Решение от 19.12.2005 г № 582

О предварительных итогах социально-экономического развития города в 2005 году и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 год и на период до 2008 года


В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслушав информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2005 году и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 год и на период до 2008 года, Дума города решила:
1.Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития города за 2005 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 год и на период до 2008 года согласно приложению.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В 2005 ГОДУ
И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2006 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА
Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 год и параметры прогноза на период до 2008 года разработаны в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа, сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации на этот период.
С целью разработки основных показателей прогноза подведены предварительные итоги социально-экономического развития города за 2005 год, а также использованы прогнозные материалы деятельности предприятий и организаций города.
Прогноз социально-экономического развития города подготовлен в двух вариантах.
Первый вариант инерционный - исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий, в том числе учитывающий возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых и энергетических ресурсов.
Второй вариант инновационный - исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НА 2006 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА:
- В 2005 году ожидается снижение темпов роста промышленного производства до 5,9 процента против 9,4% в 2004 году.
- В 2006 - 2008 годах наметившаяся тенденция замедления промышленного производства при прогнозируемом понижении мировых цен на нефть может привести к снижению темпов выпуска продукции с 100,5% в 2006 году до 99,2% в 2008 году.
- Добыча нефти в 2005 году возрастет на 5,4%, газа - на 7,6%. В последующие годы планируется снижение темпов роста добычи нефти и газа.
- Рост капитальных вложений сохраняется на достаточно высоком уровне, однако с меньшими темпами, чем в прошлом году (120,8% - в 2004 году, 112,8% - в 2005 году).
- В перспективе прогнозируется умеренная динамика инвестиционной активности с темпами около 2 - 3% в год.
- Реальная заработная плата в 2005 году увеличится на 5,3% к уровню 2004 года.
- Сохранится тенденция увеличения реальной заработной платы, темпы роста которой прогнозируются в 2006 году на уровне 103,5%, в 2008 году - 103,3%.
Основные показатели развития экономики в 2004 - 2008 годах
Показатели Ед. изм. 2004 г. 2005 г. (оценка) 2006 г. (прогноз ) 2007 г. (прогноз ) 2008 г. (прогноз )
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю % 109,7 111,0 110,0 109,0 108,0
Производство продукции промышленности млн. руб. 98028,4 153100 159561,2 164781 170111,2
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 14191,6 18290,0 21087,8 24170,4 27038,2
Среднемесячные денежные доходы на душу населения руб. 11113 13954 16357 18989 21923
Среднемесячная заработная плата руб. 16770 19685 22504 25526 28643
Оборот розничной торговли млн. руб. 21603,8 25055,2 28434,4 31848,8 35375,1

--------------------------------
<*> Прогноз, соответствующий второму варианту


ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА в 2006 - 2008 годах
Главной целью социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу является повышение благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики.
Для достижения поставленной цели предстоит сконцентрировать свои усилия на решении следующих основных задач:
В области социальной политики:
- содействие сохранению и повышению достигнутого уровня защищенности малообеспеченной категории граждан;
- создание равных возможностей для детей в получении образования и обеспечение доступности качественного общего образования;
- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем усиления роли первичной медико-санитарной помощи, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья населения;
- развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия, обеспечение доступности услуг культуры для всех слоев населения, создание стимулов для роста разнообразия форм культурной деятельности, сохранение и развитие многообразия и самобытности традиций национальной культуры;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и групп населения, способствующих формированию здорового образа жизни населения;
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности их предоставления за счет модернизации жилищно-коммунального комплекса, предполагающей создание условий для привлечения внебюджетных источников в развитие предприятий отрасли при усилении адресной социальной помощи населению;
- содействие обеспечению занятости населения города в соответствии с потребностями рынка труда, совершенствованию профессиональной подготовки и повышению квалификации граждан, ищущих работу.
В области экономической политики:
- создание условий для роста производства и повышение эффективности всех отраслей экономики на основе технологического обновления производства;
- формирование благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения дополнительных инвестиций в экономику города;
- повышение темпов жилищного строительства и уровня доступности жилья путем дальнейшего развития ипотечного кредитования и реализации окружных жилищных программ;
- увеличение реальных располагаемых доходов населения и повышение жизненного уровня работников бюджетной сферы;
- открытость, прозрачность и адресность принимаемых решений при реализации целевых городских программ;
- содействие развитию малого предпринимательства в городе;
- создание условий для развития конкуренции в сфере жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение обоснованности цен и тарифов при повышении размера платежей населения за жилищно-коммунальные услуги;
- дальнейшее внедрение ресурсосберегающих технологий при оказании жилищно-коммунальных услуг;
- повышение качества социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения, непосредственно влияющих на уровень жизни населения.
В рамках реализации бюджетной политики:
- приоритетное направление бюджетных средств на инвестирование объектов социальной инфраструктуры, в том числе на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, способствующих повышению качества жизни горожан;
- обеспечение максимальной социально-экономической эффективности использования средств городского бюджета;
- достаточность, обязательность и своевременность финансирования бюджетных учреждений;
- сохранение перечня приоритетных статей текущих расходов городского бюджета;
- реорганизация системы муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений с целью снижения стоимости и повышения качества муниципальных услуг населению;
- создание конкурентной среды при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Нижневартовск является одним из крупнейших городов в Ханты-Мансийском автономном округе и занимает второе место по числу жителей.
Демографические параметры города Нижневартовска характеризуются тенденцией роста численности населения, которая обеспечивается естественным приростом. Этому способствует сложившаяся в городе благоприятная экономическая ситуация, повышение реальных доходов и уровня социальной защищенности населения.
По оценке, среднегодовая численность постоянного населения в 2005 году составит 240,2 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,1%. В перспективе предполагается сохранение сложившихся тенденций: в 2006 году среднегодовое население возрастет на 0,3 тыс. человек, или до 240,5 тыс. человек. По прогнозу, в 2008 году в городе будет проживать 241,1 тыс. человек.
Структура населения претерпевает возрастные изменения. При увеличении доли граждан пенсионного возраста в общей численности жителей города, доля трудоспособного населения, начиная с 2006 года, будет последовательно сокращаться, что приведет к усилению демографической нагрузки на 1 человека в трудоспособном возрасте.
В то же время город, как и большинство северных регионов, располагает более молодой возрастной структурой населения, что и обеспечивает устойчивость демографического развития.
В 2005 году ожидается увеличение числа родившихся на 0,1%, или до 3183 человек. В перспективе предусматривается сохранение темпов роста рождаемости на уровне 2005 года - 100,1%. Число родившихся составит в 2006 году 3185 человек, в 2008 году 3189 человек.
Несмотря на постоянное повышение социального уровня жизни жителей, общее старение населения приводит к росту смертности. Предполагается, что в 2006 году число умерших увеличится до 1494 человек, в 2008 году составит 1496 человек.
Тем не менее в 2006 - 2008 годах уровень рождаемости превысит смертность более чем в два раза. Таким образом, естественное движение увеличит численность населения города в 2006 году на 1691 человека - по 2 варианту.
Естественное движение населения
человек 3500
2500
2000
1500    
1000
500
0
2003 год   2004 год   2005 год   2006 год   2007 год   2008 год 
отчет       отчет      оценка      прогноз     прогноз     прогноз
3000
  
3000
3000
  
 
3155


x1684
------│3180│------│3183│------│3185│------│3187│------│3189│-----
│    │      │    │      │    │      │    │      │    │
------│    │------│    │------│    │------│    │------│    │-----
x1689  │    x1690  │    x1691  │    x1692  │    x1693 │
 
 
────┐-│    ├────┐-│    ├────++++│ │    │++++│ │    │++++
│    │++++│ │    │++++
│    │++++││1471│-│    │1491│-│    │1493
-│    │1494│-│    │1495
-│    │1496││++++│ │    │++++│ │    │++++
│    │++++│ │    │++++
│    │++++││++++│-│    │++++│-│    │++++
-│    │++++│-│    │++++
-│    │++++││++++│ │    │++++│ │    │++++
│    │++++│ │    │++++
│    │++++││
 
 
     
┌─┐            ┌─┐
│ │ родилось   │+│ умерло   x естественный прирост
└─┘            └─┘
   

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения города. Эта тенденция прослеживается в течение более 10 лет. В последние годы миграционные потоки сокращаются, но отток населения по-прежнему продолжает преобладать над притоком. По оценке, в 2005 году число прибывших в город уменьшится с 3330 человек до 3263 человек, а выбывших - с 4787 человек до 4715 человек.
Миграционное движение населения
человек 4100
3100
2100
1100
100
900
1900
2900
3900
4900
2003 год   2004 год    2005 год    2006 год    2007 год    2008 год 
отчет       отчет      оценка        прогноз      прогноз      прогноз
 
 
\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3983 \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
  
\\\\\\\\\\
3330 \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
\\\\\\\\\\
3263 \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
\\\\\\\\\\
3248 \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
\\\\\\\\\\
3225 \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
\\\\\\\\\\
3210 \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
       
       
 
x

-4945


-962─
x
-4787


  
x
-4715


 
x
-4620


 
x
-4578

 
x
-4541


 
 
-1457
-1452
-1372
-1353
-1331
       
       
       
x
-4541


x
-4541


  
   
┌─┐                  ┌─┐
│ │ Число выбывших   │\\│ Число прибывших   x Сальдо миграционного движения
└─┘                  └─┘
 

Тенденция ослабления миграции сохранится до конца прогнозируемого периода. Численность населения за счет механического движения снизится в 2006 году на 1372 человека, а в 2008 году - на 1331 человека.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предварительные итоги 2005 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики роста промышленного производства города.
Выпуск промышленной продукции по полному кругу предприятий ожидается в размере 153100,0 млн. рублей. Рост физического объема производства составит 5,9% по сравнению с предыдущим годом (против 9,4% в 2004 году).
Замедление динамики промышленного производства в 2005 году связано, прежде всего, с сокращением темпов роста добычи нефти. Тем не менее основным стимулом к увеличению добычи первичных энергоресурсов остается высокая ценовая конъюнктура на мировом и внутреннем рынках сырьевых ресурсов.
Наметившаяся тенденция к замедлению темпов производства промышленной продукции продолжится и в 2006 - 2008 годах.
В 2006 году выпуск промышленной продукции прогнозируется по первому варианту в объеме 147338,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,9%, а по второму варианту - 159561,2 млн. рублей, или 100,5% к прошлому году. При расчетах применялся индекс-дефлятор - 96,4% и 103,7% соответственно.
По прогнозу, на 2007 год темпы промышленного производства оцениваются на уровне 98,2 - 99,5% (по вариантам) и соответственно 97,9 - 99,2% на 2008 год.
Ключевыми факторами, определяющими изменение динамики промышленного производства на прогнозируемый период, становятся предполагаемое снижение мировых цен на нефть, недостаток инвестиционных ресурсов, необходимых для обновления производственно-технологической базы, а также рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.
Общие результаты работы промышленного комплекса определяют, главным образом, предприятия нефтедобывающей промышленности.
В 2005 году в нефтедобывающей отрасли продолжается увеличение объемов производства и добычи всех видов энергоресурсов. По предварительным данным, объем произведенной продукции составит 137954,4 млн. рублей, или 105,9% к уровню прошлого года.
Добыча нефти ожидается в объеме 33756,9 тыс. тонн, что превысит уровень 2004 года на 5,4%. Следует отметить, что по объемам нефтедобычи город Нижневартовск занимает 4 место среди 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (после Сургута, Нефтеюганского района и Когалыма).
Прирост добычи нефти обусловлен наращиванием объемов эксплуатационного бурения с применением новых технологий, позволяющих увеличить дебиты новых скважин, в частности использование горизонтального бурения и бурения наклонно-направленных стволов скважин с большими отходами. Также используются новые методы повышения нефтеотдачи пластов, такие, как гидроразрыв пластов по технологии концевого запечатывания трещины и метод зарезки вторых стволов.
Кроме того, продолжается разработка Усть-Вахской площади Самотлорского месторождения. Проектом освоения залежи предусмотрено безамбарное бурение и бесфакельная добыча, а также внедрение других современных технологий и материалов, исключающих нанесение ущерба экологии.
Несмотря на намечаемые ведущими нефтяными компаниями города меры по повышению уровня добычи нефти, объем нефтедобычи снижается.
В 2006 году планируется добыча нефти по первому варианту в объеме 33592,5 тыс. тонн, по второму - 33803,9 тыс. тонн, что к уровню 2005 года составляет 99,5% и 100,1% соответственно. Добыча газа, по прогнозу, составит по первому варианту 100,0% к уровню 2005 года, а по второму - 100,5%.
На 2007 - 2008 годы сохранится тенденция сокращения темпов добычи нефти: согласно второму варианту прогноза уровень добычи нефти может составить в 2007 году - 99,0%, в 2008 году - 98,8%.
Динамика добычи нефти и газа
33756,9 33803,9 33465,9
2003    2004    2005    2006     2007    2008
год    год   год     год     год    год 
отчет   отчет  оценка  прогноз  прогноз прогноз
32027,1    +       +       +    33064,3
29135,6    +                               +
+

2916,6  3254,6     *       *       *       *
*       *     3500,5  3518    3489,9  3455
 
 
 
 
     
+ Добыча нефти, тыс. тонн   * Добыча газа, млн. куб. м

Нефтеперерабатывающая промышленность. В нефтеперерабатывающей отрасли увеличивается объем производства продукции: в 2005 году выпуск продукции ожидается на уровне 105,4% к прошлому году.
На технологическом оборудовании ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" перерабатывается нефть Самотлорского месторождения, которая после частичного отбора бензиновой фракции и дизельного топлива смешивается с основными объемами добытой нефти и направляется в систему магистральных трубопроводов АК "Транснефть".
С целью повышения эффективности производства в 2005 году реализован проект по завершению строительства всего производственного комплекса нефтеперерабатывающего завода ООО "ННПО", полностью освоена инвестиционная программа по достижению проектной мощности производства авиатоплива.
По оценке, за 2005 год объем первичной переработки нефтяного сырья составит 1368,4 тыс. тонн, или 105,4% к прошлому году, производство дизельного топлива (летнего, зимнего, арктического) - 459,5 тыс. тонн, или 100,2% к 2004 году, производство топлива для реактивных двигателей ТС-1 - 60,2 тыс. тонн, что в 3,3 раза превысит уровень предыдущего года.
На 2006 год прогнозируется выпуск продукции по первому варианту в объеме 829,8 млн. рублей, или 100,0% к предыдущему году, а по второму - 869,1 млн. рублей, или 101,5%.
В течение 2007 - 2008 года в нефтеперерабатывающей отрасли будет наблюдаться умеренный рост объема продукции около 2,0% в год.
Производство продукции в нефтеперерабатывающей отрасли
млн.   1000─┬─────────────────────────────────────────┬──────┬─┐
рублей      │                                 ┌─────┐ │1043,0│ │
900─┤-------------------------┌─────┐-│956,4│-│      │-│
│                         │869,1│ │     │ │      │ │
800─┤-----------------┌─────┐-│     │-│     │-│      │-│
│                 │778,4│ │     │ │     │ │      │ │
700─┤-----------------│     │-│     │-│     │-│      │-│
│         ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │      │ │
600─┤---------│646,7│-│     │-│     │-│     │-│      │-│
│         │     │ │     │ │     │ │     │ │      │ │
500─┤-┌─────┐-│     │-│     │-│     │-│     │-│      │-│
│ │530,4│ │     │ │     │ │     │ │     │ │      │ │
400─┤-│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│      │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │      │ │
300─┤-│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│      │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │      │ │
200─┤-│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│      │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │      │ │
100─┤-│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│      │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │      │ │
0─┴─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴──────┴─┘
2003    2004    2005     2006    2007    2008
год -   год -   год -    год -   год -   год -
отчет   отчет   оценка  прогноз прогноз прогноз

Газовая промышленность. Увеличивается объем переработки попутного нефтяного газа на ОАО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс", что обусловлено ростом добычи газа нефтяными предприятиями города.
По предварительным данным, за 2005 год объем производства продукции в газоперерабатывающей отрасли составит 1922,9 млн. рублей, или 107,3% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
На 2006 год планируется выработка сухого газа в объеме 2982,2 млн. м3, ШФЛУ - 896,1 тыс. тонн, автомобильного бензина - 3,7 тыс. тн., что выше показателей предыдущего года на 0,3%, 0,6% и 2,8% соответственно. Производство сжиженного газа сохранится на уровне 2005 года и составит 12,0 тыс. тонн.
В течение прогнозируемого периода планируется замедление темпов выпуска продукции до 99,1% в 2007 году и 98,7% в 2008 году (по второму варианту).
Производство продукции в газоперерабатывающей промышленности
млн.   2500
рублей     
2000
1500
1000
500
0
2003     2004     2005    2006     2007     2008
год     год     год    год     год     год 
отчет    отчет   оценка  прогноз  прогноз  прогноз
1922,9   2040,7   2125,5   2202,7
------------------┌────┐---┌────┐---┌────┐---
 
1179,0
 
 
1922,9   2040,7   2125,5   2202,7
------------------┌────┐---┌────┐---┌────┐---
 
1179,0
 
 
 
     

В электроэнергетике сохраняется положительная динамика развития. Объем промышленной продукции в 2005 году составит 7743,1 млн. рублей, индекс промышленного производства возрастет на 6,4% к уровню 2004 года.
Продолжается модернизация городской системы энергоснабжения, в рамках которой проводится реорганизация структуры крупнейших предприятий отрасли (НВЭС ОАО "Тюменьэнерго" и ОАО "Горэлектросеть"): в составе предприятий создана группа сервисных компаний, обслуживающих не только Нижневартовские сети, но и энергокомплексы в Урае и Нягани.
В 2006 году выпуск продукции прогнозируется по первому варианту в объеме 8425,1 млн. рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах, а по второму варианту - 8556,3 млн. рублей, или 101,1% к прошлому году.
На прогнозируемый период предусматривается повышение эффективности использования действующих мощностей, увеличение надежности электроснабжения города, внедрение новых подходов к ремонту оборудования.
Прогноз выпуска продукции на 2007 - 2008 годы по второму варианту составит 101,2 - 101,5% к предыдущему году соответственно.
Производство продукции в электроэнергетике
млн.   12000─┬───────────────────────────────────────────────┐
рублей       │                                               │
│                                               │
│                                        10164,9│
10000─┤--------------------------------9412,3--┌─────┐│
│                                ┌─────┐ │     ││
│                        8556,3  │     │ │     ││
│                7743,1  ┌─────┐ │     │ │     ││
8000─┤----------------┌─────┐-│     │-│     │-│     ││
│                │     │ │     │ │     │ │     ││
│        6468,7  │     │ │     │ │     │ │     ││
│        ┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     ││
6000─┤--------│     │-│     │-│     │-│     │-│     ││
│5157,5  │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
│┌─────┐ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
4000─┤│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
2000─┤│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
0─┴┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┘
2003    2004     2005    2006    2007     2008
год -   год -   год -    год -   год -    год -
отчет   отчет   оценка  прогноз прогноз  прогноз

Машиностроение и металлообработка. По оценке, за 2005 год выпуск промышленной продукции в машиностроении и металлообработке увеличится до 3866,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 5,5%.
Производство продукции в машиностроении и металлообработке
млн.   6000─┬────────────────────────────────────────5444,4─┐
рублей      │                                4901,8  ┌─────┐│
5000─┤--------------------------------┌─────┐-│     ││
│                3866,4  4357,0  │     │ │     ││
4000─┤----------------┌─────┐-┌─────┐-│     │-│     ││
│3257,4  3328,6  │     │ │     │ │     │ │     ││
3000─┤┌─────┐-┌─────┐-│     │-│     │-│     │-│     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
2000─┤│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
1000─┤│     │-│     │-│     │-│     │-│     │-│     ││
││     │ │     │ │     │ │     │ │     │ │     ││
0─┴┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┘
2003   2004     2005    2006    2007     2008
год -  год -   год -    год -   год -    год -
отчет  отчет   оценка  прогноз прогноз  прогноз

Росту производства способствует увеличение объема заказов от предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг отрасли.
Производство продукции и услуг промышленного характера в машиностроении включает в себя осуществление ремонта и сервисного обслуживания машин, нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовление металлических конструкций и изделий.
На 2006 - 2008 годы выпуск продукции машиностроения по второму варианту составит 103,1 - 103,9% к предыдущему году соответственно.
Промышленность строительных материалов. В 2005 году объем производства продукции в промышленности строительных материалов ожидается в размере 244,8 млн. рублей, или 111,3% к уровню 2004 года.
Отмечается рост объемов производства отдельных видов продукции для строительства, что вызвано повышением инвестиционной активности нефтедобывающих предприятий, а также увеличением объема инвестиций, направленных на строительство объектов социальной сферы в городе.
По второму варианту прогноза на 2006 год выпуск сборных железобетонных конструкций и изделий возрастет до 90,2 тыс. м3 (102,9% к прошлому году), производство товарного бетона - до 43,3 тыс. м3 (101,2% к 2005 году), производство панелей для крупного домостроения - до 15,5 тыс. м2 (102,0% к прошлому году), выпуск стеновых материалов составит 0,91 млн. штук условного кирпича, что превысит уровень 2005 года на 1,1%.
Производство продукции в промышленности
строительных материалов (натуральные показатели)
99,1
тыс. 100┬─────────────────────────────────────────94,2──────┬───┬────┬100 тыс.
куб.    │                     87,7      90,2      ┌───┐     │   │    │    куб.
м     90┼                     ┌───┐     ┌───┐     │   │     │   │    ┼90  м
│                     │   │     │   │     │   │     │   │    │
80┼           74,6      │   │     │   │     │   │     │   │    ┼80
│ 67,5      ┌───┐     │   │     │   │     │   │     │   │    │
70┼ ┌───┐     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼70
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
60┼ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼60
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
50┼ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ x │47,2┼50
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │ x │45,0 │   │    │
40┼ │   │     │   │     │ x │42,8 │ x │43,3 │   │     │   │    ┼40
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
30┼ │ x │29,6 │ x │29,1 │   │     │   │     │   │     │   │    ┼30
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
20┼ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼20
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
10┼ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼10
│ │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
0┴─┴───┴────┬┴───┴────┬┴───┴────┬┴───┴────┬┴───┴────┬┴───┴────┴0
2003     2004      2005      2006      2007      2008
год -    год -     год -     год -     год -     год -
отчет    отчет    оценка    прогноз   прогноз   прогноз
┌─┐ Сборный железобетон   x Товарный бетон
└─┘

На 2007 - 2008 годы в промышленности строительных материалов прогнозируется умеренный рост объема продукции.
В течение прогнозируемого периода предусматривается дальнейшее повышение качества и увеличение выпуска конкурентоспособных строительных материалов, расширение ассортимента комплектующих изделий собственного производства.
Положительной динамикой характеризуется производство легкой промышленности. В 2005 году выпуск продукции оценивается в объеме 113,0% к прошлому году. Рост объемов производства связан с увеличением количества заказов на ГП ХМАО "Реабилитационно-технический центр", услугами которого пользуется население всего Ханты-Мансийского автономного округа.
Прогноз выпуска продукции на 2006 - 2008 годы по второму варианту составит 103,7 - 105,4% к предыдущему году соответственно.
В пищевой промышленности наблюдается отрицательная динамика выпуска продукции. По оценке, за 2005 год предприятиями местной промышленности будет произведено продукции на 238,8 млн. рублей, или 80,2% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.
Снижение темпов производства объясняется передачей объемов выпуска хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий ООО Промышленно-торговая компания "Югра" предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица.
В целом по городу выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в 2005 году превысит уровень 2004 года на 1,8%.
Для сохранения объемов выпуска продукции предприятиями пищевой промышленности планируется проведение реконструкции и модернизации действующего производства, а также освоение новых экономически эффективных производств по выпуску конкурентоспособной продукции.
Так, на прогнозируемый период на старейшем хлебопекарном предприятии города ОАО "Хлебокомбинат" намечается замена морально устаревшего и изношенного оборудования: планируется полностью автоматизировать линию по производству хлебобулочных изделий, приобрести тесторазделочное оборудование, установить мини-печи с малой энергоемкостью, что позволит добиться значительного снижения ручного труда и трудоемкости продукции.
Отмечается рост производства в ООО "Гурман" как колбасных, так и хлебобулочных изделий. Налажено уникальное производство быстрозамороженных изделий из слоеного теста, оснащенное встроенным компьютером, где полностью исключен контакт человека с изделием до стадии укладки готовой упакованной продукции.
ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат Санта-Мария" занимается переработкой как речной, так и морской рыбы. Рыбокомбинатом планируется выпустить более 150 наименований продукции: рыба свежемороженая, слабосоленая, холодного копчения, горячего копчения, вяленая, пресервы в различных заливках, рыбные и икорные масла, рыбные пасты, рыбная кулинария. В течение прогнозируемого периода предприятием намечается завершение ремонта Александровского рыбоконсервного цеха, что позволит увеличить выпуск рыбной продукции.
Наращивает объемы производства продукции ООО "Сибирский пивоваренный завод". За период 2006 - 2008 годы намечается достигнуть максимальной производственной мощности путем модернизации действующего производства и повышения производственно-технического потенциала.
Намечаемые предприятиями пищевой промышленности меры по повышению уровня производства создают условия для дальнейшего роста выпуска продукции.
На 2006 год прогнозируется умеренный рост выпуска продукции: по второму варианту выпуск хлеба и хлебобулочных изделий увеличится до 14544 тн., производство кондитерских изделий - до 707 тн., производство колбасных изделий - до 17750 тн., что превысит уровень предыдущего года на 1,0%, 2,2% и 3,8% соответственно.
Производство пищевой продукции в натуральных показателях
20000┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 19291 │
19000┤                                                     18460       ┌────┐│
│                                         17750       ┌────┐      │    ││
18000┤                                         ┌────┐      │    │      │    ││
│                 16957       17100       │    │      │    │      │    ││
17000┤                 ┌────┐      ┌────┐      │    │      │    │      │    ││
│                 │    │      │    │      │    │      │    │      │    ││
16000┤                 │    │      │    │      │    │      │    │      │    ││
│     15385       │    │      │    │      │    │ 14864│    │ 15236│    ││
15000┤     ┌────┐      │    │ 14400│    │ 14544│    │ ┌────┤    │ ┌────┤    ││
│14050│    │ 14148│    │ ┌────┤    │ ┌────┤    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
14000┤┌────┤    │ ┌────┤    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
││\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
13000┤│\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
││\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
12000┤│\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
││\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
11000┤│\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
││\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    │ │\\\\\\\\│    ││
10000┴┴────┴────┴┬┴────┴────┴┬┴────┴────┴┬┴────┴────┴┬┴────┴────┴┬┴────┴────┴┘
2003 год -  2004 год -  2005 год -  2006 год -  2007 год -  2008 год -
отчет       отчет       оценка      прогноз     прогноз     прогноз
┌─┐                                      ┌─┐
│\\│ Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн   │ │ Колбасные изделия, тонн
└─┘                                      └─┘
 

