективности        │автономного     │           │     │    │     │    │бюджетных        │
│      │управления           │округа          │           │     │    │     │    │расходов в       │
│      │общественными        │                │           │     │    │     │    │долгосрочной     │
│      │финансами автономного│                │           │     │    │     │    │перспективе      │
│      │округа на период до  │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │2018 года            │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу  │                │           │1000 │    │     │1000│                 │
│      │1.5                  │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 1                     │           │8500 │    │3000 │5500│                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                       Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              2.1. Повышение финансовой самостоятельности муниципальных образований              │
│         и стабильности исполнения их расходных обязательств в течение финансового года          │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.1.1.│Формализация         │Департамент     │без        │     │    │     │    │повышение        │
│      │определения общего   │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │стабильности и   │
│      │объема дотаций на    │автономного     │рования    │     │    │     │    │предсказуемости  │
│      │выравнивание         │округа          │           │     │    │     │    │доходной базы    │
│      │бюджетной            │                │           │     │    │     │    │местных бюджетов;│
│      │обеспеченности       │                │           │     │    │     │    │создание условий │
│      │муниципальных        │                │           │     │    │     │    │для внедрения    │
│      │образований на       │                │           │     │    │     │    │элементов        │
│      │очередной финансовый │                │           │     │    │     │    │среднесрочного и │
│      │год и плановый период│                │           │     │    │     │    │долгосрочного    │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │планирования на  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │местном уровне   │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.1.2.│Повышение            │Департамент     │без        │     │    │     │    │снижение уровня  │
│      │эффективности        │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │дифференциации   │
│      │выравнивания         │автономного     │рования    │     │    │     │    │бюджетной        │
│      │финансовых           │округа,         │           │     │    │     │    │обеспеченности   │
│      │возможностей         │муниципальные   │           │     │    │     │    │поселений        │
│      │поселений по         │районы          │           │     │    │     │    │                 │
│      │осуществлению        │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │органами местного    │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │самоуправления       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │полномочий по решению│                │           │     │    │     │    │                 │
│      │вопросов местного    │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │значения, за счет    │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │предоставленных      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │муниципальным районам│                │           │     │    │     │    │                 │
│      │субсидий на          │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │формирование фондов  │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │финансовой поддержки │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │поселений            │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 2.1               │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│            2.2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления            │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.2.  │Совершенствование    │Департамент     │без        │     │    │     │    │увеличение       │
│      │порядка распределения│экономического  │финанси-   │     │    │     │    │количества       │
│      │грантов с целью      │развития        │рования    │     │    │     │    │муниципальных    │
│      │стимулирования       │автономного     │           │     │    │     │    │районов и        │
│      │повышения            │округа          │           │     │    │     │    │городских округов│
│      │эффективности        │                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │деятельности органов │                │           │     │    │     │    │округа, оценка   │
│      │местного             │                │           │     │    │     │    │эффективности    │
│      │самоуправления       │                │           │     │    │     │    │деятельности     │
│      │городских округов и  │                │           │     │    │     │    │которых выше     │
│      │муниципальных районов│                │           │     │    │     │    │среднего уровня  │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 2.2               │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│     2.3. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной бюджетной политики      │
│                                        на местном уровне                                        │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.3.1.│Определение          │Департамент     │без        │     │    │     │    │сокращение       │
│      │приоритетных         │экономического  │финанси-   │     │    │     │    │количества       │
│      │направлений          │развития        │рования    │     │    │     │    │субсидий местным │
│      │финансовой помощи в  │автономного     │           │     │    │     │    │бюджетам;        │
│      │виде субсидий        │округа          │           │     │    │     │    │увеличение доли  │
│      │муниципальным        │Департамент     │           │     │    │     │    │субсидий,        │
│      │образованиям         │финансов        │           │     │    │     │    │направляемых на  │
│      │                     │автономного     │           │     │    │     │    │достижение       │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │конкретных       │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤результатов в    │
│2.3.2.│Укрупнение субсидий в│Исполнительные  │без        │     │    │     │    │соответствующих  │
│      │соответствии с       │органы          │финанси-   │     │    │     │    │сферах;          │