Прогноз производства продукции на 2007 - 2008 годы по второму варианту составит 105,6 - 106,1% к предыдущему году соответственно.
Производство промышленной продукции
в натуральном выражении по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2003 год отчет 2004 год 2005 год 2006 год - прогноз 2007 год - прогноз 2008 год - прогноз
отчет в % к пред. году оценка в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году
Топливная промышленность
нефть тыс. тонн 29135,6 32027,1 109,9 33756,9 105,4 33592,5 99,5 33803,9 100,1 32868,3 97,8 33465,9 99 32046,6 97,5 33064,3 98,8
газ млн. куб. м 2916,6 3254,6 111,6 3500,5 107,6 3500,5 100 3518 100,5 3430,5 98 3489,9 99,2 3351,6 97,7 3455 99
выработка сухого газа млн. куб. м 2502,9 2767,3 110,6 2973,3 107,4 2973,3 100 2982,2 100,3 2904,9 97,7 2952,4 99 2832,3 97,5 2908,1 98,5
первичная переработка нефти тыс. тн. 1288,2 1298,2 100,8 1368,4 105,4 1369,8 100,1 1388,9 101,5 1373,9 100,3 1415,3 101,9 1379,4 100,4 1450,7 102,5
бензин автомобильный тыс. тн. 6,8 7,1 104,4 3,6 50,7 3,5 97,2 3,7 102,8 3,4 97,1 3,8 102,7 3,3 97,1 4 105,3
дизельное топливо тыс. тн. 463,5 458,7 99 459,5 100,2 454,9 99 460 100,1 451,3 99,2 462,3 100,5 451,3 100 471,5 102
ШФЛУ тыс. тн. 660,5 771,9 116,9 890,8 115,4 890,8 100 896,1 100,6 873 98 888,9 99,2 855,5 98 881,8 99,2
стабильный бензин тыс. тн. - - - - - - - - - - - - - - - - -
сжиженный газ тыс. тн. 7 12,1 172,9 12 99,2 11,6 96,7 12 100 11 94,8 11,8 98,3 10,4 94,5 11,5 97,5
реактивное топливо (керосин) тыс. тн. 14 18,5 132,1 60,2 325,4 60 99,7 60,2 100 59 98,3 60,2 100 57,9 98,1 60,2 100
котельное топливо тыс. тн. - - - - - - - - - - - - - - - - -
мазут топочный тыс. тн. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Стройиндустрия
сборный железобетон, ЖБИ тыс. куб. м 67,5 74,6 110,5 87,7 117,6 83,3 95 90,2 102,9 80,8 97 94,2 104,4 81,7 101,1 99,1 105,2
в т.ч. Крупное панельное домостроение тыс. кв. м 27,1 21,9 80,8 15,2 69,4 13,6 89,5 15,5 102 13,5 99,3 16,1 103,9 13,5 100 16,9 105
товарный бетон тыс. куб. м 29,6 29,1 98,3 42,8 147,1 41,6 97,2 43,3 101,2 41,5 99,8 45 103,9 42 101,2 47,2 104,9
кирпич млн. шт. - - - - - - - - - - - - - - - - -
стеновые материалы млн. шт. усл. кирп. 0,8 1,4 175 0,9 64,3 0,72 80 0,91 101,1 0,7 97,2 0,95 104,4 0,71 101,4 1 105,3
металлоконструкции тонн - - - - - - - - - - - - - - - - -
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
древесина деловая тыс. куб. м 28,5 13,1 46 11,8 90,1 10 84,7 11,8 100 9 90 12 101,7 8,5 94,4 12,1 100,8
пиломатериалы тыс. куб. м 2,8 2 71,4 2,3 115 1,5 65,2 1,8 78,3 1,4 93,3 1,81 100,6 1,3 92,9 1,83 101,1
дома деревянные тыс. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
шпалы деревянные тыс. шт. - - - - - - - - - - - - - - - - -
паркет тыс. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
шпон мебельный тыс. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
щиты мебельные тыс. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
столярные изделия тыс. кв. м 4,17 1,15 27,6 8,3 721,7 1,06 12,8 1,28 15,4 1 94,3 1,34 104,7 0,96 96 1,4 104,5
в т.ч. блоки оконные тыс. кв. м 2,47 0,16 6,5 0,3 187,5 0,16 53,3 0,18 60 0,15 93,8 0,19 105,6 0,14 93,3 0,2 105,3
блоки дверные тыс. кв. м 1,7 0,99 58,2 8 808,1 0,9 11,3 1,1 13,8 0,85 94,4 1,15 104,5 0,82 96,5 1,2 104,3
технологическая щепа тыс. куб. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
живица тонн - - - - - - - - - - - - - - - - -
плиты древесностружечные тыс. куб. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
плиты древесноволокнистые млн. кв. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
тара деревянная тыс. куб. м - - - - - - - - - - - - - - - - -
мебель комплект - - - - - - - - - - - - - - - - -
корпусная мебель комплект - - - - - - - - - - - - - - - - -
кухонная мебель комплект - - - - - - - - - - - - - - - - -
мебель сборная комплект - - - - - - - - - - - - - - - - -
мебель млн. руб. 0,04 - - - - - - - - - - - - - - - -
Легкая промышленность
швейные изделия тыс. ед. 9,5 0,3 3,2 0,8 266,7 0,75 93,8 0,82 102,5 0,71 94,7 0,85 103,7 0,69 97,2 0,9 105,9
швейные изделия млн. руб. 0,78 0,15 19,2 0,39 260 0,39 100 0,43 110,3 0,39 100 0,47 109,3 0,4 102,6 0,52 110,6
ортопедическая обувь тыс. пар 1,7 1,6 94,1 2 125 2,03 101,5 2,1 105 2,06 101,5 2,21 105,2 2,11 102,4 2,33 105,4
Рыбная и рыбоперерабатывающая промышленность
улов рыбы тонн 134 23 17,2 33,2 144,3 30 90,4 36,4 109,6 30 100 40,8 112,1 30,4 101,3 46,9 115
товарная и пищевая продукция тонн 438,47 303 69,1 278,1 91,8 272,8 98,1 286,2 102,9 272,8 100 300,8 105,1 273,1 100,1 323,4 107,5
рыбные консервы (пресервы) т.у.б. 38,59 40,68 105,4 34,1 83,8 33,25 97,5 35,12 103 32,92 99 37,05 105,5 32,92 100 40 108
Пищевая промышленность
водка и ликероводочные изделия тыс. дкл. 134,03 75,88 56,6 65,1 85,8 62,1 95,4 67 102,9 60,9 98,1 70,4 105,1 60 98,5 74,3 105,5
спирт тыс. дкл. 3,73 5,2 139,4 6,1 117,3 6 98,4 6,4 104,9 5,9 98,3 6,8 106,3 5,9 100 7,3 107,4
пиво тыс. дкл. 156 153,8 98,6 193,5 125,8 196 101,3 206,8 106,9 199,3 101,7 221,5 107,1 203,3 102 244,1 110,2
хлеб и хлебобулочные изделия тонн 14050 14148 100,7 14400 101,8 14400 100 14544 101 14458 100,4 14864 102,2 14617 101,1 15236 102,5
кондитерские изделия тонн 572 648 113,3 692 106,8 698 100,9 707 102,2 706 101,1 724 102,4 716 101,4 746 103
колбасные изделия тонн 15385 16957 110,2 17100 100,8 17117 100,1 17750 103,8 17168 100,3 18460 104 17254 100,5 19291 104,5
Полиграфия
газеты тыс. экз. 21860 22920 104,8 23280 101,6 23350 100,3 24165 103,8 23490 100,6 25204 104,3 23725 101 26490 105,1
бланки тыс. экз. 9240 10870 117,6 10877 100,1 10855 99,8 11116 102,2 10888 100,3 11438 102,9 10942 100,5 12010 105

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Развитие транспортной инфраструктуры в прогнозируемом периоде будет определяться совершенствованием организации транспортного процесса и расширением транспортной сети.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2006 году увеличится до 109,3 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием
км 110┬─────────────────────────┬─────┬─┐
│ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ │     │ │
105┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
100┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
95┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
90┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │107,1│ │108,3│ │108,3│ │109,3│ │
85┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
80┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
75┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
70┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
65┼-│     │-│     │-│     │-│     │-│
│ │     │ │     │ │     │ │     │ │
60┴─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴─┘
2003    2004    2005    2006
год -   год -   год -   год -
отчет   отчет  оценка  прогноз

Предусматривается продолжить строительство автодороги ул. Зимняя и реконструкцию дороги ул. Интернациональной, а также начать реконструкцию дороги по ул. 60 лет Октября (от ул. Нефтяников до ул. 3П).
Предполагается проведение работ по освещению улиц города. В 2006 году протяженность линий уличного освещения возрастет на 3,8% к соответствующему периоду предыдущего года, или до 81,3 км.
Как и в предыдущие годы, ведущее место на рынке транспортных услуг будет занимать автомобильный транспорт.
Данный вид транспорта является наиболее массовым, динамичным и рыночно ориентированным.
В связи с этим прогнозируется, что объем перевозок грузов, выполненный автомобильным транспортом в 2006 году, составит 9,5 млн. тонн, или 129,8% к уровню 2005 года, грузооборот - 332,5 млн. тонно-километров (105,7%).
Объемы работы пассажирского транспорта во многом будут определяться состоянием его материально-технической базы. Количество задействованного транспорта на маршрутной сети увеличится с 347 единиц в 2005 году до 354 единиц в 2006 году. Рост произойдет за счет пополнения автобусного парка МУ ПАТП-2 и ОАО ПАТП-1.
Автомобильный парк города в 2006 году будет насчитывать 94,9 тыс. единиц, в том числе индивидуальный - 62,7 тыс. единиц. Обеспеченность личным транспортом составит 260,7 единицы на 1 тыс. жителей.
Развитие рынка услуг связи будет направлено на модернизацию инфраструктуры, внедрение нового технологического оборудования и современных информационных технологий.
Продолжатся работы по внедрению на сети связи современной техники на базе цифровых электронных систем.
Количество автоматических телефонных станций возрастет с 35 в 2004 году до 37 в 2006 году. Ввод новых мощностей позволит дополнительно задействовать более 4,0 тысячи номеров, из них 3,0 тысячи - квартирные.
Общая монтированная емкость телефонной сети к концу 2006 года составит 100189 номеров против 98861 номера в 2004 году. Всего будет задействовано 91400 стационарных номеров, что больше уровня 2005 года на 4,9%, в том числе в пользовании у населения 72359 номеров.
Обеспеченность населения стационарными телефонными номерами составит 301 номер на тысячу жителей, что более чем в 2 раза превысит норматив.
Телефонная связь города Нижневартовска
тыс.   100┬───────────────────────────────────────────────┬310 номеров
номеров   │                                               │
│                         87,1       91,4 x 301 ┼300
90┼             85,3       ┌────┐      ┌────┐     │
│            ┌────┐      │    x 289  │    │     ┼290
│ 81,5       │    │      │    │      │    │     │
80┼┌────┐      │    x 283  │    │      │    │     ┼280
││    x 274  │    │      │    │      │    │72,4 │
││    │      │    │ 68   │    │69,4  │    ├────┐┼270
70┼│    │65,6  │    ├────┐ │    ├────┐ │    │++++││
││    ├────┐ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼260
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
60┼│    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼250
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
50┼│    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼240
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
40┼│    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼230
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼220
30┼│    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼210
20┼│    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼200
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
10┼│    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++│┼190
││    │++++│ │    │++++│ │    │++++│ │    │++++││
0┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┴180
2003 год -  2004 год -  2005 год -  2006 год -
отчет       отчет       оценка     прогноз
┌─┐
│ │ Количество задействованных телефонных номеров
└─┘
┌─┐
│+│ в т.ч. квартирные
└─┘
x  Обеспеченность квартирными телефонами на 1 тыс. жителей

Наиболее динамично, хоть и с замедляющимися темпами, будет развиваться сотовая связь. В 2006 году предполагается, что число абонентов, подключенных к сетям мобильной связи, составит 282,3 тыс., увеличившись на 64,1% по сравнению с 2004 годом.
Продолжится развитие сферы информационных технологий. Количество пользователей Интернет в 2006 году достигнет 7,4 тыс. абонентов, из них 5,5 тыс. - население.
Наличие и обеспеченность объектами транспорта
Единица измерения 2003 отчет 2004 отчет 2005 оценка 2006 прогноз
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 107,1 108,3 108,3 109,3
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути км 253,2 273,2 273,2 273,2
Городские дороги и улицы тыс. кв. м 1361,4 1381,4 1381,4 1391,9
Тротуары тыс. кв. м 325,5 326,3 326,3 329,3
Остановочные площадки тыс. кв. м 22,7 24,2 24,2 24,2
Остановочные павильоны шт. 147 154 169 169
Линии уличного освещения км 74,1 77,3 78,3 81,3
Ливневая канализация км 50,8 52,2 52,2 52,2
Светофорные объекты шт. 65 67 67 67
Дорожные знаки шт. 4400 4657 4683 4683
Количество городских автобусных маршрутов (с учетом коммерческих):
постоянных единиц 25 27 27 27
сезонных единиц 4 4 4 4
Количество городских автобусов единиц 164 165 160 167
Количество маршрутных таксомоторов единиц 177 187 187 187
Автомобильный парк - всего единиц 93374 93908 94400 94900
в том числе индивидуальный легковой единиц 61939 62158 62400 62700
Гаражи индивидуальные боксов 13503 13553 13553 13553
Пропускная способность:
аэропорта пас. 400 400 550 550
железнодорожного вокзала пас. 900 900 900 900
автовокзала вахтовых перевозок пас. 6000 6000 6000 6000
автостанции пас. 50 50
речного порта пас. 45 45 45 45

--------------------------------
Примечание:


<*> в связи с застройкой спортивно-оздоровительной зоны по ул. 60 лет Октября и вводом в эксплуатацию новой разворотной площадки по ул. Индустриальной для автобусов городского сообщения, автостанция по ул. 60 лет Октября ликвидирована.
Наличие и обеспеченность объектами связи
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Междугородная телефонная станция - всего точек подключения - - - -
из них задействовано точек подключения - - - -
АТС единиц 38 35 36 37
монтированная мощность номеров 101285 98861 99941 100189
задействованная всего номеров 81539 85318 87112 91400
из них квартирные номеров 65639 67955 69358 72359
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) номеров 274,2 283,3 288,7 301
норматив - 140 номеров % 195,9 202,4 206,2 215
Число предприятий и организаций, имеющих выход на телекоммуникационные сети единиц 7 7 7 7
Сотовая связь всего номеров 79733 171993 268613 282300
в том числе для населения номеров 70197 162714 257511 266580
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги сотовой связи единиц 4 5 5 5
Пейджинговая связь - всего номеров 2561 ликвидировано
в том числе для населения номеров 1149 ликвидировано
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги пейджинговой связи единиц 2 - - -
Услуги сети Интернет - всего абонентов 5383 11281 4827 7397
в том числе для населения абонентов 4022 9906 3767 5475
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги Интернет единиц 4 4 4 4
Транкинговая радиотелефонная связь номеров 5194 5194 5194 5194
из них задействовано номеров 1316 1219 1094 2044
в том числе для населения номеров - - -
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги транкинговой радиотелефонной связи единиц 4 4 4 4
Таксофоны - всего единиц 296 310 325 330
в т.ч. универсальные междугородные единиц 258 281 284 289
Почтовые отделения связи единиц 13 13 13 13
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,054 0,054 0,054 0,054
норматив - 1 отделение на 6,5 тыс. жителей % 35,1 35,1 35,1 35,1

--------------------------------
Примечание:


<*> услуги междугородной станции предоставляются через МТС г. Сургута;
<**> в 2005 году в ЗАО "РТЦ-Нижневартовск" введена программа учета абонентов, оплачивающих услуги связи, в предыдущие годы учитывалось количество присвоенных абонентам номеров.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малый бизнес является одним из основных резервов роста экономики и социально-экономического развития города.
По уровню развития сферы малого предпринимательства город Нижневартовск сохраняет лидирующие позиции и занимает первое место среди 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа. Малые предприятия города производят около 30% объема товаров и услуг, выпускаемых малыми предприятиями всего Ханты-Мансийского автономного округа, и обеспечивают занятость более 16 тыс. человек.
В 2005 году выпуск товаров и услуг малыми предприятиями составит 13612,4 млн. рублей, увеличившись по сравнению с уровнем 2004 года в сопоставимых ценах на 10,6%.
Количество малых предприятий, по оценке, возрастет до 1345 единиц, что на 6,7% выше, чем в предыдущем году. В расчете на 1 тыс. жителей число предприятий в среднем составит 6 единиц (по ХМАО этот показатель не превышает 3).
В структуре распределения малых предприятий по отраслям экономики значительное число субъектов малого предпринимательства по-прежнему сконцентрировано в сфере строительства и торговли (по 27,7% и 27,4% соответственно). На долю предприятий промышленности приходится 10,6%, транспорта - 6,7% от общего количества малых предприятий.
Распределение малых предприятий по отраслям экономики
100%┬┬────┬────────┬────┬───────┬────┬───────┬────┬───┐
││++++│        │++++│       │++++│       │++++│   │
││20,7│        │23,0│       │24,0│       │24,3│   │
││++++│        │++++│       │++++│       │++++│   │
││++++│        │++++│       │++++│       │++++│   │
││++++│        │++++│       │++++│       │++++│   │
80%┤├────┤3,0     │++++│       │++++│       │++++│   │
│├────┤        ├────┤3,6    ├────┤3,6    ├────┤3,6│
││5,8x│        ├────┤       ├────┤       ├────┤   │
│├────┤        │6,1x│       │6,7x│       │7,0x│   │
││10,2│        ├────┤       ├────┤       │xxxx│   │
││////│        │10,9│       │10,6│       ├────┤   │
60%┤├────┤        │////│       │////│       │10,5│   │
││----│        ├────┤       │////│       │////│   │
││27,4│        │----│       ├────┤       ├────┤   │
││----│        │26,6│       │----│       │----│   │
││----│        │----│       │27,4│       │27,6│   │
││----│        │----│       │----│       │----│   │
40%┤│----│        │----│       │----│       │----│   │
││----│        │----│       │----│       │----│   │
│├────┤        │----│       │----│       │----│   │
││\\\\\\\\│        ├────┤       │----│       │----│   │
││32,9│        │\\\\\\\\│       ├────┤       ├────┤   │
││\\\\\\\\│        │29,8│       │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│   │
20%┤│\\\\\\\\│        │\\\\\\\\│       │27,7│       │27,0│   │
││\\\\\\\\│        │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│   │
││\\\\\\\\│        │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│   │
││\\\\\\\\│        │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│   │
││\\\\\\\\│        │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│   │
││\\\\\\\\│        │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│       │\\\\\\\\│   │
0%┴┴────┴────┬───┴────┴───┬───┴────┴───┬───┴────┴───┘
2003 год -   2004 год -   2005 год -   2006 год -
отчет        отчет        оценка      прогноз
┌─┐               ┌─┐                         ┌─┐
│\\│ строительство │-│ торговля                │/│ промышленность
└─┘               └─┘                         └─┘
┌─┐               ┌─┐                         ┌─┐
│x│ транспорт     │ │операции с недвижимостью │+│ прочие
└─┘               └─┘                         └─┘
 

Развитие малого предпринимательства в 2006 году будет определяться исходя из сложившихся позитивных тенденций за последние несколько лет и характеризоваться положительной динамикой роста.
По второму варианту прогноза количество малых предприятий увеличится на 3,7%, или до 1395 единиц.
В структуре малого предпринимательства доля строительных предприятий снизится с 27,7% до 27,0% за счет увеличения доли предприятий торговли и общественного питания - с 27,4 до 27,6 процента и транспорта - с 6,7 до 7,0 процента.
Прогнозируемое на 2006 год увеличение количества малых предприятий будет сопровождаться ростом среднесписочной численности работников. Общая численность работающих на малых предприятиях (без учета внешних совместителей) возрастет на 1 января 2007 года на 4,2% и составит 17,2 тыс. человек.
Основная часть работающих на малых предприятиях (около 40%) занята в строительстве: их численность увеличится на 2,7% к уровню 2005 года и составит 6,7 тыс. человек. Предприятия торговли обеспечат рабочие места 3,4 тыс. человек, что составит 19,8% от общей численности работающих на малых предприятиях города. Численность работников в промышленности возрастет до 1,9 тыс. человек (10,9% от общей численности работающих).
Согласно второму варианту прогноза выпуск товаров и услуг малыми предприятиями в 2006 году составит 16323,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,8% выше уровня 2005 года. Наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли транспорта и торговли, а также сферы операций с недвижимым имуществом и информационно-вычислительного обслуживания.
Объем производства продукции (работ, услуг) предприятий строительства, на долю которых приходится более 50% общего объема выпуска продукции и услуг, прогнозируется на 2006 год в размере 8358,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,4% больше уровня 2005 года. Рост объемов производства в отрасли связан с расширением внутреннего спроса на услуги строительных предприятий.
Позитивные темпы роста малого предпринимательства в значительной степени обусловлены успешной реализацией механизмов поддержки малого бизнеса. В городе действует сеть инфраструктурных организаций, предоставляющих малому бизнесу финансовые и другие услуги, среди них Нижневартовский филиал Окружного фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции в ХМАО, Торгово-промышленная палата, Нижневартовский бизнес-инкубатор, созданный при Торгово-промышленной палате, филиал ОАО "Югорская лизинговая компания".
Стабильному росту малого бизнеса способствует реализация Программы поддержки и развития малого предпринимательства города Нижневартовска на 2000 - 2005 годы. В 2005 году разработана новая Программа поддержки и развития малого предпринимательства города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы, которая предполагает эффективную реализацию мер поддержки, направленных на дальнейшее развитие системы малого предпринимательства, увеличение объемов производства, и как следствие, повышение уровня жизни населения.
Развитие субъектов малого предпринимательства
по городу Нижневартовску
(Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
Показатели Ед. изм. 2004 г. отчет 2005 г. оценка 2006
прогноз
вариант 1 вариант 2
Количество малых предприятий - всего единиц 1261 1345 1346 1395
в том числе по отраслям экономики:
промышленность единиц 137 142 142 146
сельское хозяйство единиц 1 1 1 1
строительство единиц 376 372 368 376
транспорт единиц 77 90 93 97
связь единиц 10 14 13 15
торговля и общественное питание единиц 335 369 366 385
информационновычислительное обслуживание единиц 25 30 31 33
операции с недвижимым имуществом единиц 46 48 49 50
жилищное и коммунальное хозяйство единиц 7 7 7 8
финансы, кредит, страхование единиц 4 6 5 6
наука и научное обслуживание единиц 25 24 23 24
прочие виды деятельности единиц 218 242 248 254
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) всего человек 14978 16543 16870 17236
в том числе по отраслям экономики:
промышленность человек 1611 1816 1846 1880
сельское хозяйство человек 5 0 0 0
строительство человек 6404 6494 6584 6669
транспорт человек 1509 1847 1985 2050
связь человек 89 106 104 110
торговля и общественное питание человек 2777 3326 3326 3406
информационновычислительное обслуживание человек 144 157 160 166
операции с недвижимым имуществом человек 297 317 325 335
жилищное и коммунальное хозяйство человек 118 110 110 121
финансы, кредит, страхование человек 14 32 30 34
наука и научное обслуживание человек 214 195 190 195
прочие виды деятельности человек 1796 2143 2210 2270
Объем произведенной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в ценах соответствующих лет - всего тыс. руб. 10599886,3 13612376,1 15415854,8 16323445,7
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 100,8 110,6 101,6 106,8
в том числе по отраслям экономики:
промышленность тыс. руб. 979153 1212910 1230492 1332351
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 82,6 103,9 96,9 102,6
сельское хозяйство тыс. руб. 13,9 15,1 16,8 16,7
к предыдущему году в сопоставимых ценах % - 101,1 100,5 101,4
строительство тыс. руб. 5901800 7109800 8041184 8358693
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 91,2 103 100 103,4
транспорт тыс. руб. 870922,2 1348627 1586424 1788004
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 156,9 127,2 105,5 116,4
связь тыс. руб. 69531,3 90087 101082 109124
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 85,3 114,1 97,4 105,7
торговля и общественное питание тыс. руб. 1282620,8 1925124 2181069 2391743
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 127,4 137,7 105 114,4
информационновычислительное обслуживание тыс. руб. 68497,2 97823 116186 122755
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 173,7 125,8 103,1 109,5
операции с недвижимым имуществом тыс. руб. 183846,1 252485 305697 319440
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 156,1 121 105,1 110,4
жилищное и коммунальное хозяйство тыс. руб. 47071,2 55029 63393 66216
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 98,7 103 100 105
финансы, кредит, страхование тыс. руб. - 23810 27430 28705
к предыдущему году в сопоставимых ценах % - - 100 105,2
наука и научное обслуживание тыс. руб. 318779,2 377011 436923 443720
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 109,7 104,2 100,6 102,7
прочие виды деятельности тыс. руб. 877651,4 1119655 1325958 1362678
к предыдущему году в сопоставимых ценах % 122,3 112,4 102,8 106,2
Численность работников малых предприятий на условиях вторичной занятости всего человек 1518 1652 1665 1740
Инвестиции в малый бизнес из бюджета МО тыс. руб. 5000 5000 3598,6 3598,6
Объем капитальных вложений по малым предприятиям в ценах соответствующих лет - всего тыс. руб. 211923,8 239514 264564 276308
Справочно:
Количество предпринимателей без образования юридического лица, всего единиц 4679 6090 6270 6400

ИНВЕСТИЦИИ
В 2005 году динамика инвестиций в основной капитал характеризуется тенденцией замедления по сравнению с 2004 годом.
Среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа по объему инвестиций в основной капитал город Нижневартовск занимает 3 место (после Сургутского и Нефтеюганского районов).
По оценке, в 2005 году объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования составит 18290,0 млн. рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к уровню 2004 года.
В 2006 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 19636,1 млн. рублей, или 96,7% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года, по второму варианту - 21087,8 млн. рублей (101,9%).
Замедление темпов роста обусловлено снижением инвестиционной активности нефтедобывающих предприятий.
В 2007 - 2008 годах прогнозируется умеренная динамика инвестиционной активности с темпами около 3,0% в год.
Отсутствие у большинства предприятий денежных ресурсов, обеспечивающих рост темпов инвестирования, и недоступность банковских кредитов в связи с жесткими условиями кредитования привели к тому, что основная часть инвестиций в основной капитал используется лишь на поддержку действующего производства.
В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал доля топливно-энергетического комплекса будет постепенно сокращаться, что связано с падением темпов добычи нефти.
Структура инвестиций в основной капитал
по отраслям экономики
% 
2003 год   2004 год   2005 год   2006 год   2007 год   2008 год
 отчет     отчет     оценка   прогноз   прогноз   прогноз
 
-6,9-
 
-4,4-
 
-5,3-
 
-4,9-
 
--5--
 
--5--
 
*5,8*
*7,2*
*6,9*
*7,8*
*7,9*
*7,9*
+6,2+
+4,8+
+5,2+
+5,2+
+5,1+
+5,1+
      
 
81,1

 
83,6

 
82,6

 
82,1

 
82

 
82

 
             
             
     
┌─┐                                  ┌─┐
│ │ Топливно-энергетический комплекс │+│ Строительство
└─┘                                  └─┘
┌─┐                                  ┌─┐
│*│ Жилищно-коммунальное хозяйство   │-│ Прочие
└─┘                                  └─┘
 
  

В то же время будет расти доля инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, что вызвано увеличением средств, направленных на строительство инженерных сетей для ввода жилых домов.
Несмотря на снижение в 2004 году инвестиций в электроэнергетику, с 2005 года прогнозируется рост инвестирования данной отрасли в связи с реконструкцией и техническим перевооружением подстанций и высоковольтных линий.
На период до 2008 года прогнозируется снижение темпов роста капитальных вложений в данную отрасль со 102,0% в 2006 году до 100,6% в 2008 году.
Инвестиции, направляемые в нефтедобывающую отрасль, в 2005 году ожидаются в объеме 13857,0 млн. рублей, или 105,4% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.
В 2006 году при условии повышения объемов эксплуатационного бурения капитальные вложения в нефтедобывающую отрасль увеличатся на 0,5%. Аналогичная ситуация сохранится в 2007 - 2008 годах.
В 2005 году инвестиции в газовую отрасль в сопоставимых ценах к уровню 2004 года возрастут в 4,2 раза, что связано с реконструкцией магистрального продуктопровода по перекачке ШФЛУ ОАО "Сибур-Тюмень".
В 2006 - 2008 годах капитальные вложения в газовую отрасль будут умеренно прирастать за счет средств предприятий, направляемых на модернизацию производства.
Объем инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования
млн.  31500┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬140 %
рублей     │                                                                      │
│                                                                      │
│                                                             ┌───────┐│
│                                                             │*******││
│                120,8                                        │*******││
27000┤                  x                                ┌───────┐ │*******│┼120
│                                                   │*******│ │*******││
│                               112,8               │*******│ │*******││
│                                 x                 │*******│ │*******││
│                                          101,9    │*******│ │*******││
│                                         ┌───────┐ │*102,7*│ │*102,9*││
22500┤                                         │* x ***│ │* x ***│ │* x ***│┼100
│                                         │*******│ │*******│ │*******││
│                                         │*******│ │*******│ │*******││
│                                         │*******│ │*******│ │18676,6││
│                               ┌───────┐ │*******│ │*******│ │*******││
│                               │*******│ │*******│ │16622,2│ │*******││
18000┤                               │*******│ │*******│ │*******│ │*******│┼80
│                               │*******│ │*******│ │*******│ │*******││
│                               │*******│ │14443,5│ │*******│ │*******││
│   x 70,1                      │*******│ │*******│ │*******│ │*******││
│               ┌───────┐       │*******│ │*******│ │*******│ │*******││
│               │*******│       │12505,7│ │*******│ │*******│ │*******││
13500┤               │*******│       │*******│ │*******│ │*******│ │*******│┼60
│               │*******│       │*******│ │*******│ │*******│ │*******││
│               │*******│       │*******│ │*******│ │*******│ │*******││
│               │*******│       │*******│ │*******│ │*******│ │*******││
│┌───────┐      │*******│       │*******│ │*******│ │*******│ ├───────┤│
││*******│      │ 10376 │       │*******│ │*******│ ├───────┤ │vvvvvvv││
9000┤│*******│      │*******│       │*******│ ├───────┤ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│┼40
││*******│      │*******│       ├───────┤ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv││
││*******│      │*******│       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv││
││8939,9 │      │*******│       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │8361,6 ││
││*******│      │*******│       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │7548,2 │ │vvvvvvv││
││*******│      │*******│       │5784,3 │ │6644,3 │ │vvvvvvv│ │vvvvvvv││
4500┤│*******│      ├───────┤       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│┼20
││*******│      │vvvvvvv│       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv││
││*******│      │3815,6 │       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ │vvvvvvv││
│├───────┤      │vvvvvvv│       │vvvvvvv│ │vvvvvvv│ ├───────┤ ├───────┤│
││1457,7v│      │vvvvvvv│       ├───────┤ ├───────┤ │2650,7 │ │2891,3 ││
│├───────┤911,9 ├───────┤1248,6 │2048,8 │ │2357,8 │ │       │ │       ││
0┼┴───────┴─────┬┴───────┴──────┬┴───────┴┬┴───────┴┬┴───────┴┬┴───────┴┼0
2003 год       2004 год     2005 год 2006 год  2007 год  2008 год
- отчет        - отчет     - оценка  - прогноз - прогноз - прогноз
┌─┐                                   ┌─┐
│*│ Собственные средства предприятий  │v│ Привлеченные средства
└─┘                                   └─┘
┌─┐
│ │ в т.ч. бюджетные средства          x  темпы изменения общего объема инвестиций
└─┘
 

Среди источников инвестиций доля собственных средств предприятий будет постепенно возрастать с 68,5% в 2006 году до 69,1% в 2008 году.
Привлеченные средства увеличатся в 2006 году на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, в 2008 году - на 1,9%.
Капитальные вложения из городского и окружного бюджета будут направлены на завершение строительства объектов с высокой степенью готовности, чтобы максимально сократить объемы незавершенного строительства. При этом будет продолжена реализация ряда федеральных и окружных программ, направленных на решение социальных и экономических проблем. Особую роль будет играть реализация жилищных программ (программы по обеспечению жильем льготных категорий населения, ликвидации ветхого жилого фонда, ликвидации жилого фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками) и обеспечение населения качественной питьевой водой.
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, в 2005 и 2006 годах составит 18202,3 млн. рублей и 20696 млн. рублей соответственно.
На 2007 - 2008 годы предполагается рост объемов подрядных работ в среднем на 2,7%.
В 2005 году завершено строительство и реконструкция:
- детской больницы на 400 мест;
- спортивно-оздоровительного комплекса на 904 пос. в день;
- II очереди крытого тренировочного хоккейного корта на 400 мест;
- улицы Дзержинского от ул. Мира до ул. Ленина;
- автодорог по ул. Ленина и ул. Чапаева.
Кроме того, к концу 2005 года предполагается ввести в эксплуатацию 65,9 тыс. кв. метров жилья (что на 28,7% больше уровня прошлого года), закончить строительство здания Нижневартовского регионального отделения судебно-медицинской экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу, а также завершить реконструкцию детского сада по ул. Мира, 21А, под помещение для мировых судей и паспортно-визовой службы УВД г. Нижневартовска.
В 2006 году планируется ввести 88,9 тыс. кв. метров жилья, или 134,9% к уровню 2005 года, а также закончить реконструкцию здания родильного дома и корпуса N 2 ПУ - 41.
В условиях дополнительного привлечения внебюджетных и заемных средств на жилищное строительство предполагается ввести в эксплуатацию в 2007 году 104,8 тыс. кв. м жилья и 106,7 тыс. кв. м в 2008 году.
В рамках областной целевой программы "Сотрудничество" в 2006 году планируется строительство общежития для ПТУ-41 и общежития для студентов Нижневартовского государственного педагогического института. Кроме того, начнутся работы по реконструкции детского стационара "Лада" под МУ "Перинатальный центр".
ФИНАНСЫ
В 2005 году ситуация в сфере финансов характеризуется превышением темпов роста, достигнутых в предыдущем году.
Поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации с территории города ожидаются в сумме 75508,5 млн. рублей, что на 38,2% выше уровня 2004 года. Такой рост обусловлен увеличением налоговых доходов вследствие наращивания объемов добычи нефти и высоких мировых цен на нефть.
В 2006 - 2008 годах в условиях замедления динамики промышленного производства и прогнозируемого понижения мировых цен на нефть доходы, формируемые на территории города, снизятся к 2008 году до 74368,5 млн. рублей.
В структуре поступлений в бюджеты всех уровней доля налоговых доходов будет постепенно сокращаться. Одновременно произойдет увеличение доли средств единого социального налога, что связано с ростом фонда оплаты труда.
Структура поступлений доходов в бюджетную систему
Российской Федерации с территории города Нижневартовска
100%┬─┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬───┐
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
90%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
80%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
70%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
60%┼─┤88,7├────┤ 89 ├────┤90,8├────┤88,5 ├────┤87,7 ├────┤86,8 ├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
50%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
40%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
30%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
20%┼─┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├────┤vvvvv├───┤
│ │vvvv│    │vvvv│    │vvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│    │vvvvv│   │
│ ├────┤    ├────┤    ├────┤    ├─────┤    ├─────┤    ├─────┤   │
│ │1,3 │    │1,1 │    │0,7 │    │ 0,8 │    │ 0,8 │    │ 0,8 │   │
10%┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │xxxx│    │xxxx│    │xxxx│    │xxxxx│    │xxxxx│    │xxxxx│   │
│ │ 10 │    │9,9 │    │8,5 │    │10,7 │    │11,5 │    │12,4 │   │
│ │xxxx│    │xxxx│    │xxxx│    │xxxxx│    │xxxxx│    │xxxxx│   │
0%┼─┴────┴───┬┴────┴───┬┴────┴───┬┴─────┴───┬┴─────┴───┬┴─────┴───┘
2003 год  2004 год  2005 год  2006 год   2007 год   2008 год
- отчет   - отчет   - оценка - прогноз  - прогноз  - прогноз
┌─┐                   ┌─┐
│v│ Налоговые доходы  │ │ Неналоговые доходы
└─┘                   └─┘
┌─┐
│x│ Средства единого социального налога
└─┘
 

По оценке, в 2005 году налоговые доходы во все уровни бюджетов составят 68545,5 млн. рублей, или 140,9% к 2004 году. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост поступлений по налогам и сборам, кроме НДПИ.
Основной объем налогов и других обязательных платежей, зачисляемых с территории города, приходится на налог на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость. В 2005 году они обеспечат 85,5% всех налоговых доходов с территории города. К 2008 году их доля снизится до 80,9% за счет уменьшения поступлений от НДПИ.
Налог на добычу полезных ископаемых в 2006 году прогнозируется в сумме 33803,9 млн. рублей, что на 23,5% ниже уровня 2005 года. В 2008 году снизится по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составит 33064,3 млн. рублей. При расчете налога предусмотрена цена нефти сорта "Urals" на уровне 40 долларов за баррель в 2006 году и 36 долларов за баррель в 2008 году по второму варианту.
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества в 2006 году возрастет по сравнению с 2005 годом на 7,4%. В 2008 году составит 114% к уровню 2006 года. Рост обусловлен увеличением объемов основных средств.
Соответственно увеличится и налог на имущество организаций с 661,2 млн. рублей в 2006 году до 701,5 в 2008 году.
Прогноз поступлений по налогу на добавленную стоимость ожидается в 2006 году на уровне 112% к предыдущему году. К 2008 году темп роста составит 108%.
Поступления акцизов учитывают индексацию ставок акцизов и прогнозируются с темпом роста 113,2% в 2006 году и 111,1% в 2008 году.
С 2005 года уменьшаются размеры базовых ставок единого социального налога (ЕСН) с 35,6% до 26% с одновременным изменением шкалы регрессии. Это приведет к снижению поступлений ЕСН в 2005 году по сравнению с 2004 годом, однако в дальнейшем, в результате увеличения фонда заработной платы, прогнозируется рост поступлений по этому налогу.
В течение 2006 - 2008 годов сохранится тенденция последних лет с увеличением доли средств, передаваемых на федеральный и окружной уровень, что связано с изменениями в налоговом законодательстве.
При общем увеличении доходов от налогов, поступающих в бюджетную систему с территории города, доля поступлений в бюджет города сократится с 3,9% в 2005 году до 3,2% в 2008 году.
Распределение налоговых поступлений по уровням бюджетов
% 100┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌────┐     ┌────┐     ┌────┐     ┌────┐    │
90┼─┬────┬─────┬────┬─────┤96,1├─────┤96,6├─────┤ 97 ├─────┤96,8├────┤
│ │91,6│     │90,9│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
80┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
70┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
60┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
50┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
40┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
30┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
20┼─┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├─────┤\\\\\\\\├────┤
│ │\\\\\\\\│8,4  │\\\\\\\\│9,1  │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│     │\\\\\\\\│    │
10┼─┤\\\\\\\\├───┬─┤\\\\\\\\├───┬─┤\\\\\\\\├3,9──┤\\\\\\\\├3,4──┤\\\\\\\\├─3───┤\\\\\\\\├3,2─┤
│ │\\\\\\\\│   │ │\\\\\\\\│   │ │\\\\\\\\├───┐ │\\\\\\\\├───┐ │\\\\\\\\├───┐ │\\\\\\\\├───┐│
0└─┴────┴───┴┬┴────┴───┴┬┴────┴───┴┬┴────┴───┴┬┴────┴───┴┬┴────┴───┴┘
2003 год   2004 год   2005 год   2006 год   2007 год   2008 год
- отчет    - отчет    - оценка  - прогноз  - прогноз  - прогноз
┌─┐                                             ┌─┐
│\\│ в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ │ │ в городской бюджет
└─┘                                             └─┘
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
До 2007 года численность трудовых ресурсов будет изменяться в пределах 170,1 - 170,7 тыс. человек и, начиная с 2007 года, под влиянием демографического фактора, начнет постепенно сокращаться.
В 2005 году, с учетом предварительных заявок работодателей на использование привлеченной рабочей силы, оценка трудовых ресурсов составит 170,1 тыс. человек.
Рост трудовых ресурсов в 2006 году будет обеспечен вступлением в трудоспособный возраст молодежи 1989 года рождения, являющейся более многочисленной, чем возрастная группа, выбывающая из него. По прогнозу, на 2006 год потенциал трудовых ресурсов предполагается на уровне 170,7 тыс. человек. В дальнейшем трудовые ресурсы будут незначительными темпами сокращаться и в 2008 году составят 170,3 тыс. человек.
Рынок труда
тыс.   180┬                                                                           ┬1,4 тыс.
человек   │167,9        169,5        170,1        170,7        170,5      170,3       │    человек
│┌────┐       ┌────┐       ┌────┐       ┌────┐       ┌────┐     ┌────┐      │
160┼│    │       │    │       │    │       │    │       │    │     │    │      ┼1,2
││    │       │    │       │    │       │    │       │    │     │    │      │
││    │       │    │       │    │       │    │       │    │     │    │      │
140┼│    │       │   0,99     │    │       │    │       │    │     │    │      │
││    │       │    x 125,7 │    │127,8  │    │128,5  │    │128  │    │127,7 ┼1
││    │123,6  │    ├─────┐ │    ├─────┐ │    ├─────┐ │    ├───┐ │    ├─────┐│
120┼│    ├─────┐ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    x\\\\\\\\\\││
││    x\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │   0,88\\\\\\││
││   0,88\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    x\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│┼0,8
100┼│    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    x\\\\\\\\\\│ │   0,81\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    x\\\\\\\\\\│ │   0,78\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │   0,71\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
80┼│    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│┼0,6
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\\\│
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
60┼│    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│┼0,4
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
40┼│    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│┼0,2
20┼│    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
││    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\│ │    │\\\\\\│ │    │\\\\\\\\\\││
0┼┴────┴─────┴┼┴────┴─────┴┼┴────┴─────┴┼┴────┴─────┴┼┴────┴───┴┼┴────┴─────┴┼ 0
2003 год -   2004 год -   2005 год -   2006 год -  2007 год -  2008 год -
отчет        отчет        оценка      прогноз     прогноз     прогноз
┌─┐                   ┌─┐
│ │ Трудовые ресурсы  │\\│ Занято в экономике
└─┘                   └─┘
x  Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости

Численность занятого в экономике населения в 2005 году возрастет на 1,7%, или до 127,8 тыс. человек. Учитывая замедление темпов роста производства и инвестиций, в 2006 году предусмотрен рост численности занятых на 0,5%, или до 128,5 тыс. человек. К 2008 году количество занятых в экономике снизится до 127,7 тыс. человек.
В отраслях материального производства в 2006 году будет занято 95,4 тыс. человек. Доля работающих в отраслях материального производства сохранится высокая - на уровне 74,2% от общей численности занятых. Наибольшее количество работающих будет занято в строительстве - 25 тыс. человек (26,2%), в промышленности - 20,1 тыс. человек (21,1%), в транспорте - 12,3 тыс. человек (12,9%). В 2008 году в сфере материального производства в целом будет занято 94,8 тыс. человек.
Замедление динамики промышленного производства вызовет снижение численности работающих в промышленных отраслях на 0,1 тыс. человек в год, и в 2008 году она составит 19,9 тыс. человек. В то же время масштабы городского строительства и возрастающий объем инвестиций за счет средств населения в новое жилье позволяют сохранить в строительной отрасли рост занятости до 25,3 тыс. человек в 2008 году.
В отраслях непроизводственной сферы увеличение численности произойдет в 2006 году на 0,3%, или до 33,1 тыс. человек, а к 2008 году - снизится до 32,9 тыс. человек. Преобладающими отраслями будут являться образование (26,9%), здравоохранение, физическая культура и соцобеспечение (24,5%), а также жилищно-коммунальное хозяйство (23,3%).
В связи с намеченной приватизацией и продажей муниципальных унитарных предприятий в 2006 году произойдет снижение численности занятых на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности на 1,4 тыс. человек. В прогнозном периоде предполагается сохранение тенденции снижения: в 2007 году - на 0,9 тыс. человек и в 2008 году - на 1,3 тыс. человек. Соответственно возрастет численность занятых на предприятиях со смешанной и частной формой собственности.
С учетом темпов роста численности занятых в 2005 году ожидается уменьшение количества регистраций безработицы на 0,28 тыс. человек, или до 0,71 тыс. человек, а в 2006 году - повышение до 0,78 тыс. человек и в 2008 году - до 0,88 тыс. человек.
Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения возрастет с 0,55% в 2005 году до 0,6% в 2006 году и до 0,68% в 2008 году. В среднем по России данный показатель составит 2,9% в 2006 году, по Ханты-Мансийскому округу - 2,2%.
На улучшение ситуации на рынке труда может оказать влияние обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе в увязке со структурой подготовки специалистов в профессиональных учебных заведениях.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2005 - 2008 годах сохранится тенденция роста денежных доходов населения. В 2008 году по отношению к 2004 году денежные доходы населения возрастут по 2 варианту на 98,3%, что определит устойчивую динамику роста основных составляющих доходов.
Так, по оценке, в 2005 году денежные доходы населения города составят 40219,5 млн. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25,7%, в 2006 году возрастут на 17,4%, или до 47206 млн. рублей по 2 варианту. В перспективе к 2008 году ожидается замедление темпов роста до 115,6%. Реально располагаемые доходы на 1 жителя с учетом темпов инфляции составят 106,0% в 2006 году и 106,4% в 2008 году.
Ведущим фактором роста доходов населения выступает заработная плата. Ожидается, что по итогам 2005 года фонд заработной платы увеличится до 24,4%, против 11,6% в 2004 году. В 2006 году фонд заработной платы прогнозируется с ростом на 14% по 2 варианту, или до 28733,1 млн. рублей. В дальнейшем темпы роста будут снижаться и составят 112% в 2008 году. В целом за период 2005 - 2008 годов фонд заработной платы увеличится по сравнению с 2004 годом в 1,8 раза.
Среднемесячная заработная плата возрастет в 2006 году на 14,3% к уровню предыдущего года, или до 22504 рублей. Реальная заработная плата составит 103,5% в 2006 году и 103,3% в 2008 году. В то же время доля заработной платы в общих доходах снизится с 62,7% в 2005 году до 60,9% по 2 варианту в 2006 году. Это связано с преимущественным ростом социальных трансфертов.
В 2005 году и в последующие годы прогнозируется существенный рост социальных пособий, который, в основном, будет обусловлен индексацией пенсионных выплат и денежных компенсаций по льготам. Предполагается, что средний размер пенсии увеличится к 2008 году в 2,1 раза и достигнет уровня 6572 рубля. При этом в реальном выражении рост трудовой пенсии за 2005 - 2008 годы составит 43,8%.
Основной формой социальной поддержки населения останутся пособия и адресная помощь. В 2005 году на данные цели будет направлено 1310,3 млн. рублей, в 2006 году предполагается увеличить объем средств до 1423,6 млн. рублей.
Общий размер социальных трансфертов в 2005 году составит 3837,1 млн. рублей (127,2%), в 2006 году - 4639,3 млн. рублей (120,9%) по 2 варианту, в 2008 году - 6353,7 млн. рублей (118,3%).
Предполагается повышение доходов населения от использования собственности. Выплаты по государственным и другим ценным бумагам, дивидендам, от операций с недвижимостью увеличатся с 1974,4 млн. рублей в 2005 году до 2384 млн. рублей в 2006 году.
Структура денежных доходов населения
100%─┬─┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬─┐
│ │****│    │****│   │****│   │****│   │****│   │****│ │
│ │****│    │****│   │****│   │****│   │****│   │****│ │
│ │19,8│    │18,2│   │17,9│   │****│   │****│   │****│ │
90%─┼─┤****├────┤****├───┤****├───┤18,4├───┤19,1├───┤ 20 ├─┤
│ │****│    │****│   │****│   │****│   │****│   │****│ │
│ │****│    │****│   │****│   │****│   │****│   │****│ │
│ ├────┤    ├────┤   ├────┤   │****│   │****│   │****│ │
80%─┼─┤2,8 ├────┤4,3 ├───┤ 5  ├───┼────┼───┼────┼───┼────┼─┤
│ ├────┤    ├────┤   ├────┤   │5,8 │   │6,7 │   │7,4 │ │
│ │3,9+│    │4,8+│   │4,9+│   ├────┤   ├────┤   │    │ │
│ ├────┤    ├────┤   ├────┤   │5,1+│   │5,2+│   ├────┤ │
70%─┼─┤8,4 ├────┤9,4 ├───┤9,5 ├───┼────┼───┼────┼───┤5,3+├─┤
│ │----│    │----│   │----│   │9,8 │   │9,8 │   ├────┤ │
│ ├────┤    │----│   │----│   │----│   │----│   │ 10 │ │
│ │xxxx│    ├────┤   ├────┤   │----│   │----│   │----│ │
60%─┼─┤xxxx├────┤xxxx├───┤xxxx├───┼────┼───┼────┼───┤----├─┤
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   ├────┤ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
50%─┼─┤xxxx├────┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├─┤
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │65,1│    │63,3│   │62,7│   │60,9│   │59,2│   │57,3│ │
40%─┼─┤xxxx├────┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├─┤
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
30%─┼─┤xxxx├────┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├─┤
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
20%─┼─┤xxxx├────┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├─┤
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
10%─┼─┤xxxx├────┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├───┤xxxx├─┤
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
│ │xxxx│    │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│   │xxxx│ │
0%─┼─┴────┴─┬──┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴──┬┴────┴─┬─┴────┴─┘
2003      2004    2005      2006     2007    2008
год -     год -   год -     год -    год -   год -
отчет     отчет   оценка   прогноз  прогноз прогноз
┌─┐                         ┌─┐
│x│ Заработная плата        │-│ Социальные трансферты
└─┘                         └─┘
┌─┐                         ┌─┐
│+│ Доходы от собственности │ │ Ссуды и кредиты
└─┘                         └─┘
┌─┐
│*│ Прочие доходы
└─┘
 

Одна из самых заметных тенденций сегодняшнего дня - резкий рост потребительского кредитования. Существенное увеличение объемов кредитования объясняется не только разнообразием видов и условиями предоставления кредитов, но и является следствием роста реальных денежных доходов населения. В 2005 году объем кредитования граждан ожидается на уровне 2004 млн. рублей, что в 1,4 раза выше, чем в предыдущем году. В дальнейшем темпы кредитования населения снизятся с 136% в 2006 году до 128% в 2008 году.
Позитивные тенденции в экономике создают благоприятные условия для развития сферы малого бизнеса. Рост доходов от предпринимательской деятельности ожидается в 2005 году на 11,5%, в 2006 году - на 12%, в 2008 году - на 14%.
Показатели денежных доходов населения свидетельствуют об увеличении покупательной способности граждан города. Среднемесячные доходы на 1 жителя по 2 варианту увеличатся в 2006 году на 17,2% к уровню предыдущего года, или до 16357 рублей, в 2008 году - на 15,5%, или до 21923 рублей. Опережающий рост доходов населения над размером прожиточного минимума повышает покупательскую способность населения с 3,4 в 2005 году до 4,2 прожиточного минимума в 2008 году.
Рост доходов населения поддерживает объем расходов на высоком уровне. По оценке, в 2005 году денежные расходы населения города повысятся на 23,9% и составят 46843,5 млн. рублей. На 2006 год предполагается их рост на 16,2%, или до 54424,7 млн. рублей. К 2008 году величина денежных расходов составит 69806,5 млн. рублей.
Соотношение среднего дохода и прожиточного минимума
на 1 жителя в месяц
рублей 25000┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬5 количество
│                                                            21923      │  прожиточных
│                                                            ┌────┐     │  минимумов
20000┼────────────────────────────────────────────────18989───────┤----├─────┼4,5
│                                                ┌────┐      │----│     │
│                                    16357       │----│      │----x 4,2 │
15000┼────────────────────────13954───────┬────┬──────┤----├──────┤----├─────┼4
│            11113       ┌────┐      │----│      │----x 3,8  │----│     │
│9712        ┌────┐      │----│3,4   │----x 3,6  │----│      │----│     │
10000┼┬────┬──────┤----├──────┤----x──────┤----├──────┤----├──────┤----├─────┼3,5
││----│      │----│      │----│      │----│      │----│      │----│     │
││----│3     │----│3     │----│      │----│4548  │----│4976  │----│5253 │
5000┼┤----x──────┤----x──────┤----│4116──┤----├────┬─┤----├────┬─┤----├────┬┼3
││----│3236  │----│3659  │----├────┐ │----│    │ │----│    │ │----│    ││
││----├────┐ │----├────┐ │----│    │ │----│    │ │----│    │ │----│    ││
0┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼┴────┴────┴┼2,5
2003 год -  2004 год -  2005 год -  2006 год -  2007 год -  2008 год -
отчет       отчет       оценка     прогноз     прогноз     прогноз
┌─┐                   ┌─┐
│-│ Доход на 1 жителя │ │Прожиточный минимум на 1 жителя
└─┘                   └─┘
x  Соотношение дохода и прожиточного минимума