│      │приоритетными        │государственной │рования    │     │    │     │    │повышение        │
│      │направлениями        │власти          │           │     │    │     │    │контроля         │
│      │финансовой помощи в  │автономного     │           │     │    │     │    │эффективности и  │
│      │виде субсидий        │округа          │           │     │    │     │    │результативности │
│      │муниципальным        │                │           │     │    │     │    │предоставления   │
│      │образованиям, переход│                │           │     │    │     │    │субсидий;        │
│      │на предоставление    │                │           │     │    │     │    │улучшение на     │
│      │субсидий, исходя из  │                │           │     │    │     │    │местном уровне   │
│      │достижения конкретных│                │           │     │    │     │    │показателей      │
│      │результатов в        │                │           │     │    │     │    │социально-       │
│      │соответствующих      │                │           │     │    │     │    │экономического   │
│      │сферах               │                │           │     │    │     │    │развития         │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.3.3.│Разработка порядка   │Департамент     │без        │     │    │     │    │повышение        │
│      │оценки эффективности │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │эффективности    │
│      │деятельности органов │автономного     │рования    │     │    │     │    │исполнения       │
│      │местного             │округа          │           │     │    │     │    │государственных  │
│      │самоуправления       │                │           │     │    │     │    │полномочий       │
│      │муниципальных районов│                │           │     │    │     │    │                 │
│      │и городских округов  │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │Ханты-Мансийского    │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │автономного округа - │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │Югры в области       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │реализации ими       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │переданных для       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │исполнения           │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │государственных      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │полномочий           │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 2.3               │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│           2.4. Оказание методологической помощи муниципальным образованиям в области            │
│                                 организации бюджетного процесса                                 │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│2.4.1.│Разработка           │Департамент     │без        │     │    │     │    │увеличение числа │
│      │методических         │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │муниципальных    │
│      │рекомендаций         │автономного     │рования    │     │    │     │    │районов и        │
│      │муниципальным        │округа          │           │     │    │     │    │городских        │
│      │образованиям по      │                │           │     │    │     │    │округов,         │
│      │разработке и         │                │           │     │    │     │    │применяющих      │
│      │реализации           │                │           │     │    │     │    │утвержденную     │
│      │муниципальных        │                │           │     │    │     │    │Программу        │
│      │программ повышения   │                │           │     │    │     │    │повышения        │
│      │эффективности        │                │           │     │    │     │    │эффективности    │
│      │бюджетных расходов   │                │           │     │    │     │    │бюджетных        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │расходов,        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │принятую на      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │местном уровне;  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │повышение        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │эффективности    │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │организации и    │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │осуществления    │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │процесса на      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │местном уровне   │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.4.2.│Разработка           │Департамент     │без        │     │    │     │    │повышение        │
│      │методических         │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │точности         │
│      │рекомендаций         │автономного     │рования    │     │    │     │    │прогнозирования  │
│      │муниципальным        │округа          │           │     │    │     │    │доходов на       │
│      │образованиям по      │                │           │     │    │     │    │местном уровне   │
│      │прогнозированию      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │доходов местных      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │бюджетов             │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.4.3.│Разработка           │Департамент по  │без        │     │    │     │    │снижение расходов│
│      │методических         │управлению      │финанси-   │     │    │     │    │местных бюджетов │
│      │рекомендаций         │государственным │рования    │     │    │     │    │на содержание    │
│      │муниципальным        │имуществом      │           │     │    │     │    │муниципального   │
│      │образованиям по      │автономного     │           │     │    │     │    │имущества;       │
│      │совершенствованию    │округа          │           │     │    │     │    │повышение доходов│
│      │деятельности органов │                │           │     │    │     │    │местных бюджетов │
│      │местного             │                │           │     │    │     │    │от аренды        │
│      │самоуправления в     │                │           │     │    │     │    │муниципальных    │
│      │сфере имущественных и│                │           │     │    │     │    │земель и         │
│      │земельных отношений  │                │           │     │    │     │    │муниципального   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │имущества        │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│2.4.4.│Разработка           │Департамент     │без        │     │    │     │    │увеличение       │
│      │методических         │экономического  │финанси-   │     │    │     │    │количества       │