Стабильный рост денежных доходов населения будет обеспечивать достаточно высокий уровень покупки товаров и оплаты услуг. Потребительские расходы в 2006 году возрастут на 14,8% и составят 37470,8 млн. рублей, в 2008 году - 12,5% и 47774,8 млн. рублей по 2 варианту соответственно. При этом увеличивается доля средств, направляемых на оплату услуг (с 13,6% в 2005 году до 14,6% в 2008 году по 2 варианту), и сокращается доля затрат на приобретение товаров (с 53,5% в 2005 году до 50,7% в 2008 году).
В 2005 году ожидается увеличение объема обязательных платежей на 39,3% к уровню 2004 года, или до 5153,8 млн. рублей. Более 70% этих расходов составляют налоговые платежи и сборы. Учитывая дальнейший рост заработной платы, в перспективе прогнозируется увеличение объема налоговых платежей с 3760,2 млн. рублей в 2005 году до 5279,4 млн. рублей в 2008 году. Кроме того, активная политика кредитования населения вызовет значительный рост расходов на уплату процентов по кредитам, объем которых возрастет с 812,4 млн. рублей в 2005 году до 2094,5 млн. рублей к 2008 году. В целом расходы населения на обязательные платежи и взносы в 2008 году планируются в размере 8049,8 млн. рублей.
Склонность населения к сбережениям сохранится на высоком уровне, что позволит направить часть средств на покупку нового жилья и обеспечить увеличение финансовых активов в денежно-кредитных организациях. Общий объем сбережений в 2008 году по отношению к 2004 году возрастет в 2,6 раза.
Превышение расходов над доходами населения города ожидается в размере 6380,4 млн. рублей в 2008 году, что связано с ростом товарооборота и реализацией товаров жителям близлежащих территорий, а также жителям города Нижневартовска, работающим на предприятиях района.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Торговля
За последние годы повышение платежеспособного спроса населения обусловило стабильный рост оборота розничной торговли. В 2005 году, как и на протяжении последних лет, ситуация на потребительском рынке будет оставаться стабильной. Ожидаемый объем розничного товарооборота в 2005 году составит 25055,2 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.
В 2006 - 2008 годах замедление темпов роста экономики и соответственно денежных доходов населения будет сдерживать розничный товарооборот. В результате действия этих факторов, динамика розничного товарооборота будет последовательно замедляться и составит в 2006 году 104,5%, в 2008 году - 104% по второму варианту.
Динамика розничного товарооборота
млн.  40000┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
рублей     │                                                             │
35000┤---------------------------------------------------┌───────┐-│
│                                                   │35375,1│ │
30000┤-----------------------------------------┌───────┐-│       │-│
│                               ┌───────┐ │31848,8│ │       │ │
25000┤---------------------┌───────┐-│28434,4│-│       │-│       │-│
│                     │25055,2│ │       │ │       │ │       │ │
20000┤-----------┌───────┐-│       │-│       │-│       │-│       │-│
│           │21603,8│ │       │ │       │ │       │ │       │ │
15000┤-┌───────┐-│       │-│       │-│       │-│       │-│       │-│
│ │15334,2│ │       │ │       │ │       │ │       │ │       │ │
10000┤-│       │-│       │-│       │-│       │-│       │-│       │-│
│ │       │ │       │ │       │ │       │ │       │ │       │ │
5000┤-│       │-│       │-│       │-│       │-│       │-│       │-│
│ │       │ │       │ │       │ │       │ │       │ │       │ │
0┼─┴───────┴┬┴───────┴┬┴───────┴┬┴───────┴┬┴───────┴┬┴───────┴─┘
2003      2004      2005      2006      2007      2008
год -     год -     год -     год -     год -     год -
отчет     отчет     оценка   прогноз   прогноз   прогноз

Оборот розничной торговли на одного жителя прогнозируется в объеме 118,2 тыс. рублей в 2006 году и 146,7 тыс. рублей в 2008 году.
В прогнозном периоде сохранятся тенденции роста потребления непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами. Доля непродовольственных товаров в общем объеме товарооборота в 2006 году увеличится до 56%, что свидетельствует о сложившейся благоприятной экономической обстановке в городе. Доля продовольственных товаров в общем объеме товарооборота составит 44%.
Современное развитие розничной торговли определяется, прежде всего, соотношением магазинных и внемагазинных форм продаж товаров.
За последнее время усиливаются тенденции по совершенствованию организации торговых процессов. Ее основными направлениями являются: формирование крупных торговых сетей, развитие специализированных продовольственных и непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки, создание сети "удобных магазинов", торгующих широким ассортиментом товаров.
Все это ведет к изменению инфраструктуры предприятий торговли в сторону увеличения доли торгующих организаций. Если в 2004 году их доля составляла в общем объеме продаж 78%, то в 2005 году - 79,2%. Предполагается дальнейшее усиление позиций организованного рынка (торгующих организаций), доля которого в формировании оборота розничной торговли может составить более 80 процентов.
Активное развитие розничной торговли будет сопровождаться созданием новых торговых предприятий, совершенствованием технологии продаж.
В 2005 году открыт торговый дом "Ланкорд" по ул. Мира торговой площадью 11085 кв. метров, на первом этаже которого представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, бытовой техники. На втором этаже торгового комплекса расположен мебельный салон и более 80 отделов непродовольственных товаров.
В 16 микрорайоне открыт новый торговый центр "АиСт +" торговой площадью 540 кв. метров. Введены в эксплуатацию 6 продовольственных магазинов, 1 непродовольственный, а также магазин "Фототовары", отделочные материалы "Юнивест", автомагазин "Центр запасных частей".
В 2006 году планируется ввести в действие 12 объектов торговой площадью 1530 кв. метров.
Обеспеченность торговыми площадями в 2006 году возрастет по сравнению с уровнем 2004 года на 20,6% и составит 142,1%.
Дальнейшее развитие получит сеть предприятий общественного питания. Отличительной особенностью развития сети в последние годы стало открытие кафе форматов современного стиля.
В текущем году после реконструкции нежилого помещения во 2 микрорайоне открыт "Суши-бар", где представлен широкий ассортимент блюд японской кухни. По московскому проекту построено современное кафе "Обжора" на 52 посадочных места, в котором используется современная форма обслуживания по типу быстрого питания. К концу 2005 года планируется открыть кафе-пиццерию в 10а микрорайоне по ул. Интернациональная.
В целом в 2005 году предполагается сдать в эксплуатацию 20 объектов общественного питания на 710 посадочных мест, в 2006 году - 22 объекта на 590 посадочных мест.
Несмотря на тенденцию неуклонного роста, обеспеченность объектами общественного питания несколько снизится с 55,5% в 2004 году до 54% в 2005 году, что обусловлено структурными изменениями сети: закрытием нерентабельных предприятий и ростом объектов с небольшим количеством посадочных мест. В 2006 году обеспеченность объектами общественного питания составит 55% к нормативу, что свидетельствует о наличии возможности для расширения сферы малого бизнеса.
Оборот общественного питания в 2006 году увеличится на 3,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2005 годом, или до 1508,9 млн. рублей, в 2008 году - составит 2210,1 млн. рублей, что на 3% выше, чем в предыдущем году.
Динамика оборота общественного питания
млн.   2500┐---------------------------------------------------─┐
рублей     │                                           ┌──────┐ │
2000┤-------------------------------------------│2210,1│-│
│                                   ┌─────┐ │      │ │
1500┤--------------------------┌──────┐-│1834 │-│      │-│
│                 ┌──────┐ │1508,9│ │     │ │      │ │
1000┤---------┌─────┐-│1225,1│-│      │-│     │-│      │-│
│         │979,2│ │      │ │      │ │     │ │      │ │
500┤-┌─────┐-│     │-│      │-│      │-│     │-│      │-│
│ │656,6│ │     │ │      │ │      │ │     │ │      │ │
0┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴─────┴┬┴──────┴─┘
2003    2004    2005     2006     2007     2008
год -   год -   год -    год -    год -    год -
отчет   отчет   оценка  прогноз  прогноз  прогноз

Развитие рыночного комплекса будет происходить за счет модернизации и реконструкции рыночной сети. Количество торговых мест увеличится с 2442 в 2004 году до 2497 в 2005 году, что объясняется вводом в действие второго корпуса рыночного комплекса в 7 микрорайоне, при этом общее число рынков останется на уровне 2004 года в количестве 7 единиц.
Обеспеченность местами на 1 тыс. жителей к 2006 году составит 208% к нормативу.
Платные услуги
Прогноз развития рынка платных услуг населению на 2006 - 2008 годы базируется на основных тенденциях, сложившихся на этом рынке в предшествующих периодах.
Ситуация на рынке услуг в течение последних лет является стабильной и сохраняется в текущем году. По оценочным данным, объем платных услуг населению в 2005 году составит 6364,8 млн. рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Дальнейшие изменения объема платных услуг будут определяться динамикой реальных располагаемых доходов населения, а также сохранением тенденции опережения роста цен и тарифов на платные услуги населению над темпами роста потребительских цен в целом.
Общий рост объема платных услуг в 2006 - 2008 годах прогнозируется темпами около 4% в год.
Объем платных услуг населению
млн.  12000┬──────────────────────────────────────────────────────┐
рублей     │                                                      │
10000┤--------------------------------------------┌───────┐-│
│                                   ┌──────┐ │10189,6│ │
8000┤-----------------------------------│8772,6│-│       │-│
│                          ┌──────┐ │      │ │       │ │
6000┤-----------------┌──────┐-│7527,5│-│      │-│       │-│
│        ┌──────┐ │6364,8│ │      │ │      │ │       │ │
4000┤-┌────┐-│5376,6│-│      │-│      │-│      │-│       │-│
│ │4111│ │      │ │      │ │      │ │      │ │       │ │
2000┤-│    │-│      │-│      │-│      │-│      │-│       │-│
│ │    │ │      │ │      │ │      │ │      │ │       │ │
0┼─┴────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴───────┴─┘
2003     2004     2005     2006     2007     2008
год -    год -    год -    год -    год -    год -
отчет    отчет    оценка  прогноз  прогноз  прогноз

В 2006 году объем платных услуг по первому варианту составит 7442,2 млн. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года, по второму варианту - 7527,5 млн. рублей, или 103,2%.
Структура платных услуг населению в 2006 году
Диаграмма не приводится.
Доминирующую роль в формировании объема платных услуг будут играть услуги связи, жилищно-коммунальные услуги и транспортные услуги. Их доля соответственно составит 34,6%, 26,8% и 12,3% в общем объеме платных услуг.
Лидером по темпам роста платных услуг остаются услуги связи. В 2006 году объем этих услуг увеличится на 13,2% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года по второму варианту. В 2007 - 2008 годах темпы роста составят 113,8 - 114,0% соответственно. Значительный рост услуг связи предопределен продолжающимся увеличением числа абонентов сотовой связи.
Позитивная динамика роста сохранится на рынке транспортных услуг. В 2006 году объем транспортных услуг увеличится на 2,4% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года по второму варианту. В 2007 - 2008 годах их рост прогнозируется на уровне 102,5% и 102,7% к уровню предыдущего года.
Объем социальных услуг, в том числе медицинских и образовательных, культуры и спорта будет развиваться на достаточно высоком уровне. Увеличению объема этих услуг способствует стойкий интерес населения к повышению уровня своего образования и расширение видов услуг, оказываемых на платной основе.
Устойчивые темпы роста прогнозируются в сфере бытовых услуг. Функционирование в городе современных многопрофильных и узкоспециализированных предприятий службы быта, акцент на развитие качественных параметров отрасли, комфортности при оказании бытовых услуг смогут удовлетворить возросший спрос населения на данный вид услуг, объем которых в 2006 году составит 282,4 млн. рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года по второму варианту. В 2007 - 2008 годах объем бытовых услуг прогнозируется на уровне 105,0% и 105,3% к уровню предыдущего года.
Наиболее востребованы населением такие виды бытовых услуг, как услуги фотографий, парикмахерских, ремонт автотранспортных средств.
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств составят 37,7% от общего объема бытовых услуг.
В целом сеть предприятий бытового обслуживания населения в 2006 году возрастет на 1,4% к уровню 2005 года и составит 294 предприятия.
Объем туристских услуг в 2006 году прогнозируется по первому варианту на уровне 101,8%, по второму варианту 104,3%, а на 2007 - 2008 годы 104,5% и 104,8% соответственно.
Рост объема услуг этого вида объясняется развитием внутренних экскурсионных маршрутов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Так, ЗАО "Корпорация "Спутник" разработала и активно реализует на рынке туристских услуг ряд экскурсионных маршрутов, в том числе зимний экскурсионный маршрут в национальный поселок Варьеган "Сафари на снегоходах", который стал победителем гранта Губернатора округа в 2005 году в номинации "Лучший туристско-экскурсионный маршрут".
Кроме того, объективным фактором увеличения потока туристов, выезжающих заграницу, станет присвоенный аэропорту города Нижневартовска статус международного.
Наличие и обеспеченность
объектами торговли и общественного питания
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,5
Предприятия общественного питания единиц 320 339 345 349
посад. мест 21245 21499 21520 21560
в том числе открытая сеть единиц 160 198 200 204
посад. мест 4877 5330 5200 5300
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посад. мест 20,4 22,2 21,6 22
норматив - 40 пос. мест % 51 55,5 54 55
Предприятия розничной торговли единиц 1314 1311 1244 1187
кв. м 77018 83411 99205 100913
Магазины - всего единиц 806 808 811 815
торговая площадь кв. м 57102 57244 57457 57702
Торговые комплексы единиц 13 15 19 19
торговая площадь кв. м 18576 24367 37961 37961
Торговая площадь - всего (м-ны, ТК) кв. м 75678 81611 95418 95663
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 316,1 340,2 397,2 397,8
норматив - 280 кв. м % 112,9 121,5 141,9 142,1
в том числе:
магазины типовые единиц 441 445 451 460
кв. м 46152 46571 47197 47585
магазины приспособленные единиц 365 363 360 355
кв. м 10950 10673 10260 10117
Предприятия мелкорозничной торговли - всего единиц 495 488 414 353
кв. м 1340 1800 3787 5250
в том числе:
павильоны единиц 67 90 181 250
кв. м 1340 1800 3787 5250
киоски единиц 428 398 233 103
Предприятия оптовой торговли единиц 204 187 175 157
кв. м 81472 70088 67012 60115
Хранилища единиц 11 11 11 11
тонн 17549 17549 17549 17549
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 73,3 73,2 73,1 73
норматив - 128 тонн % 57,3 57,2 57,1 57
Холодильники единиц 10 10 10 10
тонн 9081 9081 9081 9081
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 37,9 37,9 37,8 37,8
норматив - 27 тонн % 140,4 140,4 140 140
Общетоварные склады единиц 64 64 64 64
кв. м 98932 98932 98932 98932
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 413,2 412,4 411,9 411,4
норматив - 294 кв. м % 140,5 140,3 140,1 139,9
Рынки единиц 8 7 7 7
мест 2382 2442 2497 2497

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


Наличие и обеспеченность объектами пищевой промышленности
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,5
Мощности:
Хлебобулочного производства тонн в год 36554 38588 38588 38588
тонн в сутки 100,2 105,7 105,7 105,7
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,42 0,44 0,44 0,44
норматив - 0,1346 тн/сутки % 311 326,9 326,9 326,9
в том числе:
ОАО ПТК "Югра" тонн в год 6500 6500 6500 6500
тонн в сутки 18 18 18 18
ОАО "Хлебокомбинат" тонн в год 7069 7070 7070 7070
тонн в сутки 19 19 19 19
мини-пекарен тонн в год 22985 25018 25018 25018
тонн в сутки 63 68,5 68,5 68,5
мини-пекарен единиц 26 23 23 23
Кондитерского производства тонн в год 4526,9 6715 6861 6861
тонн в сутки 12,4 18,4 18,8 18,8
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,05 0,08 0,08 0,08
норматив - 0,025 тн/сутки % 207 320 320 320
Молочного производства тонн в год 12410 12410 12410 12410
тонн в сутки 34,00 34,00 34,00 34,00
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,14 0,14 0,14 0,14
норматив - 0,21 тн/сутки % 67,6 66,7 66,7 66,7
Мясоперерабатывающего производства тонн в год 29200 28835 29404,4 29404,4
тонн в сутки 80 79 80,56 80,56
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,33 0,33 0,34 0,33
норматив - 0,084 тн/сутки % 397,8 392,9 404,8 392,9
Рыбоперерабатывающего производства тонн в год 2007,5 2007,5 2007,5 2007,5
тонн в сутки 5,5 5,5 5,5 5,5
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,02 0,02 0,02 0,02
норматив - 0,0135 тн/сутки % 170,2 148,1 148,1 148,1
Пивоваренного производства тыс. дал. год 549 555,4 555,4 555,4
дал. в сутки 1504 1522 1522 1522
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) дал. в сутки 6,28 6,34 6,34 6,33
Производство мороженого тонн год 182,5 547,5 547,5 547,5
тонн в сутки 0,5 1,5 1,50 1,50
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,002 0,006 0,006 0,006
Производство майонеза тонн год 8395,0 8395,0 8395,0 8395,0
тонн в сутки 23 23 23 23
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,10 0,10 0,10 0,10
Производство алкогольных напитков тыс. дал. год 600,0 600,0 600,0 600,0
т. дал. в сутки 1,644 1,644 1,644 1,644
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,01 0,01 0,01 0,01
Производство пит. воды, безалк. напитков тыс. дал. год 1419 2189,2 2189,2 2189,2
т. дал. в сутки 3,89 6,00 6,00 6,00
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,02 0,025 0,025 0,025
Производство яйца млн. шт. год 16,16 16,16 16,16 16,16
тыс. шт. в сут. 44,27 44,27 44,27 44,27
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тыс. шт. в сут. 0,18 0,18 0,18 0,18

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На период с 2005 до 2008 года реформа жилищно-коммунального хозяйства города остается многоэлементным процессом, направленным на повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения, преобразование жилищно-коммунального комплекса в финансово и юридически самостоятельный сектор.
За данный период планируется провести мероприятия по совершенствованию управления жилищно-коммунальным хозяйством и созданию рыночной системы управления.
В связи с разделением управленческих и хозяйственных функций предприятий, обслуживающих муниципальный жилищный фонд, созданы две управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда.
Общая площадь жилищного фонда города в 2005 году, по оценке, составит 4163,5 тыс. кв. метров, или 101,3% к прошлому году, в том числе ветхий - 253,4 тыс. кв. метров, фенольный - 32,2 тыс. кв. метров.
В 2005 году планируется снести 13,0 тыс. кв. метров ветхого жилья, а также 9,7 тыс. кв. метров фенольного жилья (в 2004 году - 12,2 тыс. кв. метров и 3,9 тыс. кв. метров соответственно).
Общая площадь жилищного фонда в 2006 году увеличится на 1,2%, или до 4213,5 тыс. кв. метров, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых жилых домов.
В 2006 году планируется снести ветхого и фенольного жилья в количестве 29,0 тыс. кв. метров, при этом ветхий аварийный жилой фонд снизится до 231,4 тыс. кв. метров, фенольный - до 25,2 тыс. кв. метров.
Обеспеченность жильем 1 жителя
кв. м 17,5─┬────────────────────────────┬────┬─┐
│                            │17,5│ │
17,4─┼────────────────────────────┤    ├─┤
│                            │    │ │
17,3─┼───────────────────┬────┬───┤    ├─┤
│                   │17,3│   │    │ │
17,2─┼───────────────────┤    ├───┤    ├─┤
│                   │    │   │    │ │
17,1─┼─┬────┬───┬────┬───┤    ├───┤    ├─┤
│ │17,1│   │17,1│   │    │   │    │ │
17─┼─┤    ├───┤    ├───┤    ├───┤    ├─┤
│ │    │   │    │   │    │   │    │ │
16,9─┴─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┬─┴────┴─┘
2003     2004    2005      2006
год -    год -   год -     год -
отчет    отчет   оценка   прогноз

Средняя обеспеченность населения жильем возрастет с 17,1 кв. метра на 1 жителя в 2004 году до 17,5 кв. метра в 2006 году.
Одним из направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства является создание благоприятных экономических условий для существующих товариществ собственников жилья и образования новых. В настоящее время в городе действует 14 товариществ собственников жилья. В 2006 году прогнозируется их увеличение до 18.
В 2005 году планируется выполнить капитальный ремонт в объеме 207,3 млн. рублей (117,7 тыс. кв. метров жилья), в 2006 году прогнозируется отремонтировать жилья на сумму 181,4 млн. рублей (103,0 тыс. кв. метров).
Снабжение города питьевой водой обеспечивают 2 водопровода мощностью 170 тыс. куб. м в сутки, в связи с вводом инженерных сетей к спорткомплексу по ул. Мира и к жилому дому N 1 в 8 мкр., протяженность водопроводных сетей к 2006 году составит 417,2 км.
К концу 2005 года ожидается ввод канализационного коллектора от районной насосной станции в панели N 2 малоэтажной застройки города до канализационной насосной станции, что позволит увеличить протяженность канализационных сетей с 246,9 км в 2004 году до 249,8 км в 2006 году.
Для улучшения очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в 2006 году продолжится строительство 3 очереди канализационно-очистных сооружений.
Протяженность тепловых сетей в 2006 году составит 297,2 км против 296,2 в 2004 году.
В городе действуют 8 муниципальных котельных, 7 из которых газифицировано. Мощность котельных 1885 Гкал/час. В 2005 году предполагается реализовать тепла в объеме 2525,1 тыс. Гкал, в 2006 году - 2516,4 тыс. Гкал.
В прогнозном периоде продолжится работа по внедрению новых энергосберегающих технологий и оборудования. Для поддержания заданной температуры в системах горячего водоснабжения и сохранности полипропиленовых труб производится оснащение узлами учета и регулирования тепловой энергии. В 2005 году установлено 7 общедомовых приборов учета теплоэнергии и водоснабжения, а в 2006 их количество увеличится на 5 штук.
За 2005 год в городе установлено 6285 внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды. В 2006 году прогнозируется увеличение количества счетчиков горячей и холодной воды до 67166.
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2005 году составит 2180,1 млн. рублей, в 2006 году - 2936,0 млн. рублей.
Доля платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.10.2005 составляет 100%.
В целях социальной защиты наиболее нуждающихся слоев населения распоряжением Главы города утверждена величина прожиточного минимума по городу на 20% выше расчетного уровня, утвержденного Правительством ХМАО - Югры, что позволит увеличить количество получателей субсидий с 5300 семей в 2005 году до 7300 семей в 2006 году.
Наличие и обеспеченность
объектами жилищно-коммунального хозяйства
 
Единица
2003
2004
2005
2006
 
измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА -
всего
тыс. кв. м


4083,2


4111,8


4163,5


4213,5


в том числе жилая
площадь
тыс. кв. м

2527

2543,2

2578,9

2614,6

обеспеченность (на 1
тыс. жителей)
кв. м

17,1

17,1

17,3

17,5

норматив - 18 кв. м
<*>
%

95,0

95,0

96,1

97,2

Из общего объема
жилищного фонда в
собственности:
     
муниципальной
тыс. кв. м
3814,5
3818,4
3849,9
3848,2
ведомственной частной
тыс. кв. м
224,1
245,4
265,1
316,8
частной
тыс. кв. м
44,6
48
48,5
48,5
Из общего объема
жилого фонда:
     
- ветхий
тыс. кв. м
112,9
266,4
253,4
231,4
- фенольный
тыс. кв. м
48,8
41,9
32,2
25,2
Приватизировано
тыс. кв. м
2343,1
2508,8
2721,3
2910,4
 
квартир
44071
46837
50646
53933,5
Товарищества
собственников жилья
единиц

7

12

14

18

 
тыс. кв. м
30
72,2
86,2
107,2
ГОСТИНИЦЫ
единиц
10
10
11
11
 
мест
541
541
554
554
обеспеченность (на 1
тыс. жителей)
мест

2,3

2,3

2,3

2,3

норматив - 6 мест <*>
%
38,3
38,3
38,3
38,3
ДВИЖЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
     
Новое строительство
тыс. кв. м
38
51,2
65,9
88,9
снос ветхого жилья
тыс. кв. м
10,2
12,2
13
22
снос фенольного жилья
тыс. кв. м
2,7
3,9
9,7
7
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ
тыс. кв. м

116,4

107,2

117,7

103

затраты на капитальный
ремонт
млн. руб.