│      │рекомендаций         │развития        │рования    │     │    │     │    │муниципальных    │
│      │муниципальным        │автономного     │           │     │    │     │    │районов и        │
│      │образованиям по      │округа          │           │     │    │     │    │городских        │
│      │проведению оценки    │                │           │     │    │     │    │округов,         │
│      │эффективности        │                │           │     │    │     │    │применяющих      │
│      │предоставленных      │                │           │     │    │     │    │утвержденный     │
│      │(планируемых к       │                │           │     │    │     │    │порядок оценки   │
│      │предоставлению)      │                │           │     │    │     │    │эффективности    │
│      │налоговых льгот      │                │           │     │    │     │    │предоставленных  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │(планируемых к   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │предоставлению)  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │налоговых льгот  │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 2.4               │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 2                     │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│            Задача 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности            │
│                исполнительных органов государственной власти автономного округа                 │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│3.1.  │Совершенствование    │Департамент     │без        │     │    │     │    │повышение объема │
│      │нормативной правовой │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │бюджетных        │
│      │базы автономного     │автономного     │рования    │     │    │     │    │ассигнований     │
│      │округа с целью       │округа,         │           │     │    │     │    │бюджета          │
│      │внедрения программно-│Департамент     │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │целевых принципов    │экономического  │           │     │    │     │    │округа,          │
│      │бюджетного           │развития        │           │     │    │     │    │распределяемого в│
│      │планирования         │автономного     │           │     │    │     │    │соответствии с   │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │программно-      │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤целевыми         │
│3.2.  │Разработка порядка   │Департамент     │бюджет     │1000 │    │1000 │    │принципами       │
│      │оценки эффективности │экономического  │автономного│     │    │     │    │бюджетного       │
│      │реализации           │развития        │округа     │     │    │     │    │планирования;    │
│      │государственных      │автономного     │           │     │    │     │    │обеспечение      │
│      │программ автономного │округа,         │           │     │    │     │    │комплексной      │
│      │округа               │Департамент     │           │     │    │     │    │взаимосвязи      │
│      │                     │финансов        │           │     │    │     │    │расходов бюджета │
│      │                     │автономного     │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │округа с целями и│
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤результатами     │
│3.3.  │Подготовка           │Департамент     │бюджет     │1000 │    │1000 │    │государственной  │
│      │методических         │экономического  │автономного│     │    │     │    │политики;        │
│      │рекомендаций по      │развития        │округа     │     │    │     │    │повышение        │
│      │переходу на          │автономного     │           │     │    │     │    │качества         │
│      │"программный бюджет" │округа,         │           │     │    │     │    │финансово-       │
│      │                     │Департамент     │           │     │    │     │    │экономического   │
│      │                     │финансов        │           │     │    │     │    │планирования и   │
│      │                     │автономного     │           │     │    │     │    │ответственности  │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │руководителей    │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤исполнительных   │
│3.4.  │Проведение внешней   │Департамент     │бюджет     │1000 │    │1000 │    │органов          │
│      │экспертизы           │экономического  │автономного│     │    │     │    │государственной  │
│      │действующих          │развития        │округа     │     │    │     │    │власти           │
│      │ведомственных и      │автономного     │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │целевых программ     │округа          │           │     │    │     │    │округа и         │
│      │автономного округа на│                │           │     │    │     │    │должностных лиц  │
│      │предмет их           │                │           │     │    │     │    │за достижение    │
│      │соответствия целям и │                │           │     │    │     │    │программных целей│
│      │задачам, определенным│                │           │     │    │     │    │и задач          │
│      │документами          │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │стратегического      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │планирования и       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │правовыми актами,    │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │устанавливающими     │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │показателями         │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │результативности     │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │деятельности органов │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │государственной      │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │власти автономного   │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤                 │
│3.5.  │Формирование единой  │Департамент     │бюджет     │1000 │    │1000 │    │                 │
│      │системы целевых      │экономического  │автономного│     │    │     │    │                 │
│      │показателей          │развития        │округа     │     │    │     │    │                 │
│      │государственных      │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │программ автономного │округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤                 │
│3.6.  │Аналитическое        │Департамент     │без        │     │    │     │    │                 │
│      │распределение        │экономического  │финанси-   │     │    │     │    │                 │