197,9

213,6

207,3

181,4

СВЕДЕНИЯ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
     
Площадь кладбищ
Га
27,5
27,5
27,5
27,5
Площадь тротуаров и
улиц
тыс. кв. м

1686,9

1707,6

1707,6

1721,2

Детские дворовые
площадки
единиц

342

375

370
<**>
382

 
тыс. кв. м

28

91,8

468,8
<**>
516,6

обеспеченность (на 1
тыс. жителей)
кв. м

117,0

382,7

1951,7

2148,9

норматив - 0,7 кв. м
чел. <*>
%

16,7

54,7

278,8

306,6

Малые архитектурные
формы
единиц

2361

7326

7326

7454

обеспеченность (на 1
тыс. жителей)
единиц

9,9

30,5

30,5

31,0

Затраты на
благоустройство
млн. рублей

248,8

274,8

301,3

337,1

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
     
Водопроводы ВОС-1, 2
единиц
2
2
2
2
Протяженность сетей
км
285,0
395,2
417,2
417,2
Мощность водопроводов

тыс. куб.
м/сут.
170

170

170

170

Подача воды в сети
млн. куб. м
31,7
31,4
31
31
Пропущено воды через
оч. соор.
млн. куб. м

31,7

31,4

31

31

Отпуск воды всем
потребителям
млн. куб. м

27,3

25,8

25,0

25

в т.ч. населению на
хозбытнужды
млн. куб. м

21,2

20,0

19,5

19,5

обеспеченность (на 1
жителя)
куб. м

88,5

83,4

81,2

81,1

норматив - 111,4 куб.
м/год на 1 чел. <*>
%

79,4

74,9

72,9

72,8

КАНАЛИЗАЦИЯ
     
Мощность кан. сооруж.
т. м3/сутки
103
103
103
103
Протяженность кан.
сетей
км

244,3

246,9

249,8

249,8

Сброшено ст. вод всего
млн. м3
26,8
25,3
23,5
23,5
в т.ч. проп. через
очист. соор.
млн. м3

26,8

25,3

23,5

23,5

Вывозка нечистот
млн. м3
    
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
     
Протяженность сетей
км
294,9
296,2
297,2
297,2
Число котельных -
всего (муниципальных)
единиц

8

8

8

8

в том числе на:
     
жидком топливе
единиц
1
1
1
1
твердом топливе
единиц
    
газе
единиц
7
7
7
7
Мощность котельных на:
     
жидком топливе
Гкал/час
13
13
13
13
твердом топливе
Гкал/час
    
газе
Гкал/час
1777
1829,3
1872
1872
Выработано тепла
тыс. Гкал
3147,1
3100
2968
2979
Реализовано тепла
тыс. Гкал
2630
2543,1
2525,1
2516,4
в т.ч. населению на
хозбытнужды
тыс. Гкал

1680

1546,4

1574,5

1663,9

обеспеченность (на 1
кв. м)
Гкал/кв. м

0,41

0,4

0,38

0,39

норматив - 0,41 Гкал
на 1 кв. м <*>
%

100,0

97,6

92,3

95,1

ГАЗИФИКАЦИЯ
     
Протяженность уличной
газовой сети
км

50,4

50,4

50,4

50,4

Общее число газ.
квартир
единиц

6056

5808

5808

5756

сетевым газом
единиц
4756
4756
4756
4756
сжиженным газом
единиц
1300
1052
1052
1000
Отпущено сет. газа
всем потреб.
тыс. м3

422255

418142

410000

410000

в т.ч. населению
тыс. м3
1848
1809
1800
1800
Отпущено сжиженного
газа всем
     
потребителям
тонн
83,2
75,5
75
65
в т.ч. населению
тонн
83,2
75,5
75
65
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
     
Протяженность линий
электропередач - всего
км трассы/
км
803,4/
1544,5
823,7/
1587,4
830,1/
1606,2
837,4/
1615,3
в том числе:
     
освещаемых частей
улиц, проездов
набережных
км трассы/
км

181,7/
74,1

191,3/
77,3

192,3/
78,3

195,3/
81,3

Отпущено всем
потребителям
млн.
кВт.час
683,8

696,4

713,1

720,9

в том числе населению

млн.
кВт.час
273,7

249,3

250,5

253,2

УСТАНОВЛЕНО ПРИБОРОВ
УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ - ВСЕГО
(с нарастающим итогом)

единиц
обще-
домовых/
внутри-
квартирных
120/


47293

133/


55881

140/


62166

145/


67166

в том числе на:
     
теплоэнергию




единиц
обще-
домовых/
внутри-
квартирных
40/


78

51/


78

58/


78

58/


78

горячую воду




единиц
обще-
домовых/
внутри-
квартирных
40/


23607

42/


27901

42/


31043

44/


33543

холодную воду




единиц
обще-
домовых/
внутри-
квартирных
40/


23608

40/


27902

40/


31045

43/


33545

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
     
Капвложения (в ценах
соответствующих лет)
млн. рублей

88,7

176,2

158,6

181

Замена сетей:
     
- водопроводных (на
бал. ГВК и ТС)
км

5,4

5,4

3,1

3

- канализационных
км
3,4
1,1
1,2
1
- тепловых (в одну
нить включая ГВС)
км

13,8

17,0

11,7

12,8

- электрических
км
11
5,8
22,4
23
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА НА
НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
     
Социальная норма
площади жилья на 1
человека,
установленная на
территории
кв. м




18




18




18




18




Количество семей,
состоящих на учете для
улучшения жилищных
условий
единиц



10864



10430



9657



9700



Нормативная стоимость
жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м общей
площади жилья
рублей



34,6



42,4



52,0



58,3



Стоимость жилищно-
коммунальных услуг на
1 кв. м общей площади
жилья для населения,
установленная местными
нормативными актами
рублей





31,1





38,1





48,1





56,6





Фактический объем
поступлений жилищно-
коммунальных платежей от населения на 1 кв.
м общей площади жилья
рублей

28,5

37,6

45,2

54,3

%

91,6

98,5

94

96

Фактический уровень
платежей граждан по
отношению к уровню
затрат на содержание
жилищно-коммунального
хозяйства
%





86,6





87





90,5





97





Фактический объем
бюджетного
финансирования
жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м общей
площади жилья
рублей





3,5





5,1





4,9





1,7





Доля платежей
населения в покрытии
затрат на все виды
жилищно-коммунальных
услуг
%




90




90




92,5




100




Установленная на
местном уровне
максимальная доля
собственных расходов
граждан на оплату
жилищно-коммунальных
услуг в совокупном
доходе семьи, исходя
из социальной нормы
площади жилья и
нормативов потребления
коммунальных услуг
%











10











от 10
до 22










22 -
округ;
15 -
город








22 -
округ;
15 -
город








Количество семей,
получающих субсидии на
оплату жилищно-
коммунальных услуг
единиц



5297



7221



5300
<***>


7300



в них человек
человек
17480
16240
11660
12700
Выплачено субсидий на
оплату ЖКУ
млн. рублей

52,9

89,2

66

135

Количество проживающих
в городе
тыс.
человек
240,9

240,4

240,2

240,5

--------------------------------

<*> Нормативы приведены применительного характера
<**> С учетом проведенной в 2005 году инвентаризации детских и спортивных площадок
<***> Снижение количества семей в 2005 году произошло в связи с изменением порядка расчета предоставления гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Приоритетными направлениями развития социально-культурной сферы на 2006 - 2008 годы станут повышение эффективности функционирования и обеспечение доступности учреждений социальной сферы, дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений.
ОБРАЗОВАНИЕ
Среди основных задач, стоящих перед системой образования, остаются повышение качества и доступности образования, совершенствование структуры и содержания общего образования, формирование эффективного рынка образовательных услуг в соответствии с потребностями экономики в квалифицированных кадрах.
Для решения этих задач предусматривается дальнейшая реализация мероприятий по реструктуризации сети дошкольного и общего образования.
В результате сеть учреждений образования в 2006 году будет насчитывать 43 общеобразовательных учреждения, 52 детских дошкольных учреждения, 4 учреждения дополнительного образования.
Будут продолжены эксперименты по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ), созданию системы профильного образования в старших классах общеобразовательных учреждений, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом потребностей рынка труда. С 1 сентября 2005 года предпрофильная подготовка введена в 9 классах общеобразовательных учреждений с количеством учащихся 925 человек.
В целях повышения качества образования продолжится работа по совершенствованию содержания общего образования, его адаптации к изменившимся социально-экономическим условиям, усилению социальной и гуманитарной ориентированности общего среднего образования; направленности образовательного процесса на развитие способностей мышления и выработку практических навыков обучающихся.
Большое внимание будет уделяться и продолжению компьютеризации образовательных учреждений, внедрению новейших информационных технологий. Количество компьютерных классов в 2006 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 47,4% и составит 87.
Показателями, характеризующими развитие системы образования, являются: численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста имеет положительную динамику и возрастет с 19429 человек в 2004 году до 20782 человек в 2006 году.
В связи с ростом численности детей дошкольного возраста ожидается рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях: с 10569 человек в 2004 году до 11088 человек (104,9%) в 2006 году.
В то же время обеспеченность местами в детских садах города в 2006 году составит 46 мест на 100 детей дошкольного возраста, или 77,3% к нормативу. Для расширения материально-технической базы образования в среднесрочной перспективе планируется начать строительство детского сада N 52 в 10 Г м-не.
Обеспеченность учреждениями образования
30000┬───────────────────────────────────────────────────┬100
│     ┌─────┐                                 95,9  │
│     │29370│      ┌─────┐      ┌─────┐      *─────┐┼95
│     │     │      │28283│      │28123│      │27968││
25000┼     │     │      │     │      *     │      │     │┼90
│     │     │      *     │      │90,4 │      │     ││
│     │     │      │88,3 │      │     │      │     │┼85
│     │     │      │     │      │     │      │     ││
20000┼     │     │      │     │      │     │      │     ││
│     *     │      +     │      │     │      │     │┼80
мест     │     │81,6 │      │81,3 │      +     │      +     ││   %
│     │     │      │     │      │78,9 │      │77,3 │┼75
15000┼     +     │      │     │      │     │      │     ││
│     │74,1 │      │     │      │     │      │     ││
│     │     │      │     │      │     │      │     │┼70
│     │     │      │     │      │     │      │     ││
10000┼     │     │      │     │      │     │ ┌────┤     │┼65
│┌────┤     │ ┌────┤     │ ┌────┤     │ │9638│     ││
││8394│     │ │9483│     │ │9483│     │ │xxxx│     ││
││xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │┼60
5000┼│xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     ││
││xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │┼55
││xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     ││
││xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     │ │xxxx│     ││
0┼┴────┴─────┴─┴────┴─────┴─┴────┴─────┴─┴────┴─────┴┴50
2003 год -   2004 год -   2005 год -   2006 год -
отчет        отчет        оценка      прогноз
┌─┐                         ┌─┐
│x│ Количество мест ДДУ     │ │ Количество мест ОУ
└─┘                         └─┘
+  % обеспеченности ДДУ     *  % обеспеченности ОУ

При прогнозировании численности учащихся общеобразовательных учреждений учитывалась демографическая ситуация в городе. Колебания рождаемости в конце 90-х годов приводят к неравномерной динамике общего контингента учащихся общеобразовательных учреждений в перспективе по годам.
Так, в 2006 году численность учащихся составит 31001 человек против 32487 человек в 2004 году. В 2007 - 2008 годах прогнозируется 30800 человек и 31500 человек соответственно.
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в 2006 учебном году составит 77% от общего числа обучающихся в этих учреждениях.
Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города возрастет с 88,3% в 2004 году до 95,9% в 2006 году.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях
76
25000
             74
20000
72
15000
70
10000
68
5000
66
064
2003 год     2004 год     2005 год     2006 год     2007 год     2008 год 
отчет         отчет         оценка       прогноз       прогноз       прогноз
34905

-


-


-


-


-


-


человек 30000     32487
человек 30000     32487
 
человек 30000     32487
 
30712       31001       30800       31500

│     │       │     x 76,6  │     x 77    │     x 77    │     x 77
-------│     │74-----│     │-------│     │-------
│-------│     │-------

23421

/////

/////

/////

/////

/////
69 x/////


/////

/////

/////

/////

/////

/////
 
 
│     │23184│ │     ├─────┐ │     ├─────23331│ │-│     │/////│-│     │22520│-│     │23071
-│     │22792│-│
/////│-│ │     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│  │     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│
-│     │/////│-│     │/////│-│     │/////
-│     │/////│-│
/////│-
│     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│      │/////│ │     │/////│ │     │/////│
│/////│ │     │/////
│-│     │/////│-│     │/////│-│     │/////
-│     │/////│-│
/////│-
│     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│  │     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│
-│     │/////│-│     │/////│-│     │/////
-│     │/////│-│
/////│-
│     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│  │     │/////│ │     │/////│ │     │/////
│     │/////│ │
/////│
 
 
 
 
       
┌─┐
│ │ численность учащихся общеобразовательных учреждений
└─┘
┌─┐
│/│ численность обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях
└─┘
 
x  численность обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях
в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
 
78%

Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования в 2005 году, по сравнению с уровнем 2004 года увеличится на 11% и составит 10188 человек. В 2006 году прогнозируется снижение учащихся до 9665 человек за счет сокращения численности обучающихся в МОУ "Внешкольный учебный комбинат информационных технологий", что связано с увеличением компьютерных классов в образовательных учреждениях.
Дальнейшее развитие получит высшее, среднее и начальное профессиональное образование, являющееся основой подготовки высококвалифицированных специалистов для развития всех отраслей народного хозяйства.
Численность обучающихся в образовательном учреждении начального профессионального образования Нижневартовском профессиональном училище N 41 в 2006 году может составить 730 человек против 688 человек в 2004 году (рост на 6,1%).
Система начального профессионального образования реализует принцип доступности этого вида образования для молодежи на бесплатной и внеконкурсной основе, что играет немаловажную роль в подготовке специалистов различного уровня.
Для улучшения состояния материально-технической базы в 2006 году планируется продолжить реконструкцию 2 корпуса Нижневартовского профессионального училища N 41.
Численность студентов в 2006 году в учреждениях среднего и высшего профессионального образования превысит уровень 2004 года на 5,5% и 6,3% соответственно.
Показатели развития образования
по муниципальному образованию город Нижневартовск
Показатели Ед. изм. 2003 г. отчет 2004 г. отчет 2005 г. оценка 2006 г. прогноз
Детские дошкольные учреждения ед./мест 50/8394 51/9483 51/9483 52/9638
в т.ч. по формам собственности:
муниципальные ед./мест 49/8265 51/9483 51/9483 52/9638
частные ед./мест 0 0 0 0
иные (ведомственные) ед./мест 1/129 0 0 0
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения человек 9866 10569 10928 11088
Численность детей от 1 года до 6 лет человек 15721 16321 16919 17674
Наличие дневных общеобразовательных учреждений ед./мест 43/28470 43/27458 42 / 27298 41 / 27143
в т.ч. по формам собственности:
государственные ед./мест 0 0 0 0
муниципальные ед./мест 40/27810 40/26798 40/26798 39/26643
частные ед./мест 3/660 3/660 2/500 2/500
иные формы собственности (указать, какие) ед./мест 0 0 0 0
Из общего количества общеобразовательных школ:
- малокомплектные школы ед./мест 0 0 0 0
- для детей с ограниченными возможностями здоровья ед./мест 2/720 2/348 2/348 2/348
Численность учащихся, посещающих дневные общеобразовательные учреждения - всего человек 33886 31271 29410 29803
в т.ч. малокомплектные школы человек 0 0 0 0
школы для детей с ограниченными возможностями здоровья человек 507 445 440 422
Из общего количества учащихся занимается в I смену % 69 74 76,6 77
Учреждения дополнительного образования ед./мест 3/2848 3/2848 4/3398 4/3398
в т.ч. по формам собственности:
муниципальные ед./мест 3/2848 3/2848 4/3398 4/3398
частные ед./мест 0 0 0 0
иные формы собственности (указать, какие) ед./мест 0 0 0 0
в них занимается детей - всего человек 10285 9179 10188 9665
Школы-интернаты общего типа ед./мест 1/165 1/245 1/245 1/245
в т.ч. по формам собственности:
муниципальные ед./мест 1/165 1/245 1/245 1/245
Число воспитанников - всего человек 253 252 281 286
Детские дома ед./мест 0 0 0 0
в т.ч. по формам собственности:
муниципальные ед./мест
Число воспитанников - всего человек
Учреждения дневного начального профобразования ед./мест 1/670 1/670 1/670 1/670
в т.ч. по формам собственности:
федеральные ед./мест 1/670 1/670 1/670 1/670
муниципальные ед./мест
Численность учащихся в профтехучилищах человек 648 688 720 730
Выпуск учащихся профтехучилищ человек 198 269 199 238
в т.ч. трудоустроено человек 142 110 125 170
Численность детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, необучающихся и неработающих человек 927 950 942 940
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе человек 39999 36938 34563 32398
Число детей-сирот человек 720 722 735 770
в т.ч. социальных сирот человек 331 553 571 602
Из числа детейсирот находятся на опеке граждан человек 549 542 557 600

--------------------------------
<*> На основании приказа учредителя от 03.05.2005 N 9 "О закрытии учреждения" негосударственное образовательное учреждение начальная школа - детский сад N 80 "Знайка" ликвидировано.


<**> В 2006 году начальная школа - детский сад N 27 будет реорганизована в детский сад по распоряжению Главы города от 27.03.2003 N 482-р "Об утверждении мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений города".
Наличие и обеспеченность
объектами образования по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,5
Детские дошкольные учреждения - всего единиц 50 51 51 52
фактическая мощность мест 8394 9483 9483 9638
норматив - 60 мест на сто детей дошкольного возраста мест 44,5 49 47 46
% 74,1 81,3 78,9 77,3
в них детей человек 9866 10569 10928 11088
Детей дошкольного возраста человек 18868 19429 20027 20782
Общеобразовательные учреждения - всего единиц 45 45 44 43
мест 29370 28283 28123 27968
норматив - 90 мест на сто детей мест 73 80 81 86
школьного возраста % 81,6 88,3 90,4 95,9
в них учащихся человек 34905 32487 30712 31001
Детей школьного возраста человек 39999 36938 34563 32398
из общего числа общеобразовательных учреждений:
лицеи единиц 1 1 1 1
мест 750 750 750 750
в них учащихся человек 565 751 722 750
гимназии единиц 1 1 1 1
мест 750 750 750 750
в них учащихся человек 816 767 774 802
школы-интернаты единиц 1 1 1 1
мест 165 245 245 245
в них учащихся человек 253 252 281 286
вспомогательные школы единиц 2 2 2 2
мест 720 348 348 348
в них учащихся человек 507 445 440 422
вечерние школы единиц 2 2 2 2
мест 900 825 825 825
в них учащихся человек 1019 1216 1302 1198
Внешкольные учреждения единиц 3 3 4 4
(дополнительного образования) мест 2848 2848 3398 3398
обеспеченность (на 1 тыс. школьников) мест 81,6 87,7 110,6 109,6
норматив - 100 мест % 81,6 87,7 110,6 109,6
в них учащихся человек 10285 9179 10188 9665
Учреждения начального профессионального единиц 1 1 1 1
образования мест 670 670 670 670
в них учащихся человек 648 688 720 730
число выпускников человек 198 269 199 238
Средние специальные единиц 4 4 4 4
учебные заведения, филиалы мест 4151 4151 4151 4151
в них учащихся человек 3601 3469 3611 3660
число выпускников человек 760 949 806 1096
Высшие учебные заведения единиц 1 1 1 1
мест 2253 2253 2502 2502
в них учащихся человек 3783 3840 4261 4081
число выпускников человек 596 686 402 746

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основной целью в области здравоохранения на предстоящий период является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи путем предоставления необходимого объема медицинских услуг.
Первоочередными задачами для реализации мероприятий в сфере здравоохранения являются реструктуризация системы оказания медицинской помощи, обеспечение системности преобразований и последовательности их осуществления.
Решение задач по охране здоровья населения будет способствовать снижению и профилактике заболеваемости, расширению спектра оказываемых медицинских услуг, улучшению деятельности здравоохранения.
Повышение структурной эффективности функционирования системы здравоохранения будет решаться путем реорганизации учреждений здравоохранения, переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, широкого внедрения ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, развития первичной медико-санитарной помощи, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний.
В 2006 году намечается реализация мероприятий по реорганизации поликлинического звена в муниципальных учреждениях "Городская больница N 1" и "Городская больница N 3" путем создания нового амбулаторно-поликлинического учреждения.
В результате доля муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений в общем числе амбулаторно-поликлинических учреждений в 2006 году увеличится с 71,4% в 2004 году до 75% в 2006 году.
Доля муниципальных больничных учреждений в общем количестве больниц снизится с 77,8% до 33,3%, что обусловлено передачей в 2006 году 4 учреждений здравоохранения в ведение субъекта Российской Федерации.
В прогнозном периоде продолжится реорганизация стационарной помощи, дифференциация коечного фонда по степени интенсивности лечебного процесса. Что означает сокращение длительности лечения за счет четкого определения показаний к госпитализации, максимально возможного обследования больных в амбулаторных условиях.
Таким образом, в среднесрочной перспективе произойдет снижение объемов оказания медицинской помощи в стационарах круглосуточного пребывания и увеличение лечения в дневных стационарах.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями с учетом ведомственных на 10 тыс. населения, по прогнозу, в 2006 году составит 144,4%, больничными койками - 99,3%.
Первоочередной задачей будет являться реформирование первичной медико-санитарной помощи.
Обеспеченность объектами здравоохранения в 2006 году
единиц 35─┬─────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 │
30─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│                         +26,28          +26     │
25─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│                                         *24     │
20─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│                         *18,2                   │
15─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│   13,4+*13,5                                    │
10─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│                                                 │
5─┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────┘
Больницы,       Поликлиники,     Санитарный
койки на 1 тыс.      посещений      транспорт
жителей      в смену на 1 тыс.  на 10 тыс.
жителей        жителей
+ Фактическая обеспеченность     * Норматив

На базе поликлиник продолжится работа по созданию условий для повышения эффективности функционирования дневных стационаров, центров амбулаторной хирургии и медико-социальной помощи, увеличению количества врачей общей практики (семейных врачей).
Дальнейшее развитие получит область освоения новейших медицинских технологий. Предусматривается внедрение новых методов лечения в хирургии (эндоскопическая остановка кровотечения), в кардиологии и реанимации, гинекологии.
С целью оснащения учреждений здравоохранения современной медицинской техникой планируется приобрести диагностический клинико-лабораторный анализатор, постоянный электрокардиостимулятор, что позволит повысить лечебно-диагностический процесс на всех этапах лечения.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения увеличится в 2008 году по сравнению с 2004 годом на 10,3% и составит 46,2 человека (112,7% к нормативу), средним медицинским персоналом на 3,2%, или до 143,2 человека (125,3% к нормативу).
Несмотря на превышение нормативных показателей, город находится на 8 месте по обеспеченности врачами и на 7 месте по обеспеченности средним медицинским персоналом среди муниципальных образований Ханты-Мансийского округа (самые высокие показатели имеет город Ханты-Мансийск).
Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом
%
120
100
100,9102,1      
80
60
40
20
0
2003год2004год2005год2006год2007год2008год
отчетотчетоценкапрогнозпрогнозпрогноз
 Обеспеченность врачами   Обеспеченность средним медицинским персоналом
┌─────┐
 
105,2
115,3

121,4



┌─────
-----


-----


-----


-----
122,6

┌─────
│107,6

---


---


---


---
123,3
┤124,3├───────┤125,3├┤     │     │       │     ││ ┌───┤     │ ┌─────┤     ││ │110│     │ │112,7│     ││
│-----│     ││
│-----│     ││
│-----│     ││
┌─────┐
 
 
┌─────┐
 
 
┤     ├─┬─────┤     ├─-----
-----
-----
  
┤-----│     ├┤
-----
---


---


---
-----


-----


-----
│
│
  
┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─-----
-----
  
-----

---
-----
-----

-----


-----
  
┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤---


  
  
-----

     
┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤---│     ├─┤-----│     ├┤│-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │---│     │ │-----│     │││-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │---│     │ │-----│     ││
│-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │---│     │ │-----│     ││
        
┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤-----│     ├─┤---│     ├─┤-----│     ├┤│-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │---│     │ │-----│     │││-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │---│     │ │-----│     │││-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │-----│     │ │---│     │ │-----│     ││
└─┘                         └─┘                                              │
  
  
    

В числе основных направлений остается развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
В 2005 году введена в эксплуатацию Детская окружная больница, к концу года планируется закончить реконструкцию Нижневартовского регионального отделения бюро судебно-медицинской экспертизы по ХМАО.
В 2006 году планируется завершить работы по реконструкции родильного дома и начать реконструкцию детского стационара "Лада" под муниципальное учреждение "Перинатальный центр".
Укрепление материально-технической базы здравоохранения позволит повысить качество оказания медицинских услуг и улучшить условия работы персонала.
Показатели развития здравоохранения
по муниципальному образованию город Нижневартовск
Показатели Ед. изм. 2003 г. отчет 2004 г. отчет 2005 г. оценка 2006 г. прогноз
Наличие больничных учреждений - всего ед./коек 8/3026 9/3228 9/3243 9/3223
в т.ч. по формам собственности:
федеральные ед./коек 0 0 0 0
окружные ед./коек 1/25 2/450 2/456 6/1168
муниципальные ед./коек 7/3001 7/2778 7/2787 3/2055
иные формы собственности (указать, какие) ед./коек 0 0 0 0
Наличие амбулаторнополиклинических учреждений ед./пос. в смену 7/1220 7/2340 7/2340 8/4630
в т.ч. по формам собственности:
федеральные -"- 0 0 0 0
окружные -"- 0 0 0 0
муниципальные -"- 4/862 5/2060 5/2060 6/4350
иные формы собственности (ведомственные) -"- 3/358 2/280 2/280 2/280
Поликлиники в больничных учреждениях -"- 16/4530 11/3980 11/3980 7/1690
в т.ч. по формам собственности: -"-
окружные -"- 1/250 1/250 1/250 5/1352
муниципальные -"- 15/4280 10/3730 10/3730 2/338
Из общего числа амбулаторнополиклинических учреждений - работающие по типу стационаров дневного пребывания ед./пос. в смену 5/149 5/176 5/191 5/191
Численность врачей всех специальностей человек 990 1004 1036 1061
в т.ч. врачей общей практики (семейные врачи) человек 0 7 10 13
Численность среднего медицинского персонала человек 3156 3328 3366 3390
Наличие фельдшерскоакушерских пунктов всего ед./пос. в смену 0 0 0 0
в т.ч. по формам собственности:
муниципальные ед./пос. в смену
иные формы собственности (указать, какие) ед./пос. смену
Санаторно-курортные организации ед./мест 1/75 1/100 1/119 1/119
Численность пролеченных в них человек 1620 1231 1250 1300
Дома отдыха ед./мест 0 0 0 0
Количество отдохнувших в них человек
Детские оздоровительные учреждения (лагеря) ед./мест 5/152 3/123 4/130 5/150
в т.ч. по формам собственности: муниципальные ед./мест 4/60 2/0 2/0 2/70
Количество отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях человек 1558 1490 1993 2000

--------------------------------
<*> На основании распоряжения Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 231-рп "О принятии в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальных специализированных учреждений здравоохранения и подразделений санитарной авиации" с 01.01.2006 4 муниципальных учреждения здравоохранения будут переданы в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


Наличие и обеспеченность
объектами здравоохранения по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,5
Больницы - всего единиц 8 9 9 9
коек 3026 3228 3243 3223
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) коек 12,6 13,5 13,5 13,4
норматив - 13,5 койко-мест % 93,6 99,7 100,0 99,3
в том числе муниципальные единиц 7 7 7 3
коек 3001 2778 2787 2055
Поликлиники - всего единиц 23 22 22 22
(в т.ч. поликлиники в больничных учреждениях) посещений в смену 5750 6320 6320 6320
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посещений в смену 24,02 26,34 26,31 26,28
норматив - 18,2 посещения в смену % 132,0 144,7 144,6 144,4
Станции медицинской скорой помощи объект 1 1 1 1
обеспеченность (оснащения санитарным транспортом) единиц 30 30 25 26
норматив - 1 автомашина на 10 тыс. жителей % 125,3 125,1 104,1 108,1
Станции переливания крови объект 1 1 1 1
лит./год 8000 8000 7500 7500
Центры медицинской профилактики объект 1 1 1 1
Центры по профилактике и борьбе со СПИДом объект 1 1 1 1
Детские молочные кухни единиц 2 2 2 2
порций в смену 7400 7400 7400 7400

--------------------------------
<*> На основании распоряжения Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 231-рп "О принятии в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальных специализированных учреждений здравоохранения и подразделений санитарной авиации" с 01.01.2006 4 муниципальных учреждения здравоохранения будут переданы в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


Перечень больниц города в 2006 году:
муниципальные:
1.МУ "Городская больница N 1"
2.МУ "Городская больница N 3"
3.МУ "Перинатальный центр"
окружные:
4."Онкологический диспансер"
5."Нижневартовский городской кожно-венерологический диспансер"
6."Психоневрологический диспансер"
7."Противотуберкулезный диспансер"
8.Госпиталь УВД
9.Окружная детская больница КУЛЬТУРА
Прогноз развития сферы культуры ориентирован на поэтапное достижение целей долгосрочного развития.
В прогнозируемом периоде предполагается реализация следующих задач: создание условий для роста культурного и духовного потенциала горожан, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей города, сохранение единого культурного и информационного пространства.
Деятельность учреждений культуры будет направлена на внедрение программных и проектных методов работы, укрепление межотраслевых коммуникаций, способствующих более эффективному использованию имеющихся ресурсов и повышению качества предоставляемых услуг.
Продолжится работа по поддержке индивидуальных талантов, развитию детского творчества, сохранению народных и этнических общностей. Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, составит 2063 человека.
Повышению профессионального уровня педагогов и созданию условий для максимальной реализации творческих способностей учащихся будет способствовать сотрудничество с Межрегиональным благотворительным общественным фондом "Новые имена".
Предусматривается дальнейшее расширение деятельности по использованию информационных технологий и активное сотрудничество со средствами массовой информации, что позволит увеличить количество публикаций о культуре и значительно повысить степень информированности населения о культурных событиях города.
В целях многообразия культурной жизни горожан планируется проведение культурно-досуговых мероприятий и массовых праздников.
Будет продолжена работа по сохранению историко-культурного достояния. Планируется увеличить музейный фонд муниципального учреждения "Этнографический музейный комплекс им. Т.Д.Шуваева" с 31179 единиц в 2004 году до 33250 единиц в 2006 году.
Основные направления развития библиотечной системы будут определяться с учетом тенденций перехода на поэтапную автоматизацию процессов обслуживания. Для эффективного функционирования библиотечной системы предполагается реализация мероприятий по комплектованию фондов с учетом особенностей профиля библиотек. В 2006 году книжный фонд будет насчитывать 456 тыс. единиц, численность читателей составит 63100 человек против 75700 в 2004 году. Прогнозируемое сокращение количества пользователей обусловлено капитальным ремонтом библиотек. В 2006 году на предусмотренные мероприятия по информатизации библиотек предполагается направить 1063 тыс. рублей и 1049 тыс. рублей на приобретение библиотечного оборудования.
Дальнейшее развитие материальной базы библиотек, включающей компьютерную и множительную технику, позволит обеспечить улучшение обслуживания пользователей и повысить уровень сохранности библиотечных фондов.
В 2006 году изменений в сети учреждений культуры не произойдет. Культурная сфера города по-прежнему будет представлена 24 библиотеками, 6 клубными учреждениями, 3 детскими школами искусств, 2 кинотеатрами, 2 театрами, музеем.
Обеспеченность населения города объектами культуры в 2006 году сохранится практически на уровне 2004 года и составит общедоступными библиотеками на 1 тыс. жителей 100% к нормативу, книжным фондом библиотек - 45,1%, кинотеатрами - 12,8%, клубными учреждениями - 53,1%, музеями - 17,3%, театрами - 44,7%.
Обеспеченность объектами культуры в 2006 году
120 ------------------------------------------------------------
100
100 ---x--------------------------------------------------------
80 ------------------------------------------------------------
62,4
%  60 ---------------------------------------------x--------x-----
x 53,1       44,7 x                59
40 ------------------------------------------------------------
12,8             17,3
20 -------------------------------x----------------------------
x
0
Библиотеки Кино    Дома    Музеи Театры  Парки   Детские
театры культуры,              культуры  школы
клубы                и отдыха искусств
       

В 2006 году предстоит завершить работы по сооружению монументально-декоративного знака по ул. 60 лет Октября, начать реконструкцию городской центральной библиотеки и продолжить реконструкцию здания Дворца искусств и площади Нефтяников.
Показатели развития культуры
по муниципальному образованию город Нижневартовск
Показатели Ед. изм. 2003 г. отчет 2004 г. отчет 2005 г. оценка 2006 г. прогноз
Учреждения культурнодосугового типа всего ед./мест 8/3131 6/3191 6/3191 6/3191
в т.ч. по формам собственности:
окружные ед./мест 0 0 0 0
муниципальные ед./мест 4/1841 3/1631 3/1631 3/1631
иные (акционерная, профсоюзная) ед./мест 4/1290 3/1560 3/1560 3/1560
Число зданий - всего ед./мест 8/3131 6/3191 6/3191 6/3191
из них:
требуют капремонта ед./мест 1/881 1/881 2/1061 2/1061
аварийные ед./мест
арендованные ед./мест
Стационарные киноустановки - всего единиц 2 2 2 2
в т.ч. по формам собственности:
окружные единиц
муниципальные единиц 1 1 1
иные (акционерная) единиц 1 1 1 2
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок мест 396 369 369 369
Число посещений киносеансов тыс. посещ. 21 11,2 34,5 49,2
Число зданий - всего единиц 1 1 1 1
из них:
требуют капремонта единиц 1 1
аварийные единиц
арендованные единиц
Детские школы искусств, эстетического воспитания - всего ед./мест 3/1730 3/1730 3/1730 3/1730
в т.ч. по формам собственности:
окружные ед./мест 0 0 0 0
муниципальные ед./мест 3/1730 3/1730 3/1730 3/1730
иные (указать форму собственности) ед./мест 0 0 0 0
Число обучающихся всего человек 2180 2037 2063 2063
Число зданий - всего ед./мест 3/1730 3/1730 3/1730 3/1730
из них:
требуют капремонта ед./мест 2/1560 1/960 2/1560 2/1560
аварийные ед./мест
арендованные ед./мест
Общедоступные библиотеки - всего единиц 24 24 24 24
из них специализированные детские библиотеки единиц 8 8 8 8
в т.ч. по формам собственности:
федеральные единиц 0 0 0 0
окружные единиц 0 0 0 0
муниципальные единиц 24 24 24 24
иные (указать форму собственности) единиц 0 0 0 0
Число читателей общедоступных библиотек - всего человек 73559 75700 74000 63100
в т.ч. детских библиотек тыс. чел. 15 19,7 18 18
Число зданий - всего единиц 24 24 24 24
из них:
требуют капремонта единиц 2 1 1 5
аварийные единиц
арендованные единиц 1 1 0 0
Библиотечный фонд тыс. ед. 471,4 469,0 451,0 456,0
Число музеев - всего единиц 1 1 1 1
в т.ч. по формам собственности:
федеральные единиц 0 0 0 0
окружные единиц 0 0 0 0
муниципальные единиц 1 1 1 1
иные (указать форму собственности) единиц 0 0 0 0
Число посещений музеев посещений 24800 30700 30750 30800
Число зданий - всего единиц 2 2 2 2
из них:
требуют капремонта единиц 1 1
аварийные единиц
арендованные единиц
Число единиц хранения единиц 30066 31179 32180 33250
Число профессиональных театров - всего единиц 1 2 2 2
в т.ч. по формам собственности:
окружные единиц 1 1 1 1
муниципальные единиц 1 1 1
иные (указать форму собственности) единиц
Число зданий - всего единиц 1 2 2 2
из них:
требуют капремонта единиц 1 2 1 1
аварийные единиц
арендованные единиц
Число посещений театров тыс. посещ. 48 69 74 80

Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства
по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,5
Библиотеки - всего (без учета образовательных учреждений) единиц 24 24 24 24
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,10 0,10 0,10 0,10
норматив - 1 объект на 10 - 12 тыс. человек % 100 100 100 100
в них книжный фонд тыс. экз. 471,4 469 451 456
книгообеспеченность (на 1 тыс. жит.) тыс. экз. 2,0 2,0 1,9 1,9
норматив - 4,2 тыс. экземпляров % 46,9 46,5 44,7 45,1
Кинотеатры единиц 2 2 2 2
мест 396 369 369 369
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 1,7 1,5 1,5 1,5
норматив - 12 мест % 13,8 12,8 12,8 12,8
Дома культуры, клубы единиц 8 6 6 6
мест 3131 3191 3191 3191
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 13,1 13,3 13,3 13,3
норматив - 25 мест % 52,3 53,2 53,1 53,1
Музеи единиц 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 0,24 объекта на 10 тыс. жит. % 17,4 17,4 17,3 17,3
Театры единиц 1 2 2 2
мест 240 430 430 430
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 1,0 1,8 1,8 1,8
норматив - 4 места % 25,1 44,8 44,8 44,7
Парки культуры и отдыха единиц 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 150 тыс. человек % 62,7 62,5 62,4 62,4
Детские школы искусств единиц 3 3 3 3
мест 1730 1730 1730 1730
обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.) мест 63 67 71 71
норматив - 120 мест % 52 56 59 59

--------------------------------
<*> Примечание: Перечень домов культуры и клубных учреждений


муниципальные:
1.МУ "Дворец культуры "Октябрь"
2.МУ "Дворец искусств"
3.МУ "Центр национальных культур"
негосударственные:
1."Молодежный культурно-досуговый центр "Мираж"
2.Дискотечный зал комплекса "Жемчужина Сибири"
3."Культурно-досуговый центр Самотлор" ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В прогнозном периоде развитие физической культуры и спорта будет направлено на улучшение физического состояния населения, поэтапный рост массовости занимающихся, внедрение новых форм организации занятий физической культурой и спортом.
Повышенное внимание граждан к вопросам формирования здорового образа жизни будет способствовать закреплению тенденции к увеличению занимающихся физической культурой и спортом.
При ежегодном росте численности занимающихся, количество посещающих спортивные секции к 2006 году возрастет на 16,3% по сравнению с уровнем 2004 года и составит 12000 человек. Из общего числа занимающихся 69,2% будут посещать занятия на бесплатной основе.
Количество занимающихся в спортивных секциях
человек 10000
7500
5000
2500
0
2003 год    2004 год    2005 год    2006 год 
отчет        отчет        оценка      прогноз
      10317
10734


11937





 
12000





 
│     │      │     │
│     │      │     │
│     ├────┐ │     ├──── ****
│     │7195│ │     │6744
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
│     │****│ │     │****
│     │****
 

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
  
8254











8300
   
┌─┐         ┌─┐
│ │ Всего   │*│  В т.ч. на бесплатной основе
└─┘         └─┘
 

К 2006 году сеть спортивных объектов увеличится до 64 единиц, что обусловлено вводом в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Мира.
Обеспеченность города спортзалами (с учетом спортзалов школ) в 2006 году составит 40,4%, плавательными бассейнами - 17,3%, стадионами - 9,1%.
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта
в 2006 году
80 ---------------------------------------------------------
60 ---------------------------------------------------------
40,4
% 40 --------x------------------------------------------------
20 -----------------------x--------------x------------------
17            17,3        x 9,1
0
Физкультурно    Спортивно      Бассейны    Стадион
спортивные    оздоровительные
залы          комплексы
    

Приоритетным направлением деятельности в спорте будет являться развитие физкультурно-массового движения.
Будет продолжена работа по совершенствованию физического воспитания подрастающего поколения на базе общеобразовательных и спортивных школ, физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства.
Ежегодно в городе проводится более 200 спортивно-массовых соревнований и более 70 соревнований окружного и регионального масштаба, что позволяет привлечь к занятиям спортом большое количество населения и выявить наиболее талантливую молодежь.
Спортсмены города принимают участие и завоевывают призовые места на крупнейших российских и международных соревнованиях, среди которых Олимпийские игры, чемпионаты и первенства Мира, Европы, России и другие.
Только за 2004 год спортсменами города завоевано 282 медали различного достоинства, в том числе: 118 - золотых, 88 - серебряных, 76 - бронзовых.
В целях сохранения достигнутого уровня развития физической культуры и спорта планируется дальнейшая подготовка и участие сборных команд города в окружных и региональных соревнованиях.
Большое значение имеет решение задач по развитию материально-технической базы. В 2006 году предусматривается продолжить строительство Центра олимпийской подготовки сборных команд - Нефтяник-3 и детского игрового парка на озере "Комсомольском", а также начать работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 16 микрорайоне и реконструкции спорткомплекса "Олимп".
Показатели развития спорта
по муниципальному образованию город Нижневартовск
Показатели Ед. изм. 2003 г. отчет 2004 г. отчет 2005 г. оценка 2006 г. прогноз
Спортивные объекты и сооружения, спортзалы всего единиц 62 63 64 64
в т.ч. по формам собственности:
федеральные единиц 0 0 0 0
окружные единиц 0 0 0 0
муниципальные единиц 62 63 64 64
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, спортзалов человек 9200 9440 9912 9912
в них занимается всего человек 10734 10317 11937 12000
в т.ч. детей и подростков детей 8782 8361 9871 10364
Число зданий - всего единиц 15 16 17 17
из них:
требуют капремонта единиц 1 1 5 5
аварийные единиц 1 1 1 1
арендованные единиц 0 0 0 0
Детские юношеские спортивные школы всего ед./мест 4/4044 4/4199 4/6408 4/6901
в т.ч. по формам собственности:
федеральные ед./мест 0 0 0 0
окружные ед./мест 1/241 1/241 0 0
муниципальные ед./мест 3/3803 3/3958 4/6408 4/6901
Всего занимается детей и подростков человек 3635 3570 5988 6449
Число зданий - всего единиц 11 12 15 15
из них:
требуют капремонта единиц 1 3 3
аварийные единиц
арендованные единиц 11 12 15 15

Наличие и обеспеченность объектами физической культуры
и спорта по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,4
Спортивно-оздоровительные комплексы единиц 11 11 13 13
единовременная пропускная способность человек в день 5876 5876 7752 7752
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) человек в день 24,5 24,5 32,3 32,2
норматив - 190 единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей % 12,9 12,9 17,0 17,0
Физкультурно-спортивные залы единиц 87 88 91 91
(с учетом образовательных учреждений) кв. м 32320 32536 34016 34016
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 135,0 135,6 141,6 141,5
норматив - 350 кв. м % 38,6 38,7 40,5 40,4
Бассейны единиц 19 19 21 21
(с учетом образовательных учреждений) кв. м зеркала воды 2094 2094 3119 3119
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 8,7 8,7 13,0 13,0
норматив - 75 кв. м % 11,7 11,6 17,3 17,3
единовременная пропускная способность человек 2280 2280 2776 2776
Плоскостные спортивные сооружения, в том числе:
Стадион единиц 1 1 1 1
количество мест мест 5000 5000 5000 5000
кв. м 42756 42756 42756 42756
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 178,6 178,2 178,0 177,9
норматив - 1949,4 кв. м % 9,2 9,1 9,1 9,1
Площадки (с учетом образовательных учреждений) единиц 36 36 36 36
Поля (с учетом образовательных учреждений) единиц 18 18 18 18
Лыжная база "Татра" единиц 1 1 1 1

--------------------------------
<*> Примечание: Перечень спортивно-оздоровительных комплексов в 2005 году:


1.Спорткомплекс "Олимп"
2.Спорткомплекс "Спартак"
3.Спорткомплекс "Прометей"
4.Спорткомплекс "Юность"
5.Спорткомплекс "Мир чудес"
6.Спорткомплекс "Магистральный"
7.Спорткомплекс "Северный"
8.Крытый теннисный корт
9.Спортивный комплекс "Нефтяник"
10.Спортивный комплекс "Факел"
11.Зал международных встреч
12.Крытый хоккейный корт
13.Спорткомплекс "Олимпия"
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Деятельность учреждений социальной защиты населения направлена на своевременную и полную реализацию социальных льгот и гарантий, установленных федеральным и окружным законодательствами, обеспечение адресной социальной помощи населению и улучшение положения жизни малообеспеченных граждан.
В 2006 году сеть объектов социальной защиты населения будет по-прежнему насчитывать 10 учреждений социального обслуживания. Вместе с тем произойдут изменения в форме собственности учреждений. В 2006 году в связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" планируется передача всех муниципальных учреждений социальной защиты населения в ведение ХМАО.
По прогнозу, в 2006 году численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, увеличится по сравнению с 2004 годом на 8,2%, или до 47532 человек.
Численность граждан, состоящих на учете
в органах социальной защиты населения
человек 50000─┬───────────────────────────────────────┐
│                                       │
48000─┼───────────────────────────────┬─────┬─┤
│                               │47532│ │
46000─┼─────────────────────┬─────┬───┤     ├─┤
│                     │45700│   │     │ │
44000─┼───────────┬─────┬───┤     ├───┤     ├─┤
│           │43946│   │     │   │     │ │
42000─┼───────────┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │ │
40000─┼─┤40709├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │ │
38000─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │ │
36000─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┘
2003 год  2004 год  2005 год  2006 год
- отчет   - отчет   - оценка  - прогноз

Из общего количества учреждений социальной защиты населения 3 муниципальных учреждения оказывают социальную помощь семье и детям.
Число граждан, получающих социальную помощь в данных центрах, составит 29868 человек.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов останется на уровне 2005 года - 5 мест на 10 тыс. населения.
По прогнозу, на 2007 - 2008 годы обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов не изменится.
Количество пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты, на 1 тыс. жителей в 2005 году составит 99,9 человека, в 2008 году прогнозируется увеличение до 102,4 человека.
Особое внимание уделяется качеству социального обслуживания нуждающихся в социальной защите граждан.
В своей деятельности учреждения социальной защиты населения города применяют различные новейшие методологии, позволяющие совершенствовать механизмы оказания помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Муниципальное учреждение "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок" использует методику сетевой терапии, "Центр социальной помощи семье и детям" - методику доплеросканирования сосудов, новые методы лабораторной диагностики, "Социально-оздоровительный центр "Возрождение" - методику устранения проявлений стресса, депрессии, профориентации пациентов и др.
Показатели развития социального обеспечения
по муниципальному образованию город Нижневартовск
Показатели Ед. изм. 2003 г. отчет 2004 г. отчет 2005 г. оценка 2006 г. прогноз
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, всего человек 40709 43946 45700 47532
в том числе по категориям:
престарелые одинокие граждане человек 198 192 150 160
инвалиды - всего человек 6537 7882 7532 7600
в т.ч. дети-инвалиды человек 1003 821 741 750
Численность инвалидов, прошедших профессиональную подготовку человек 7 8 16 15
в т.ч. трудоустроено человек 7 8 4 5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов ед./мест 1/120 1/120 1/120 1/120
в т.ч. по формам собственности:
федеральные ед./мест 0 0 0 0
окружные ед./мест 0 0 0 1/120
муниципальные ед./мест 1/120 1/120 1/120 0
Число проживающих в домах-интернатах человек 136 154 140 150
в т.ч. детей-инвалидов человек 0 0 0 0
Очередность на устройство в домаинтернаты человек 71 81 35 40
в т.ч. в дома-интернаты для детей-инвалидов человек 0 0 0 0
Комплексные Центры социального обслуживания единиц 1 1 1 1
в т.ч. по формам собственности:
окружные единиц 0 0 0 1
муниципальные единиц 1 1 1 0
Численность граждан, обслуживаемых в Центрах социального обслуживания, - всего человек 20147 46652 48470 48670
в том числе через отделения: 20147 46652 48470 48670
социальной помощи на дому человек - - - -
специализированной медицинской помощи человек 230 199 200 210
срочной социальной помощи человек 19917 21453 21470 21540
отделение социального обслуживания льготной категории граждан и пенсионеров человек - 25000 26800 27000
медико-социального ухода при больницах человек - - - -
дневного пребывания (по типу детский сад) человек - - - -
временного проживания человек - - - -
оказания помощи семье и детям человек - - - -
в т.ч. социальные приюты человек - - - -
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты) ед./мест 3/277 3/277 3/277 3/277
в т.ч. по формам собственности:
окружные ед./мест 0 0 0 3/277
муниципальные ед./мест 3/277 3/277 3/277 0
Количество граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям человек 35631 29754 29828 29868
в т.ч. в социальных приютах человек 179 143 130 170
Дома ребенка ед./мест 0 0 0 0
в т.ч. по формам собственности:
окружные ед./мест - - - -
муниципальные ед./мест - - - -
в них воспитывается детей человек - - - -
Прочие учреждения социальной защиты населения: ед./мест 6/362 5/362 5/362 5/362
в т.ч. по формам собственности
окружные 0 0 0 5/362
муниципальные 6/362 5/362 5/362 0
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ед./мест 1/140 1/140 1/140 1/140
Число граждан, получающих социальную помощь человек 404 460 410 480
Социальнооздоровительный центр "Возрождение" ед./мест 1/31 1/31 1/31 1/31
Число граждан, получающих социальную помощь человек 425 485 465 470
Центр социальнопсихологической реабилитации наркоманов и токсикоманов ед./мест 1/31 1/31 1/31 1/31
Число граждан, получающих социальную помощь человек 58 73 65 69
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства ед./ мест 1/160 1/160 1/160 1/160
Число граждан, получающих социальную помощь человек 1940 3530 3734 3800
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" единиц 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 21999 21102 21108 21110
Доставка пенсий единиц 1 0 0 0

--------------------------------
<*> На основании распоряжения Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 226-рп "О передаче (приеме) имущества муниципальных образований автономного округа в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с 01.01.2006 10 муниципальных учреждений социальной защиты населения подлежат безвозмездной передаче в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания
по городу Нижневартовску
Показатели Единица измерения 2003 год отчет 2004 год отчет 2005 год оценка 2006 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 239,4 239,9 240,2 240,4
Количество детей в городе тыс. чел. 58,867 56,367 54,590 53,180
Учреждения социального обслуживания - всего единиц 11 10 10 10
муниципальные 11 10 10 0
окружные 0 0 0 10
в том числе:
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок" единиц 1 1 1 1
мест 170 170 170 170
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 2,9 3,0 3,1 3,2
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 17,0 17,7 18,3 18,8
Социальный приют для детей и подростков "Арго" единиц 1 1 1 1
мест 75 75 75 75
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 1,3 1,3 1,4 1,4
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 17,0 17,7 18,3 18,8
Комплексный центр социального обслуживания населения единиц 1 1 1 1
обслуж. 20147 46652 48470 48670
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями единиц 1 1 1 1
мест 140 140 140 140
обеспеченность (на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями) единиц 1 1 1 1
Социально-оздоровительный центр "Возрождение" единиц 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31
Центр социальнопсихологической реабилитации наркоманов и токсикоманов единиц 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства единиц 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 160 160 160 160
Доставка пенсий единиц 1 0 0 0
Пансионат для престарелых и инвалидов единиц 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 120 120 120 120
Социально-оздоровительный центр "Голубое озеро" единиц 1 1 1 1
Центр социальной помощи семье и детям единиц 1 1 1 1
обеспеченность единиц 0,21 0,21 0,21 0,21
норматив - 1 объект на 50 тыс. жителей % 21 21 21 21
Протезно-ортопедический комбинат единиц 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 250 тыс. жителей % 104,4 104,2 104,1 104,0

--------------------------------
<*> На основании распоряжения Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 226-рп "О передаче (приеме) имущества муниципальных образований автономного округа в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с 01.01.2006 10 муниципальных учреждений социальной защиты населения подлежат безвозмездной передаче в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


Основные показатели прогноза
социально-экономического развития города Нижневартовска
на 2006 год и на период до 2008 года
форма 2-п
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития города Нижневартовска
на 2006 год и на период до 2008 года
Показатели




Единица
измерения


отчет
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
2003


2004


2005

2006
2007
2008
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
I. Демографические
показатели
          
Численность
постоянного населения
(среднегодовая) -
всего
тыс. человек



239,4



239,9



240,2



240,4



240,5



240,7



240,8



240,9



241,1



 
в % к
предыдущему
году
100,2


100,2


100,1


100,1


100,1


100,1


100,1


100,1


100,1


в том числе:
городского
тыс. человек

239,4

239,9

240,2

240,4

240,5

240,7

240,8

240,9

241,1

 
в % к
предыдущему
году
100,2


100,2


100,1


100,1


100,1


100,1


100,1


100,1


100,1


сельского
тыс. человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
в % к
предыдущему
году
-


-


-


-


-


-


-


-


-


Численность
постоянного населения
на начало года
человек


239100


239772


240067


240305


240305


240555


240624


240818


240963,0


Естественное движение
          
Число родившихся
человек
3155
3180
3183
3160
3185
3148
3187
3130
3189
Число умерших
человек
1471
1491
1493
1506
1494
1512
1495
1515
1496
Естественный прирост,
убыль
человек

1684

1689

1690

1654

1691

1636

1692

1615

1693

Миграционное движение
          
Число прибывших
(+)
человек

3983

3330

3263

3236

3248

3207

3225

3200

3210

Число выбывших (-)
человек
4945
4787
4715
4640
4620
4580
4578
4560
4541
Миграционное
сальдо (+, -)
человек

-962

-1457

-1452

-1404

-1372

-1373

-1353

-1360

-1331

Численность
постоянного населения
на конец года
человек


239772


240067


240305


240555


240624


240818


240963


241073


241325


III. Промышленность (В
качестве базы для
расчета выпуска
промышленной продукции
в сопоставимых ценах
принимается отчет за
2004 год в в
действующих ценах)
          
Объем произведенной
промышленной продукции
(услуг) в действующих
ценах по полному кругу
предприятий
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет

68007,50




98028,40




153100,00




147338,35




159561,21




147444,15




164780,97




144168,81




170111,15




 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
89620,85


98028,40


103828,55


103668,68


104326,92


101794,01


103753,31


99624,53


102966,70


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
107,1


109,4


105,9


99,9


100,5


98,2


99,5


97,9


99,2


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
106,3



131,8



147,5



96,4



103,7



101,9



103,8



99,9



104,0



в том числе по
отраслям
          
электроэнергетика



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
5157,50



6468,74



7743,08



8425,14



8556,28



9143,35



9412,28



9712,36



10164,89



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
5817,20


6468,74


6882,74


6889,62


6958,45


6910,29


7041,95


6937,93


7147,58


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
158,1


111,2


106,4


100,1


101,1


100,3


101,2


100,4


101,5


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
119,2



112,8



112,5



108,7



109,3



108,2



108,7



105,8



106,4



топливная
промышленность


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
58841,40



87516,28



140655,78



133822,67



145705,85



132777,61



149404,14



128480,40



153305,67



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
79527,77


87516,28


92696,77


92515,85


92984,59


90587,14


92166,40


88341,58


91084,21


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
108,7


110,0


105,9


99,8


100,3


97,9


99,1


97,5


98,8


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
106,0



135,2



151,7



95,3



103,3



101,3



103,5



99,2



103,8



из нее:
          
нефтедобывающая



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
57132,00



85422,03



137954,44



131069,96



142796,09



129985,62



146322,30



125722,09



150059,96



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
77635,57


85422,03


90461,93


90281,01


90733,32


88385,11


89916,72


86175,48


88837,72


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
108,3


110,0


105,9


99,8


100,3


97,9


99,1


97,5


98,8


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
105,7



135,9



152,5



95,2



103,2



101,3



103,4



99,2



103,8



нефте-
перерабатывающая


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
530,40



646,66



778,40



829,77



869,08



853,05



956,39



847,05



1043,00



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
611,20


646,66


681,58


681,58


691,80


682,94


704,25


684,99


721,15


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
104,8


105,8


105,4


100,0


101,5


100,2


101,8


100,3


102,4


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
138,3



115,2



114,2



106,6



110,0



102,6



108,1



99,0



106,5



газовая



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
1179,00



1447,59



1922,94



1922,94



2040,68



1938,94



2125,45



1911,26



2202,71



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
1281,00


1447,59


1553,26


1553,26


1559,47


1519,09


1545,43


1481,11


1525,34


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
144,2


113,0


107,3


100,0


100,4


97,8


99,1


97,5


98,7


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
105,4



108,7



123,8



100,0



105,7



103,1



105,1



101,1



105,0



машиностроение и
металлообработка


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
3257,40



3328,63



3866,39



4181,04



4356,97



4530,57



4901,79



4891,61



5444,37



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
3456,42


3328,63


3511,70


3529,26


3620,56


3557,49


3747,28


3593,06


3893,42


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
57,5


96,3


105,5


100,5


103,1


100,8


103,5


101,0


103,9


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
107,1



106,1



110,1



107,6



109,3



107,5



108,7



106,9



106,9



промышленность
строительных
материалов

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
154,40



194,98



244,79



261,43



277,02



281,07



316,12



305,19



359,84



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
173,47


194,98


217,01


210,50


222,65


208,39


232,67


210,68


245,00


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
84,2


112,4


111,3


97,0


102,6


99,0


104,5


101,1


105,3


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
107,5



112,4



112,8



110,1



110,3



108,6



109,2



107,4



108,1



лесная и дерево-
обрабатывающая
промышленность

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
72,70



21,16



15,83



14,57



17,00



14,23



18,55



14,68



20,01



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
77,79


21,16


14,05


11,94


14,05


10,75


14,12


10,21


14,25


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
81,4


27,2


66,4


85,0


100,0


90,0


100,5


95,0


100,9


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
105,0



107,0



112,7



108,3



107,4



108,5



108,6



108,6



106,9



легкая промышленность



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
52,50



62,21



78,45



85,43



88,19



92,03



97,69



100,01



108,83



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
61,00


62,21


70,30


70,30


72,90


70,51


76,03


71,22


80,14


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
114,9


102,0


113,0


100,0


103,7


100,3


104,3


101,0


105,4


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
113,7



116,2



111,6



108,9



108,4



107,4



106,2



107,6



105,7



пищевая
промышленность,
включая мукомольно-
крупяную
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
301,20



267,07



238,82



263,23



271,83



293,23



308,87



325,79



346,72



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
324,22


267,07


214,19


217,19


225,11


221,97


237,72


227,30


252,22


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
104,7


82,4


80,2


101,4


105,1


102,2


105,6


102,4


106,1


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
121,7



107,7



111,5



108,7



108,3



109,0



107,6



108,5



105,8



медицинская
промышленность


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
3,30



6,26



7,65



8,42



8,55



9,13



9,47



9,78



10,44



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
3,85


6,26


6,65


6,67


6,83


6,70


7,03


6,76


7,28


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
71,6


162,6


106,2


100,3


102,7


100,5


102,9


100,9


103,5


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
104,8



116,7



115,0



109,8



108,8



107,9



107,6



106,2



106,5



полиграфическая
промышленность


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
35,00



19,20



44,83



49,32



50,48



53,48



56,49



57,19



63,23



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
36,54


19,20


37,57


37,65


38,88


37,84


40,44


38,10


42,50


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
79,1


52,6


195,7


100,2


103,5


100,5


104,0


100,7


105,1


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
110,1



104,4



119,3



109,8



108,8



107,9



107,6



106,2



106,5



прочие отрасли



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
132,10



143,87



204,38



227,10



229,04



249,45



255,57



271,80



287,15



 
млн. руб. в
сопоставимых
ценах
142,59


143,87


177,57


179,70


182,90


182,93


189,67


187,69


200,10


индекс промышленного
производства (ИФО)

в % к
предыдущему
году
135,6


100,9


123,4


101,2


103,0


101,8


103,7


102,6


105,5


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
115,0



107,9



115,1



109,8



108,8



107,9



107,6



106,2



106,5



Основные показатели
развития
электроэнергетики
          
Полезный отпуск
электроэнергии - всего
млн. кВт.ч.