│      │бюджетных            │развития        │рования    │     │    │     │    │                 │
│      │ассигнований на 2013 │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │год и на плановый    │округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │период 2014 - 2015   │Департамент     │           │     │    │     │    │                 │
│      │годов по проектам    │финансов        │           │     │    │     │    │                 │
│      │государственных      │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │программ автономного │округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤                 │
│3.7.  │Переход к            │Органы          │без        │     │    │     │    │                 │
│      │формированию расходов│государственной │финанси-   │     │    │     │    │                 │
│      │бюджета автономного  │власти          │рования    │     │    │     │    │                 │
│      │округа на очередной  │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │финансовый год и     │округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │плановый период с    │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │использованием       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │программной структуры│                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 3                     │           │4000 │    │4000 │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│  Задача 4. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти   │
│              автономного округа и оптимизация функций государственного управления               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1. Совершенствование оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной │
│                                    власти автономного округа                                    │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│4.1.  │Совершенствование    │Департамент     │без        │     │    │     │    │рост средней     │
│      │порядка о результатах│экономического  │финанси-   │     │    │     │    │оценки           │
│      │и основных           │развития        │рования    │     │    │     │    │эффективности    │
│      │направлениях         │автономного     │           │     │    │     │    │деятельности     │
│      │деятельности         │округа          │           │     │    │     │    │исполнительных   │
│      │субъектов бюджетного │                │           │     │    │     │    │органов          │
│      │планирования         │                │           │     │    │     │    │государственной  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │власти           │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │округа           │
├──────┴─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Итого по подразделу 4.1                      │           │     │    │     │    │                 │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                  4.2. Совершенствование управления государственным имуществом                   │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│4.2.1.│Совершенствование    │Департамент по  │без        │     │    │     │    │возможное        │
│      │порядка              │управлению      │финанси-   │     │    │     │    │сокращение       │
│      │предоставления в     │государственным │рования    │     │    │     │    │неэффективных    │
│      │аренду               │имуществом      │           │     │    │     │    │расходов на      │
│      │государственного     │автономного     │           │     │    │     │    │содержание       │
│      │имущества автономного│округа          │           │     │    │     │    │государственного │
│      │округа и планирования│                │           │     │    │     │    │имущества и      │
│      │доходов бюджета      │                │           │     │    │     │    │повышение доходов│
│      │автономного округа от│                │           │     │    │     │    │бюджета          │
│      │сдачи этого имущества│                │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │в аренду             │                │           │     │    │     │    │округа от его    │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤использования;   │
│4.2.2.│Разработка системы   │Департамент по  │без        │     │    │     │    │сокращение       │
│      │показателей          │управлению      │финанси-   │     │    │     │    │количества       │
│      │эффективности        │государственным │рования    │     │    │     │    │государственных и│
│      │управления           │имуществом      │           │     │    │     │    │унитарных        │
│      │государственным      │автономного     │           │     │    │     │    │предприятий и    │
│      │имуществом           │округа          │           │     │    │     │    │организаций, доля│
│      │автономного округа   │                │           │     │    │     │    │уставного        │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤капитала в       │
│4.2.3.│Проведение анализа   │Департамент по  │без        │     │    │     │    │которых          │
│      │эффективности с целью│управлению      │финанси-   │     │    │     │    │принадлежит      │
│      │выявления            │государственным │рования    │     │    │     │    │автономному      │
│      │неиспользуемого      │имуществом      │           │     │    │     │    │округу, не       │
│      │имущества или        │автономного     │           │     │    │     │    │участвующих в    │
│      │имущества,           │округа          │           │     │    │     │    │осуществлении    │
│      │использование        │                │           │     │    │     │    │полномочий,      │
│      │которого не связано с│                │           │     │    │     │    │возложенных в    │
│      │полномочиями органов │                │           │     │    │     │    │соответствии с   │
│      │государственной      │                │           │     │    │     │    │законодательством│
│      │власти автономного   │                │           │     │    │     │    │Российской       │
│      │округа и             │                │           │     │    │     │    │Федерации на     │
│      │государственных      │                │           │     │    │     │    │субъект          │
│      │учреждений, принять  │                │           │     │    │     │    │Российской       │
│      │решения по           │                │           │     │    │     │    │Федерации (за    │
│      │дальнейшему          │                │           │     │    │     │    │исключением      │
│      │использованию данного│                │           │     │    │     │    │организаций, не  │