6692,10

7223,60

7397,00

7404,40

7478,40

7426,60

7568,10

7456,30

7681,60

в том числе по
группам потребителей:
          
промышленность и
приравненные к ней
отрасли
млн. кВт.ч.


5961,20


6451,10


6580,10


6586,70


6652,50


6606,50


6732,30


6632,90


6833,30


железнодорожный
транспорт
млн. кВт.ч.

7,70

6,60

6,60

6,60

6,80

6,60

7,00

6,60

7,20

сельско-
хозяйственные
производственные
потребители
млн. кВт.ч.



2,20



2,30



2,50



2,40



2,60



2,30



2,70



2,20



2,80



население
млн. кВт.ч.
272,10
278,60
279,90
280,00
283,00
282,00
286,00
284,00
290,00
Средние тарифы на
электроэнергию,
отпущенную различным
категориям
потребителей
руб./тыс.
кВт.ч.



952,60




958,80




989,70




1075,80




1081,70




1164,00




1175,80




1231,50




1251,10




Индекс тарифов


в% к
предыдущему
году
128,70


100,70


103,20


108,70


109,30


108,20


108,70


105,80


106,40


*

в % декабрь
к декабрю
120,40

101,20

104,80

108,70

109,30

108,20

108,70

105,80

106,40

в том числе по
группам потребителей:
          
промышленность и
приравненные к ней
отрасли
руб./тыс.
кВт.ч.

1238,00


1226,00


1246,00


1353,20


1360,60


1462,80


1476,30


1546,10


1567,80


Индекс тарифов


в% к
предыдущему
году
128,60


99,00


101,60


108,60


109,20


108,10


108,50


105,70


106,20


*

в % декабрь
к декабрю
118,50

99,40

103,00

108,60

109,20

108,10

108,50

105,70

106,20

железнодорожный
транспорт
руб./тыс.
кВт.ч.
396,00

849,00

916,00

916,00

942,60

933,40

971,00

942,70

1000,00

Индекс тарифов


в% к
предыдущему
году
103,10


214,40


107,90


100,00


102,90


101,90


103,00


101,00


103,00


*

в % декабрь
к декабрю
138,00

193,00

105,00

100,00

102,90

101,90

103,00

101,00

103,00

сельско-
хозяйственные
производственные
потребители
руб./тыс.
кВт.ч.


780,00



797,20



872,00



872,00



898,00



872,00



930,00



872,00



968,70



Индекс тарифов


в% к
предыдущему
году
138,00


102,20


109,40


100,00


103,00


100,00


103,60


100,00


104,20


*

в % декабрь
к декабрю
130,00

105,20

108,10

100,00

103,00

100,00

103,60

100,00

103,60

население

руб./тыс.
кВт.ч.
544,00

563,60

613,00

686,60

723,30

755,20

828,20

830,70

950,80

Индекс тарифов


в% к
предыдущему
году
141,70


103,60


108,80


112,00


118,00


110,00


114,50


110,00


114,80


*

в % декабрь
к декабрю
131,00

105,00

108,00

112,00

118,00

110,00

114,50

110,00

114,80

IV. Сельское хозяйство
          
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
244,80



296,20



322,86



347,40



350,78



372,16



379,40



395,31



409,61



 
в % к
предыдущему
году
3,3р.


97,97


100,03


100,00


101,06


100,03


101,08


100,97


102,04


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
79,64



123,51



108,97



107,60



107,50



107,10



107,00



105,20



105,80



в том числе
          
* продукция
сельскохозяйственных
организаций

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
13,90



15,30



17,06



18,35



18,56



19,66



20,15



20,76



21,75



 
в % к
предыдущему
году
26,33


90,20


102,30


100,00


101,20


100,00


101,50


100,40


102,00


* продукция
крестьянских
(фермерских) хозяйств

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
2,80



8,90



9,70



10,44



10,70



11,24



11,79



11,88



12,97



 
в % к
предыдущему
году
130,26


174,90


100,00


100,00


102,60


100,60


103,00


100,40


104,00


* продукция в
хозяйствах населения


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
228,10



272,00



296,10



318,61



321,52



341,26



347,46



362,67



374,89



 
в % к
предыдущему
году
3,4р.


97,49


99,90


100,00


101,02


100,01


101,01


101,02


102,00


В т.ч. растениеводства



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
229,05



275,20



298,87



321,58



324,50



344,48



350,68



366,02



378,44



 
в % к
предыдущему
году
3,5р.


97,25


100,00


100,00


101,00


100,02


101,00


101,00


102,00


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
77,39



123,55



108,60



107,60



107,50



107,10



107,00



105,20



105,80



животноводства



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
15,75



21,00



23,99



25,82



26,28



27,68



28,72



29,29



31,17



 
в % к
предыдущему
году
27,13


108,37


100,40


100,00


101,90


100,10


102,10


100,60


102,60


 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
137,72



123,04



113,80



107,60



107,50



107,10



107,00



105,20



105,80



V. Транспорт
          
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием
км



103,50



107,10



108,30



109,30



109,30



110,80



110,80



110,80



111,40



Протяженность
автомобильных дорог
федерального значения
км


-


-


-


-


-


-


-


-


-


VI. Инвестиции
          
Объем инвестиций (в
основной капитал) за
счет всех источников
финансирования - всего
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
10397,60



14191,60



18290,00



19636,10



21087,80



21226,00



24170,40



23138,10



27038,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
70,10




120,80




112,80




96,70




101,90




98,10




102,70




99,90




102,90




 
индекс-
дефлятор, в
% к пред.
году
108,40



113,00



114,30



111,00



113,10



110,20



111,60



109,10



108,70



Из общего объема
инвестиций:
          
промышленность



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
8480,70



11870,50



15116,80



16186,00



17318,70



17458,20



19832,00



18999,70



22186,70



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
74,00




123,90




111,40




96,50




101,30




97,90




102,60




99,70




102,90




в том числе по
отраслям
          
электроэнергетика



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
242,40



202,20



518,80



574,70



598,50



622,60



674,60



675,80



737,80



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
163,20




73,80




224,50




99,80




102,00




98,30




101,00




99,50




100,60




топливная
промышленность


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
8186,70



11659,00



14596,10



15609,20



16718,00



16833,30



19154,80



18321,40



21445,90



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
73,80




126,00




109,50




96,30




101,30




97,90




102,70




99,80




103,00




из нее:
          
нефтедобывающая



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
8100,00



11505,00



13857,00



14767,50



15748,40



15897,40



17997,00



17299,30



20149,60



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
73,20




125,70




105,40




96,00




100,50




97,70




102,40




99,70




103,00




нефте-
перерабатывающая


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
48,50



-



-



-



-



-



-



-



-



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
0,00




-




-




-




-




-




-




-




-




газовая



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
38,20



154,00



739,10



841,70



969,60



935,90



1157,80



1022,10



1296,30



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
139,80




3,6 р.




419,90




102,60




116,00




100,90




107,00




100,10




103,00




машиностроение и
металлообработка


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
32,70



2,50



1,90



2,10



2,20



2,30



2,60



2,50



3,00



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
17,70




6,80




66,50




99,60




102,40




99,40




105,90




99,60




106,20




медицинская
промышленность


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
18,90



6,80



-



-



-



-



-



-



-



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
169,30




31,80




-




-




-




-




-




-




-




сельское хозяйство



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
5,50



8,50



2,50



2,70



2,90



2,90



3,30



3,10



3,60



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
83,20




136,80




25,70




97,30




102,60




97,50




100,00




98,00




100,40




строительство



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
649,80



681,20



947,00



1051,20



1091,30



1156,10



1243,60



1261,30



1384,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
2,1 р.




92,80




121,60




100,00




101,90




99,80




102,10




100,00




102,40




транспорт



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
14,50



13,00



52,50



26,50



33,80



28,90



38,10



31,50



42,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
6,70




79,30




3,5 р.




45,50




56,90




99,00




101,00




99,90




101,90




связь



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
144,20



95,20



110,00



125,80



159,60



139,60



185,30



152,90



208,40



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
155,00




58,40




101,10




103,00




128,30




100,70




104,00




100,40




103,50




торговля и
общественное питание,
оптовая торговля
продукцией
производственно-
технического
назначения
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет



0,10






0,40






0,40






0,40






0,50






0,50






0,60






0,60






0,70






 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
-




3,5 р.




87,50




90,10




110,50




113,40




107,50




110,00




107,30




жилищно-
коммунальное хозяйство


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
599,90



1022,60



1264,10



1443,30



1640,70



1600,90



1907,30



1763,00



2133,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
41,40




150,90




108,20




102,90




114,80




100,70




104,20




100,90




102,90




в т.ч.
          
жилищное хозяйство



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
343,70



565,10



716,10



819,70



916,20



909,60



1058,30



1001,30



1173,40



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
34,10




145,50




110,90




103,10




113,10




100,70




103,50




100,90




102,00




коммунальное
хозяйство


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
256,20



457,50



548,00



623,60



724,50



691,30



849,00



761,70



959,80



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
58,20




158,00




104,80




102,50




116,90




100,60




105,00




101,00




104,00




здравоохранение,
физическая культура и
спорт, социальное
обеспечение
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
292,30



212,30



486,50



451,20



475,70



449,50



538,80



492,80



602,10



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
48,30




64,30




200,50




83,60




86,50




90,40




101,50




100,50




102,80




образование



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
63,60



64,50



103,50



115,50



120,00



129,30



140,30



144,70



161,50



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
134,60




89,80




140,40




100,50




102,50




101,60




104,80




102,60




105,90




культура и
искусство


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
27,40



55,60



16,50



20,40



24,70



22,70



29,10



25,10



32,30



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
147,80




179,60




26,00




111,40




132,40




101,00




105,60




101,40




102,10




другие отрасли



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
119,60



167,80



190,20



213,10



219,90



237,40



252,00



263,40



283,30



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
165,90




124,20




99,20




100,90




102,20




101,10




102,70




101,70




103,40




Инвестиции в основной
капитал по источникам
финансирования:
          
Собственные
средства предприятий


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
8939,90



10376,00



12505,70



13341,10



14443,50



14308,00



16622,20



15622,20



18676,60



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
162,30




102,70




105,50




96,10




102,10




97,30




103,10




100,10




103,40




из них:
          
прибыль



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
2588,90



4358,10



5252,90



5637,60



6031,40



6076,70



6911,60



6565,00



7732,00



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
4,8 р.




107,50




105,50




96,70




101,50




97,80




102,70




99,00




102,90




амортизация



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
5330,80



5930,10



7153,20



7606,80



8304,80



8124,80



9582,10



8880,70



10793,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
111,90




98,40




105,50




95,80




102,70




96,90




103,40




100,20




103,60




Привлеченные
средства


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
1457,70



3815,60



5784,30



6295,00



6644,30



6918,00



7548,20



7515,90



8361,60



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
16,60




2,3 р.




132,60




98,00




101,60




99,70




101,80




99,60




101,90




из них:
          
* кредиты банков



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
-



25,30



24,00



26,60



27,90



29,80



32,20



33,30



37,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
-




-




83,00




99,90




102,80




101,70




103,40




102,40




106,30




* заемные средства
других организаций


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
0,10



119,60



657,30



746,40



773,90



846,40



899,90



956,60



1023,20



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
1,00




1058,4 р.




480,80




102,30




104,10




102,90




104,20




103,60




104,60




бюджетные средства



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
911,90



1248,60



2048,80



2115,60



2357,80



2227,20



2650,70



2347,10



2891,30



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
49,60




121,20




143,60




93,00




101,80




95,50




100,70




96,60




100,40




в том числе:
          
из федерального
бюджета


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
-



-



-



-



-



-



-



-



-



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
-




-




-




-




-




-




-




-




-




из бюджетов
субъектов Федерации


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
911,90



1248,60



2048,80



2115,60



2357,80



2227,20



2650,70



2347,10



2891,30



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
49,60




121,20




143,60




93,00




101,80




95,50




100,70




96,60




100,40




из местного
бюджета


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
552,10



696,90



1008,60



1019,90



1161,30



1080,10



1312,80



1160,70



1437,00



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
37,00




111,70




126,60




91,10




101,80




96,10




101,30




98,50




100,70




из окружного
бюджета


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
359,80



551,70



1040,20



1095,70



1196,50



1147,10



1337,90



1186,40



1454,30



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
103,90




135,70




165,00




94,90




101,70




95,00




100,20




94,80




100,00




средства
внебюджетных фондов


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
42,30



-



68,90



75,70



78,70



81,80



87,80



89,10



97,40



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
3,2 р.




-




-




99,00




101,00




98,10




100,00




99,80




102,10




средства населения
на индивидуальное
жилищное строительство

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
7,80



5,00



5,00



5,70



6,00



6,50



7,30



7,40



8,70



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
109,00




56,70




87,50




102,70




106,10




103,50




109,00




104,40




109,60




прочие



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
495,60



2417,10



2980,30



3325,00



3400,00



3726,30



3870,30



4082,40



4303,80



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
7,20




4,3 р.




107,90




100,50




100,90




101,70




102,00




100,40




102,30




Объем работ,
выполненных по
договорам
строительного подряда
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
10306,40



14118,70



18202,30



20108,60



20696,00



22504,30



23236,20



25521,70



26073,10



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
128,20




121,90




110,20




97,70




100,00




98,80




102,10




99,90




103,40




Индекс цен на
строительно-монтажные
работы


в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
108,70




112,40




117,00




113,10




113,70




113,30




110,00




113,50




108,50




Ввод в действие новых
основных фондов в
ценах соответствующих
лет
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
16294,90



16783,70



17203,30



17413,00



17547,40



17410,00



17828,20



17497,00



18006,40



Ликвидация основных
фондов по полной
учетной балансовой
стоимости
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
4993,50



7746,40



7979,00



8150,00



8178,50



8260,40



8342,00



8334,80



8450,50



Основные фонды
отраслей экономики по
полной учетной
балансовой стоимости
на конец года, всего
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет

112534,90




121572,20




130796,50




140059,50




140165,40




149209,10




149651,60




158371,30




159207,50




IX. Труд
          
Численность трудовых
ресурсов
тыс. человек

167,9

169,5

170,1

170,3

170,7

170,2

170,5

170,0

170,3

Численность занятых в
экономике
(среднегодовая) -
всего
тыс. человек



123,6



125,7



127,8



127,0



128,5



126,8



128,0



126,3



127,7



в том числе:
          
в материальном
производстве
тыс. человек

90,8

92,9

94,8

94,2

95,4

94,1

95,0

93,8

94,8

в
непроизводственной
сфере
тыс. человек


32,8


32,8


33,0


32,8


33,1


32,7


33,0


32,5


32,9


Из численности занятых
всего:
          
* на предприятиях
и в организациях
государственной и
муниципальной форм
собственности
тыс. человек




33,8




33,7




33,6




32,1




32,2




31,2




31,3




29,9




30,0




* в общественных
объединениях и
организациях
тыс. человек


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


* на предприятиях
и организациях со
смешанной формой
собственности
тыс. человек



64,6



61,4



67,4



68,1



68,1



68,4



68,5



69,2



69,2



* в предприятиях с
иностранным участием
тыс. человек

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,3

* в частном
секторе - всего
тыс. человек

22,9

28,3

24,5

24,5

25,9

24,9

25,9

24,9

26,1

в том числе:
          
* в крестьянских
(фермерских)
хозяйствах (включая
наемных работников)
тыс. человек



0,2



0,2



0,2



0,2



0,2



0,2



0,2



0,2



0,2



* на частных
предприятиях
тыс. человек

2,8

3,3

3,4

3,7

3,8

3,7

3,9

4,0

4,2

* индивидуальным
трудом и по найму у
отдельных граждан
тыс. человек


19,8


24,7


20,8


20,5


21,8


20,9


21,7


20,6


21,6


* в домашнем
хозяйстве (включая
личное подсобное
хозяйство)
производством товаров
и услуг для реализации
тыс. человек





0,1





0,1





0,1





0,1





0,1





0,1





0,1





0,1





0,1





Учащиеся с отрывом от
производства
тыс. человек

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,2

17,4

17,2

17,4

Лица в трудоспособном
возрасте, не занятые
трудовой деятельностью
и учебой
тыс. человек



27,0



26,5



25,0



26,0



24,9



26,2



25,1



26,5



25,2



Численность
безработных,
зарегистрированных в
службах занятости
тыс. человек



0,88



0,99



0,71



0,90



0,78



1,00



0,81



1,10



0,88



Численность работников
предприятий и
организаций - всего
тыс. человек


103,5


100,7


106,7


106,2


106,4


105,6


106,0


105,4


105,8


в том числе:
          
в материальном
производстве
тыс. человек

73,7

71,0

76,9

76,4

76,5

75,9

76,1

75,7

75,9

из него в:
          
промышленности
тыс. человек
19,7
19,9
20,1
20,0
20,1
19,9
20,0
19,8
19,9
сельском хозяйстве
тыс. человек
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
транспорте
тыс. человек
12,2
11,1
12,2
12,3
12,3
12,3
12,4
12,4
12,5
связи
тыс. человек
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5
строительстве
тыс. человек
22,4
24,0
25,0
25,0
25,0
25,2
25,2
25,3
25,3
торговле и
общественном питании
тыс. человек

5,8

6,1

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

материально-
техническом снабжении
и заготовках
тыс. человек


1,7


1,6


1,6


1,6


1,6


1,6


1,6


1,6


1,6


информационно-
вычислительном
обслуживании
тыс. человек


0,3


0,4


0,4


0,4


0,4


0,4


0,4


0,4


0,4


других видах (прочих)
материального
производства
тыс. человек


9,0


5,3


8,6


8,1


8,1


7,6


7,6


7,3


7,3


в
непроизводственной
сфере
тыс. человек


29,8


29,7


29,8


29,8


29,9


29,7


29,9


29,7


29,9


из нее в:
          
жилищно-коммунальном
хозяйстве
тыс. человек

7,6

7,6

7,6

7,6

7,7

7,6

7,7

7,6

7,7

непроизводственных
видах бытового
обслуживания населения
тыс. человек


0,3


0,3


0,3


0,3


0,3


0,3


0,3


0,3


0,3


здравоохранении,
физкультуре,
соцобеспечении
тыс. человек


7,8


8,0


8,1


8,1


8,1


8,1


8,1


8,1


8,1


образовании
тыс. человек
9,0
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
культуре и искусстве
тыс. человек
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
науке и научном
обслуживании
тыс. человек

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

органах управления,
кредитовании
тыс. человек

3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

3,1

3,2

3,1

3,2

Фонд заработной платы
млн. руб.
18160,1
20265,4
25204,6
28229,2
28733,1
31334,4
32468,6
34467,8
36364,8
в том числе:
          
в материальном
производстве
млн. руб.

14047,6

15626,0

19822,3

22232,9

22629,6

24730,4

25612,7

27239,7

28735,7

в
непроизводственной
сфере
млн. руб.


4112,5


4639,4


5382,3


5996,3


6103,5


6604,0


6855,9


7228,1


7629,1


Выплаты социального
характера - всего
млн. руб.

557,1

634,0

755,7

856,2

872,1

958,9

996,8

1066,3

1126,4

Среднемесячный доход 1
работающего
рублей

15427,0

17751,0

20735,0

23300,0

23681,0

25977,0

26819,0

28600,0

30053,0

Среднемесячная
заработная плата 1
работающего
рублей


14622


16770


19685


22151


22504


24727


25526


27252


28643


в том числе по
отраслям
          
в материальном
производстве
рублей

15884

18340

21481

24251

24651

27152

28047

29986

31550,00

из него в:
          
промышленности
рублей
19999,0
21723,0
25546,2
29122,7
29633,6
32937,8
34019,4
36626,8
38782,1
сельском хозяйстве
рублей
9179,0
10812,0
13039,3
15073,4
15308,1
17289,2
17833,9
19588,7
20562,5
транспорте
рублей
15336,0
17816,0
21183,2
24148,8
24530,1
27312,3
28185,1
30507,8
32046,5
связи
рублей
20485,0
22245,0
24714,2
26320,6
26740,8
27820,9
28719,6
29045,0
30528,9
строительстве
рублей
13287,0
15442,0
18360,5
20931,0
21261,5
23673,0
24429,5
26442,7
27776,3
торговле и
общественном питании
рублей

8413,0

9046,0

9950,6

10487,9

10657,1

10970,3

11328,5

11332,3

11917,6

материально-
техническом снабжении
и заготовках
рублей


15700,0


18505,0


22335,5


25842,2


26244,2


29666,8


30600,7


33642,2


35313,2


информационно-
вычислительное
обслуживание
рублей


15729,0


15639,0


16686,8


17070,6


17337,6


17326,7


17875,1


17361,4


18232,6


других видах (прочих)
материального
производства
рублей


17537,0


28742,0


29101,7


32813,8


33306,6


36594,3


37871,7


39826,5


41409,8


в
непроизводственной
сфере
рублей


11500,0


13017,0


15051,0


16768,0


17011,0


18530,0


19108,0


20281,0


21263,0


из нее в:
          
жилищно-коммунальном
хозяйстве
рублей

10407,0

11617,0

13278,2

14552,9

14765,4

15819,0

16286,2

16973,8

17768,2

непроизводственных
видах бытового
обслуживания населения
рублей


5459,0


6781,0


8625,4


10514,4


10678,2


12711,9


13112,8


15178,0


15932,1


здравоохранении,
физкультуре,
соцобеспечении
рублей


10938,0


12717,0


15145,9


17296,6


17554,1


19597,0


20187,2


21929,0


22973,0


образовании
рублей
8995,0
10484,0
12517,9
14333,0
14545,8
16282,3
16771,3
18268,7
19136,1
культуре и искусстве
рублей
8997,0
10582,0
12740,7
14702,8
14932,1
16834,7
17366,0
19023,2
19988,3
науке и научном
обслуживании
рублей

19829,0

29313,0

33768,6

37280,5

37854,6

40822,1

42094,3

44128,7

46303,7

органах управления,
кредитовании
рублей

22175,0

22661,0

24609,8

25618,8

26012,6

26464,2

27287,2

26993,5

28324,1

X. Денежные доходы и
расходы населения
          
Доходы - всего
млн. руб.
27901,3
31993,0
40219,5
45941,6
47206,0
52120,8
54871,1
58688,0
63426,1
в том числе:
          
доходы от
предпринимательской
деятельности
млн. руб.


819,0


968,8


1080,2


1177,5


1209,9


1295,2


1367,2


1444,2


1558,5


удельный вес (к
доходам)
%

2,9

3,0

2,7

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

оплата труда
наемных работников
млн. руб.

18160,1

20265,4

25204,6

28229,2

28733,1

31334,4

32468,6

34467,8

36364,8

удельный вес (к
доходам)
%

65,1

63,3

62,7

61,4

60,9

60,1

59,2

58,7

57,3

социальные
трансферты - всего
млн. руб.

2353,3

3015,6

3837,1

4234,9

4639,3

4748,0

5371,6

5488,0

6353,7

удельный вес (к
доходам)
%

8,4

9,4

9,5

9,2

9,8

9,1

9,8

9,4

10,0

в т.ч. пенсии и
пособия
млн. руб.

1810,7

2429,5

3211,2

3586,8

3977,6

4082,9

4678,7

4812,4

5634,4

стипендии
млн. руб.
5,7
5,5
6,4
6,9
7,2
7,7
7,8
8,2
8,4
другие доходы
млн. руб.
6568,9
7743,2
10097,6
12300,0
12623,7
14743,2
15663,7
17288,0
19149,1
удельный вес (к
доходам)
%

23,5

24,2

25,1

26,8

26,7

28,3

28,5

29,5

30,2

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения
в % к
предыд. году

103,6


104,6


111,2


103,8


106,1


104,1


106,3


104,3


106,6


Расходы и сбережения -
всего
млн. руб.

29047,4

37795,0

46843,5

52996,7

54424,7

59067,7

61944,1

64975,1

69806,5

в том числе:
          
покупка товаров и
оплата услуг
млн. руб.

20101,8

27959,6

32645,1

36924,7

37470,8

41185,5

42455,4

45509,3

47774,8

удельный вес (к
расходам)
%

69,2

74,0

69,7

69,7

68,8

69,7

68,5

70,0

68,4

обязательные платежи и
разнообразные взносы
млн. руб.

3236,2

3698,8

5153,8

5878,7

6078,4

6655,5

7025,4

7451,5

8049,8

удельный вес (к
расходам)
%

11,1

9,8

11,0

11,1

11,2

11,3

11,3

11,5

11,5

прочие расходы
(прирост
сбережений во вкладах
и ценных бумагах,
расходы на
приобретение
недвижимости, валюты,
изменение
задолженности по
ссудам и пр.)
млн. руб.









5709,4









6136,6









9044,6









10193,3









10875,5









11226,7









12463,3









12014,3









13981,9









удельный вес (к
расходам)
%

19,7

16,2

19,3

19,2

20,0

19,0

20,1

18,5

20,0

Превышение доходов над
расходами (+) или
расходов над доходами
(-)
млн. руб.



-1146,1



-5802,0



-6624,0



-7055,1



-7218,7



-6946,9



-7073,0



-6287,1



-6380,4



Среднемесячный доход
на душу населения
рублей

9712

11113

13954

15925

16357

18045

18989

20302

21923

Среднемесячный размер
пенсии
рублей

2488,0

3121,6

3579,1

4051,4

4579,8

4707,4

5408,6

5627,7

6572,0

Среднемесячный размер
пенсии с учетом доплат
из окружного и
городского бюджетов
рублей



3275,0



3929,0



4794,3



5369,6



5968,9



6201,9



7103,0



7206,6



8608,8



Социальные индикаторы
          
Темп роста номинальной
оплаты труда
%

116,4

114,7

117,4

112,5

114,3

111,6

113,4

110,2

112,2

Индекс роста реальной
оплаты труда
%

102,1

104,6

105,3

102,2

103,5

102,4

103,7

102,0

103,3

Темп роста денежных
доходов населения
%

114,5

114,7

125,7

114,2

117,4

113,5

116,2

112,6

115,6

Индекс реальных
денежных доходов
населения
%


103,6


104,6


111,2


103,8


106,1


104,1


106,3


104,3


106,6


Темп роста пенсии
%
118,1
125,5
114,7
113,2
127,9
116,2
118,1
119,6
121,5
Среднемесячный бюджет
прожиточного минимума
          
на душу населения
рублей
3236,0
3659,0
4116,0
4482,0
4548,0
4837,0
4976,0
5172,0
5253,0
трудоспособного
населения
рублей

3343,6

3886,8

4372,3

4761,0

4436,6

5138,1

4564,1

5494,0

4818,2

пенсионеров
рублей
2370,7
2754,8
3098,9
3374,4
2887,7
3641,7
2565,1
3893,9
2707,9
детей
рублей
3110,5
3488,3
3924,0
4272,9
3358,0
4611,3
2365,3
4930,7
2497,0
Соотношение
прожиточного минимума
и:
          
средней заработной
платы
коэффициент

4,5

4,6

4,8

4,9

5,0

5,1

5,1

5,3

5,5

среднедушевого дохода
коэффициент
3,0
3,0
3,4
3,6
3,6
3,7
3,8
3,9
4,2
дохода пенсионера с
учетом доплат из
окружного и городского
бюджетов
коэффициент



1,4



1,4



1,5



1,6



2,1



1,7



2,8



1,9



3,2



XI. Потребительский
рынок
          
Индекс потребительских
цен



в % к
предыдущему
году,
средне-
годовой
114,0




110,6




111,5




110,1




110,5




109,0




109,4




108,0




108,6




 
декабрь к
декабрю
предыдущего
года, %
114,2



109,7



111,0



109,4



110,0



108,6



109,0



107,5



108,0



Оборот розничной
торговли


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
15334,2



21603,8



25055,2



27980,8



28434,4



30780,0



31848,8



33542,2



35375,1



 
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
123,1




128,8




106,4




103,5




104,5




103,0




104,0




103,0




104,0




 
индекс цен
на товары в
% к пред.
году
112,02



109,38



109,00



107,90



108,60



106,80



107,70



105,80



106,80



на душу населения
рублей
64052,6
90053,4
104309,7
116392,7
118230,4
127877,0
132262,5
139237,0
146723,8
удельный вес в
потребительских
расходах
%


76,3


77,3


76,8


75,8


75,9


74,7


75,0


73,7


74,0


Оборот общественного
питания


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
656,6



979,2



1225,1



1501,7



1508,9



1807,4



1834,0



2156,9



2210,1



 
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
104,6




118,8




104,7




103,0




103,5




102,0




103,0




102,0




103,0




 
индекс цен и
тарифов в %
к пред. году
108,0


125,6


119,5


119,0


119,0


118,0


118,0


117,0


117,0


на душу населения
рублей
2742,7
4081,7
5100,3
6246,7
6274,0
7508,9
7616,3
8953,5
9166,7
удельный вес в
потребительских
расходах
%


3,3


3,5


3,8


4,1


4,0


4,4


4,3


4,7


4,6


Объем платных услуг
населению


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
4111,0



5376,6



6364,8



7442,2



7527,5



8598,1



8772,6



9810,2



10189,6



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
99,5




115,4




104,30




101,50




103,20




101,70




103,50




101,60




103,80




 
индекс цен и
тарифов на
услуги в % к
пред. году
123,2



113,30



113,5



115,2



114,6



113,6



112,6



112,3



111,9



на душу населения
рублей
17172,1
22411,8
26497,9
30957,6
31299,4
35721,2
36431,1
40723,1
42263,0
удельный вес в
потребительских
расходах
%


20,5


19,2


19,5


20,2


20,1


20,9


20,7


21,6


21,3


в том числе:
          
* бытовые услуги



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
216,0



243,5



262,7



278,5



282,4



300,8



305,0



326,4



332,8



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
118,0




108,8




104,7




102,4




104,4




102,6




105,0




103,0




105,3




на душу населения
рублей
902,3
1015,0
1093,7
1158,5
1174,2
1249,7
1266,6
1354,9
1380,3
удельный вес в
потребительских
расходах
%


1,1


0,9


0,8


0,8


0,8


0,7


0,7


0,7


0,7


* транспортные
услуги


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
770,6



819,7



862,3



922,7



929,6



996,5



1004,0



1079,2



1104,3



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
104,6




101,2




100,6




101,0




102,4




101,2




102,5




101,6




102,7




на душу населения
рублей
3218,9
3416,8
3589,9
3838,2
3865,3
4140,0
4169,4
4479,9
4580,3
удельный вес в
потребительских
расходах
%


3,8


2,9


2,6


2,5


2,5


2,4


2,4


2,4


2,3


* услуги связи



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
706,8



1438,9



1972,7



2569,7



2607,4



3168,8



3281,0



3765,7



4011,7



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
107,8




162,9




112,5




108,2




113,2




109,4




113,8




109,5




114,0




на душу населения
рублей
2952,4
5997,9
8212,7
10689,3
10841,6
13164,9
13625,4
15631,8
16639,2
удельный вес в
потребительских
расходах
%


3,5


5,1


6,0


7,0


7,0


7,7


7,7


8,3


8,4


* жилищные услуги



млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
576,3



722,6



857,7



1001,8



1010,4



1144,1



1153,9



1276,2



1302,7



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
103,0




103,4




103,7




104,8




106,6




104,6




105,2




105,0




105,8




на душу населения
рублей
2407,3
3012,1
3570,8
4167,2
4201,2
4753,2
4791,9
5297,6
5403,2
удельный вес в
потребительских
расходах
%


2,9


2,6


2,6


2,7


2,7


2,8


2,7


2,8


2,7


* коммунальные
услуги


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
780,4



871,9



944,3



999,0



1006,6



1067,0



1077,1



1147,1



1168,6



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
102,9




101,6




102,2




101,4




104,3




101,7




105,2




102,1




104,0




на душу населения
рублей
3259,8
3634,4
3931,3
4155,6
4185,4
4432,9
4473,0
4761,7
4847,0
удельный вес в
потребительских
расходах
%


3,9


3,1


2,9


2,7


2,7


2,6


2,5


2,5


2,4


* услуги
учреждений культуры


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
22,5



25,7



28,8



31,6



32,6



35,9



36,9



40,9



42,3



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
73,3




102,9




105,0




101,3




105,6




101,6




105,7




102,2




105,8




на душу населения
рублей
94,0
107,1
119,9
131,4
135,6
149,1
153,2
169,8
175,4
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


* туристские
услуги


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
32,0



61,3



70,5



82,8



84,2



97,0



100,7



116,2



121,8



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
113,8




153,2




104,2




101,8




104,3




102,4




104,5




102,7




104,8




на душу населения
рублей
133,7
255,5
293,5
344,4
350,1
403,0
418,2
482,4
505,2
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,2


0,2


0,2


0,2


0,2


0,2


0,2


0,3


0,3


* услуги
физической культуры и
спорта

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
7,3



19,8



24,2



28,6



29,1



33,4



34,6



39,9



41,4



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
102,2




246,5




105,0




101,3




105,6




101,6




105,7




102,2




105,8




на душу населения
рублей
30,5
82,5
100,7
119,0
121,0
138,8
143,7
165,6
171,7
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,04


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


* услуги гостиниц
и аналогичных средств
размещения

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
138,5



176,8



207,7



227,3



229,8



252,5



254,8



280,5



285,1



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
94,40




117,70




102,50




100,70




102,80




101,20




103,10




101,50




103,40




на душу населения
рублей
578,5
737,0
864,7
945,5
955,5
1049,0
1058,1
1164,4
1182,5
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,7


0,6


0,6


0,6


0,6


0,6


0,6


0,6


0,6


* медицинские
услуги


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
259,9



299,3



351,7



414,6



421,3



498,0



506,0



604,2



620,3



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
104,8




106,2




107,0




105,0




107,8




105,6




108,0




106,0




108,3




на душу населения
рублей
1085,6
1247,6
1464,2
1724,6
1751,8
2069,0
2101,3
2508,1
2572,8
удельный вес в
потребительских
расходах
%


1,3


1,1


1,1


1,1


1,1


1,2


1,2


1,3


1,3


* санаторно-
оздоровительные услуги


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
25,0



27,0



29,8



32,3



33,4



36,2



37,4



40,9



42,4



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
98,0




102,4




104,1




100,6




103,3




101,0




103,5




101,3




103,1




на душу населения
рублей
104,4
112,5
124,1
134,4
138,9
150,4
155,3
169,8
175,9
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


* ветеринарные
услуги


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
1,3



1,9



2,2



2,5



2,6



2,9



3,0



3,4



3,5



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
105,5




106,7




103,4




101,3




103,6




101,6




103,8




101,9




104,0




на душу населения
рублей
5,4
7,9
9,2
10,4
10,8
12,0
12,5
14,1
14,5
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,01


0,01


0,01


0,01


0,01


0,01


0,01


0,01


0,01


* услуги правового
характера


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
27,3



27,7



28,3



28,8



29,1



29,7



30,1



31,0



31,6



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
97,8




100,2




100,4




101,3




103,8




101,8




104,5




102,1




105,3




на душу населения
рублей
114,0
115,5
117,8
119,8
121,0
123,4
125,0
128,7
131,1
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


* услуги в системе
образования


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
451,5



517,7



582,9



647,1



652,9



722,1



733,8



815,3



832,2



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
105,6




104,3




105,1




102,0




104,6




105,8




104,0




106,1




108,0




на душу населения
рублей
1886,0
2158,0
2426,7
2691,8
2714,8
3000,0
3047,3
3384,4
3451,7
удельный вес в
потребительских
расходах
%


2,2


1,9


1,8


1,8


1,7


1,8


1,7


1,8


1,7


* прочие виды
платных услуг


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
95,6



122,8



139,0



174,9



176,1



213,2



214,3



243,3



248,9



на душу населения
рублей
399,3
511,9
578,7
727,5
732,2
885,7
890,0
1010,0
1032,4
удельный вес в
потребительских
расходах
%


0,5


0,4


0,4


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


Производство
потребительских
товаров (без НДС и
акциза):
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
348,80



474,80



559,60



616,10



658,50



678,30



770,80



740,60



904,10



 
в % к
предыд. году
в
сопоставимых
ценах
100,10




114,10




105,70




100,00




106,50




101,00




107,00




101,10




108,00




XII. Развитие отраслей
социальной сферы
          
Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет
всех источников
финансирования
тыс. кв. м
общей
площади

38,00



51,20



65,90



84,40



88,90



95,90



104,80



96,90



106,70



в том числе за
счет:
          
* средств
федерального бюджета

тыс. кв. м
общей
площади
-


-


-


-


-


-


-


-


-


* средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации и средств
местного бюджета
тыс. кв. м
общей
площади

19,40



26,90



27,80



27,10



31,60



61,10



62,60



33,10



42,20



* из общего итога
- индивидуальные жилые
дома, построенные
населением за свой
счет и с помощью
кредитов
тыс. кв. м
общей
площади



2,80





1,70





2,00





2,00





2,10





2,30





2,40





2,40





2,50





Средняя обеспеченность
населения площадью
жилых квартир (на
конец года)
кв. м на
человека


17,10



17,10



17,30



17,40



17,50



17,60



17,70



17,80



17,90



* Полная стоимость
предоставляемых
населению жилищно-
коммунальных услуг 2)
млн. руб.



1586,30



1894,50



2180,10



2650,30



2936,00



2885,80



3215,70



3097,50



3487,40



* Доля платежей
населения в покрытии
затрат на все виды
жилищно-коммунальных
услуг 2)
%




90,00




90,00




92,50




100,00




100,00




100,00




100,00




100,00




100,00




Численность детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях
тыс. человек



9,9



11,0



11,0



11,0



11,0



11,0



11,0



11,0



11,0



Численность учащихся в
учреждениях:
          
общеобразовательных
человек
34905
32487
30712
31001
31001
30743
30800
31247
31500
начального
профессионального
образования
тыс. человек


1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


среднего
профессионального
образования
тыс. человек


3,6


3,5


3,6


3,7


4,0


4,0


4,0


4,0


4,0


высшего
профессионального
образования
тыс. человек


3,8


3,8


4,3


4,0


4,0


4,0


4,0


4,0


4,0


Выпуск специалистов
учреждениями:
          
среднего
профессионального
образования
человек


760


949


806


1096


1100


1107


1120


1176


1180


высшего
профессионального
образования
человек


596


686


402


746


750


688


690


750


760


Обеспеченность:
          
больничными
койками
коек на 10
тыс. жителей
126,4

134,6

135,0

134,1

134,0

133,9

133,8

133,8

133,7

в том числе
койками
          
интенсивного
лечения

коек на 10
тыс.
населения
2,4


2,4


2,4


2,4


2,4


2,4


2,4


2,4


2,4


восстановительного
лечения

коек на 10
тыс.
населения
-


-


-


-


-


-


-


-


-


для лечения
хронических больных

коек на 10
тыс.
населения
117,8


124,8


124,7


123,8


123,7


123,6


123,5


123,5


123,4


медико-социальной
помощи

коек на 10
тыс.
населения
-


-


-


-


-


-


-


-


-


стационаров
дневного пребывания

коек на 10
тыс.
населения
6,2


7,3


8,0


7,9


7,9


7,9


7,9


7,9


7,9


амбулаторно-
поликлиническими
учреждениями

посещений в
смену на 10
тыс.
населения
240,2



263,4



263,1



262,9



262,8



262,6



262,5



262,3



262,1



в том числе:
          
* дневными
стационарами


посещений в
смену на 10
тыс.
населения
6,2



7,3



8,0



7,9



7,9



7,9



7,9



7,9



7,9



* фельдшерско-
акушерскими пунктами


посещений в
смену на 10
тыс.
населения
-



-



-



-



-



-



-



-



-



врачами


чел. на 10
тыс.
населения
41,4


41,9


43,1


44,1


44,1


44,1


45,1


45,1


46,2


в том числе:
          
врачами общей
практики (семейными
врачами)
чел. на 10
тыс.
населения
0


0,3


0,4


0,5


0,5


0,6


0,6


0,7


0,7


средним
медицинским персоналом

чел. на 10
тыс.
населения
131,8


138,7


140,1


141,0


141,0


140,9


142,1


142,1


143,2


стационарными
учреждениями
социального
обслуживания
престарелых и
инвалидов (взрослых и
детей)
мест на 10
тыс.
населения




5






5






5






5






5






5






5






5






5






* общедоступными
библиотеками

учрежд. на
100 тыс.
населения
10


10


10


10


10


10


10


10


10


* учреждениями
культурно-досугового
типа
учрежд. на
100 тыс.
населения
3


3


2,5


2,5


2,5


2,5


2,5


2,5


2,5


дошкольными
образовательными
учреждениями

мест на 100
детей
дошкольного
возраста
44,5



49,0



47,0



46,0



46,0



46,0



46,0



46,0



46,0



Численность
обучающихся в первую
смену в дневных
учреждениях общего
образования в % к
общему числу
обучающихся в этих
учреждениях
%







69







74







76,6







77







77







77







77







77







77







* город
%
69
74
76,6
77
77
77
77
77
77
* село
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Число заболеваний,
зарегистрированных у
больных с впервые
установленным
диагнозом
единиц на
1000 человек
населения


870,5




828,8




825,1




824,0




822,5




822,8




820,2




821,9




817,9




Число
зарегистрированных
преступлений
единиц на
100 тыс.
населения
3487,90


3789,90


4466,30


5131,90


5352,60


5894,10


6415,30


6772,50


7688,50


Численность
пенсионеров, состоящих
на учете в органах
социальной защиты
тыс. чел.



23,0



23,9



24,0



24,9



24,4



25,0



24,5



25,9



24,7



Численность
пенсионеров, состоящих
на учете в органах
социальной защиты
человек на
1000 человек
населения

95,9



99,7



99,9



103,5



101,3



103,9



101,7



107,5



102,4



XIII. Охрана
окружающей среды
          
Инвестиции в основной
капитал, направленные
на охрану окружающей и
рациональное
использование
природных ресурсов, за
счет всех источников
финансирования
млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет




173,80







128,80







141,00







153,00







161,00







167,00







184,00







182,00







206,00







 
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
113,50




65,60




95,80




97,60




101,00




99,00




102,40




99,90




103,00




из них за счет:
          
средств
федерального бюджета


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
-



-



-



-



-



-



-



-



-



 
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
-




-




-




-




-




-




-




-




-




бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
152,30



106,40



115,00



124,00



131,00



135,00



149,00



146,00



166,00



 
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
116,10




61,80




94,60




97,10




100,70




98,80




101,90




99,10




102,50




собственных
средств предприятий


млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих лет
21,50



22,40



26,00



29,00



30,00



32,00



35,00



36,00



40,00



 
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
98,20




92,20




101,50




100,50




101,60




100,10




104,50




103,10




105,10




Объем предотвращенного
экологического ущерба
млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем сброса
загрязненных сточных
вод
млн. куб. м


-


-


-


-


-


-


-


-


-


 
в % к
предыдущему
году
-


-


-


-


-


-


-


-


-


Объем вредных веществ,
выбрасываемых в
атмосферный
воздух стационарными
источниками
загрязнения
тыс. т





17,60





19,00





19,50





20,00





19,70





20,50





20,10





21,00





20,70





 
в % к
предыдущему
году
111,40


107,90


102,60


102,60


101,00


102,50


102,00


102,40


101,00


Объем водопотребления
млн. куб. м
39,30
40,20
39,80
37,80
38,10
37,60
38,20
37,50
38,40
 
в % к
предыдущему
году
90,50


102,30


94,80


99,20


100,00


99,50


100,30


99,70


100,50


Объем оборотного и
повторно-
последовательного
использования воды
млн. куб. м



0,07



0,07



0,07



0,07



0,07



0,07



0,07



0,07



0,07



 
в % к
предыдущему
году
100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


XVI. Производство
важнейших видов
продукции в
натуральном выражении
          
Электроэнергия
млрд. кВт.ч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
вырабатываемая:
          
АЭС
млн. кВт.ч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ТЭС
млн. кВт.ч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ГЭС
млн. кВт.ч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефть, включая газовый
конденсат
тыс. тонн

29135,6

32027,1

33756,9

33592,5

33803,9

32868,3

33465,9

32046,6

33064,3

Бензин автомобильный
тыс. тонн
6,8
7,1
3,6
3,5
3,7
3,4
3,8
3,3
4,0
Топливо дизельное
тыс. тонн
463,5
458,7
459,5
454,9
460,0
451,3
462,3
451,3
471,5
Масла моторные
тыс. тонн
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мазут топочный
тыс. тонн
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Газ естественный
млн. куб. м
2916,6
3254,6
3500,5
3500,5
3518,0
3430,5
3489,9
3351,6
3455,0
Древесина деловая

тыс. плот.
куб. м
28,5

13,1

11,8

10,0

11,8

9,0

12,0

8,5

12,1

Пиломатериалы
тыс. куб. м
2,8
2,0
2,3
1,5
1,8
1,4
1,81
1,3
1,83
Материалы стеновые


млн.
условных
кирпичей
0,8


1,4


0,9


0,72


0,91


0,7


0,95


0,71


1,0


Картофель
тыс. тонн
19,42
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,72
18,72
18,73
Овощи
тыс. тонн
3,98
4,36
4,36
4,37
4,38
4,37
4,38
4,38
4,39
Скот и птица
тыс. тонн
0,12
0,16
0,16
0,16
0,17
0,16
0,17
0,16
0,17
Молоко
тыс. тонн
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
Яйца
млн. штук
15,83
15,39
15,52
15,52
16,02
16,18
16,80
17,01
17,68
Мясо, включая
субпродукты 1
категории
тыс. тонн


0,07


0,14


0,14


0,14


0,15


0,14


0,15


0,14


0,15


Товарная пищевая
рыбная продукция,
включая консервы
рыбные
тыс. тонн



438,47



303,00



278,10



272,80



286,20



272,80



300,80



273,10



323,40



Спирт этиловый из
пищевого сырья и
технический - всего
тыс. дкл


3,73


5,20


6,10


6,00


6,40


5,90


6,80


5,90


7,30


в т.ч. спирт этиловый
из пищевого сырья
тыс. дкл

3,73

5,20

6,10

6,00

6,40

5,90

6,80

5,90

7,30

Водка и ликеро-
водочные изделия
тыс. дкл

134,03

75,88

65,10

62,10

67,00

60,90

70,40

60,00

74,30

Пиво
тыс. дкл
156,00
153,80
193,50
196,00
206,80
199,30
221,50
203,30
244,10

Развитие муниципального сектора экономики
города Нижневартовска на 2006 год
Пояснительная записка к форме N 2-муниципальная
"Основные показатели, характеризующие развитие
муниципального сектора экономики
по городу Нижневартовску на 2006 год"
В 2005 году на территории города Нижневартовска действует 165 организаций муниципальной формы собственности, в том числе 140 учреждений социальной сферы. В 2006 году количество организаций муниципальной формы собственности уменьшится до 141 единицы, а учреждений социальной сферы до 126 единиц.
В текущем году проведена реорганизация 3 муниципальных унитарных предприятий: "Пансионата для детей с ограниченными возможностями "Голубое озеро" путем преобразования в муниципальное учреждение и "ПРЭТ N 1", ПРЭТ N 3" путем выделения из их состава муниципальных унитарных предприятий "Жилищный трест N 1" и "Жилищный трест N 2".
Кроме того, в 2005 году реорганизованы 2 муниципальных учреждения: МУ "Объединение спортивных сооружений" путем присоединения к нему МУ "Спортивный клуб вольной борьбы "Звезды Сибири", МОУДОД "Центр детского и юношеского технического творчества" путем присоединения к нему МОУДОД "Детско-юношеская спортивно-техническая школа по радиоспорту".
По распоряжению Главы города от 11.07.2005 N 818 на базе спорткомплекса "Олимпия" создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".
В 2006 году планируется приватизировать 10 муниципальных унитарных предприятий: "Нижневартовский территориальный экспертный центр", "Городская дезинфекционная станция", "Комбинат питания социальных учреждений", "Нижневартовский промстройпроект", "Кинотеатр "Мир", "ПАТП N 2", "Аптека N 220", "АЦ "Крылья Самотлора", "Жилищный трест N 1" и "Жилищный трест N 2".
По распоряжению Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 231-рп "О принятии в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальных специализированных учреждений здравоохранения и подразделений санитарной авиации" с 01.01.2006 будут переданы в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 4 муниципальных учреждения здравоохранения (МУ "Онкологический диспансер", МУ "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер", МУ "Психоневрологический диспансер", МУ "Противотуберкулезный диспансер").
Также подлежат безвозмездной передаче в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 10 муниципальных учреждений социальной защиты населения в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО от 01.06.2005 N 226-рп "О передаче (приеме) имущества муниципальных образований автономного округа в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Вместе с тем в 2006 году планируется создание муниципального учреждения "Городская поликлиника" путем выделения 4 поликлиник из МУ "Городская больница N 1" и МУ "Городская больница N 3" и будет проведена реорганизация МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 1" путем присоединения к нему МУ "Спортивный комплекс "Нефтяник".
В результате проводимой реорганизации среднесписочная численность работающих в муниципальных предприятиях и учреждениях в 2006 году снизится по сравнению с 2005 годом на 12,7% и составит 20,6 тысячи человек. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых составит 16%.
Общая площадь муниципального жилого фонда, по оценке 2005 года, составит 3849,9 тыс. кв. м, в 2006 году - 3848,2 тыс. кв. м.
В 2006 году прогнозируемый ввод жилья по второму варианту составит 88,9 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир увеличится с 17,3 кв. метра на человека в 2005 году до 17,5 в 2006 году.
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2006 году составит по 1 варианту - 2650,3 млн. рублей, а по 2 варианту - 2936 млн. рублей. При этом доля платежей населения в покрытии затрат на все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства составит 100%.
Анализ эффективности использования муниципальной собственности показал, что средства, получаемые от продажи имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по оценке на 2005 год, составят 8220 тысяч рублей. В 2006 году планируется увеличение доходов от продажи имущества и земельных участков до 25400 тысяч рублей, что связано с переносом приватизации ряда объектов муниципальной собственности на 2006 год.
В 2005 году денежные средства от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, планируются в объеме 360000 тыс. рублей, а в 2006 году - 366500 тыс. рублей, в том числе арендная плата за землю - 275000 тыс. рублей.
На 2006 год объем производства промышленной продукции организаций муниципальной формы собственности прогнозируется по первому варианту в сумме 25,8 млн. рублей, а по второму варианту - 26,4 млн. рублей. Рост объемов производства МУП "Нижневартовская типография" ожидается за счет увеличения количества печатных изданий, улучшения качества и сокращения сроков изготовления печатной продукции, что делает предприятие более привлекательным для потенциальных клиентов. В 2006 году доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме обрабатывающих производств составит 0,5%.
Основным источником капитальных вложений муниципальных предприятий является городской бюджет. В 2005 году инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования составят 1934 млн. рублей. В 2006 году предполагаемый объем инвестиций в основной капитал по 1-му варианту ожидается в сумме 1989 млн. рублей, по 2-му варианту 2228 млн. рублей.
В 2006 году доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал составит по 1 варианту - 10,1%, по 2 варианту - 10,5%. Инвестиции предполагается направить на строительство объектов жилищно-коммунального назначения и объектов социальной сферы.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в 2005 году возрастет к уровню 2004 года на 22% и составит 61,1 млн. рублей. В связи с планируемой приватизацией муниципальных унитарных предприятий оборот розничной торговли на 2006 год не прогнозируется.
Сохранятся позитивные направления рынка платных услуг, предлагаемых населению муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. В текущем году расширен перечень платных услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы города.
В 2005 году объем платных услуг прогнозируется в сумме 2012,1 млн. рублей, а в 2006 году платные услуги населению предполагается оказать в размере 2166,4 млн. рублей по 1 варианту и 2191,2 млн. рублей по 2 варианту.