│      │имущества            │                │           │     │    │     │    │осуществляющих   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │деятельность)    │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по подразделу 4.2               │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 4                     │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                Задача 5. Повышение эффективности оказания государственных услуг                 │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│5.1.  │Разработка           │исполнительные  │без        │     │    │     │    │повышение        │
│      │административных     │органы          │финанси-   │     │    │     │    │эффективности    │
│      │регламентов по всем  │государственной │рования    │     │    │     │    │использования    │
│      │государственным      │власти          │           │     │    │     │    │бюджетных        │
│      │услугам              │автономного     │           │     │    │     │    │средств, а также │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │качества оказания│
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤государственных  │
│5.2.  │Разработка           │исполнительные  │без        │     │    │     │    │услуг;           │
│      │исполнительными      │органы          │финанси-   │     │    │     │    │увеличение       │
│      │органами             │государственной │рования    │     │    │     │    │количества       │
│      │государственной      │власти          │           │     │    │     │    │негосударственных│
│      │власти, исполняющими │автономного     │           │     │    │     │    │(немуниципальных)│
│      │функции и полномочия │округа          │           │     │    │     │    │организаций,     │
│      │учредителя в         │                │           │     │    │     │    │оказывающих      │
│      │отношении            │                │           │     │    │     │    │государственные  │
│      │государственных      │                │           │     │    │     │    │услуги;          │
│      │учреждений порядков  │                │           │     │    │     │    │увеличение       │
│      │определения          │                │           │     │    │     │    │количества       │
│      │нормативных затрат на│                │           │     │    │     │    │государственных  │
│      │оказание             │                │           │     │    │     │    │услуг, финансовое│
│      │государственных услуг│                │           │     │    │     │    │обеспечение      │
│      │(выполнение работ) и │                │           │     │    │     │    │которых          │
│      │нормативных затрат на│                │           │     │    │     │    │рассчитывается с │
│      │содержание имущества │                │           │     │    │     │    │применением      │
│      │государственных      │                │           │     │    │     │    │отраслевых       │
│      │учреждений           │                │           │     │    │     │    │порядков         │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤определения      │
│5.3.  │Утверждение          │исполнительные  │без        │     │    │     │    │нормативных      │
│      │показателей качества │органы          │финанси-   │     │    │     │    │затрат на        │
│      │по каждой            │государственной │рования    │     │    │     │    │оказание         │
│      │государственной      │власти          │           │     │    │     │    │государственных  │
│      │услуге (выполненной  │автономного     │           │     │    │     │    │услуг и на       │
│      │работе)              │округа          │           │     │    │     │    │содержание       │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤имущества        │
│5.4.  │Создание условий для │исполнительные  │без        │     │    │     │    │государственных  │
│      │обеспечения равных   │органы          │финанси-   │     │    │     │    │учреждений       │
│      │возможностей для     │государственной │рования    │     │    │     │    │автономного      │
│      │участия              │власти          │           │     │    │     │    │округа           │
│      │негосударственных и  │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │немуниципальных      │округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │организаций в        │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │оказании социально   │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │значимых услуг       │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │населению автономного│                │           │     │    │     │    │                 │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 5                     │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                        Задача 6. Повышение энергетической эффективности                         │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│6.1.  │Оснащение приборами  │Исполнительные  │без        │     │    │     │    │снижение нагрузки│
│      │учета объектов       │органы          │финанси-   │     │    │     │    │по оплате        │
│      │организаций бюджетной│государственной │рования    │     │    │     │    │энергоносителей  │
│      │сферы                │власти          │           │     │    │     │    │на бюджет        │
│      │                     │автономного     │           │     │    │     │    │автономного      │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │округа           │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤                 │
│6.2.  │Организация контроля │Исполнительные  │без        │     │    │     │    │                 │
│      │за планированием и   │органы          │финанси-   │     │    │     │    │                 │
│      │использованием       │государственной │рования    │     │    │     │    │                 │
│      │средств бюджета,     │власти          │           │     │    │     │    │                 │
│      │направляемых на      │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │оплату энергоресурсов│округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │бюджетными           │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │организациями        │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 6                     │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                  Задача 7. Совершенствование системы государственного контроля                  │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│7.1.  │Разработка порядка   │Департамент     │без        │     │    │     │    │развитие системы │
│      │осуществления        │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │внутреннего      │
│      │контроля             │автономного     │рования    │     │    │     │    │финансового      │
│      │исполнительными      │округа          │           │     │    │     │    │аудита на уровне │
│      │органами             │                │           │     │    │     │    │исполнительных   │
│      │государственной      │                │           │     │    │     │    │органов          │
│      │власти,              │                │           │     │    │     │    │государственной  │
│      │осуществляющими      │                │           │     │    │     │    │власти           │
│      │функции и полномочия │                │           │     │    │     │    │автономного;     │
│      │учредителя в         │                │           │     │    │     │    │сокращение числа │
│      │отношении            │                │           │     │    │     │    │случаев нарушения│
│      │государственных      │                │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │учреждений           │                │           │     │    │     │    │законодательства,│
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤связанных с      │
│7.2.  │Создание системы     │исполнительные  │без        │     │    │     │    │нецелевым        │
│      │внутреннего          │органы          │финанси-   │     │    │     │    │расходованием    │
│      │финансового аудита на│государственной │рования    │     │    │     │    │бюджетных        │
│      │уровне исполнительных│власти          │           │     │    │     │    │средств, а также │
│      │органов              │автономного     │           │     │    │     │    │с превышением    │
│      │государственной      │округа          │           │     │    │     │    │лимитов бюджетных│
│      │власти автономного   │                │           │     │    │     │    │обязательств при │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │заключении       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │государственных  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │контрактов       │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│7.3.  │Подготовка соглашения│Департамент     │без        │     │    │     │    │координация      │
│      │о координации        │финансов        │финанси-   │     │    │     │    │взаимодействия   │
│      │деятельности органов │автономного     │рования    │     │    │     │    │органов          │
│      │внутреннего и        │округа          │           │     │    │     │    │внутреннего и    │
│      │внешнего             │                │           │     │    │     │    │внешнего         │
│      │государственного     │                │           │     │    │     │    │государственного │
│      │контроля автономного │                │           │     │    │     │    │контроля;        │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │формирование     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │системы          │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │государственного │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │контроля в       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │отношении новых  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │типов            │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │государственных  │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │учреждений (за   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │исключением      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │казенных         │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │учреждений)      │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 7                     │           │     │    │     │    │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                Задача 8. Повышение эффективности системы государственного заказа                │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│8.1.  │Разработка типовых   │Департамент     │бюджет     │ 550 │    │ 550 │    │снижение рисков  │
│      │государственных      │государственного│автономного│     │    │     │    │причинения вреда │
│      │контрактов на закупку│заказа          │округа     │     │    │     │    │здоровью граждан │
│      │товаров и услуг,     │автономного     │           │     │    │     │    │при оказании     │
│      │связанных с          │округа          │           │     │    │     │    │государственных  │
│      │безопасностью и      │                │           │     │    │     │    │услуг            │
│      │здоровьем граждан    │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│8.2.  │Проведение оценки    │Департамент     │бюджет     │ 950 │    │ 750 │200 │повышение общей  │
│      │эффективности        │государственного│автономного│     │    │     │    │эффективности    │
│      │государственных      │заказа          │округа     │     │    │     │    │государственных  │
│      │закупок              │автономного     │           │     │    │     │    │закупок;         │
│      │                     │округа          │           │     │    │     │    │обеспечение      │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │своевременного   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │размещения       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │государственного │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │заказа           │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 8                     │           │1500 │    │1300 │200 │                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│         Задача 9. Развитие информационной системы управления государственными финансами         │
├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│9.1.  │Модернизация         │Департамент     │бюджет     │13500│    │10000│3500│обеспечение      │
│      │автоматизированных   │финансов        │автономного│     │    │     │    │единого подхода к│
│      │систем Департамента  │автономного     │округа     │     │    │     │    │организации      │
│      │финансов автономного │округа          │           │     │    │     │    │системы          │
│      │округа               │                │           │     │    │     │    │информационной   │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │поддержки        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │процесса;        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │упрощение        │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │процедур         │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │межведомственного│
│      │                     │                │           │     │    │     │    │взаимодействия на│
│      │                     │                │           │     │    │     │    │всех стадиях     │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │                     │                │           │     │    │     │    │процесса         │
├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│9.2.  │Обеспечение          │Департамент     │бюджет     │ 900 │    │ 900 │    │упрощение        │
│      │организации          │финансов        │автономного│     │    │     │    │процедур         │
│      │взаимодействия       │автономного     │округа     │     │    │     │    │межведомственного│
│      │финансовых органов   │округа,         │           │     │    │     │    │взаимодействия на│
│      │автономного органа и │Департамент     │           │ 500 │    │ 500 │    │всех стадиях     │
│      │органов местного     │экономического  │           │     │    │     │    │бюджетного       │
│      │самоуправления с     │развития        │           │     │    │     │    │процесса         │
│      │территориальными     │автономного     │           │     │    │     │    │                 │
│      │федеральными органами│округа          │           │     │    │     │    │                 │
│      │в области            │                │           │     │    │     │    │                 │
│      │налогообложения      │                │           │     │    │     │    │                 │
├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│      │Итого по задаче 9                     │           │14900│    │11400│3500│                 │
├──────┴──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Всего по целевой программе                   │бюджет     │28900│    │19700│9200│                 │
│                                             │автономного│     │    │     │    │                 │
│                                             │округа     │     │    │     │    │                 │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤
│                                          В том числе:                                           │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤
│Департамент финансов автономного округа      │бюджет     │18400│    │10900│7500│                 │
│                                             │автономного│     │    │     │    │                 │
│                                             │округа     │     │    │     │    │                 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Департамент экономического развития          │бюджет     │9000 │    │7500 │1500│                 │
│автономного округа                           │автономного│     │    │     │    │                 │
│                                             │округа     │     │    │     │    │                 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤
│Департамент государственного заказа          │бюджет     │1500 │    │1300 │200 │                 │
│автономного округа                           │автономного│     │    │     │    │                 │
│                                             │округа     │     │    │     │    │                 │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┘".
1.2.2. Таблицу 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:"Таблица 2Перечень мероприятий, предлагаемых к реализациии направленных на решение задач целевой программы,с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимыхдля их реализации, а также планируемое распределениевыделяемых целевых ассигнований основнымгосударственным заказчикам целевой программы
┌─────┬────────────────────────┬──────┬──────────────────┬────────────────┐
│  N  │      Мероприятие       │ Срок │Источники и объемы│    Основные    │
│п./п.│                        │испол-│  финансирования  │государственные │
│     │                        │нения │   (тыс. руб.)    │   заказчики    │
│     │                        │(год) ├──────────────────┤    целевой     │
│     │                        │      │бюджет автономного│   программы    │
│     │                        │      │      округа      │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 1.  │Разработка долгосрочной │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │бюджетной стратегии     │ 2012 │        0         │    финансов    │
│     │автономного округа      │ 2013 │       3000       │  автономного   │
│     │                        │      │                  │     округа     │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 2.  │Разработка финансово-   │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │экономической модели    │ 2012 │       2000       │ экономического │
│     │налогового режима для   │ 2013 │        0         │    развития    │
│     │топливно-энергетического│      │                  │  автономного   │
│     │сектора экономики       │      │                  │     округа     │
│     │автономного округа на   │      │                  │                │
│     │региональном уровне с   │      │                  │                │
│     │учетом федеральной      │      │                  │                │
│     │составляющей            │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 3.  │Совершенствование       │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │порядка оценки          │ 2012 │       1000       │ экономического │
│     │бюджетной, социальной и │ 2013 │       1500       │    развития    │
│     │экономической           │      │                  │  автономного   │
│     │эффективности           │      │                  │     округа     │
│     │предоставляемых         │      │                  │                │
│     │(планируемых к          │      │                  │                │
│     │предоставлению)         │      │                  │                │
│     │налоговых льгот         │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 4.  │Разработка программы    │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │повышения эффективности │ 2012 │        0         │    финансов    │
│     │управления общественными│ 2013 │       1000       │  автономного   │
│     │финансами автономного   │      │                  │     округа     │
│     │округа на период до 2018│      │                  │                │
│     │года                    │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 5.  │Разработка порядка      │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │оценки эффективности    │ 2012 │       1000       │ экономического │
│     │реализации              │ 2013 │        0         │    развития    │
│     │государственных программ│      │                  │  автономного   │
│     │автономного округа      │      │                  │    округа,     │
│     │                        │      │                  │  Департамент   │
│     │                        │      │                  │    финансов    │
│     │                        │      │                  │  автономного   │
│     │                        │      │                  │     округа     │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 6.  │Подготовка методических │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │рекомендаций по переходу│ 2012 │       1000       │ экономического │
│     │на "программный бюджет" │ 2013 │        0         │    развития    │
│     │                        │      │                  │  автономного   │
│     │                        │      │                  │    округа,     │
│     │                        │      │                  │  Департамент   │
│     │                        │      │                  │    финансов    │
│     │                        │      │                  │  автономного   │
│     │                        │      │                  │     округа     │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 7.  │Проведение внешней      │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │экспертизы действующих  │ 2012 │       1000       │ экономического │
│     │ведомственных и целевых │ 2013 │        0         │    развития    │
│     │программ автономного    │      │                  │  автономного   │
│     │округа на предмет их    │      │                  │     округа     │
│     │соответствия целям и    │      │                  │                │
│     │задачам, определенным   │      │                  │                │
│     │документами             │      │                  │                │
│     │стратегического         │      │                  │                │
│     │планирования и правовыми│      │                  │                │
│     │актами, устанавливающими│      │                  │                │
│     │показателями            │      │                  │                │
│     │результативности        │      │                  │                │
│     │деятельности органов    │      │                  │                │
│     │государственной власти  │      │                  │                │
│     │автономного округа      │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 8.  │Формирование единой     │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │системы целевых         │ 2012 │       1000       │ экономического │
│     │показателей             │ 2013 │        0         │    развития    │
│     │государственных программ│      │                  │  автономного   │
│     │автономного округа      │      │                  │     округа     │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 9.  │Разработка типовых      │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │государственных         │ 2012 │       550        │государственного│
│     │контрактов на закупку   │ 2013 │        0         │     заказа     │
│     │товаров и услуг,        │      │                  │  автономного   │
│     │связанных с             │      │                  │     округа     │
│     │безопасностью и         │      │                  │                │
│     │здоровьем граждан       │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 10. │Проведение оценки       │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │эффективности           │ 2012 │       750        │государственного│
│     │государственных закупок │ 2013 │       200        │     заказа     │
│     │                        │      │                  │  автономного   │
│     │                        │      │                  │     округа     │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 11. │Расходы, связанные с    │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │модернизацией           │ 2012 │      10000       │    финансов    │
│     │автоматизированных      │ 2013 │       3500       │  автономного   │
│     │систем Департамента     │      │                  │     округа     │
│     │финансов автономного    │      │                  │                │
│     │округа (изменение       │      │                  │                │
│     │функционала, при        │      │                  │                │
│     │необходимости закупка   │      │                  │                │
│     │специализированного ПО и│      │                  │                │
│     │оборудования)           │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 12. │Расходы, связанные с    │ 2011 │        0         │  Департамент   │
│     │обеспечением организации│ 2012 │       1400       │    финансов    │
│     │взаимодействия          │ 2013 │        0         │  автономного   │
│     │финансовых органов      │      │                  │    округа,     │
│     │автономного органа и    │      │                  │  Департамент   │
│     │органов местного        │      │                  │ экономического │
│     │самоуправления с        │      │                  │    развития    │
│     │территориальными        │      │                  │                │
│     │федеральными органами в │      │                  │                │
│     │области налогообложения │      │                  │                │
├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤
│     │Итого по целевой        │всего │      28900       │                │
│     │программе               │ 2011 │        0         │                │
│     │                        │ 2012 │      19700       │                │
│     │                        │ 2013 │       9200       │                │
└─────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┴────────────────┘".
1.2.3. Раздел 5 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:"15.1. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях реализации мероприятия "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" заключает долгосрочный государственный контракт с победителем открытого конкурса на следующих условиях:1) планируемым результатом оказания услуг по долгосрочному государственному контракту является совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, способствующего систематизации действующих налоговых льгот и их оценке, проблем администрирования и определения налоговых льгот, которые наиболее востребованы в целях повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;2) в состав услуг по долгосрочному государственному контракту входит разработка нового порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и анализ мер налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий на региональном уровне;3) предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, - 1 декабря 2013 года;4) предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" составляют 2500000,00 рублей:на 2012 год - 1000000,00 рублей;на 2013 год - 1500000,00 рублей.".
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА