Решение от 19.12.2007 г № 321

Информация о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2007 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2008 год и на период до 2010 года


В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслушав информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2007 году и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2008 год и на период до 2010 года, Дума города решила:
1.Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2007 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2008 год и на период до 2010 года согласно приложению.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В 2007 ГОДУ
И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2008 год и на период до 2010 года разработан в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2010 года сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2006 год, предварительной оценки развития экономики города в 2007 году, обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и организаций города с учетом Комплексной программы социально-экономического развития на 2006 - 2010 годы и сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2008 - 2010 годы.
Разработка прогноза социально-экономического развития на 2008 год и на период до 2010 года осуществлялась по следующим вариантам.
- Первый вариант (инерционный) - отражает развитие экономики в условиях относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий.
- Второй вариант (умеренно оптимистичный) - ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста. При такой же, как и в первом варианте, конъюнктуре на мировых рынках энергоносителей.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА в 2008 - 2010 годах
Приоритеты социально-экономического развития города в 2008 - 2010 годах формируются под влиянием факторов, определяющих развитие экономики.
В предстоящий период главной целью социально-экономического развития города является повышение качества и уровня жизни населения за счет придания экономике города инновационного характера развития, инвестиционной привлекательности, создания эффективной, ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры.
Основные приоритеты социально-экономического развития
города Нижневартовска на 2008 - 2010 годы
             │\\
┌────────────┘ \\                        ┌────────────────────────┐
│    Цель       \\                       │   Улучшение качества   │
└────────────┐ /                        │ и уровня жизни горожан │
             │/                         └────────────────────────┘
                                    ┌────────┐         ┌─────────┐
                                    │        \\/  5     │         │
                                    │       ┌──────────┤         │
                                    │       │          │         │
                         ┌────────┐ │       │ Повышение денежных │
                         │        \\/│ 4     │ доходов населения  │
                         │       ┌──┴───────┤          │         │
                         │       │          │          │         │
              ┌────────┐ │       │Улучшение инвестиционного      │
              │        \\/│ 3     │         климата               │
              │       ┌──┴───────┤          │          │         │
              │       │          │          │          │         │
  ┌─────────┐ │       │Формирование рынка доступного жилья       │
  │         \\/│ 2     │          │          │          │         │
  │        ┌──┴───────┤          │          │          │         │
  │        │          │          │          │          │         │
  │        │Модернизация отраслей социальной сферы     │         │
  │  1     │          │          │          │          │         │
┌─┴────────┤          │          │          │          │         │
│          │          │          │          │          │         │
│Реализация приоритетных национальных проектов         │         │
│          │          │          │          │          │         │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

Для интенсивного развития человеческого капитала необходимо обеспечить дальнейшую реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развития агропромышленного комплекса.
В сфере образования приоритетом является усовершенствование образовательных программ, ее ориентация на потребности рынка труда, формирование независимой системы контроля качества образования.
Национальный проект "Образование" должен придать новый мощный импульс развитию системы образования путем стимулирования инновационных образовательных программ, внедрения современных образовательных технологий, поддержки талантливой молодежи, поощрения лучших учителей.
В области здравоохранения необходимо обеспечить повышение доступности и качества медицинской помощи, прежде всего в первичном звене, развитие диагностики и профилактики социально значимых заболеваний, создание эффективных механизмов лекарственного обеспечения.
Предстоит продолжить реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, снижение материнской смертности, поддержку материнства и детства, формирование здорового образа жизни, укрепление социального института семьи.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по формированию рынка доступного жилья необходимо создать условия для обеспечения широких слоев населения качественным жильем. Это требует расширения масштабов ипотечного кредитования и увеличения темпов строительства жилья.
В связи с этим значительно возрастает роль инвестиционного климата. Усиление инвестиционной направленности позволит обеспечить не только строительство за три года более 330 кв. м жилья, но и ввести в эксплуатацию ряд объектов социальной инфраструктуры.
Создание прочного фундамента для устойчивого социально-экономического развития города непосредственно связано с дальнейшим расширением малого бизнеса. Сегодня эта сфера занимает ведущие позиции в решении важнейшей задачи по обеспечению занятости, увеличению доходов населения и росту налоговых поступлений в городской бюджет.
Определенный вклад в сохранение социальной стабильности окажет и более высокий рост доходов населения в прогнозируемом периоде.
Наряду с мерами по повышению доходов населения будет продолжена реализация мероприятий по совершенствованию механизмов предоставления социальной помощи неработающим пенсионерам и льготной категории граждан.
В рамках реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства предполагается дальнейшая работа по внедрению конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда, развитие инициативы собственников жилья.
В целях реструктуризации бюджетного сектора будет продолжено проведение преобразований, направленных на реформирование сети муниципальных унитарных предприятий и учреждений с целью повышения качества и доступности бюджетных услуг.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
- Ключевым фактором, определяющим изменение динамики промышленного производства в 2008 - 2010 годах, является тенденция снижения добычи нефти.
- Объем добычи нефти в 2008 году по прогнозу составит 30,6 млн. тонн, газа - 4,0 млрд. м3, или 95,2% и 103,2% к уровню 2007 года.
- В дальнейшем динамика нефтедобычи прогнозируется на уровне 94,8% - 94,7% в 2009 - 2010 годах.
- С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в 2008 - 2010 годах, ожидается умеренная динамика инвестиционной направленности с темпами около 102 - 103% в год.
- В среднесрочной перспективе сохранится тенденция роста заработной платы. За период 2007 - 2010 годов среднемесячная заработная плата возрастет в 1,7 раза, или до 41065 рублей в 2010 году.
- В реальном выражении среднемесячная заработная плата будет ежегодно увеличиваться на 4%.
Основные показатели развития экономики города
в 2006 - 2010 годах
Показатели Ед. изм. 2006 г. (отчет) 2007 г. (оценка) 2008 г. (прогноз ) 2009 г. (прогноз ) 2010 г. (прогноз )
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % 111,6 112,0 109,1 108,3 107,1
Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. руб. 214,3 244,4 233,8 230,9 225,0
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 28500 37917,7 42537,5 46833,3 51024,6
Среднемесячные денежные доходы на душу населения руб. 19381 23838 27534 31488 35570
Среднемесячная заработная плата руб. 24252 29139 33072 37102 41065
Оборот розничной торговли млн. руб. 38525,4 48380,2 59480,6 70663,0 82039,7

--------------------------------
<*> Прогноз, соответствующий второму варианту


ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По демографическим параметрам город Нижневартовск является одним из крупнейших муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе и занимает второе место по числу жителей.
Динамика демографических процессов на протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией роста численности населения. Улучшение демографической ситуации продолжится и в последующих годах.
По оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2007 году составит 242,3 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,4%. В перспективе предполагается сохранение позитивных тенденций: в 2008 году среднегодовое население возрастет на 0,7 тыс. человек, или до 243 тыс. человек по 2 варианту. По прогнозу в 2010 году в городе будет проживать 244,4 тыс. человек.
Устойчивость демографического развития обусловлена молодой возрастной структурой населения, невысоким уровнем смертности, благоприятной экономической ситуацией, в том числе повышением реальных денежных доходов населения.
Естественное движение населения
Рисунок не приводится.
В 2007 - 2010 годах число родившихся превысит число умерших в 2 раза. Общий коэффициент рождаемости увеличится с 13,7 до 13,9 промилле.
Стимулированию рождаемости будет способствовать реализация мер по поддержке материнства и детства, укреплению института семьи, пропаганде здорового образа жизни.
Также улучшение качественных показателей демографического развития обусловлено увеличением численности 18 - 29-летних женщин, что связано с вступлением в репродуктивный возраст поколения родившихся в 1980-е годы.
С учетом возрастной структуры населения предусматривается незначительный рост количества смертных случаев. По оценке число умерших граждан в 2007 году составит 1650 человек, или 100,7% к 2006 году.
Около 70% смертных случаев приходится на долю граждан трудоспособного возраста. Основными причинами смертности населения являются болезни системы кровообращения (37,6%), травмы и отравления (32,2%) и новообразования (16%). По каждому классу болезни смертность мужского населения значительно выше женской, в частности 86,5% летальных исходов по причине травм и отравлений приходится на мужчин. В целом смертность мужчин превышает женскую в 2,3 раза, а в трудоспособном возрасте - в 4,1 раза.
Распределение умерших по классам болезней
┌──────────────────────┐
               32,2%
Система кровообращения
37,6%
Травмыиотравления
┌──────────────┐         ┌ - - - - - - - - ┐
             смертности                 8%
Органы дыхания
3,8%
ПричиныПрочие
───────────┘
┌──────────────────────┐
                2,4%
Новообразования
16%
Инфекционныеболезни

В рамках национального проекта в сфере здравоохранения предусмотрены мероприятия по сокращению смертности населения. Однако рост численности населения наряду с происходящим процессом общего старения жителей города приводит к увеличению количества смертей. Исходя из указанного, в перспективе до 2010 года предполагается увеличение числа умерших до 1696 человек. Коэффициент смертности составит в 2007 году 6,8 промилле, в 2010 году - 6,9 промилле.
Таким образом, за счет естественного движения численность населения города в 2008 году увеличится на 1682 человека. По прогнозу в 2010 году естественный прирост населения по 2 варианту составит 1692 человека.
Несмотря на положительную демографическую динамику, складывающуюся в последние годы, наблюдается изменение возрастной структуры населения: доля детей сокращается, а доля лиц старше трудоспособного возраста растет. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население пока еще составляют дети (более 70%), но при этом динамика показывает ее перераспределение в пользу пожилых граждан.
В перспективе в структуре населения будут происходить качественные изменения, связанные с более ускоренным сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В трудоспособный возраст начнут вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать - многочисленные поколения пятидесятых годов рождения.
Миграционная ситуация в городе отмечается неустойчивостью процессов передвижения населения, что обусловлено специфическими условиями, характерными для северных территорий.
Миграционное движение населения города
Рисунок не приводится.
В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения города. Эта тенденция прослеживается в течение последних 10 лет. В прогнозируемом периоде в объеме миграционных потоков не ожидаются значительные колебания, но отток населения по-прежнему будет преобладать над притоком. По оценке в 2007 году число прибывших в город составит 4390 человек, а выбывших - 5300 человек, миграционное сокращение количества жителей произойдет на 910 человек. В прогнозируемом периоде предполагается, что численность населения за счет механического движения уменьшится в 2008 году на 1025 человек по 2 варианту, в 2009 году - на 1036 человек и в 2009 году - на 1042 человека.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оценке в 2007 году объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) по полному кругу предприятий ожидается в размере 244351,8 млн. рублей, индекс производства - 106,3% к уровню предыдущего года.
По прогнозу в 2008 году объем отгруженной продукции ожидается по первому варианту в размере 225930,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 93,1%, по второму варианту - 233824,4 млн. рублей, или 96,3% к уровню 2007 года.
Главным фактором, определяющим изменение динамики промышленного производства на прогнозируемый период, является тенденция сокращения объемов нефтедобычи, вызванная естественным снижением уровня добываемой нефти на месторождениях, имеющих высокую степень выработки запасов.
В 2009 году темпы промышленного производства оцениваются на уровне 92,3% - 96,1% (по вариантам) и 91,9% - 96,0% в 2010 году.
Структура промышленного производства города
Рисунок не приводится.
В прогнозируемом периоде нефтедобывающие предприятия сохранят лидирующие позиции (более 80%) в структуре промышленного производства города. При этом следует отметить, что доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства увеличится к 2010 году до 13,6% против 11,4% в 2007 году. Такое изменение ожидается за счет снижения объемов нефтедобычи, и, как следствие, сокращения доли добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства.
Добыча полезных ископаемых
В 2007 году по оценке объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых составит 211638,1 млн. рублей, или 96,0% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Нефтедобывающими предприятиями города планируется добыть 32185,0 тыс. тонн нефти, что на 4% ниже уровня 2006 года. Снижение добычи нефти наблюдается практически во всех нефтегазодобывающих предприятиях.
Вместе с тем среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа город Нижневартовск занимает 3 место по уровню нефтедобычи (после Сургута и Нефтеюганского района).
По прогнозу на 2008 год объем добычи нефти по первому варианту составит 29569,7 тыс. тонн, по второму - 30633,6 тыс. тонн, или 91,9% и 95,2% к уровню 2007 года соответственно. Аналогичная тенденция прогнозируется и в последующих годах.
Динамика добычи нефти и газа
Нефть
40000┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌───────────┐                       │
│                       │ тыс. тонн │                       │
│                       └───────────┘                       │
35000┼─34137,5---33514,1─────────────────────────────────────────┤
│ ┌─────┐   ┌─────┐   32185,0                               │
│ │     │   │     │   ┌─────┐   30633,6                     │
│ │     │   │     │   │     │   ┌─────┐   29040,7           │
30000┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┬─────┬───────────┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   27501,5 │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   ┌─────┐ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
25000┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
20000┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
15000┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
10000┼─┤ОТЧЕТ├───┤ОТЧЕТ├───┤ОЦЕН-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├─┤
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
5000┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
0 ┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005      2006      2007      2008      2009      2010
год       год       год       год       год       год
Газ
5000─┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ┌─────────────┐                      │
│                      │ млн. куб. м │                      │
│           4561,4     └─────────────┘                      │
4500─┼───────────┬─────┬─────────────────────────────────4320,4──┤
│           │     │                       4194,6    ┌─────┐ │
│           │     │                       ┌─────┐   │     │ │
│           │     │             3994,9    │     │   │     │ │
4000─┼───────────┤     ├───3870,3────┬─────┬───┤     ├───┤     ├─┤
│ 3738,6    │     │   ┌─────┐   │     │   │     │   │     │ │
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
3500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
3000─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
2500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
2000─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
1500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
1000─┼─┤ОТЧЕТ├───┤ОТЧЕТ├───┤ОЦЕН-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├─┤
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005      2006      2007      2008      2009      2010
год       год       год       год       год       год

В 2007 году ожидается снижение объемов добычи газа до 3870,3 млн. куб. м (84,8% к уровню 2006 года), что вызвано ограничением приема попутного нефтяного газа на Белозерном газоперерабатывающем заводе в результате произошедшей аварии.
В середине 2008 года планируется полностью возобновить работу завода, в результате чего добыча газа стабилизируется и составит по второму варианту 3994,9 млн. куб. м, или 103,2% к уровню 2007 года.
Кроме того, положительное влияние на динамику добычи газа в прогнозируемом периоде окажет запуск компрессорной станции на Хохряковском месторождении, начало утилизации газа Кошильского и Пермяковского месторождений ОАО "Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие". Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку и сократить сжигание газа на факелах.
Продолжает наращивать темпы выпуска продукции ОАО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс". В 2007 году производство ШФЛУ планируется в объеме 1177,6 тыс. тонн, что на 10,3% выше уровня предыдущего года, выработка сухого газа увеличится на 8,4%, или до 3425,1 млн. куб. м.
Производство продукции газопереработки
ШФЛУ
1600─┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌───────────┐                       │
│                       │ тыс. тонн │                       │
│                       └───────────┘                       │
1400─┼───────────────────────────────────────────────────1338,2──┤
│                                         1308,2    ┌─────┐ │
│                               1249,4    ┌─────┐   │     │ │
│                     1177,6    ┌─────┐   │     │   │     │ │
1200─┼─────────────────────┬─────┬───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│                     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           1067,6    │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │ │
1000─┼───────────┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│  916,3    │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
800─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
600─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
400─┼─┤ОТЧЕТ├───┤ОТЧЕТ├───┤ОЦЕН-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├─┤
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
200─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005      2006      2007      2008      2009      2010
год       год       год       год       год       год
Сухой газ
4500─┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ┌─────────────┐                      │
│                      │ млн. куб. м │                      │
│                      └─────────────┘                      │
4000─┼───────────────────────────────────────────────────3818,7──┤
│                                         3740,1    ┌─────┐ │
│                               3603,2    ┌─────┐   │     │ │
│                               ┌─────┐   │     │   │     │ │
3500─┼─────────────────────3425,1────┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│                     ┌─────┐   │     │   │     │   │     │ │
│           3159,2    │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ 3008,8    ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │ │
3000─┼─┬─────┬───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
2500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
2000─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
1500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
1000─┼─┤ОТЧЕТ├───┤ОТЧЕТ├───┤ОЦЕН-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├───┤ПРОГ-├─┤
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
500─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005      2006      2007      2008      2009      2010
год       год       год       год       год       год

К 2010 году производство ШФЛУ возрастет на 25,3% по сравнению с уровнем 2006 года, или до 1338,2 тыс. тонн, выработка сухого газа увеличится на 20,9%, или до 3818,7 млн. куб. м.
Обрабатывающие производства
В 2007 году объем отгруженной продукции обрабатывающих производств по полному кругу предприятий по оценке составит 27959,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах превысит уровень прошлого года в 4,8 раза.
Среди предприятий обрабатывающих производств наибольшая доля продукции приходится на производство нефтепродуктов.
В 2007 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности возрастет в основном за счет увеличения реализации продукции, вырабатываемой из давальческого сырья ОАО Нефтяная компания "Магма" и ОАО "Самотлорнефтегаз".
С 2008 года ООО "ННПО" переводит свои установки на двухгодичный цикл проведения ремонтных работ, что соответственно отразится на изменении динамики производства всех видов нефтепродуктов по годам. Так в 2009 году ожидается сокращение объемов производства, как авиационного керосина, так и дизельного топлива. В 2010 году прогнозируется рост производства нефтепродуктов на уровне 102,6% - 102,9%.
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2007 году составит 133,8% к уровню 2006 года.
По оценке выпуск сборных железобетонных конструкций и изделий возрастет в 1,6 раза, или до 157,7 тыс. куб. метров, производство товарного бетона - до 38,2 тыс. куб. метров, или на 22,8%. Выпуск стеновых материалов составит 1,3 млн. штук условного кирпича, что превысит уровень 2006 года на 33,0%. В прогнозируемом периоде ожидается увеличение объемов производства по всем видам выпускаемой продукции.
Производство строительных материалов
189,6
157,7      ┌────┐
 
 
Сборныйжелезобетон,тыс.куб.м
───>
2007 год   2010 год
43,7
38,2      ┌────┐
 
 
Товарныйбетон,тыс.куб.м
───>
2007 год   2010 год
1,7
1,3      ┌────┐
 
 
Стеновыематериалы,млн.шт.у.к.
───>
2007 год   2010 год

Основной причиной роста продукции строительных материалов послужило увеличение объемов работ всех видов строительства, в том числе и жилищного, а также реализация инвестиционных проектов по модернизации производства предприятий строительной индустрии.
Так, ОАО "Строительно-промышленный комбинат" запустило на своем заводе новую технологическую линию испанского производства "Тенсиланд" по выпуску пустотных плит перекрытия безопалубочным способом.
Рост объемов производства сборного железобетона (и деталей КПД в частности) в 2007 году по отношению к объемам 2006 года объясняется проведением модернизации оборудования заводского производства в ЗАО "Нижневартовскстройдеталь".
Увеличение объемов выпуска строительного бетона обусловлено реконструкцией бетоносмесительного цеха с установкой нового оборудования международных стандартов в ОАО "Завод строительных материалов" и изменением технологии строительного производства в ОАО "Строительно-промышленный комбинат".
В 2008 году прогнозируются следующие темпы производства неметаллических минеральных продуктов: по первому варианту - 103,3%, по второму варианту - 106,8%. Положительная динамика прогнозируется и в последующих годах.
В 2007 году предприятиями местной промышленности планируется увеличение производства пищевых продуктов в 2,3 раза в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.
По оценке в 2007 году производство водки и ликероводочных изделий возрастет на 29,5% и составит 54,2 тыс. дкл. Это связано с тем, что ООО ПТК "Югра" наладило выпуск водки и ликероводочных изделий после получения федеральной марки в соответствии с законодательством о производстве и обороте алкогольной продукции. Водочная продукция предприятия отличается высоким качеством и неоднократно награждалась золотыми и серебряными медалями на специализированных выставках. Так, на международной выставке "ПродЭкспо-2007", проходившей в Москве, алкогольная продукция предприятия удостоилась двух золотых и одной серебряной медалей.
Стабильный рост в 2007 году ожидается в производстве хлеба и хлебобулочных изделий (на 9,8%), кондитерских изделий (на 13,4%), колбасных изделий (на 12,1%).
В течение 2007 - 2010 годов планируется увеличение производства по всем видам продукции, выпускаемой местными производителями:
ООО "Гурман" - одно из немногих предприятий, занимающееся выпуском как колбасных, так хлебобулочных и кондитерских изделий. Для расширения ассортимента продукции предприятием запущено в производство 6 новых видов колбасных изделий. Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию нового цеха, что обеспечит возможность применения новых технологий производства и еще большего расширения ассортимента выпускаемой продукции.
Наращивает объемы производства пива ООО "Сибирский пивоваренный завод" и ООО "Анфас". В 2007 году намечается достичь максимальной производственной мощности путем модернизации действующего производства и повышения производственно-технического потенциала. При этом выпуск пива возрастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего года.
Продолжаются мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции и увеличению объемов реализации в ООО "Сибирский пивоваренный завод". К 35-летию города предприятием было запущено в производство 2 новых сорта пива. За высокое качество вся продукция завода удостоена большого количества золотых, серебряных, бронзовых медалей и почетных дипломов на городских, окружных, региональных специализированных выставках-ярмарках.
Начиная с 2008 года, в связи с возрастающим спросом на продукцию и ростом объема продаж, ООО "Сибирский пивоваренный завод" планирует увеличить действующие мощности по производству пива, воды, кваса.
ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат Санта-Мария" занимается переработкой как речной, так и морской рыбы. В ассортименте рыбокомбината более 150 наименований рыбной продукции - это мороженая, соленая, вяленая, копченая рыба, консервы и пресервы.
Следует отметить, что продукция местных товаропроизводителей известна не только в городе, но и за его пределами. Планируемые предприятиями меры по стимулированию роста производства создают условия для дальнейшего увеличения выпуска пищевой продукции.
Производство пищевых продуктов
Рисунок не приводится.
К 2010 году прогнозируется рост выпуска данной продукции: по второму варианту производство водки и ликероводочных изделий возрастет по сравнению с уровнем 2006 года до 66,8 тыс. дкл. (в 1,6 раза), пива - до 684,9 тыс. дкл. (в 2,4 раза), выпуск хлеба и хлебобулочных изделий увеличится до 16,6 тыс. тонн (на 14,8%), производство кондитерских изделий - до 999,5 тонн (на 32,7%), производство колбасных изделий - до 23,2 тыс. тонн (на 30,8%).
Прогноз производства продукции на 2009 - 2010 годы по второму варианту составит 105,8% - 104,7% к предыдущему году соответственно.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В 2007 году в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечается снижение темпов производства до 67,5% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года. Объем отгруженной продукции составит 4754,3 млн. рублей.
Снижение индекса производства связано с тем, что в соответствии с требованиями ФЗ N 35 от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" и ФЗ N 36 от 26.03.2003 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период" ООО "Нижневартовскэнергонефть" с 1 апреля 2006 года прекратило осуществление деятельности по сбыту электрической энергии потребителям, передав обязательства ЗАО "Единая энергоснабжающая компания", зарегистрированному в г. Москве.
В 2008 году объем отгруженной продукции прогнозируется по первому варианту в размере 5733,6 млн. рублей, или 100% в сопоставимых ценах, а по второму варианту - 5819,6 млн. рублей, или 101,5% к прошлому году.
В прогнозируемом периоде ожидается повышение эффективности использования действующих мощностей, увеличение надежности электроснабжения города, внедрение новых подходов к ремонту оборудования.
В 2009 - 2010 годы индекс производства данной продукции по второму варианту составит 102,5% - 103,5% к предыдущему году соответственно.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
по городу Нижневартовску
Показатели Единицы измерения 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год - прогноз 2009 год - прогноз 2010 год - прогноз
отчет отчет в % к пред. году оценка в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году 1 вариант в % к пред. году 2 вариант в % к пред. году
Добыча полезных ископаемых
нефть тыс. тонн 34137,5 33514,1 98,2 32185,0 96,0 29569,7 91,9 30633,6 95,2 26938,0 91,1 29040,7 94,8 24459,7 90,8 27501,5 94,7
газ естественный млн. куб. м 3738,6 4561,4 122,0 3870,3 84,8 3820,0 98,7 3994,9 103,2 3816,2 99,9 4194,6 105,0 3732,2 97,8 4320,4 103,0
Производство нефтепродуктов и продукции газопереработки
сухой газ млн. куб. м 3008,8 3159,2 105,0 3425,1 108,4 3462,8 101,1 3603,2 105,2 3483,6 100,6 3740,1 103,8 3483,6 100,0 3818,7 102,1
сжиженный газ тыс. тн 11,9 11,9 100,0 11,2 94,1 11,3 100,9 11,7 104,5 11,4 100,4 12,0 102,6 11,4 100,0 12,2 101,7
бензин автомобильный тыс. тн 2,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
дизельное топливо тыс. тн 464,1 462,2 99,6 454,4 98,3 445,3 98,0 465,3 102,4 427,5 96,0 453,7 97,5 414,7 97,0 465,5 102,6
ШФЛУ тыс. тн 916,3 1067,6 116,5 1177,6 110,3 1194,1 101,4 1249,4 106,1 1203,6 100,8 1308,2 104,7 1203,6 100,0 1338,2 102,3
реактивное топливо (керосин) тыс. тн 64,6 65,5 101,4 68,5 104,6 68,8 100,4 69,7 101,8 65,1 94,6 66,5 95,4 66,2 101,7 68,4 102,9
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
сборный железобетон, ЖБИ тыс. куб. м 91,7 99,6 108,6 157,7 158,3 161,3 102,3 168,9 107,1 164,3 101,9 179,7 106,4 166,8 101,5 189,6 105,5
в т.ч. крупное панельное домостроение тыс. кв. м 19,5 60,4 309,7 90,6 150,0 92,4 102,0 96,6 106,6 93,7 101,4 101,5 105,1 94,6 101,0 105,4 103,8
товарный бетон тыс. куб. м 37,5 31,1 82,9 38,2 122,8 38,8 101,6 40,7 106,5 39,2 101,0 42,5 104,4 39,4 100,5 43,7 102,8
стеновые материалы млн. шт. у. к. 1,00 1,00 100,0 1,33 133,0 1,33 100,0 1,42 106,8 1,36 102,3 1,54 108,5 1,41 103,7 1,70 110,4
в том числе:
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. шт. у. к. 1,00 1,00 100,0 1,33 133,0 1,33 100,0 1,42 106,8 1,36 102,3 1,54 108,5 1,41 103,7 1,70 110,4
Производство электроэнергии
электроэнергия млн. кВт.ч 2,3 8,7 в 3,8 р. 8,7 100,0 7,2 82,8 8,7 100,0 7,2 100,0 8,7 100,0 7,2 100,0 8,7 100,0
теплоэнергия тыс. Гкал 3702,0 4104,9 110,9 4104,9 100,0 4096,7 99,8 4133,6 100,7 4096,7 100,0 4179,1 101,1 4096,7 100,0 4241,7 101,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева
вывозка древесины тыс. куб. м 43,3 226,6 523,3 54,9 24,2 54,2 98,7 55,4 100,9 53,2 98,2 55,7 100,5 52,0 97,7 55,7 100,0
древесина деловая тыс. куб. м 43,3 226,6 523,3 54,9 24,2 54,2 98,7 55,4 100,9 53,2 98,2 55,7 100,5 52,0 97,7 55,7 100,0
пиломатериалы тыс. куб. м 13,0 11,9 91,5 12,7 106,7 12,9 101,6 13,3 104,7 13,0 100,8 13,8 103,8 13,0 100,0 14,1 102,2
столярные изделия тыс. кв. м 3,47 3,06 88,2 2,16 70,6 2,03 94,0 2,17 100,5 2,00 98,5 2,20 101,4 2,00 100,0 2,25 102,3
в том числе:
блоки оконные тыс. кв. м 1,77 1,57 88,7 1,10 70,1 1,04 94,5 1,11 100,9 1,03 99,0 1,13 101,8 1,03 100,0 1,16 102,7
блоки дверные тыс. кв. м 1,70 1,49 87,6 1,06 71,1 0,99 93,4 1,06 100,0 0,97 98,0 1,07 100,9 0,97 100,0 1,09 101,9
Текстильное и швейное производство. Производство обуви
ортопедическая обувь тыс. пар 2,1 0,6 28,6 1,20 200,0 1,27 105,8 1,31 109,2 1,32 103,9 1,40 106,9 1,35 102,3 1,46 104,3
Вылов и переработка рыбы
улов рыбы тонн 33,0 24,0 72,7 23,7 98,8 23,6 99,6 23,9 100,8 23,6 100,0 24,2 101,3 23,7 100,4 24,6 101,7
товарная и пищевая рыбная продукция, включая консервы тонн 392,1 441,5 112,6 462,4 104,7 462,2 100,0 468,2 101,3 464,3 100,5 476,7 101,8 469,0 101,0 487,8 102,3
рыбные консервы (пресервы) т. у. б. 35,0 25,0 71,5 27,6 110,4 27,6 100,0 27,8 100,7 27,9 101,1 28,8 103,6 28,7 102,9 30,2 104,9
Производство пищевых продуктов
водка и ликероводочные изделия тыс. дкл. 68,7 41,9 60,9 54,2 129,5 55,1 101,7 56,8 104,8 57,1 103,6 60,9 107,2 60,2 105,4 66,8 109,7
спирт тыс. дкл. 8,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
пиво тыс. дкл. 199,9 286,1 143,1 435,7 152,3 502,9 115,4 516,6 118,6 566,3 112,6 601,8 116,5 623,6 110,1 684,9 113,8
хлеб и хлебобулочные изделия тонн 14400,0 14447,9 100,3 15863,8 109,8 16006,6 100,9 16038,3 101,1 16150,7 100,9 16278,9 101,5 16328,3 101,1 16588,2 101,9
кондитерские изделия тонн 620,0 753,0 121,5 854,2 113,4 886,4 103,8 919,0 107,6 907,5 102,4 966,8 105,2 922,0 101,6 999,5 103,4
колбасные изделия тонн 17309,0 17726,0 102,4 19867,3 112,1 20693,4 104,2 21369,5 107,6 21226,8 102,6 22497,2 105,3 21523,3 101,4 23192,4 103,1
Прочие виды деятельности
газеты тыс. экз. 22670,0 23310,0 102,8 25030,4 107,4 25899,8 103,5 26404,2 105,5 26569,3 102,6 27692,7 104,9 27104,4 102,0 28898,2 104,4
бланки тыс. экз. 10940,0 13830,0 126,4 15030,0 108,7 15360,0 102,2 15620,0 103,9 15610,0 101,6 16151,1 103,4 15734,9 100,8 16587,2 102,7

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Развитие транспортной инфраструктуры в прогнозируемом периоде будет определяться совершенствованием организации транспортного процесса и расширением транспортной сети.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2008 году увеличится до 133,1 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием
                            2008/2006
                                │
                                │
                                \\/
                        ┌───────────────┐
                        │ Прирост - 22% │
                        └───────────────┘
    108,3 км         109,1 км        110,7 км         133,1 км
--------x----------------x---------------x----------------x------>
    2005 год -       2006 год -      2007 год -       2008 год -
      отчет            отчет           оценка          прогноз

В целях модернизации дорожной инфраструктуры предусматривается продолжить строительство автодороги по ул. Зимняя и завершить строительство проезда Заозерный, а также начать реконструкцию дороги по ул. 60 лет Октября (от пр. Победы до развилки "Скорой помощи").
Предполагается проведение работ по освещению улиц города. В 2008 году протяженность линий уличного освещения возрастет на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего года, или до 81,7 км.
Продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Улично-дорожная сеть будет насчитывать 70 светофорных объектов, 4963 дорожных знака, 170 автобусных павильонов.
Как и в предыдущие годы, ведущее место на рынке транспортных услуг будет занимать автомобильный транспорт.
Данный вид транспорта является наиболее массовым, динамичным и рыночно ориентированным.
В 2007 году ожидаемый объем перевозок грузов, выполненный автомобильным транспортом, составит 16,9 млн. тонн, или 102,0% к уровню 2006 года, грузооборот - 606,1 млн. тонно-километров (134,9%).
Автомобильный парк города продолжает расти, в 2008 году он достигнет 119,2 тыс. единиц, в том числе индивидуальный - 73,9 тыс. единиц. Уровень автомобилизации населения составит 304 единицы на 1 тыс. жителей.
Количество автотранспортных средств
Рисунок не приводится.
Существующая транспортная сеть характеризуется высокой интенсивностью потоков. В 2007 году организовано 30 постоянных автобусных маршрутов (27 - в 2006 году) и 6 сезонных маршрутов на садово-огороднические товарищества. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути увеличилась на 16,9% и составила 344,8 км.
Развитие пассажирских перевозок во многом зависит от формирования конкуренции на рынке транспортных услуг. В текущем году на маршрутной сети города помимо городских автобусов задействовано 285 единиц коммерческого транспорта.
Привлечение предпринимателей к оказанию транспортных услуг способствовало открытию в 2007 году трех дополнительных маршрутов: N 30 "Автовокзал - противотуберкулезный диспансер", N 26 (кольцевой) "Поликлиника "Строитель" и N 27 "ГИБДД - улица Рабочая, 45".
Связь остается одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей. В то же время введение новой системы тарифов на услуги фиксированной телефонной связи повлияло на динамику развития этого рынка услуг. Количество задействованных номеров снизилось с 89,2 тыс. единиц в 2006 году до 87,7 тыс. единиц в 2007 году.
Телефонная связь города Нижневартовска
Рисунок не приводится.
В 2008 году предусматривается ввод в действие 1,5 тысячи номеров, из них около 0,6 тысячи - для населения. Количество телефонных аппаратов на сети общего пользования увеличится на 1,7% и достигнет 89,2 тыс. штук, причем большую часть (более 76%) составят стационарные телефонные номера для населения.
Обеспеченность квартирными телефонами составит 283 номера, что на 0,6% больше уровня 2007 года.
Создание сетей третьего поколения, позволяющих пользоваться видеотелефонной связью, просмотром на мобильном телефоне фильмов и телепрограмм, привлечет дополнительных клиентов, подключенных к сетям сотовой связи.
В 2008 году количество абонентов, подключенных к сетям подвижной электросвязи, увеличится на 4,8% и составит 322,8 тыс. единиц, в том числе население - 306 тыс. единиц.
Дальнейшее продвижение услуги высокоскоростного доступа в Интернет по технологии FDSL приведет к увеличению числа пользователей сети Интернет. Их количество возрастет в 2008 году до 22,8 тысячи абонентов, из них население - 16,9 тысячи абонентов.
Наличие и обеспеченность объектами транспорта
Единица измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 108,3 109,1 110,7 133,1
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути км 294,6 294,9 344,8 344,8
Городские дороги и улицы тыс. кв. м 1394,2 1394,2 1407,1 1435,7
Тротуары тыс. кв. м 326,3 329 333,9 350,1
Остановочные площадки тыс. кв. м 24,2 24,2 25,2 25,8
Остановочные павильоны шт. 167 168 169 170
Линии уличного освещения км 77,3 78,1 78,8 81,7
Ливневая канализация км 56,3 56,3 56,3 56,5
Светофорные объекты шт. 67 68 70 70
Дорожные знаки шт. 4683 4841 4788 4963
Количество городских автобусных маршрутов (с учетом коммерческих):
постоянных единиц 27 27 30 30
сезонных единиц 4 6 6 6
Количество городских автобусов единиц 143 144 143 143
Количество маршрутных таксомоторов единиц 187 187 285 285
Автомобильный парк - всего единиц 102880 110267 114600 119200
в том числе индивидуальный легковой единиц 63217 68201 70900 73900
Пропускная способность:
аэропорта пас. 550 550 550 550
железнодорожного вокзала пас. 900 900 900 900
автовокзала вахтовых перевозок пас. 6000 6000 6000 6000
речного порта пас. 45 45 45 45

--------------------------------
Примечание:


<*> Приказом Министерства транспорта РФ от 25.05.2005 в аэропорту г. Нижневартовска открыт воздушный пункт пропуска через границу РФ с залом официальных лиц и делегаций пропускной способностью до 150 пассажиров в час.
Наличие и обеспеченность объектами связи
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз
Междугородная телефонная станция всего точек подключения - - - -
из них задействовано точек подключения - - - -
АТС единиц 37 37 37 37
монтированная мощность номеров 100701 101165 101401 102785
задействованная всего, номеров 86945 89225 87696 89200
из них квартирные номеров 69028 69921 68016 68595
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) номеров 287 289,6 280,9 282,6
норматив - 140 номеров % 205 206,9 200,7 201,9
Число предприятий и организаций, имеющих выход на телекоммуникационные сети единиц 7 6 6 6
Сотовая связь - всего, номеров 297167 290456 308023 322800
в том числе для населения номеров 282716 277630 293631 306000
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги сотовой связи единиц 5 5 5 5
Услуги сети Интернет всего, абонентов 5111 18282 21117 22763
в том числе для населения абонентов 3904 13596 15793 16949
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги Интернет единиц 4 4 4 4
Транкинговая радиотелефонная связь номеров 5194 5000 5000 5000
из них задействовано номеров 960 785 556 550
в том числе для населения номеров - - - -
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги транкинговой радиотелефонной связи единиц 4 2 2 2
Таксофоны - всего, единиц 330 286 286 286
в т.ч. универсальные междугородные единиц 288 280 280 280
Почтовые отделения связи единиц 13 13 13 13
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,054 0,054 0,054 0,054
норматив - 1 отделение на 6,5 тыс. жителей % 35,1 35,1 35,1 35,1

--------------------------------
Примечание:


<*> в 2006 году по данным отдела транспорта и связи администрации города впервые предоставлены данные ООО "ТВ Сервис".
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Одним из основных направлений развития экономики города является укрепление сферы малого предпринимательства.
По оценке к концу 2007 года количество малых предприятий возрастет на 10,7% (до 1787 единиц), среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на этих предприятиях, увеличится на 9,3% и достигнет 20,0 тыс. человек. Учитывая индивидуальных предпринимателей, общее количество работающих в секторе малого бизнеса составит 28,2 тыс. человек, то есть 20,3% общей численности занятых в экономике города. Ожидаемый оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет составит 25638,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 25,5% больше уровня 2006 года.
Первый вариант прогноза отражает умеренные темпы роста малого бизнеса, при которых количество малых предприятий за период 2008 - 2010 годы увеличится на 8,5%, или до 1939 единиц по сравнению с уровнем 2007 года.
Согласно второму варианту прогноза, ориентированному на более высокую динамику развития малого бизнеса в условиях благоприятной экономической конъюнктуры, количество малых предприятий к 2010 году возрастет на 14,8% и составит 2052 единицы.
Распределение малых предприятий
по видам экономической деятельности
Рисунок не приводится.
Рост количества субъектов малого предпринимательства так же, как и в предыдущие годы, будет обеспечиваться в основном за счет предприятий торговли. Если в 2008 году их количество увеличится по второму варианту на 6,9% и составит 651 единицу, то в строительстве ожидается рост на 4,5%, или до 399 единиц. В целом за период 2008 - 2010 годы средний темп роста в сфере торговли планируется на уровне 105,5%, в строительстве - 103,2%.
Это связано с тем, что малые предприятия более успешно функционируют в тех сферах экономики, где необходимы высокая мобильность и адаптация к условиям продаж товаров и услуг.
Количество предприятий обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых будет расти умеренными темпами. В среднем рост составит 100,9% и 103,2% соответственно.
Основные показатели развития малых предприятий
Численность работающих
28─┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│               ┌──────────────┐                            │
│               │ тыс. человек │                            │
│               └──────────────┘                     23,8   │
24─┼──────────────────────────────────────────22,7─────┬─────┬─┤
│                                         ┌─────┐   │     │ │
│                                21,5     │     │   │     │ │
│                      20,0     ┌─────┐   │     │   │     │ │
20─┼─────────────────────┬─────┬───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│            18,3     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│  16,5     │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
16─┼─┬─────┬───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
12─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
8─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
4─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │ОТЧЕТ│   │ОТЧЕТ│   │ОЦЕН-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│ │
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год
Оборот
40─┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│               ┌──────────────┐                     38,2   │
│               │ млрд. рублей │                    ┌─────┐ │
│               └──────────────┘                    │     │ │
│                                                   │     │ │
35─┼──────────────────────────────────────────34,1─────┤     ├─┤
│                                         ┌─────┐   │     │ │
│                                         │     │   │     │ │
│                                         │     │   │     │ │
│                                29,8     │     │   │     │ │
30─┼───────────────────────────────┬─────┬───┤     ├───┤     ├─┤
│                               │     │   │     │   │     │ │
│                               │     │   │     │   │     │ │
│                      25,6     │     │   │     │   │     │ │
│                     ┌─────┐   │     │   │     │   │     │ │
25─┼─────────────────────┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│                     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│                     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│                     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│                     │     │   │     │   │     │   │     │ │
20─┼─────────────────────┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│            17,7     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
15─┼───────────┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│  12,7     │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
10─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
5─┼─┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├───┤     ├─┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │ОТЧЕТ│   │ОТЧЕТ│   │ОЦЕН-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│ │
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год

В связи с ростом числа малых предприятий увеличится и численность занятых в малом бизнесе (без учета внешних совместителей) по всем видам деятельности с 21,5 тыс. человек в 2008 году по второму варианту до 23,8 тыс. человек в 2010 году.
Около 30% работающих на малых предприятиях занято в строительстве. По второму варианту прогноза их численность в 2008 году возрастет до 6,1 тыс. человек.
Предприятия торговли обеспечат рабочие места около 6,0 тыс. человек, что составит 27,9% от общей численности работающих на малых предприятиях города.
Численность работников на предприятиях обрабатывающих производств увеличится на 2,7%, или до 1,4 тыс. человек, в сфере добычи полезных ископаемых - на 5,0%, или до 0,9 тыс. человек (6,7% и 4,1% от общей численности работающих соответственно).
Структура оборота малых предприятий в 2008 году
Рисунок не приводится.
Оборот малых предприятий прогнозируется в 2008 году по первому варианту в объеме 28837,5 млн. рублей, по второму варианту - 29840,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах прирост составит 4,5% и 8,1% соответственно. В дальнейшем предполагается замедление темпов роста до 6,8% в 2009 году и 5,6% в 2010 году.
Наибольшая доля в формировании оборота малых предприятий (около 50%) по-прежнему будет приходиться на предприятия строительства. В 2008 году ими будет отгружено продукции по второму варианту на сумму 14254,7 млн. рублей. При этом индекс производства составит 107,4% к уровню 2007 года. Рост объемов производства в этой сфере связан с расширением внутреннего спроса на услуги строительных предприятий.
Более высокими темпами будет развиваться производство продукции предприятий оптовой и розничной торговли. Темп роста оборота малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в данной сфере, составит в 2008 году по второму варианту 118,7%. Аналогичная тенденция прогнозируется и на 2009 - 2010 годы. Основными факторами увеличения объемов производства продукции являются повышение потребительского спроса и рост реальных доходов населения.
В целях формирования благоприятной среды для развития малого бизнеса в городе разработана и утверждена Программа поддержки и развития малого предпринимательства города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы.
В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города в сети Интернет постоянно публикуются материалы по актуальным вопросам предпринимательства.
В рамках программы реализуется комплекс мероприятий по информационно-консультативной поддержке малого предпринимательства, развитию выставочно-ярмарочной деятельности, проведению практических семинаров по вопросам изменения законодательства и др.
Введен в действие механизм инвестиционно-финансовой поддержки малого бизнеса, который предусматривает предоставление льготных кредитов (займов) субъектам малого предпринимательства на финансирование наиболее перспективных проектов в приоритетных сферах, в том числе через систему лизинга и использование гарантийных механизмов, субсидирования процентной ставки по предоставляемым кредитам, микрофинансирования.
В текущем году Нижневартовским филиалом ОАО "Югорская лизинговая компания" профинансировано приобретение объектов лизинга на сумму 54,4 млн. рублей.
Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры на конкурсной основе профинансировано 20 проектов представителей малого бизнеса на общую сумму 11,6 млн. рублей, в том числе:
- 9 проектов по приоритетным направлениям, определенным Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 N 27-оз "О государственной поддержке малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на сумму 8,0 млн. рублей;
- 4 проекта в рамках программы "Гарантия" на сумму 1,8 млн. рублей;
- 7 микрокредитов по программе "Микрокредитование" на общую сумму 1,8 млн. рублей.
Для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, расширения рынка сбыта продукции в течение 2007 года организованы и проведены: выставка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей, посвященная 35-летию города; медицинская выставка "Здравоохранение. Медицинская техника. Лекарственные препараты"; межрегиональная специализированная выставка "Строймаркет-2007. Энергетика. ЖКХ"; городские конкурсы "Предприниматель года - 2006" и "Лучшее летнее кафе - 2007".
Создана сеть объектов инфраструктуры для развития и укрепления малого бизнеса, среди них Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленная палата, Нижневартовский бизнес-инкубатор, созданный при Торгово-промышленной палате, филиал ОАО "Югорская лизинговая компания".
В среднесрочной перспективе реализация мероприятий по поддержке малого предпринимательства будет продолжена. Динамичное развитие малого бизнеса будет способствовать созданию прочного фундамента для устойчивого социально-экономического развития города, улучшению ситуации на рынке труда и увеличению налоговых поступлений в городской бюджет.
Развитие субъектов малого предпринимательства
по городу Нижневартовску
Показатели Единицы измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка прогноз
2008 год 2009 год 2010 год
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года единиц 1417 1614 1787 1853 1892 1905 1979 1939 2052
в том числе по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых единиц 31 39 41 41 43 42 44 43 45
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства единиц 98 100 105 103 106 104 107 105 108
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 7 7 8 7 8 8 9 8 9
РАЗДЕЛ F: Строительство единиц 351 360 382 389 399 394 412 397 419
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 473 535 609 631 651 648 686 657 714
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях всего человек 16473 18307 20010 20846 21465 21526 22708 22007 23783
в том числе по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых человек 760 802 843 843 885 864 909 885 932
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства человек 1314 1329 1407 1392 1445 1410 1467 1425 1485
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды человек 140 149 176 155 178 173 201 174 204
РАЗДЕЛ F: Строительство человек 5848 5277 5816 5952 6145 6048 6365 6114 6495
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования человек 3648 4349 5405 5675 5989 5891 6511 6044 6934
Оборот малых предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 12726,4 17742,6 25638,3 28837,5 29840,4 31884,9 34098,0 34673,0 38239,0
Индекс производства % к предыдущему году 129,7 115,8 125,5 104,5 108,1 103,6 106,8 102,7 105,6
в том числе по видам экономической деятельности:
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 1023,6 1367,7 1538,6 1529,3 1555,2 1592,1 1613,2 1639,9 1632,6
Индекс производства РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 91,5 101,7 103,4 100,4 102,1 100,2 101,3 100,0 100,5
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 706,1 1536,8 2275,0 2490,8 2551,5 2692,1 2813,7 2880,0 3066,7
Индекс производства РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 117,7 177,5 125,9 102,1 104,5 101,4 103,9 100,8 103,3
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 69,9 99,3 132,3 161,5 167,9 193,1 209,3 232,6 263,9
Индекс производства РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году 171,5 120,7 114,6 101,2 105,2 101,6 105,9 101,9 106,7
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих лет 7245,9 7931,9 12187,8 13673,4 14254,7 14897,1 16182,2 15919,4 17991,2
Индекс производства РАЗДЕЛ F: Строительство % к предыдущему году 124,4 95,9 136,2 103,4 107,4 102,3 105,7 101,1 104,1
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. в ценах соответствующих лет 533,2 1147,1 1598,4 1947,7 2064,2 2330,7 2603,9 2746,0 3221,8
Индекс производства РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования % к предыдущему году 176,4 194,0 127,6 112,0 118,7 110,8 116,8 109,6 115,1

ИНВЕСТИЦИИ
В 2007 году инвестиционная активность в экономике сохранится на высоком уровне. За текущий период объем инвестиций в основной капитал увеличится на 20,3% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года и составит 37917,7 млн. рублей.
По объему инвестиций в основной капитал город Нижневартовск занимает 3 место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа после Сургутского и Нефтеюганского районов.
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования
Рисунок не приводится.
В 2008 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 40280,7 млн. рублей, или 98,0% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года, по второму варианту - 42537,5 млн. рублей (103,3%).
Наибольшие темпы роста инвестиций по второму варианту будут наблюдаться в электроэнергетике, транспортном комплексе и жилищном строительстве.
В 2009 - 2010 годах ожидается замедление динамики инвестиций в основной капитал в среднем на 0,5% ежегодно.
Снижение темпов роста обусловлено сокращением концентрации инвестиционных ресурсов в добывающем секторе экономики.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности доля капитальных вложений, направляемых в сферу добычи полезных ископаемых, будет постепенно сокращаться, что связано с падением темпов добычи нефти. В то же время увеличение средств на строительство жилых домов приведет к росту доли инвестиций в сферу строительства.
Структура инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности
Рисунок не приводится.
В 2007 году инвестиции в сферу добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составят 26134,8 млн. рублей, или 119,4% к уровню 2006 года в сопоставимых ценах. Рост инвестиций обусловлен увеличением бурения скважин и внедрением новых технологий.
В 2008 году по второму варианту, при условии возобновления строительства и бурения новых кустов скважин на Ермаковской и Северной группах месторождений, инвестиции в нефтедобывающую отрасль возрастут на 4,3% к уровню 2007 года. В 2009 - 2010 годах сокращение объемов бурения скважин на кустовых площадках приведет к снижению темпов инвестиционной активности.
В среднесрочной перспективе сохранится наметившаяся тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с добычей топливно-энергетических ресурсов. В 2007 году инвестиции в эту сферу возрастут в 1,3 раза. Увеличение капитальных вложений обусловлено реконструкцией оборудования в цехах по переработке нефти, а также модернизацией производственного комплекса предприятий стройиндустрии.
В перспективе капитальные вложения по этому виду деятельности планируется направить на поддержание существующих производственных мощностей предприятий и замену изношенных основных фондов, что повлечет за собой замедление темпов роста до 104,1% в 2009 году и 103,7% в 2010 году.
В 2007 году ожидаются позитивные сдвиги в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, где темпы роста капитальных вложений составят 121,0%. Ускорение инвестирования связано с началом строительства новой и модернизацией имеющихся подстанций для повышения надежности электроснабжения города.
В 2009 - 2010 годы усилению инвестиционной активности будет способствовать строительство и реконструкция высоковольтных линий и подстанций, а также строительство водоочистных и канализационно-очистных сооружений, предусмотренных окружной целевой программой "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры".
Увеличение строительства жилья в 2007 году, стимулом для которого стала реализация национального проекта "Комфортное и доступное жилье - гражданам России", обеспечит высокие темпы роста инвестиций в строительство на уровне 156,2%. В 2008 - 2009 годах в рамках областной целевой программы "Сотрудничество" продолжится строительство инженерных сетей. В целях охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов планируются дальнейшие работы по укреплению берега и дна реки Обь.
В текущем году капитальные вложения в транспорт и связь возрастут в 1,6 раза. В последующие годы динамика инвестиционной активности будет определяться реализацией инвестиционных проектов по расширению и реконструкции пропускной способности действующих сетей и ввода в эксплуатацию новых магистральных трубопроводов.
Продолжатся работы по реконструкции, модернизации и расширению существующих сетей связи. Развитие местных телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество предоставляемых услуг.
За 2007 - 2010 годы в разделе "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" объем капитальных вложений снизится с 101,7% до 87,1%. На динамику инвестиций окажут влияние значительные вложения средств в течение предшествующих лет (в 2005 - 2006 годы), направляемые на приобретение машин и оборудования для сервисных предприятий нефтедобычи.
Инвестиции в сельское хозяйство в прогнозном периоде будут характеризоваться умеренными темпами роста. Капитальные вложения планируется направить на поддержание основных производственных мощностей ОАО "Птицефабрика Нижневартовская".
В 2007 году объем инвестиций в образование превысит уровень предыдущего года в 3,6 раза, что объясняется завершением строительства детского сада N 52 в 10Г мкр. и физкультурно-оздоровительного комплекса для Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
В последующие годы для повышения обеспеченности местами в детских садах планируется дальнейшее строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений.
В 2007 году капитальные вложения в здравоохранение и предоставление социальных услуг увеличатся в 3,8 раза. К основным факторам роста относятся реконструкция здания детского стационара "Лада" под Перинатальный центр и строительство лабораторного корпуса кожно-венерологического диспансера. В 2008 - 2010 годах предполагается приступить к строительству многопрофильной больницы на 1100 коек.
В 2007 году выделение финансовых средств из окружного бюджета на реконструкцию Дворца искусств и двух физкультурно-оздоровительных комплексов позитивно отразится на повышении инвестиционной активности по разделу "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг", где рост ожидается на 35,9%.
В 2008 - 2010 годах в рамках программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры" планируется строительство детской школы искусств и физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными залами.
Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий, которые составляют около 70% в общем объеме инвестиций. Такое соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде.
Более высокие темпы роста инвестиций по второму варианту в 2008 - 2010 годах будут обеспечены за счет увеличения объемов привлеченных средств предприятий и населения, направляемых на долевое строительство жилья в рамках реализации программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры".
Так, если доля привлеченных средств в инвестициях в 2006 году составляла 31,1%, то в 2010 году она увеличится до 32%.
В рамках реализации приоритетных национальных проектов особую значимость приобретает задача формирования рынка доступного жилья.
Ввод в действие жилых домов
      150─┐
          │
          │                            338,3 тыс. кв. м
          │                            ┌───────/\\───────┐
      130 │                            │                │125,4
          │                                             ┌──────┐
          │                                             │      │
          │                                     110,9   │      │
      110 │                                    ┌──────┐ │      │
          │                             102    │      │ │      │
          │                           ┌──────┐ │      │ │      │
          │                    90,4   │      │ │      │ │      │
       90 │           84,5   ┌──────┐ │      │ │      │ │      │
          │         ┌──────┐ │      │ │      │ │      │ │      │
тыс.      │         │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
кв. м     │         │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
       70 │  66,6   │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          │┌──────┐ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
       50 ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
       30 ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
       10 ││      │ │      │ │      │ │      │ │      │ │      │
          ├┴──────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴──────┴┬┴──────┴─┐
          │2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
          │- отчет  - отчет  - оценка    -        -        -
      -10─┘                           прогноз  прогноз  прогноз

В 2007 году за счет всех источников финансирования планируется построить 90,4 тыс. кв. метров жилья, или 107% к уровню 2006 года.
В условиях дополнительного привлечения внебюджетных и заемных средств на жилищное строительство предполагается ввести в эксплуатацию в 2008 году 102 тыс. кв. м жилья, в 2009 - 2010 годах - 110,9 тыс. кв. м и 125,4 тыс. кв. м соответственно.
Одним из механизмов привлечения средств на строительство жилья является развитие системы ипотечного кредитования.
В 2007 году объем жилищного кредитования превысит уровень 2006 года в 1,4 раза и составит 3825,7 млн. рублей.
Предоставление займов и кредитов гражданам
на строительство (приобретение) жилья
3000─┬─
│                                        2581 2401
│                           2118
колво      
креди      
тов         
1000
0
2005 год    2006 год    2007 год    2008 год 
отчет        отчет        оценка       прогноз
5000
4000 
3000
млн.
рублей
2000
1000
0
2005год2006год2007год2008год
отчетотчетоценкапрогноз
Жилищныекредиты,выданные
кредитнымиорганизациями
1953        ┌────┐1967
     
┌────┐1652   │    ├┬┬┬┬┐  │
│    ├┬┬┬┬┐  │    ││││││  │    │
┌────┐1652   │    ├┬┬┬┬┐  │
│    ├┬┬┬┬┐  │    ││││││  │    │
 
│    ││││││  │    ││││││  │    │




│    ││││││  │    ││││││  │    │








│    ││││││  │    ││││││  │    │
509         │    ││││││  │    ││││││  │    │




┌────┐ 150   │    ││││││  │    ││││││  │    │




│    ├┬┬┬┬┐  │    ││││││  │    ││││││  │    ││
│    ││││││  │    ││││││  │    │
509         │    ││││││  │    ││││││  │    │




┌────┐ 150   │    ││││││  │    ││││││  │    │




│    ├┬┬┬┬┐  │    ││││││  │    ││││││  │    ││
 
 
    
4455,6                                       ┌────┐                                       │    │4112,4                          3825,7       │    ├┬┬┬┬┐                          ┌────┐3587,2 │    ││││││                          │    ├┬┬┬┬┐  │    ││││││
│    ││││││  │    ││││││             2815,3       │    ││││││  │    ││││││             ┌────┐2521,7 │    ││││││  │    ││││││             │    ├┬┬┬┬┐  │    ││││││  │    ││││││             │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││             │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││
    
│    ││││││  │    ││││││  │    ││││││             │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││
    
│    ││││││  │    ││││││  │    ││││││             │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││             │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││245,3 117,1  │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││
   
┌────┬┬┬┬┬┐  │    ││││││  │    ││││││  │    ││││││ в том числе ипотечные кредиты
   

Не менее важной задачей остается строительство объектов социальной инфраструктуры.
В 2007 году за счет бюджетных средств введено в эксплуатацию 204 п. м ливневой канализации, 3513 п. м сетей водоснабжения, 424 п. м канализационных сетей, 519 п. м тепловых сетей и т.д. Кроме того, завершена реконструкция театра кукол "Барабашка".
В 2008 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад N 52 в 10Г мкр., физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного гуманитарного университета, два физкультурно-оздоровительных комплекса с универсальными залами и лабораторный корпус кожно-венерологического диспансера.
Кроме того, прогнозируется закончить реконструкцию:
- детского стационара "Лада" под МУ "Перинатальный центр";
- здания Дворца искусств;
- Центра национальных культур;
- Центральной городской библиотеки.
В 2009 - 2010 годах предполагается завершить строительство спортивного центра с универсальным залом и плавательным бассейном, физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом и 10 детских садов.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
По оценке численность трудовых ресурсов в 2007 году увеличится на 0,5% и составит 171,9 тыс. человек. Рост трудовых ресурсов в основном обеспечен вступлением в трудоспособный возраст молодежи начала 1990-х годов рождения, являющейся более многочисленной, чем возрастная группа, выбывающая из него.
Рынок труда
                          ┌────────────────────────────────┐
                          │    Демографические факторы     │
                          └────────────────────────────────┘
                                        │
                ┌───────────────┐       \\/       ┌───────────────┐
Трудовые        │171,9 тыс. чел.│                │170,6 тыс. чел.│
ресурсы         └───────────────┘                └───────────────┘
                                 2007 - 2010 годы
                                 ---------------->
                ┌───────────────┐                ┌───────────────┐
Занято в        │138,6 тыс. чел.│                │137,4 тыс. чел.│
экономике       └───────────────┘                └───────────────┘

В дальнейшем соотношение этих величин будет менее благоприятным, что негативно отразится на ситуации в сфере занятости в прогнозном периоде. Несмотря на устойчивые тенденции роста численности постоянного населения, число граждан трудоспособного возраста за 2008 - 2010 годы по 2 варианту сократится на 2,2 тыс. человек, в том числе: в 2008 году - на 0,5 тыс. человек, в 2009 году - на 0,7 тыс. человек, в 2010 году - на 1 тыс. человек. Соответственно, трудовые ресурсы будут постепенно уменьшаться и к 2010 году составят 170,6 тыс. человек по 2 варианту.
В этих условиях численность занятых в экономике будет иметь тенденцию к снижению. Так, если по оценке в 2007 году трудовой деятельностью будет занято 138,6 тыс. человек, то в 2008 году предполагается их сокращение до 138,5 тыс. человек по 2 варианту. Всего за 2008 - 2010 годы количество занятых уменьшится на 1,2 тыс. человек и составит 137,4 тыс. человек.
Более 70% занятого населения сосредоточено на предприятиях и в организациях с частной формой собственности. Доля занятых в этом секторе увеличится с 73,0% в 2007 году до 77,4% в 2010 году, что обусловлено в основном приватизацией предприятий муниципальной и государственной формы собственности. Численность занятых в частном секторе экономики к 2010 году по 2 варианту достигнет 106,38 тыс. человек, или 105,2% к уровню 2007 года.
Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году относительно 2007 года снизится по 2 варианту на 6,47 тыс. человек и составит 25,9 тыс. человек. На предприятиях с различными видами иностранной формы собственности за этот же период занятость возрастет до 3,18 тыс. человек.
По оценке городского центра занятости населения города количество зарегистрированных безработных в 2007 году составит 350 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы
  3,0─┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
      │                                                          │
      │                                 2,7                      │
      │                       2,6        v        2,6            │
      │   2,5                  v                   v             │
  2,5─┼────v--------2,4------------------------------------2,4───┤
      │              v                                      v    │
      │   2,2                                                    │
      │    *                                                     │
      │                                                          │
  2,0─┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
      │             1,8                                          │
      │              *                                           │
      │                       1,6                                │
      │                        *        1,5       1,5      1,5   │
% 1,5─┼──────────────────────────────────*---------*--------*────┤
      │                                                          │
      │                                                          │
      │                                                          │
      │                                                          │
  1,0─┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
      │                                                          │
      │                                                          │
      │                                                          │
      │   0,5                                                    │
  0,5─┼────x--------0,4──────────────────────────────────────────┤
      │              x        0,3       0,3       0,3      0,3   │
      │                        x         x         x        x    │
      │                                                          │
      │                                                          │
  0,0─┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
       2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год
        - отчет   - отчет  - оценка  - прогноз - прогноз - прогноз
  v Уровень зарегистрированной безработицы по России
  * Уровень зарегистрированной безработицы по ХМАО
  x Уровень зарегистрированной безработицы по г. Нижневартовску

Рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе приведет к снижению уровня безработицы до 0,3% в 2007 году, который по 2 варианту в течение 2008 - 2010 годов не изменится. В среднем по России в 2007 году данный показатель оценивается на уровне 2,6%, по Ханты-Мансийскому округу - 1,6%.
Для улучшения ситуации на рынке труда центром занятости населения города планируется реализация мероприятий по развитию территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы, повышению качества оказания услуг в сфере содействия занятости населения.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В прогнозном периоде сохранятся высокие темпы роста денежных доходов населения. Данная положительная динамика характерна для города Нижневартовска на протяжении последних лет.
По оценке в 2007 году денежные доходы населения увеличатся на 23,5% по сравнению с уровнем предыдущего года и составят 69310,8 млн. рублей. Значительный рост денежных доходов связан, в основном, с ростом оплаты труда, доходов от собственности и предпринимательской деятельности.
В 2010 году по отношению к 2006 году денежные доходы населения возрастут по второму варианту в номинальном выражении более чем в 1,8 раза (в реальном выражении - в 1,3 раза).
В условиях существенного роста доходов населения будут происходить изменения в структуре доходов и расходов граждан.
Структура денежных доходов населения
Рисунок не приводится.
В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля социальных трансфертов (с 8,0% в 2007 году до 8,8% в 2010 году), что связано с увеличением среднего размера роста трудовой пенсии, совершенствованием государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, материальной поддержкой женщин, имеющих детей.
Также увеличится доля доходов работающих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда (с 3,6% в 2007 году до 4,4% в 2010 году), где основной рост приходится на выплаты социального характера.
Расширение масштабов малого бизнеса, развитие финансовой инфраструктуры стимулируют рост доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Их доля в доходах населения возрастет с 11,1% в 2007 году до 13,6% в 2010 году.
Соответственно доля фонда заработной платы в структуре доходов населения уменьшится - с 61,8% в 2007 году до 57,7% в 2010 году.
В структуре расходов граждан доля потребительских расходов населения на покупку товаров увеличится с 58,6% в 2007 году до 62,4% в 2010 году. Доля расходов на оплату услуг возрастет с 11,9% в 2007 году до 13,3% в 2010 году, что обусловлено опережающим ростом цен на услуги по сравнению с ростом потребительских цен.
Вследствие значительного расширения потребительского кредитования возрастет доля процентов, уплаченных за предоставленные кредиты до 6,8% в 2010 году (5,3% в 2007 году). Ускоренный рост обязательств граждан по выплате процентов за кредиты замедляет рост сбережений во вкладах и ценных бумагах, доля которых снизится с 4,1% в 2007 году до 3,0% в 2010 году.
В среднесрочной перспективе продолжится тенденция роста заработной платы. В 2007 году фонд оплаты труда увеличится на 25,8%, или до 42833,8 млн. рублей. Динамичный рост заработной платы обусловлен высокими доходами на предприятиях топливно-энергетического комплекса, а также осуществлением мер по повышению заработной платы в других секторах экономики.
Основные параметры уровня доходов населения
Показатели


2006
год
отчет
2007
год
оценка
2008
год
прогноз
2009
год
прогноз
2010
год
прогноз
2010 г.
в % к
2006 г.
Денежные доходы на
1 жителя, руб.
19381

23838

27534

31488

35570

183,5

Реальные
располагаемые
денежные доходы, %
113,1


109,2


105,8


105,4


105,2


128,0


Среднемесячная
заработная плата,
руб.
24252


29139


33072


37102


41065


169,3


Реальная
среднемесячная
заработная плата,
%
110,3



107,3



104,0



103,6



103,3



119,5



Среднемесячный
размер пенсии,
руб.
4371,9


5047,9


5996,9


6962,3


7958,0


182,0


Среднемесячный
доход
неработающего
пенсионера с
учетом доплат,
руб.
5442,9





6335,6





7435,2





8547,5





9673,6





177,7





Прожиточный
минимум, руб.
На 1 жителя
на 1 пенсионера

5112,0
4163,0

5914,1
4814,1

6452,3
5252,2

6987,8
5688,1

7484,0
6092,0

146,4
146,3
Соотношение
среднедушевого
дохода и
прожиточного
минимума
3,79




4,03




4,27




4,51




4,75




x




Соотношение дохода
неработающего
пенсионера и
прожиточного
минимума
1,31




1,32




1,4




1,5




1,6




x





В последующие годы прогнозируются более умеренные темпы роста оплаты труда - 113,5% в 2008 году, 112% в 2009 году, 110,5% в 2010 году.
Среднемесячная заработная плата за 2007 - 2010 годы в номинальном выражении возрастет в 1,7 раза, или с 24252 рублей в 2006 году до 41064,5 рублей в 2010 году, в реальном выражении - в 1,2 раза.
В среднесрочной перспективе предусматриваются достаточно высокие темпы роста среднего размера трудовой пенсии. По оценочным данным средний размер государственной пенсии в 2007 году составит 5047,9 рубля, или 115,5% к уровню 2006 года.
Для обеспечения устойчивых темпов роста среднего размера трудовой пенсии в 2008 году предполагается индексация базовой части трудовой пенсии с 1 апреля на 7,0% и с 1 августа на 14,6%, в 2009 году - с 1 апреля на 6,8% и с 1 октября на 18,2%, в 2010 году - с 1 апреля на 6,5%.
В результате средний размер трудовой пенсии к 2010 году по сравнению с 2006 годом возрастет в 1,8 раза. В реальном выражении рост трудовой пенсии за 2007 - 2010 годы составит 131,5%.
Повышению уровня жизни граждан пенсионного возраста будут способствовать меры по дополнительной социальной поддержке, оказываемой из средств окружного и городского бюджетов.
Уровень пенсионного обеспечения (руб.)
2007 - 2010 годы
┌───────┐
5047,9
>7958,0
><
 
┌───────┐
с учетом доплат                                 
(из средств окружного и
6335,6

>9673,6
городского бюджетов)

Так, если средний размер государственной пенсии в 2007 году составит 5047,6 рубля, то с учетом доплат из средств окружного и городского бюджета доход неработающего пенсионера увеличится до 6335,6 рубля, то есть более чем в 1,2 раза. Аналогичная тенденция сохранится и в последующих годах.
Таким образом, основные параметры, отражающие благосостояние населения, позволяют сделать вывод, что ситуация в сфере жизненного уровня к 2010 году будет стабильной.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Торговля
Сохраняющийся высокий потребительский спрос населения, базирующийся на высоких темпах роста доходов населения, способствует дальнейшему расширению рынка потребительских товаров и услуг. В 2007 году объем оборота розничной торговли увеличится на 15% в сопоставимых ценах и составит 48380,2 млн. рублей.
В среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика розничного товарооборота.
Предполагается, что рост оборота розничной торговли в 2008 году составит 13%, в 2009 году - 10%, в 2010 году - 8% по второму варианту. Более сдержанные темпы роста оборота розничной торговли в 2008 - 2010 годах обусловлены замедлением роста денежных доходов населения.
Динамика розничного товарооборота
100000─┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     ┌─────────────┐                     │
│                     │ млн. рублей │                     │
│                     └─────────────┘               82040 │
80000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┬─────┬┤
│                                          70663   │     ││
│                                         ┌─────┐  │     ││
│                                59481    │     │  │     ││
60000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - ┬─────┬ - ┤     ├ ─┤     ├┤
│                      48380    │     │   │     │  │     ││
│                     ┌─────┐   │     │   │     │  │     ││
│                     │     │   │     │   │     │  │     ││
40000─┼ - - - - - -38525- - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ ─┤     ├┤
│  28690    ┌─────┐   │     │   │     │   │     │  │     ││
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │  │     ││
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │  │     ││
20000─┼ ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├─ ┤     ├┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │  │     ││
│ │ОТЧЕТ│   │ОТЧЕТ│   │ОЦЕН-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│  │ПРОГ-││
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │  │ НОЗ ││
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴┬─┴─────┴┤
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год 2010 год

В расчете на одного жителя оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 244,8 тыс. рублей в 2008 году и 335,7 тыс. рублей в 2010 году.
В прогнозном периоде сохранится тенденция последних лет с опережающим ростом потребления непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами. Так, если продажа непродовольственных товаров будет увеличиваться в среднем на 13,4%, то динамика продовольственных товаров ожидается на уровне 12,5%.
Повышению потребительского спроса на непродовольственные товары способствует кредитование банками покупок населением товаров длительного пользования (автомобилей, мебели, сложно-бытовой техники и др.).
В структуре формирования оборота розничной торговли продолжится тенденция усиления позиций организованного рынка. Доля торгующих организаций и предприятий в общем объеме продаж составит около 80%.
В среднесрочной перспективе произойдут изменения в торговой сети. Предполагается, что к концу 2007 года общее количество магазинов и торговых комплексов сократится на 3,7% и составит 805 единиц.
Наличие объектов торговли
Магазины и торговые комплексы                          
>
805
Предприятия мелкорозничной торговли                   
>
257
Рынки                                                  
>
6

На формирование инфраструктуры розничной торговли окажет влияние процесс качественных преобразований, когда взамен небольших магазинов, расположенных вдали от покупательских потоков, приходят магазины новых форматов.
В текущем году открыто 9 магазинов с торговой площадью 6111,9 кв. м, из них: 4 - по торговле продовольственными товарами и 5 - по продаже непродовольственных товаров.
Во вновь построенном здании по улице 60 лет Октября, 52, на 1 и 2 этажах открыт торговый центр "Кловер Хаус" торговой площадью 1073,5 кв. м, где представлен широкий ассортимент одежды, обуви и сопутствующих товаров.
ООО "Ланкорд" после реконструкции здания бывшего магазина "Отделочные материалы" по улице Ленина, 10П, ввело в эксплуатацию торговый центр "Магнит" торговой площадью 2903 кв. м, на 1 этаже которого размещен магазин по продаже мебели с широким ассортиментом мебели для дома и офиса. На втором этаже расположены магазины по продаже одежды и обуви.
Всего в 2007 году предполагается открыть 10 магазинов торговой площадью 9800 кв. м.
В 2008 году планируется ввести в действие 11 объектов розничной торговли, в том числе в новых строящихся домах - магазины "шаговой доступности". Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составит 436,1 кв. м против 424,3 кв. м в 2006 году.
Развитие рыночного комплекса будет происходить за счет модернизации рыночной сети. Количество торговых мест увеличится с 2043 в 2006 году до 2376 в 2007 году, что связано в основном с расширением рынка "Сибирский балаган".
При этом общее число рынков сократится с 7 до 6 единиц. В соответствии с Федеральным законом N 271-ФЗ от 30.12.2006 "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" рынку "Старовартовский" разрешение на право организации рынка не выдано в связи с проведением реконструкции, по завершении которой возможно преобразование рынка в иной формат торговли.
В 2008 году количество рынков и торговых мест останется на прежнем уровне и составит 6 единиц.
По итогам 2007 года оборот общественного питания составит 3163 млн. рублей, или 109% к уровню предыдущего года.
В среднесрочной перспективе оборот общественного питания сохранит высокую динамику роста, сложившуюся в предыдущие годы. Темп роста результата деятельности ресторанов, кафе и других видов предприятий общественного питания составит 108% в 2008 году, 107% в 2009 году, 106% в 2010 году.
Динамика оборота общественного питания
7000─┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ┌─────────────┐                      │
│                      │ млн. рублей │                      │
│                      └─────────────┘                      │
6000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5815 - ┤
│                                                   ┌─────┐ │
│                                                   │     │ │
│                                                   │     │ │
5000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4855 - - ┤     ├ ┤
│                                         ┌─────┐   │     │ │
│                                         │     │   │     │ │
│                                3963     │     │   │     │ │
4000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - ┬─────┬ - ┤     ├ - ┤     ├ ┤
│                               │     │   │     │   │     │ │
│                      3163     │     │   │     │   │     │ │
│                     ┌─────┐   │     │   │     │   │     │ │
3000─┼ - - - - - - - - - - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ ┤
│            2459     │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│           │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
2000─┼ - - - - - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ ┤
│  1468     │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
1000─┼ ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ ┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │
│ │ОТЧЕТ│   │ОТЧЕТ│   │ОЦЕН-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│ │
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ │ │
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┤
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год

Продолжаются качественные изменения, связанные с укрупнением предприятий сферы общественного питания. Наряду с закрытием небольших низкорентабельных объектов создаются современные предприятия, предлагающие различные формы организации досуга.
В текущем году открыто 17 новых объектов общественного питания, наиболее крупные из них - кафе с баром "Летучий Голландец" в 7а мкр., ресторан "Метелица" в 5 мкр., ресторан "Лекс", кафе "Кофейня на красной планете" в ТК "Славянский дворЪ", кафе "Дольче Амаро" в ТЦ "Обь", кафе "Таверна" в ТЦ "Кловер Хаус".
Характерной особенностью развития индустрии питания является высокий уровень обслуживания и качества используемого продовольственного сырья, разнообразное меню, новейшее технологическое оборудование и стильное оформление интерьеров. Появились предприятия питания, работающие по типу "кейтеринг", участвующие в обслуживании выездных городских и окружных мероприятий.
Всего в 2007 году ожидается открытие 20 предприятий общественного питания на 900 посадочных мест. В 2008 году количество вновь введенных объектов увеличится на 22 единицы.
Следует отметить, что сфера торговли и общественного питания будет продолжать лидировать как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доли их объемов в общем обороте розничной торговли и общественного питания.
Платные услуги населению
В 2007 году рынок платных услуг населению развивается более высокими темпами, чем в 2006 году.
Объем платных услуг населению
20000─┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ┌─────────────┐                     │
│                      │ млн. рублей │               17490 │
│                      └─────────────┘              ┌─────┐│
16000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14714- - ┤     ├┤
│                                         ┌─────┐   │     ││
│                                         │     │   │     ││
│                                12197    │     │   │     ││
12000─┼ - - - - - - - - - - - - - - - ┌─────┬ - ┤     ├ - ┤     ├┤
│                      9846     │     │   │     │   │     ││
│                     ┌─────┐   │     │   │     │   │     ││
│            7811     │     │   │     │   │     │   │     ││
8000─┼ - - - - - ┌─────┬ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├┤
│  6256     │     │   │     │   │     │   │     │   │     ││
│ ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   │     │   │     ││
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     ││
4000─┼ │     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├ - ┤     ├┤
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     ││
│ │ОТЧЕТ│   │ОТЧЕТ│   │ОЦЕН-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-│   │ПРОГ-││
│ │     │   │     │   │ КА  │   │ НОЗ │   │ НОЗ │   │ НОЗ ││
0─┼─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴─┬─┴─────┴┤
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год

По оценке объем платных услуг в 2007 году составит 9846,3 млн. рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года (в 2006 году - 109,4%).
В 2008 - 2010 годах прогнозируется более сдержанная динамика предоставления платных услуг населению, что обусловлено замедлением роста реальных доходов и сохранением опережения роста цен и тарифов на платные услуги населению.
Общая ситуация на рынке платных услуг определяется потребительским спросом населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Их доля в структуре всех платных услуг составит более 50 процентов.
Сохраняются высокие темпы роста на платные услуги в области профессионального и дополнительного образования. В 2008 году объем образовательных услуг увеличится на 9,3% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года по второму варианту и составит 1133,1 млн. рублей. Вместе с тем, несмотря на стабильную динамику роста объема образовательных услуг в последние годы, некоторое сокращение обучающихся вследствие демографической ситуации в городе приведет к замедлению роста до 109% в 2009 году и 108,3% в 2010 году.
Прогнозируется рост спроса на предоставление платных медицинских услуг, которые предлагаются населению как минимум по 24 основным медицинским специальностям. Наиболее широко представлены такие направления, как стоматология, косметология, хирургия, урология, неврология и др.
В 2008 году учреждениями здравоохранения города будет оказано населению услуг профилактического, лечебно-диагностического и реабилитационного характера на сумму 701,3 млн. рублей, что превысит уровень предыдущего года в сопоставимых ценах на 6,1%. Аналогичная тенденция роста сохранится и в последующих годах. Этому способствует развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры.
Услуги культуры и спорта будут иметь стабильные темпы развития, но доля каждого из этих видов в общем объеме невелика и изменение их объемов не вносит существенного изменения в структуру потребления платных услуг населения.
Среди наблюдаемых видов услуг особое место занимает рынок услуг связи, динамичное развитие которого сохраняется на протяжении нескольких лет. Вместе с тем некоторое замедление динамики прироста по услугам связи, прогнозируемое в 2008 - 2010 годах, произойдет вследствие определенного насыщения этого рынка.
Стабильный рост доходов населения даже в условиях роста цен и тарифов на услуги пассажирского транспорта предопределяет позитивную динамику на рынке транспортных услуг.
В 2008 году объем транспортных услуг увеличится на 7,5% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. В перспективе прогнозируются более умеренные темпы роста этих услуг со средним темпом прироста около 7% в год.
Объем жилищно-коммунальных услуг будет формироваться под воздействием роста цен и тарифов и числа граждан, пользующихся субсидиями и льготами на оплату этих услуг. Средний темп роста жилищно-коммунальных услуг за 2008 - 2010 годы прогнозируется на уровне 108% в год.
Продолжится динамичное развитие рынка бытовых услуг. В 2007 году объем бытовых услуг увеличится на 9,6% и составит 425,9 млн. рублей. Расширение сети предприятий бытового обслуживания, акцент на развитие качественных параметров отрасли позволят удовлетворить возросший спрос населения на данный вид услуг, объем которых в 2008 году составит 513,5 млн. рублей, или 109,2% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года по второму варианту.
Структура бытовых услуг населению в 2008 году
Рисунок не приводится.
Дальнейшие изменения объема бытовых услуг будут определяться динамикой реальных располагаемых доходов, а также потребительским спросом на эти виды услуг. По прогнозу в 2009 году объем бытовых услуг увеличится на 8,9% к предыдущему году, в 2010 году - на 8,3%.
Сеть предприятий бытового обслуживания населения за период 2008 - 2010 годов возрастет до 313 единиц.
Объем платных услуг населению, таким образом, в прогнозном периоде будет расти несколько замедленными темпами по сравнению с предшествующим периодом, при достаточно высоких среднегодовых темпах роста в пределах 110,5 - 106,7%.
Наличие и обеспеченность
объектами торговли и общественного питания
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 240,5 241,4 242,3 243,0
Предприятия общественного питания единиц 345 347 337 340
посад. мест 21030 22190 22400 22500
в том числе открытая сеть единиц 202 210 211 213
посад. мест 5300 6100 6150 6250
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посад. мест 22 25,3 25,4 25,7
норматив - 40 пос. мест % 55 63,3 63,5 64,3
Предприятия розничной торговли единиц 1218 1179 1062 1073
кв. м 102405 107995 110901 111335
Магазины и торговые комплексы - всего единиц 831 836 805 808
Торговая площадь - всего (м-ны, ТК) кв. м 98618 102430 105840 105980
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 410,1 424,3 436,8 436,1
норматив - 280 кв. м % 146,5 151,5 156 155,8
в том числе:
магазины типовые единиц 471 478 487 492
кв. м 88358 90927 94530 95480
магазины приспособленные единиц 360 358 318 316
кв. м 10260 11503 11310 10500
Предприятия мелкорозничной торговли - всего единиц 387 343 257 265
кв. м 3787 5565 5061 5355
в том числе:
павильоны единиц 181 226 233 250
кв. м 3787 4746 4893 5250
киоски единиц 206 117 24 15
Предприятия оптовой торговли единиц 175 156 152 151
кв. м 67012 54756 50108 50008
Хранилища единиц 10 10 10 10
тонн 17049 17046 17046 17046
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 70,9 70,6 70,4 70,1
норматив - 128 тонн % 55,4 55,2 55 54,8
Холодильники единиц 10 10 10 10
тонн 9081 9081 9081 9081
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн 37,8 37,6 37,5 37,4
норматив - 27 тонн % 140 139,3 138,9 138,5
Общетоварные склады единиц 64 60 60 60
кв. м 101173 96484 96484 96484
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 420,7 399,7 398,2 397,1
норматив - 294 кв. м % 143,1 136 135,4 135,1
Рынки единиц 7 7 6 6
мест 2137 2043 2376 2376

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


Наличие и обеспеченность объектами пищевой промышленности
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное) тыс. чел. 240,5 241,4 242,3 243,0
Мощности:
Хлебобулочного производства тонн в год 37824,5 33966,5 33966,5 35572,5
тонн в сутки 103,6 93,1 93,06 97,46
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,43 0,39 0,38 0,40
норматив - 0,1346 тн/сутки % 320,0 289,7 282,3 297,2
в том числе:
ОАО ПТК "Югра" тонн в год 6500 6500 6500 6500
тонн в сутки 18 18 18 18
ОАО "Хлебокомбинат" тонн в год 7070 3212 3212 3212
тонн в сутки 19 9 8,8 8,8
ООО "Гурман" тонн в год 4015 4015 4015,0 4015,0
тонн в сутки 11 11 11,0 11,0
Пр-ль Гулян Р.Г. "Самотлор-хлеб" тонн в год 6205 6205 6205,0 7811,0
тонн в сутки 17 17 17,0 21,4
Пр-ль Капанджян С.Д. тонн в год 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5
тонн в сутки 12,5 12,5 12,5 12,5
мини-пекарен тонн в год 9472,0 9472 9472 9472
тонн в сутки 26,0 25,95 25,95 25,95
мини-пекарен единиц 17 17 17 17
Кондитерского производства тонн в год 6861 7061,75 7061,75 7061,75
тонн в сутки 18,8 19,4 19,4 19,4
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,08 0,08 0,08 0,08
норматив - 0,025 тн/сутки % 320 320 320 320
Молочного производства тонн в год 12410 12601,6 12601,600 12601,600
тонн в сутки 34,00 34,00 34,525 34,525
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,14 0,14 0,14 0,14
норматив - 0,21 тн/сутки % 66,7 66,7 66,7 66,7
Мясоперерабатывающего производства тонн в год 29404,4 29404,4 29404,4 30207,4
тонн в сутки 81 80,56 80,56 82,76
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,34 0,33 0,33 0,34
норматив - 0,084 тн/сутки % 404,8 392,9 392,9 404,8
Рыбоперерабатывающего производства тонн в год 2007,5 2007,5 2007,5 2007,5
тонн в сутки 5,5 5,5 5,5 5,5
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,02 0,02 0,02 0,02
норматив - 0,0135 тн/сутки % 148,1 148,1 148,1 148,1
Пивоваренного производства тыс. дал. год 555 555,4 536,1 536,1
дал. в сутки 1522 1522 1469 1469
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) дал. в сутки 6,33 6,30 6,06 6,05
Производство мороженого тонн год 547,5 547,5 547,5 547,5
тонн в сутки 1,5 1,5 1,50 1,50
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,006 0,006 0,006 0,006
Производство майонеза тонн. год 8395,0 8395,0 8395,0 8395,0
тонн в сутки 23 23 23 23
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тонн в сутки 0,10 0,10 0,09 0,09
Производство алкогольных напитков тыс. дал. год 600,0 600,0 600,0 600,0
т. дал. в сутки 1,644 1,644 1,644 1,644
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,01 0,01 0,01 0,01
Производство пит. воды, безалк. напитков тыс. дал. год 3054 2689 2689 2689
т. дал. в сутки 8,37 7,37 7,37 7,37
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) т. дал. в сутки 0,035 0,031 0,030 0,030
Производство яйца млн. шт. год 16,16 16,16 16,16 16,16
тыс. шт. в сут. 44,27 44,27 44,27 44,27
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) тыс. шт. в сут. 0,18 0,18 0,18 0,18

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основной целью развития жилищно-коммунального комплекса является формирование эффективной, конкурентоспособной системы хозяйствования, обеспечивающей предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг и удовлетворение населения доступным жильем.
В рамках мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства в среднесрочном периоде продолжится работа по повышению эффективности обслуживания потребителей коммунальных услуг, внедрению ресурсо-энергосберегающих технологий, привлечению частного бизнеса и внебюджетных средств, обеспечению адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Общая площадь жилищного фонда города в 2007 году по оценке составит 4279,3 тыс. кв. м, или 101,6% к прошлому году, в том числе ветхий - 226,4 тыс. кв. м, фенольный - 24,1 тыс. кв. м.
По прогнозной оценке жилищный фонд в 2008 году увеличится на 2,2%, или до 4375,3 тыс. кв. м.
Средняя обеспеченность населения жильем возрастет с 17,7 кв. м на 1 жителя в 2007 году до 18,0 кв. м в 2008 году. Этому будет способствовать активный ввод жилья, как за счет средств организаций всех форм собственности, так и за счет личных средств граждан.
Обеспеченность жильем на 1 жителя
18,5─┐
│
│
│
│ 18,0                                      18,0
18─┤ ------------------------------------>
17,5        
кв. м              
17        
16,5        
16        
15,5        
ПРОГНОЗ 
15
2005 год     2006 год     2007 год     2008 год
> Норма предоставления жилого помещения
17,7
 
│        │
17,4      │        │
┌────────┐   │        │
17,2      │        │   │        │
┌────────┐   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│        │   │        │   │        │
│ ОТЧЕТ  │   │ ОТЧЕТ  │   │ ОЦЕНКА │
    

В 2008 году планируется снести ветхого и фенольного жилья в количестве 9,4 тыс. кв. метров, при этом ветхий жилой фонд снизится до 220,0 тыс. кв. метров, фенольный - до 21,2 тыс. кв. метров.
Количество непригодного жилого фонда
290─┐   284,3
280
270
260
250
240
230
2008/2006   220
Снижение на      
29 тыс. кв. м 210
2005 год    2006 год    2007 год    2008 год
 
270,2250,5241,2ОТЧЕТОТЧЕТОЦЕНКАПРОГНОЗ
    
тыс.кв.м

Демонополизация жилищно-коммунального хозяйства, и, как следствие, развитие конкуренции, подразумевает образование новых рыночных отношений в этой отрасли, связанных с формированием института товариществ собственников жилья. В 2007 году ожидаемое количество товариществ собственников жилья составит 25 единиц. В 2008 году прогнозируется их увеличение до 30 единиц.
В 2007 году планируется выполнить капитальный ремонт в объеме 158,9 млн. рублей (88,4 тыс. кв. метров жилья), в 2008 году прогнозируется отремонтировать жилья на сумму 305,7 млн. рублей (158,4 тыс. кв. метров).
В связи с вводом внутриквартальных инженерных сетей к новым жилым домам протяженность водопроводных сетей возрастет до 422,0 км, канализационных сетей до 252 км.
В городе функционируют 8 муниципальных котельных, 7 из которых газифицировано. Мощность котельных 1806,5 Гкал/час. В 2007 - 2008 годах предполагается реализовать тепла в объеме 2352 тыс. Гкал в год.
В прогнозном периоде продолжится работа по внедрению новых энергосберегающих технологий и оборудования. Для поддержания заданной температуры в системах горячего водоснабжения и сохранности полипропиленовых труб производится оснащение узлами учета и регулирования тепловой энергии. В 2007 году установлено 24 общедомовых прибора учета теплоэнергии и водоснабжения, а в 2008 их количество увеличится на 15 штук.
За 2007 год в городе установлено 8925 внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды. В 2008 году прогнозируется увеличение количества счетчиков горячей и холодной воды на 6000 единиц.
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2007 году составит 2694,0 млн. рублей, в 2008 году - 3209,0 млн. рублей.
Доля платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги составит 100%.
Для снижения дотационности сферы коммунальных услуг осуществляется поэтапный переход к тарифам, которые полностью обеспечивают возмещение затрат на содержание и ремонт домов, при одновременном расширении механизмов адресной социальной поддержки населения.
С мая 2007 года расчет субсидий производится с учетом региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Прогнозируется, что в 2008 году правом на получение субсидий воспользуются 4650 семей, сумма начисленных субсидий составит 109,0 млн. рублей.
Реализация программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры" будет способствовать созданию благоприятных условий на рынке жилья.
Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, снизится с 8500 в 2007 году до 8300 семей в 2008 году.
Количество семей,
состоящих на учете для улучшения жилищных условий
   2005 год        2006 год         2007 год         2008 год
     отчет           отчет           оценка           прогноз
       │               │                │                │
       \\/              \\/               \\/               \\/
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────┐
│ 9657 семей  │ │ 8740 семей  │ │  8500 семей  │ │  8300 семей   │
└─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ └───────────────┘

Наличие и обеспеченность
объектами жилищно-коммунального хозяйства
Единица измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА всего (с учетом бесхозного жилищного фонда) тыс. кв. м 4140,9 4209,9 4279,3 4375,3
в том числе жилая площадь тыс. кв. м 2557,4 2596,6 2640,3 2699,5
обеспеченность (на 1 жителя) кв. м 17,2 17,4 17,7 18,0
норматив - 18 кв. м % 95,7 96,9 98,1 100,0
Из общего объема жилищного фонда, находящегося в обслуживании:
муниципальных управляющих компаний тыс. кв. м 3818,6 3867 3959,8 3996,8
товарищества собственников жилья тыс. кв. м 102 136,5 168,2 192,2
прочее тыс. кв. м 220,3 206,4 151,3 186,3
Из общего объема жилого фонда:
- ветхий тыс. кв. м 250,5 241 226,4 220
- фенольный тыс. кв. м 33,8 29,2 24,1 21,2
Приватизировано тыс. кв. м 2788,7 2963,9 3044,9 3154,9
квартир 51910 55296 56896 58896
Товарищества собственников жилья единиц 15 20 25 30
тыс. кв. м 102 136,5 168,2 192,2
ГОСТИНИЦЫ единиц 11 11 11 11
мест 624 624 624 624
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 2,6 2,6 2,6 2,6
норматив - 6 мест % 43,2 43,2 43,2 43,2
ДВИЖЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
Новое строительство тыс. кв. м 66,6 84,5 88,9 101,8
снос ветхого жилья тыс. кв. м 15,9 9,5 14,9 6,5
снос фенольного жилья тыс. кв. м 8,1 4,6 5,1 2,9
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ тыс. кв. м 101,3 98 88,4 158,4
затраты на капитальный ремонт млн. руб. 191 207,7 158,9 305,7
СВЕДЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Площадь кладбищ Га 27,5 27,5 45,4 45,4
Площадь тротуаров и улиц тыс. кв. м 1723,2 1723,2 1723,2 1732,9
Детские дворовые площадки единиц 370 353 354 358
тыс. кв. м 468,8 386,3 333,7 335
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 1949,3 1600,2 1378,4 1380,3
норматив - 0,7 кв. м чел. % 278,5 228,6 196,9 197,2
Малые архитектурные формы единиц 7326 2651 2925 2980
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 30,5 11,0 12,1 12,3
Затраты на благоустройство млн. рублей 307,7 324,2 487,9 814,4
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водопроводы ВОС-1, 2 единиц 2 2 2 2
Протяженность сетей км 418,4 420,6 422 422
Мощность водопроводов тыс. куб. м/сут. 170 170 170 170
Подача воды в сети млн. куб. м 27,9 26,9 26,4 26,4
Пропущено воды через оч. соор. млн. куб. м 27,9 26,9 26,4 26,4
Отпуск воды всем потребителям млн. куб. м 24,0 22,7 22,7 22,7
в т.ч. населению на хозбытнужды млн. куб. м 18,8 17,5 17,1 17,1
обеспеченность (на 1 жителя) куб. м 78,2 72,5 70,6 70,5
норматив - 111,4 куб. м/год на 1 чел. % 70,2 65,1 63,4 63,2
КАНАЛИЗАЦИЯ
Мощность кан. сооруж. т. м3/ сутки 103 103 103 103
Протяженность кан. сетей км 250,8 251,7 252 252
Сброшено ст. вод всего млн. м3 22,9 21,6 21,4 21,4
в т.ч. проп. через очист. соор. млн. м3 22,9 21,6 21,4 21,4
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность сетей км 297,2 294,1 294 294
Число котельных всего (муниципальных) единиц 8 9 8 8
в том числе на:
жидком топливе единиц 1 2 1 1
твердом топливе единиц
газе единиц 7 7 7 7
Мощность котельных на:
жидком топливе Гкал/час 11,3 16 12,4 12,4
твердом топливе Гкал/час
газе Гкал/час 1872,1 1794,1 1794,1 1794,1
Выработано тепла тыс. Гкал 2780,1 3146,3 2801 2801
Реализовано тепла тыс. Гкал 2363,5 2544,4 2352 2352
в т.ч. населению на хозбытнужды тыс. Гкал 1606,8 1663,3 1551 1551
обеспеченность (на 1 кв. м) Гкал/кв. м 0,4 0,4 0,4 0,4
норматив - 0,41 Гкал на 1 кв. м % 97,6 97,6 97,6 97,6
ГАЗИФИКАЦИЯ
Протяженность уличной газовой сети км 55 56,1 55 55
Общее число газ. квартир единиц 5762 5662 5247 4093
сетевым газом единиц 4756 4747 4297 3193
сжиженным газом единиц 1006 915 905 900
Отпущено сет. газа всем потреб. тыс. м3 380354 432480 400000 400000
в т.ч. населению тыс. м3 1775 1842,3 1700 1600
Отпущено сжиженного газа всем
потребителям тонн 66,8 56,1 54 50
в т.ч. населению тонн 66,8 56,1 54 50
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность линий электропередач всего км 1547,6 1551,3 1562,3 1562,3
в том числе:
освещаемых частей улиц, проездов набережных км трассы/ км 77,3/ 191,3 78,1/ 195 78,8/ 219,5 81,7/ 228,3
Отпущено всем потребителям млн. кВт.час 696,1 748,8 700 700,0
в том числе населению млн. кВт.час 199,9 202,7 270 270,0
УСТАНОВЛЕНО ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ВСЕГО (с нарастающим итогом) единиц общедомовых/ внутриквартирн. 170/ 66949 201/ 75153 225/ 84078 240/ 90078
в том числе на:
теплоэнергию единиц общедомовых/ внутриквартирных 60/78 67/78 75/78 80/78
горячую воду единиц общедомовых/ внутриквартирных 60/ 33435 67/ 37537 75/42000 80/45000
холодную воду единиц общедомовых/ внутриквартирных 50/ 33436 67/ 37538 75/42000 80/45000
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Капвложения (в ценах соответствующих лет) млн. рублей 156,4 266,8 200 250
Замена сетей:
- водопроводных (на бал. ГВК и ТС) км 4,9 11,0 9 10
- канализационных км 1,3 0,3 0,1 1
- тепловых (в одну нить включая ГВС) км 13,8 20,4 12 15
- электрических км 0,7 0,7 4,5 4,5
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Социальная норма площади жилья на 1 человека, установленная на территории кв. м 18 18 18 18
Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий единиц 9657 8740 8500 8300
Нормативная стоимость жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья рублей 52,0 59,6 66,98 79,71
Стоимость жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья для населения, установленная местными нормативными актами рублей 46,3 55,4 65 77,3
Фактический объем поступлений жилищнокоммунальных платежей от населения на 1 кв. м общей площади жилья рублей 41,2 48,0 55,8 66,0
% 89 87 86 85
Фактический уровень платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание жилищнокоммунального хозяйства % 89 92 95,5 96
Фактический объем бюджетного финансирования жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья рублей 4,8 3,9 2,6 2,5
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг % 92,5 100 100 100
Установленная на местном уровне, максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг в совокупном доходе семьи, исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг % 22 округ; 15 город до 01.07. 2006 22 округ 15 город с 01.07. 2006 15 округ до мая 2007 года 15, с мая дифференцированная от 0 до 22 дифференцированная от 0 до 22
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг единиц 4905 4333 4450 4650
в них человек человек 10714 9472 9780 9820
Выплачено субсидий на оплату ЖКУ млн. рублей 62 69,2 87 109
Количество проживающих в городе тыс. человек 240,5 241,4 242,3 243

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера


<**> В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 30.06.2006 N 73-оз "О внесении изменений в статью 30 Закона ХМАО - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре" региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по ХМАО - Югре установлен в размере 15 процентов.
<***> В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 27.03.2007 N 27-оз "О внесении изменений в статью 31 Закона ХМАО - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре" региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен на территории автономного округа в следующих размерах:
1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых не превышает 1000 рублей в месяц;
2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 1000 до 3000 рублей в месяц;
3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 3000 до 7000 рублей в месяц;
4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 7000 до четырех прожиточных минимумов в месяц;
5) 22 процента - в иных случаях.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В 2007 году в отраслях социально-культурной сферы города продолжали наблюдаться положительные тенденции, которые были присущи развитию этих отраслей в 2006 году, среди которых:
- реализация национальных проектов в области образования и здравоохранения;
- осуществление мероприятий по модернизации сферы социальных услуг;
- обновление материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Приоритетными направлениями развития социальной сферы на 2008 год и на период до 2010 года станут дальнейшее повышение эффективности функционирования системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения в целях создания условий для повышения качества человеческого капитала.
Ресурсная база социальной сферы
для организации досуга детей, молодежи, семьи
┌─────────────────┐     ┌───────────────┐
        и клубные           сооружения     
      формирования      (стадион, бассейны,
                             площадки)
Спортивные залы с
учетом школ
города

Кружки,секцииСпортивные
┌───┐     ┌────┐
146
 
218480
┌─────────────────┐     ┌ - - - - - - - ┐
Дома культуры,
музеи, библиотеки

28 Учащийся
└──┘       Семья      └─┘
  
ДошкольникДетскоюношеские
спортивныешколы
┌─┐        ┌─┐
3
  
221
┌─────────────────┐     ┌───────────────┐
       творчества       по месту жительства
Музыкальные
школы, школы
искусств
  
ЦентрыдетскогоПодростковыеклубы

ОБРАЗОВАНИЕ
Основными задачами в области образования на предстоящий период будут являться: ускорение модернизации образования, стимулирование повышения доступности качественного образования, обеспечение развития его инновационного характера.
В рамках приоритетного национального проекта "Образование" предусматривается продолжить реализацию мероприятий по поощрению лучших учителей, инновационных школ и талантливой молодежи.
Усилению воспитательной функции школы будут способствовать доплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (учителям, педагогам дополнительного образования). Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2007 году увеличится на 27% к уровню 2006 года, или до 29,6 тыс. рублей, в 2008 году составит 30,8 тыс. рублей, доплаты получат 1187 человек.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников школ города
│
рублей 
30000 
15000
0
2005  отчет  2006  отчет  2007  оценка 2008  прогноз
Среднемесячная заработная 
плата учителя
┌ - - - - ┐      30825                                29639      └ - - - - ┘                                                          ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐   │││2200││││                             │││││││││││   ├┤                             │││2174││││   │         │
23338
27465

│││2064││││

23338
27465

│││2064││││

23338
27465

│││2064││││

  
23338
27465

│││2064││││

 
23338
27465

│││2064││││

 
23338
27465

│││2064││││

 
23338
27465

│││2064││││

 
┴┴────┴┴┴┤
│   │         │
 
21274  │

│
16904


│   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│         │
│
│   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │         │   │         │
  
┐                           ┌││ Доплата за классное руководство

Расширяется сеть образовательных учреждений. В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2007 году созданы два новых дошкольных образовательных учреждения: N 40 "Золотая рыбка" и N 82 "Радуга", ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2009 году после проведения реконструкции зданий. Кроме того, начальная школа - детский сад N 77 "Эрудит" реорганизована в детский сад. В результате количество детских садиков увеличилось на 3, или до 56 единиц. Численность детей, посещающих детские сады, составляет 11,5 тыс. детей.
В 2008 году, в результате планируемого строительства и ввода в действие детского сада N 52 в 10-г микрорайоне города, дошкольное образование города будет представлено 57 детскими садами. Также, в 2008 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад N 80 "Светлячок", находящийся на реконструкции.
Согласно Программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2007 - 2010 годы планируется построить в 2009 году 5 детских садов в микрорайонах: 10в, 10б, 18, 6 и квартале "Прибрежный" и в 2010 году еще 5 детских садов в микрорайонах: 2П, "Центральный", 9а, 18, 21.
В результате чего численность воспитанников в детских дошкольных учреждениях в 2008 году увеличится до 11,9 тыс. человек, в 2009 - 2010 годах до 13,6 и 15 тыс. человек соответственно.
Численность учащихся и воспитанников
в образовательных учреждениях города
Рисунок не приводится.
Обеспеченность местами в детских садах города в 2007 году составит 456 мест на 1000 детей дошкольного возраста, или 76% к нормативу. В 2008 году увеличится до 76,3%. В 2009 - 2010 годах с учетом ввода в эксплуатацию 10 детских садов обеспеченность возрастет до 86,2% и 94,5% соответственно.
В 2007 году в городе работает 41 общеобразовательное учреждение, в которых обучается 28,0 тыс. человек. В связи с передачей второго здания МОСШ N 31 под детский сад N 40 и реорганизацией начальной школы - детского сада N 77 "Эрудит" количество мест в общеобразовательных учреждениях уменьшится с 27666 до 27243. В последующие годы количество общеобразовательных учреждений останется на уровне 2007 года.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений разнообразна по типам и видам и позволяет удовлетворять потребности и интересы детей с учетом их развития и состояния здоровья. Помощь больным детям оказывают 2 специальные (коррекционные) школы N 26 и N 37 и санаторная школа-интернат N 39 для детей, нуждающихся в длительном лечении.
Одно общеобразовательное учреждение (Нижневартовская православная гимназия) является негосударственным, на долю которого приходится 2,4% общей численности учреждений.
Снижение рождаемости в конце 1990 годов приводит к сокращению контингента учащихся образовательных учреждений. Так, если в 2007 году численность учащихся составила 28,0 тыс. человек, то к 2010 году ожидается снижение до 27,2 тыс. человек. Сокращение контингента учащихся приводит к увеличению численности обучающихся в первую смену в дневных образовательных учреждениях в общем числе обучающихся с 80% до 82%.
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений,
обучающихся в первую и вторую смену
24000┬22520                                                      ┬90
│┌───┐     22187     22030     21767     21402     21361    │
││   │     ┌───┐     ┌───x     ┌───x         x         x    │
││   │     │   x     │   │82   │   │82   ┌───┐82   ┌───┐82  ┼80
││   x     │   │80   │   │     │   │     │   │     │   │    │
││   │76   │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
18000┼┤   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼70
││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
чело-     ││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼60
век       ││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼50 %
12000┼┤   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼40
││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
││   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    ┼30
││   │6890 │   │     │   │     │   │     │   │     │   │    │
││   ├┬┬┬┐ │   │5653 │   │     │   │     │   │     │   │    │
6000┼┤   │││││ │   ├┬┬┬┐ │   │4601 │   │4778 │   │4698 │   │4689┼20
││   │││││ │   │││││ │   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐ │   ├┬┬┬┐│
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││┼10
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
││   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   │││││ │   ││││││
0┼┴───┴┴┴┴┴┼┴───┴┴┴┴┴┼┴───┴┴┴┴┴┼┴───┴┴┴┴┴┼┴───┴┴┴┴┴┼┴───┴┴┴┴┴┼0
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009  год 2010 год
- отчет   - отчет  - оценка  - прогноз - прогноз - прогноз
┌─┐
│ │ Численность обучающихся в первую смену
└─┘
┌┬┐
│││ Численность обучающихся во вторую смену
└┴┘
x Численность обучающихся в первую смену в % к общему числу
обучающихся

Уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях города в 2007 году увеличится на 3,4% и составит 98,8% к нормативу. В 2008 году обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города планируется увеличить до 103,6%.
Одной из ключевых мер модернизации образования является внедрение новых образовательных технологий, развитие интерактивных форм обучения, широкое использование проектных методов и современных обучающих программ.
В 2007 году образовательные учреждения города использовали в учебном процессе 61 интерактивную доску (в 2006 году - 38 единиц). Основные преимущества подобных досок заключаются в возможности использования их для демонстрации слайдов, видео, рисования, черчения схем, как на обычной доске, так и в сохранении информации в виде компьютерных файлов для дальнейшего использования.
Кроме того, школы города оснащены оборудованием (куда входит компьютер, проектор, экран) и цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии и др.
В 2007 - 2008 учебном году вводится обязательное бесплатное среднее образование, которое направлено на повышение образовательного уровня населения и обогащение человеческого капитала. Для более глубокого изучения отдельных предметов в ряде школ города введены профильные классы социально-гуманитарной, индустриально-технологической, физико-математической, химико-биологической, оборонно-спортивной и др. направленности - всего 10 профилей. Продолжится работа по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Город Нижневартовск имеет значительные успехи в образовании, количество выпускников, закончивших школу в 2007 году с золотой и серебряной медалью, увеличилось на 35%, или до 131 человека. Наши ученики показывают высокие результаты на Едином Государственном экзамене, становятся победителями всероссийских олимпиад школьников.
Учащиеся, усвоившие государственный стандарт
общего образования, по итогам ЕГЭ
Рисунок не приводится.
Наряду с качеством обучения важнейшей задачей образования является социализация и воспитание детей. Учреждения дополнительного образования детей имеют богатый потенциал детского творчества, поисковой и исследовательской работы.
В 2007 году в 3 учреждениях дополнительного образования художественным, техническим творчеством занимаются 8510 ребят (30,2% от общего числа обучающихся).
Кроме того, в школах организована работа 1520 кружков и секций с охватом 25 тыс. детей, из которых 24,3 тыс. человек занимаются бесплатно. В подростковых клубах по месту жительства задействовано 850 ребят.
Количество детей, занимающихся в кружках и секциях
в общеобразовательных учреждениях
27000┬                                   850           850   ┬900
│                     820          x             x      │
│                    x                                  │
│┌─────┐                                                │
26000┼│26365│720                  ┌─────┐                    ┼750
││     x                     │25000│                    │
││     ├─────┐               │     │                    │
││     │25477│               │     │                    │
25000┼│     │││││││               │     │       ┌─────┐      ┼600
││     │││││││               │     │       │25000│      │
││     │││││││               │     │       │     │      │
││     │││││││               │     ├─────┐ │     ├─────┐│
24000┼│     │││││││ ┌─────┐       │     │24250│ │     │24250│┼450
││     │││││││ │23981├─────┐ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │23697│ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
23000┼│     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     │││││││┼300
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
22000┼│     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     │││││││┼─150
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
││     │││││││ │     │││││││ │     │││││││ │     ││││││││
21000┼┴─────┴┴┴┴┴┴┴┼┴─────┴┴┴┴┴┴┴┼┴─────┴┴┴┴┴┴┴┼┴─────┴┴┴┴┴┴┴┤0
2005 год -    2006 год -    2007 год -    2008 год -
отчет         отчет        оценка        прогноз
┌─┐
│ │ Количество детей всего
└─┘
┌┬┐
│││ в том числе на бесплатной основе
└┴┘
x Количество детей, занятых в подростковых клубах

В городе осуществляется подготовка квалифицированных рабочих кадров, специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.
Численность обучающихся в Нижневартовском профессиональном училище N 41 в 2008 году составит 0,7 тыс. человек и в течение 2009 - 2010 годов она увеличится до 0,8 тыс. человек.
К наиболее важным тенденциям развития сети средних специальных учебных заведений можно отнести развитие многопрофильности, увеличение спектра направленности специальностей, оптимизации перечня специальностей профессионального образования.
На всех отделениях государственных средних специальных учебных заведений города в 2007 году обучаются 3,7 тыс. человек, в 2008 году численность студентов возрастет до 3,9 тыс. человек, в 2009 - 2010 годах прогнозируется увеличение студентов до 4 и 4,1 тыс. человек соответственно.
В настоящее время высшая школа осуществляет многоуровневую подготовку специалистов. В 2007 году численность студентов в Нижневартовском государственном гуманитарном университете составит 4,3 тыс. человек.
Выпуск специалистов высшей квалификации в 2008 году составит 653 человека, в 2009 - 2010 годах выпуск прогнозируется увеличить до 825 и 1072 человек соответственно.
Показали развития образования по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2005 г. отчет 2006 г. отчет 2007 г. оценка 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз 2010 г. прогноз
Детские дошкольные учреждения ед. 51 53 56 57 62 67
мест 9815 9809 9809 10239 11939 13339
в т.ч. мест в начальных школах - детских садах: мест 332 171 - - - -
в т.ч. частной формы собственности: ед. - - - - - -
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 11,2 11,5 11,5 11,9 13,6 15,0
Обеспеченность:
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста, норматив 600 мест 494 475 456 458 517 567
Дневные общеобразовательные учреждения ед. 42 40 39 39 39 39
мест 27067 26841 26418 26418 26418 26418
в т.ч. частной формы собственности: ед. 2 1 1 1 1 1
мест 500 300 300 300 300 300
Из общего количества общеобразовательных школ:
- малокомплектные школы ед. - - - - - -
- для детей с ограниченными возможностями здоровья ед. 2 2 2 2 2 2
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 30712 29037 28009 27755 27250 27200
начального профессионального образования тыс. человек 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
среднего профессионального образования тыс. человек 3,6 3,4 3,7 3,9 4,0 4,1
высшего профессионального образования тыс. человек 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования человек 806 784 821 993 1120 1120
высшего профессионального образования человек 402 612 636 653 825 1072
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 76 80 82 82 82 82
город % 76 80 82 82 82 82
село % - - - - - -
Учреждения дополнительного образования ед. 4 4 3 3 3 3
мест 3398 2424 2334 2334 2334 2334
в них занимается детей - всего человек 10188 9677 9271 8734 8740 8740
Школы-интернаты общего типа ед. 1 1 1 1 1 1
мест 245 245 245 245 245 245
Число воспитанников всего человек 281 305 292 300 300 300
Численность детей и подростков дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), проживающих в городе человек 19865 20633 21527 22372 23081 23533
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе человек 34429 32214 30659 29222 28492 28454

--------------------------------
<*> Созданы 2 дошкольных учреждения: N 27 "Филлипок" и N 80 "Светлячок" (детский сад N 80 находится на реконструкции, ввод в эксплуатацию планируется в 2008 году).


<**> Созданы 2 дошкольных учреждения: N 40 "Золотая рыбка" и N 82 "Радуга" (после проведения реконструкции ввод в эксплуатацию планируется в 2009 году) и начальная школа - детский сад N 77 "Эрудит" реорганизована в детский сад.
<***> В 2008 году планируется ввести в действие детский сад N 52 в 10-Г микрорайоне.
<****> На основании распоряжения Главы города от 09.06.2007 N 886-р "О приведении в соответствие с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.03.95 N 233 (с изменениями), вида и названия МОУДОД "Детско-юношеский клуб физической подготовки" - изменился вид и название - "муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" и отражена в объектах физической культуры и спорта.
Наличие и обеспеченность объектами образования и науки
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз 2009 год прогноз 2010 год прогноз
Детские дошкольные учреждения - всего единиц 51 53 56 57 62 67
фактическая мощность мест 9815 9809 9809 10239 11939 13339
норматив - 60 мест на сто детей дошкольного возраста мест 49,4 47,5 45,6 45,8 51,7 56,7
% 82,3 79,2 76,0 76,3 86,2 94,5
в них детей человек 11225 11475 11516 11948 13648 15048
Детей дошкольного возраста человек 19865 20633 21527 22372 23081 23533
Общеобразовательные учреждения - всего единиц 44 42 41 41 41 41
мест 27892 27666 27243 27243 27243 27243
норматив - 90 мест на сто детей мест 81,0 85,9 88,9 93,2 95,6 95,7
школьного возраста % 90,0 95,4 98,8 103,6 106,2 106,3
в них учащихся человек 30712 29037 28009 27755 27250 27200
Детей школьного возраста человек 34429 32214 30659 29222 28492 28454
из общего числа общеобразовательных учреждений:
лицеи единиц 1 2 2 2 2 2
мест 750 1500 1500 1500 1500 1500
в них учащихся человек 722 1237 1157 1350 1350 1350
гимназии единиц 1 2 2 2 2 2
мест 750 1500 1500 1500 1500 1500
в них учащихся человек 774 1449 1513 1600 1600 1600
школы-интернаты единиц 1 1 1 1 1 1
мест 245 245 245 245 245 245
в них учащихся человек 281 305 292 300 300 300
вспомогательные школы единиц 2 2 2 2 2 2
мест 348 348 348 348 348 348
в них учащихся человек 440 403 389 400 400 400
вечерние школы единиц 2 2 2 2 2 2
мест 825 825 825 825 825 825
в них учащихся человек 1302 1197 1207 1160 1150 1150
Внешкольные учреждения единиц 4 4 3 3 3 3
(дополнительного образования) мест 3398 2424 2334 2334 2334 2334
обеспеченность (на 1 тыс. школьников) мест 110,6 83,5 83,3 84,1 85,7 85,8
норматив - 100 мест % 110,6 83,5 83,3 84,1 85,7 85,8
в них учащихся человек 10188 9677 9271 8734 8740 8740
Учреждения начального профессионального единиц 1 1 1 1 1 1
образования мест 670 670 920 920 920 920
в них учащихся человек 720 665 654 680 800 850
число выпускников человек 199 235 244 300 160 250
Средние специальные единиц 4 4 4 4 4 4
учебные заведения, филиалы мест 4151 4151 4151 4151 4151 4151
в них учащихся человек 3611 3445 3749 3923 4036 4050
число выпускников человек 806 784 821 993 1120 1120
Высшие учебные заведения единиц 1 1 1 1 1 1
мест 2337 2337 2337 2337 2337 2337
в них учащихся человек 4261 4308 4320 4417 4442 4450
число выпускников человек 402 612 636 653 825 1072

--------------------------------
<*> МОСШ N 28 преобразована в МОУ лицей N 2.


<**> МОСШ N 33 преобразована в МОУ гимназия N 2.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основной целью в области здравоохранения на период до 2010 года является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи.
Повышению эффективности работы медицинской службы города будет способствовать дальнейшая работа по выполнению приоритетного национального проекта "Здравоохранение".
В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" дополнительные денежные выплаты получат 455 работников первичного звена, в том числе 148 врачей, 162 работника среднего медицинского персонала и 145 работников скорой помощи на общую сумму 46,1 млн. рублей. По прогнозу суммы выплат в 2008 году составят 47 млн. рублей.
Совершенствованию системы оказания медицинской помощи будет способствовать дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи с акцентом ее направленности на профилактику заболеваний и осуществление программы развития общих врачебных практик.
В 2007 году дополнительную диспансеризацию пройдут 30,6 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы и 17,4 тыс. работников, занятых на вредных и опасных производствах. В 2008 году планируется провести медицинские осмотры 26,5 тыс. человек.
Дополнительная диспансеризация
населения города Нижневартовска
Рисунок не приводится.
В городе создана развитая сеть лечебно-профилактических учреждений, которая удовлетворяет потребности населения в различных видах медицинской помощи.
Количество больничных учреждений в 2007 году не изменится и составит 9 единиц, в которых развернуто 2973 койки, в том числе 2910 коек для лечения хронических больных и 63 койки интенсивного лечения. Сокращение коечного фонда по сравнению с уровнем 2006 года обусловлено ликвидацией 40 коек в инфекционном отделении муниципального учреждения "Городская больница N 3".
Вместе с тем, расширяется объем стационарозамещающих видов медицинской помощи за счет увеличения коек дневного стационара на 34 единицы. В 2007 году при больницах и поликлиниках города предполагается развернуть 225 коек дневного пребывания и 9 коек стационара на дому.
Кроме того, больничные учреждения в своем составе имеют поликлиники для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению на 1840 посещений в смену.
Количество амбулаторно-поликлинических учреждений в 2007 году увеличилось на 1 единицу и составило 9 учреждений на 4135 посещений в смену. Создано новое муниципальное учреждение "Центр планирования семьи и репродукции" для оказания стационарно-поликлинической помощи населению города.
В 2008 - 2010 годах количество больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений не изменится.
Обеспеченность больничными койками в 2007 году составит 132 койки на 10 тыс. населения, или 98% к нормативу, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 246,6 посещения в смену на 10 тыс. населения, или 135,5% к нормативу.
Обеспеченность объектами здравоохранения
Обеспеченность больничными койками
140─┬─
│
│
│
│  134,1
135─┼-   --------------------------------------------------
│ ┌─────┐    133,1
│ │     │   ┌─────┐    132,4     132,0     131,6
│ │     │   │     │   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐    131,2
│ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
125                                             
120                                             
115                                             
110
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год
 отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз
 норматив   
Обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями
300
250
200
150
100
50
0
2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год
 отчет    отчет   оценка   прогноз  прогноз  прогноз
 норматив
 
 
 
 
 
коек на 10 тыс. жителей
     
 
262,8 ┌─────┐              246,6     245,9     245,2
262,8 ┌─────┐              246,6     245,9     245,2
        
262,8 ┌─────┐              246,6     245,9     245,2
│     │    238,4    ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐    244,5 │     │   ┌─────┐   │     │   │     │   │     │   ┌─────┐ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
  
 
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
   
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │---│     │---│     │---│     │---│     │---│     │
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
    
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
    
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
    
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
  
  
│     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │ │     │   │     │   │     │   │     │   │     │   │     │
    
  
  
посещений в смену на 10 тыс. жителей
     
 

К 2010 году с учетом увеличения численности населения города обеспеченность больничными койками прогнозируется на уровне 97,2%, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 134,3%.
Доля муниципальных больничных учреждений в общем количестве больниц составляет 33,3%, амбулаторно-поликлинических учреждений в общем числе амбулаторно-поликлинических учреждений - 77,8%.
В сфере здравоохранения работают 1115 врачей всех специальностей, в том числе врачей общей практики или семейных врачей 9 человек.
По прогнозу на 2008 год обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составит 46,3 человека, или 112,9% к нормативу, в 2008 - 2009 годах уровень обеспеченности врачами увеличится до 113,2%.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения в 2008 году - 135,7 человека, или 118,7% к нормативу. В 2009 году обеспеченность не изменится, а в 2010 году увеличится до 118,8%.
Численность врачей и среднего медицинского персонала
Врачи, чел.
2005 год   2006 год   2007 год   2008 год   2009 год  2010 год
Средний медперсонал, чел.
2005 год   2006 год   2007 год   2008 год   2009 год  2010 год
1135
1125       1130
1115



1097

1115



 
   
1115



 
│      │   │      │   │      │   │      │   │      │
1017     │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
┌──────┐   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│      │   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ОТЧЕТ │   │ОТЧЕТ │   │ОЦЕНКА│   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │
│      │   │      │   │      │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │
      
3308       3318
3298     ┌──────┐
3244
3278



│      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│      │   │      │   │      │   │      │   │      │
3080     │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
┌──────┐   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ОТЧЕТ │   │ОТЧЕТ │   │ОЦЕНКА│   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │
│      │   │      │   │      │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │
      

Совершенствуется и развивается материально-техническая база учреждений здравоохранения. Осуществляются работы по реконструкции здания детского стационара "Лада" под муниципальное учреждение "Перинатальный центр".
В 2008 году планируется начать строительство многопрофильной больницы на 1100 коек.
В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" будут продолжены мероприятия по оснащению лечебных учреждений современным медицинским оборудованием. В 2008 году за счет средств городского бюджета предполагается приобрести аппарат для диагностики и лечения урологических заболеваний "Модулит" на сумму 33,9 млн. рублей, а также оборудование для амбулаторно-поликлинических учреждений и станции скорой помощи на сумму 5,2 млн. рублей.
Показатели развития здравоохранения по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2005 г. отчет 2006 г. отчет 2007 г. оценка 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз 2010 г. прогноз
Наличие больничных учреждений - всего ед. 9 9 9 9 9 9
коек 3033 3013 2973 2973 2973 2973
кроме того, коек дневного стационара 191 200 234 234 234 234
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 2 6 6 6 6 6
коек 437 1109 1109 1109 1109 1109
Наличие амбулаторнополиклинических учреждений ед. 7 8 9 9 9 9
пос. в смену 2340 3915 4135 4135 4135 4135
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 0 0 0 1 1 1
пос. в смену 0 0 0 68 68 68
Поликлиники в больничных учреждениях ед. 11 8 8 8 8 8
пос. в смену 3980 1840 1840 1840 1840 1840
в т.ч. окружной формы собственности: ед. 1 6 6 6 6 6
пос. в смену 250 1502 1502 1502 1502 1502
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом (по основным классам болезней) единиц на 1000 человек населения 828,3 854,1 852,5 846,7 842,9 840,3
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей 134,1 133,1 132,4 132,0 131,6 131,2
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения - - - - - -
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 123,5 122,2 120,1 119,8 119,4 119,1
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5
стационаров дневного пребывания коек на 10 тыс. населения 7,9 8,3 9,7 9,6 9,6 9,6
амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 262,8 238,4 246,6 245,9 245,2 244,5
Численность врачей всех специальностей человек 1017 1097 1115 1125 1130 1135
в т.ч. врачей общей практики (семейные врачи) человек 9 9 9 15 25 30
Численность среднего медицинского персонала человек 3080 3244 3278 3298 3308 3318
Обеспеченность:
врачами чел. на 10 тыс. населения 42,3 45,4 46,0 46,3 46,4 46,4
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,4 0,4 0,4 0,6 1,0 1,2
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 128,1 134,4 135,3 135,7 135,7 135,8

--------------------------------
<*> В количество коек включены: 2950 коек для лечения хронических больных и 63 койки интенсивного лечения.


<**> Изменение коечного фонда произошло в связи с сокращением инфекционного отделения на 40 коек в муниципальном учреждении "Городская больница N 3".
Наличие и обеспеченность объектами здравоохранения
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз 2009 год прогноз 2010 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 240,5 241,4 242,3 243 243,7 244,4
Больницы - всего единиц 9 9 9 9 9 9
коек 3224 3213 3207 3207 3207 3207
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) коек 13,4 13,3 13,2 13,2 13,2 13,1
норматив - 13,5 койко-мест % 99,3 98,6 98,0 97,8 97,5 97,2
в том числе муниципальные единиц 7 3 3 3 3 3
коек 2787 2064 2058 2058 2058 2058
Амбулаторнополиклинические учреждения единиц 7 8 9 9 9 9
(кроме того поликлиники в больничных учреждениях) единиц 11 8 8 8 8 8
Всего посещений в смену 6320 5755 5975 5975 5975 5975
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) посещений 26,28 23,84 24,66 24,59 24,52 24,45
в смену
норматив - 18,2 посещения в смену % 144,4 131,0 135,5 135,1 134,7 134,3
Станции медицинской скорой помощи объект 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (оснащения санитарным транспортом) единиц 20 21 25 25 25 25
норматив - 1 автомашина на 10 тыс. жителей % 83,2 87,0 103,2 102,9 102,6 102,3
Станции переливания крови объект 1 1 1 1 1 1
лит./год 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Центры медицинской профилактики объект 1 1 1 1 1 1
Центры по профилактике и борьбе со СПИДом объект 1 1 1 1 1 1
Детские молочные кухни единиц 2 2 2 2 2 2
порций в смену 7400 7400 7400 7400 7400 7400

КУЛЬТУРА
В области культуры основная задача - это обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение культурного уровня населения города и сохранение историко-культурного наследия.
Культурная жизнь города насыщена и разнообразна благодаря высокому профессиональному и духовному потенциалу творческих коллективов города.
С целью удовлетворения культурных потребностей горожан и их творческой самореализации ежегодно учреждения культуры города проводят более 5 тыс. различных по формам и жанрам мероприятий.
Сеть учреждений культуры в прогнозируемый период по-прежнему будет включать в себя: 24 библиотеки, 3 учреждения культурно-досугового типа, 3 детские школы искусств, 2 кинотеатра, 2 театра и 1 музей.
Уровень обеспеченности населения города библиотеками на 1 тыс. жителей в 2007 году составит 99% к нормативу (все библиотеки размещены в приспособленных помещениях), кинотеатрами - 12,5%, клубными учреждениями - 26,8%, музеями - 16,7%.
В связи с завершением реконструкции театра кукол "Барабашка" обеспеченность театрами на 1 тыс. жителей в 2007 году увеличится на 10% и составит 60% к нормативу.
В 2008 - 2009 годах повышению уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями до 27,6 и 28,8% соответственно будет способствовать завершение реконструкции муниципального учреждения "Дворец искусств" и муниципального учреждения "Центр национальных культур".
Библиотечный и музейный фонды
Библиотечный фонд, тыс. экз.
2005 год   2006 год   2007 год   2008 год   2009 год  2010 год
Музейный фонд, тыс. ед.
2005 год   2006 год   2007 год   2008 год   2009 год  2010 год
507,0
493,0
 
479,0     │      │   │      │
466,0     ┌──────┐   │      │   │      │
453,0     ┌──────┐   │      │   │      │   │      │
445,0     ┌──────┐   │      │   │      │   │      │   │      │
┌──────┐   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ОТЧЕТ │   │ОТЧЕТ │   │ОЦЕНКА│   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │
│      │   │      │   │      │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │
      
33,7
33,6
33,2           
33,1
33,4




│      │   │      │   │      │   │      │   │      │
32,5     │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
┌──────┐   │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ОТЧЕТ │   │ОТЧЕТ │   │ОЦЕНКА│   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │   │ПРОГ- │
│      │   │      │   │      │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │   │ НОЗ  │
      

Библиотечный фонд в 2007 году составит 466 тыс. единиц и увеличится к 2010 году до 507 тыс. единиц, обеспеченность возрастет с 45,2% до 50% к нормативу.
Услугами муниципальных библиотек города в 2007 году воспользуются 79 тыс. человек, то есть каждый третий житель города. По прогнозу на 2008 - 2009 годы увеличение числа читателей не произойдет, что связано с проводимой реконструкцией центральной городской библиотеки. В 2010 году число читателей повысится до 79,5 тыс. человек.
В 2007 году количество единиц хранения краеведческого музея и музея истории русского быта муниципального учреждения "Этнографический музейный комплекс им. Т.Д.Шуваева" составит 33200 единиц. По прогнозу на 2008 год фонды музея планируется увеличить до 33370 ед. К 2010 году количество единиц хранения возрастет до 33700 единиц.
Большое внимание в предстоящий период будет уделяться сохранению и развитию дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, приобщению каждого ребенка к духовной культуре. Количество обучающихся в 2 школах искусств и музыкальной школе имени Ю.Д.Кузнецова в 2007 году не уменьшится и составит 2190 человек.
Повышение среднемесячной заработной платы
педагогических работников в области культуры
Рисунок не приводится.
Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования за воспитательные функции в рамках реализации национального проекта "Образование" в 2007 году будет выплачено 4,2 млн. рублей. Среднемесячная зарплата педагогических работников возрастет на 27% и составит 26290 рублей, в 2008 году планируется увеличить среднемесячную зарплату педагогических работников до 27112 рублей.
Культурно-досуговые учреждения города успешно проводят работу по развитию народного творчества и любительского искусства. Наиболее популярны фольклорные коллективы, детские и молодежные ансамбли современного, народного и бального танца.
Всего в 2007 году на базе учреждений культуры осуществляют свою деятельность 118 клубных формирований, из которых 110 работают на бесплатной основе. В клубных формированиях занимается 1283 детей и подростков, из них бесплатно 1076 человек.
Занятость детей в клубных формированиях в 2007 году
           ┌─────────────────────────────────────────┐
         ┌─┤     Количество клубных формирований     ├─┐
         │ └─────────────────────────────────────────┘ │
         │                       в т.ч.                │
         │ ┌───────────┐  на бесплатной основе   ┌───┐ │
         └>│Всего - 118│------------------------>│110│<┘
           └───────────┘         │               └───┘
                                 \\/
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
┌─┤            В них занимается детей и подростков:            ├─┐
│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌────────┐                                         ┌─────────┐ │
│ │Всего - │                                         │ в т.ч.  │ │
└>│  1283  │                                         │бесплатно│<┘
  │человека│                                         │ - 1076  │
  └────────┘                                         │ человек │
                                                     └─────────┘

Творческие коллективы и учащиеся школ искусств города успешно участвуют в различных конкурсах, смотрах и фестивалях, что способствует дальнейшему устойчивому развитию социально-культурных составляющих качества жизни населения города и приумножению его творческого потенциала.
Всего различными видами художественного и технического творчества, кружковой деятельностью и спортом охвачено 45,7 тыс. ребят, или 87,5% от общего количества детей.
В целях создания более благоприятных условий для занятий творчеством одаренных детей в 2008 году планируется начать строительство детской школы искусств на 400 мест.
Показатели развития культуры по г. Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2005 г. отчет 2006 г. отчет 2007 г. оценка 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз 2010 г. прогноз
Учреждения культурнодосугового типа ед. 3 3 3 3 3 3
мест 1627 1627 1627 1682 1760 1760
Обеспеченность:
учреждениями культурнодосугового типа учреждений на 100 тыс. населения 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Стационарные киноустановки единиц 2 2 2 2 2 2
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок мест 369 364 364 364 364 364
Детские школы искусств, эстетического воспитания ед. 3 3 3 3 3 3
мест 1730 1730 1730 1730 1730 1730
Число обучающихся всего человек 2046 2187 2190 2190 2190 2190
Общедоступные библиотеки единиц 24 24 24 24 24 24
Число читателей общедоступных библиотек всего человек 76435 78905 79000 79000 79000 79500
Библиотечный фонд тыс. ед. 445 453 466 479 493 507
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс. населения 10 10 10 10 10 10
Число музеев единиц 1 1 1 1 1 1
Число единиц хранения единиц 32545 33149 33200 33370 33550 33700
Число профессиональных театров единиц 2 2 2 2 2 2

--------------------------------
<*> Мощность учреждений культурно-досугового типа увеличена в 2008 году за счет увеличения мест после проведения реконструкции муниципального учреждения "Центр национальных культур", в 2009 году - муниципального учреждения "Дворец искусств".


Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз 2009 год прогноз 2010 год прогноз
Среднегодовое население 240,5 241,4 242,3 243 243,7 244,4
Библиотеки - всего единиц 24 24 24 24 24 24
(без учета образовательных учреждений)
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
норматив - 1 объект на 10 - 12 тыс. человек % 100 100 99 99 98 98
в них книжный фонд тыс. экз. 445 453 466 479 493 507
книгообеспеченность (на 1 тыс. жит.) тыс. экз. 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1
норматив - 4,2 тыс. экземпляров % 45,2 45,2 45,2 47,6 47,6 50,0
Кинотеатры единиц 2 2 2 2 2 2
мест 369 364 364 364 364 364
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
норматив - 12 мест % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Дома культуры, клубы единиц 3 3 3 3 3 3
мест 1627 1627 1627 1682 1760 1760
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 6,8 6,7 6,7 6,9 7,2 7,2
норматив - 25 мест % 27,2 26,8 26,8 27,6 28,8 28,8
Музеи единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 0,24 объекта на 10 тыс. жит. % 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
Театры единиц 2 2 2 2 2 2
мест 430 486 590 590 590 590
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) мест 1,8 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
норматив - 4 места % 45,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Парки культуры и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 150 тыс. человек % 62,4 62,1 61,9 61,7 61,6 61,4
мест 1730 1730 1730 1730 1730 1730
обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.) мест 70,9 68,1 69,2 69,2 69,2 69,2
норматив - 120 мест % 59,1 56,8 57,7 57,7 57,7 57,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Важнейшей целью в сфере физической культуры и спорта является качественное улучшение физического состояния населения и, в первую очередь, молодого поколения путем вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования.
Для укрепления детско-юношеского спорта, формирования потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании молодежи в 2007 году введено в действие новое плоскостное сооружение - роллерпарк. Вместе с тем, закрыт бассейн в спорткомплексе "Факел", в результате количество спортивных объектов в 2007 году осталось неизменным.
Всего в городе функционирует 226 спортивных объектов, в том числе 19 крытых плавательных бассейна, стадион "Центральный" с трибунами на 5 тыс. мест, 146 спортивных залов, 57 спортивных площадок и полей, 2 тира и лыжная база "Татра".
С целью формирования у населения города устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом в городе проводятся спортивные и спортивно-массовые зрелищные мероприятия.
В настоящее время численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 12,3 тыс. человек, что на 3,4% больше, чем в 2006 году. С учетом дальнейшего развития физической культуры и спорта прогнозируется рост указанной численности граждан до 16,9 тыс. человек в 2010 году.
Количество занимающихся детей и подростков
в спортивных школах города
┌────────────────────────┐
Численность занимающихся
Спортивныешколы,ед.
┌──────────┐
2010год    
прогноз
2006 год -
отчет
  
6тыс.человек>4
Роств2раза

В городе активно работают детские спортивные школы, количество которых планируется увеличить в 2008 году на 2 единицы, или до 7 школ. На базе Центра олимпийской подготовки сборных команд (Нефтяник-3) предполагается создать окружной центр школы высшего спортивного мастерства, а также открыть спортивную школу на базе волейбольного клуба "Самотлор". Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, в 2008 году возрастет на 40%, или до 11,0 тыс. человек. В среднесрочной перспективе число занимающихся увеличится до 12,3 тыс. человек в 2010 году.
Выплаты педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования за воспитательные функции в рамках реализации национального проекта "Образование" в 2007 году составят 4,0 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2007 году вырастет на 6,6% и составит 22118 рублей. По прогнозу на 2008 год среднемесячная заработная плата педагогических работников увеличится до 23003 рублей.
Спортсмены города показывают отличные результаты на чемпионатах и первенствах самого высокого уровня. Этому способствует не только высококвалифицированный тренерский состав, а также планомерная работа по укреплению материально-технической базы физической культуры и спорта.
В 2008 году планируется ввести в действие Центр олимпийской подготовки сборных команд (Нефтяник-3), где будут размещены залы для бокса, художественной гимнастики, борьбы, тхэквандо и плавательный бассейн. Кроме того, будут введены 2 спортивных комплекса с универсальным игровым залом в 16 и 13 микрорайонах города, скалодром в зоне отдыха озера "Комсомольское", 2 футбольных поля с искусственным покрытием во 2 микрорайоне и по ул. 60 лет Октября и 2 универсальные площадки во 2 микрорайоне и п. Магистральный. В результате чего количество объектов спорта увеличится на 7%, или до 241 единицы с единовременной пропускной способностью 6270 чел.
По прогнозу в 2009 году предполагается ввести в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом, единовременная пропускная способность спортсооружений повысится до 6319 чел.
В 2010 году планируется начать строительство крытого катка с искусственным льдом с единовременной пропускной способностью 170 чел./час и ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс на оз. Комсомольском.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2007 году составит 12,7% к нормативу. В 2008 году обеспеченность увеличится до 13,6%, в 2009 - 2010 годах составит 13,6% и 13,7% соответственно.
Наличие и обеспеченность
объектами физической культуры и спорта
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год оценка 2008 год прогноз 2009 год прогноз 2010 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 240,5 241,4 242,3 243,0 243,7 244,4
Спортивные сооружения, всего (с учетом образовательных учреждений) единиц 226 226 226 241 242 243
единовременная пропускная способность человек в день 5870 5870 5862 6270 6319 6383
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) человек в день 24,4 24,3 24,2 25,8 25,9 26,1
норматив - 190 единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей % 12,8 12,8 12,7 13,6 13,6 13,7
Физкультурноспортивные залы единиц 146 146 146 155 155 156
(с учетом образовательных учреждений) кв. м 37876 37876 37876 42880 43744 44954
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 157,5 156,9 156,3 176,5 179,5 183,9
норматив - 350 кв. м % 45,0 44,8 44,7 50,4 51,3 52,6
Бассейны единиц 20 20 19 20 21 21
(с учетом образовательных учреждений) кв. м зеркала воды 3092 3092 2842 3242 3492 3492
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 12,9 12,8 11,7 13,3 14,3 14,3
норматив - 75 кв. м % 17,1 17,1 15,6 17,8 19,1 19,1
единовременная пропускная способность человек 423 423 395 437 465 465
Плоскостные спортивные сооружения, в том числе:
Стадион единиц 1 1 1 1 1 1
количество мест мест 5000 5000 5000 5000 5000 5000
кв. м 42756 42756 42756 42756 42756 42756
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) кв. м 177,8 177,1 176,5 176,0 175,4 174,9
норматив - 1949,4 кв. м % 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0
Площадки единиц 38 38 39 42 42 42
(с учетом образовательных учреждений)
Поля единиц 18 18 18 20 20 20
(с учетом образовательных учреждений)
Лыжная база "Татра" единиц 1 1 1 1 1 1
Тиры единиц 2 2 2 2 2 2
Детские юношеские спортивные школы всего ед. 4 4 5 7 7 7
мест 1180 1180 1270 1860 1860 1860
Всего занимается детей и подростков человек 4984 6037 7832 10951 11751 12263

--------------------------------
<*> Примечание: Данные представлены управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска в соответствии с формой 1-ФК.


СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Основная задача социальной защиты населения - социальная поддержка наименее защищенных групп населения.
На территории города сфера социальной помощи населению представлена 10 учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая в прогнозируемый период останется неизменной.
Учреждения социальной защиты населения проводят комплексную системную работу по оказанию социальной помощи населению. Проводимые мероприятия способствуют снижению социальной напряженности в городе и улучшению социального здоровья населения.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов на 2007 - 2010 годы останется на уровне 2006 года - 5 мест на 10 тыс. населения.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, в 2007 году составит 43400 человек.
Деятельность учреждений социального обслуживания населения направлена на повышение уровня и качества жизни категорий граждан, которые более всего нуждаются в поддержке - ветеранов, пожилых людей, инвалидов, семей с детьми. Внедряются новые формы социального обслуживания - в центре социальной помощи семье и детям "Кардея" открыто новое отделение дневного пребывания несовершеннолетних, внедряется новый участковый метод работы. В результате количество граждан, получающих социальную помощь в центрах по оказанию социальной помощи семье и детям, в 2007 году увеличится на 1,2%, или до 33,5 тыс. человек.
В комплексном центре социального обслуживания населения "Диалог" в 2007 году социальную помощь окажут 15614 нуждающимся. В центре ведется работа по оказанию адресной социальной помощи малоимущим гражданам. В 2007 году адресную социальную помощь получат 4870 малоимущих граждан, по прогнозу в 2008 году - 4481 чел., в 2009 - 2010 годах - 4123 и 3793 человека соответственно.
В предстоящий период за счет средств городского бюджета будет продолжено оказание социальной поддержки в виде: социальных выплат периодического характера неработающим пенсионерам; единовременной материальной выплаты гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации; единовременной помощи при рождении ребенка и частичного возмещения расходов на оплату коммунальных услуг лицам из числа малочисленных народов Севера и другие.
Для граждан, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться по состоянию здоровья или ввиду преклонного возраста, предоставляется услуга так называемого "социального такси".
В целях создания условий для саморазвития и повышения активной роли в жизни общества граждан льготной категории проводятся мероприятия по грантовой поддержке социально значимых проектов общественных объединений граждан льготной категории, конкурсы вариативных программ семейных клубов по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Представители общественных объединений льготной категории граждан города принимают активное участие в окружных мероприятиях: фестивале спорта "Дети мира", Спартакиаде среди инвалидов и др.
Социальная поддержка и социальная помощь
отдельным категориям граждан
                     Всего            в т.ч. выплаты неработающим
             социальная поддержка             пенсионерам
     200─┐    ┌───────┐                   ┌────────┐
         │    │Рост на│     177,2         │Рост на │
     180─┤    │ 58,5% │┌>┌─────────┐      │ 64,6%  │
         │    └───\\/──┘│ │         │      └───\\/───┘
     160─┤        ┌────┘ │         │                    148,1
         │        │      │         │         ┌──────>┌─────────┐
     140─┤        │      │         │         │       │         │
         │        │      │         │         │       │         │
млн. 120─┤   111,8│      │         │         │       │         │
руб.     │ ┌──────┴──┐   │         │         │       │         │
     100─┤ │         │   │         │       90│       │         │
         │ │         │   │         │   ┌─────┴───┐   │         │
      80─┤ │         │   │         │   │         │   │         │
         │ │         │   │         │   │         │   │         │
      60─┤ │         │   │         │   │         │   │         │
         │ │         │   │         │   │         │   │         │
      40─┤ │         │   │         │   │         │   │         │
         │ │         │   │         │   │         │   │         │
      20─┤ │         │   │         │   │         │   │         │
         │ │         │   │         │   │         │   │         │
       0─┼─┴─────────┴─┬─┴─────────┴┐┌─┴─────────┴─┬─┴─────────┴─┐
           2006 год -    2007 год -    2006 год -    2007 год -
              отчет        оценка         отчет        оценка

Кроме того, с целью поддержки семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, производятся выплаты: на приобретение мебели, инвентаря, одежды, книг для приемных детей, вновь переданных в приемную семью; единовременной материальной помощи в виде денежных выплат к началу учебного года для подготовки к школе приемных опекаемых детей; единовременного поощрения приемным родителям к праздничным и юбилейным датам и др.
Все принятые меры социальной помощи направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения и способствуют повышению их материального положения.
Показатели развития социального обеспечения
по городу Нижневартовску
Показатели Ед. изм. 2005 г. отчет 2006 г. отчет 2007 г. оценка 2008 г. прогноз 2009 г. прогноз 2010 г. прогноз
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения - всего человек 43306 42533 43400 43400 43400 43400
в том числе по категориям:
престарелые одинокие граждане человек 144 81 100 100 100 100
инвалиды - всего человек 8090 8201 7600 7600 7600 7600
в т.ч. детиинвалиды человек 773 814 770 770 770 770
Численность инвалидов, прошедших профессиональную подготовку человек 21 20 23 20 20 20
в т.ч. трудоустроено человек 7 8 7 8 9 9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов ед. 1 1 1 1 1 1
Число проживающих в домахинтернатах человек 139 135 139 139 139 139
в т.ч. детейинвалидов человек - - - - - -
Обеспеченность:
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5
Комплексные Центры социального обслуживания ед. 1 1 1 1 1 1
Численность граждан, обслуживаемых в Центрах социального обслуживания всего человек 43550 41484 15614 15614 15614 15614
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь 5752 5293 4870 4481 4123 3793
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты) ед. 3 3 3 3 3 3
Количество граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям человек 30397 33101 33510 33510 33510 33510
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь человек - - - - - -
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе всего человек 32403 36670 15563 15563 15563 15563
Дома ребенка ед. - - - - - -
Прочие учреждения социальной защиты населения:
Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями "Таукси" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 410 567 570 570 570 570
Социальнооздоровительный центр "Возрождение" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 527 549 549 549 1600 1600
Центр социальной адаптации "Феникс" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 73 88 88 88 88 88
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 2134 2210 2300 2300 2300 2300
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" ед. 1 1 1 1 1 1
Число граждан, получающих социальную помощь человек 24663 27615 24800 24800 24800 24800

--------------------------------
<*> Предоставление адресной социальной помощи малоимущим гражданам осуществляется в отделении срочной социальной помощи УСО ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания "Диалог".


Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания
Показатели Единица измерения 2005 год отчет 2006 год отчет 2007 год прогноз 2008 год прогноз 2009 год прогноз 2010 год прогноз
Среднегодовое население тыс. чел. 240,5 241,4 242,3 243 243,7 244,4
Количество детей в городе тыс. чел. 54,294 52,847 52,186 51,594 51,573 51,987
Муниципальные учреждения социального обслуживания всего, единиц 10 10 10 10 10 10
в том числе:
Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей "Аистенок" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 170 170 170 170 170 170
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 3 3 3 3 3 3
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 18,4 18,9 19,2 19,4 19,4 19,2
Социальный приют для детей и подростков "Арго" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 75 75 75 75 75 75
обеспеченность (на 1 тыс. детей) мест 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей % 18,4 18,9 19,2 19,4 19,4 19,2
Комплексный центр социального обслуживания
населения "Диалог" единиц 1 1 1 1 1 1
обслуж. 43550 41484 15614 15614 15614 15614
Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями "Таукси" единиц 1 1 1 1 1 1
мест 140 140 140 140 140 140
обеспеченность (на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями) единиц 1 1 1 1 1 1
Социальнооздоровительный центр
"Возрождение" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 110 110 110
Центр социальной адаптации "Феникс" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 31 31 31 31 31 31
Комплексный социальной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 160 184 184 184 184 184
Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность 1 объект на город мест 120 120 120 120 120 120
Социальнооздоровительный центр "Голубое озеро" единиц 1 1 1 1 1 1
Центр социальной помощи семье и детям "Кардея" единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность единиц 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20
норматив - 1 объект на 50 тыс. жителей % 21 21 21 21 21 20
Протезноортопедический комбинат единиц 1 1 1 1 1 1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) единиц 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
норматив - 1 объект на 250 тыс. жителей % 104 104 103 103 103 102

--------------------------------
<*> Планируется строительство здания УСО ХМАО - Югры "Социально-оздоровительный центр "Возрождение" на 110 коек.


<**> Увеличены койко-места в отделении "Дом приезжих".
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития города на 2008 год
и на период до 2010 года
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития города Нижневартовска
на 2008 год и на период до 2010 года
Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2005 2006 2007 2008 2009 2010
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
I. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) всего тыс. человек 240,5 241,4 242,3 242,9 243,0 243,4 243,7 243,8 244,4
в % к предыдущему году 100,3 100,4 100,4 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,3
Численность постоянного населения на начало года человек 240067 240834 241958 242718 242718 243176 243375 243593 244029,0
Естественное движение
Число родившихся человек 3110 3288 3320 3338 3345 3348 3368 3351 3388
Число умерших человек 1627 1639 1650 1659 1663 1671 1678 1686 1696
Естественный прирост, убыль человек 1483 1649 1670 1679 1682 1677 1690 1665 1692
Миграционное движение
Число прибывших (+) человек 4006 4291 4390 4406 4415 4415 4434 4420 4448
Число выбывших (-) человек 4811 5024 5300 5627 5440 5675 5470 5708 5490
Миграционное сальдо (+, -) человек -805 -733 -910 -1221 -1025 -1260 -1036 -1288 -1042
Численность постоянного населения на конец года человек 240745 241750 242718 243176 243375 243593 244029 243970 244679
II. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E) млн. руб. в ценах соответствующих лет 169086,1 214254,7 244351,8 225930,2 233824,4 217199,6 230872,0 206934,7 225004,4
млн. руб. в сопоставимых ценах 169086,1 163623,4 173966,7 161901,4 167558,6 149372,5 160973,5 137224,0 154534,0
Индекс промышленного производства (C + D + E) % к предыдущему году 106,7 96,8 106,3 93,1 96,3 92,3 96,1 91,9 96,0
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 156054,8 202615,4 211638,1 192677,5 199884,8 182516,0 194530,1 170847,9 185902,5
млн. руб. в сопоставимых ценах 156054,8 153694,1 147554,7 135691,9 140767,6 123711,0 133798,6 112429,3 126975,4
Индекс производства % к предыдущему году 107,3 98,5 96,0 92,0 95,4 91,2 95,0 90,9 94,9
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 152,0 131,8 108,8 99,0 99,0 103,9 102,4 103,0 100,7
Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 155971,3 202615,4 211627,7 192666,7 199873,9 182504,8 194518,6 170836,1 185890,4
млн. руб. в сопоставимых ценах 155971,3 153694,1 147546,3 135683,6 140759,2 123702,7 133790,2 112421,0 126966,9
Индекс производства % к предыдущему году 107,3 98,5 96,0 92,0 95,4 91,2 95,0 90,9 94,9
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 152,1 131,8 108,8 99,0 99,0 103,9 102,4 103,0 100,7
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических млн. руб. в ценах соответствующих лет 83,6 0,0 10,4 10,8 10,9 11,3 11,5 11,8 12,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 83,6 0,0 8,4 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 8,5
Индекс производства % к предыдущему году 370,7 - - 99,2 100,0 99,6 100,5 100,2 101,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 119,3 112,7 109,7 105,1 105,1 104,8 104,8 104,4 104,4
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 4122,0 5583,1 27959,4 27519,0 28120,0 27901,3 29321,0 27990,0 30512,7
млн. руб. в сопоставимых ценах 4122,0 4779,9 22936,1 22733,5 23263,0 22168,2 23558,7 21266,4 23815,8
Индекс производства % к предыдущему году 106,9 116,0 479,8 99,1 101,4 97,5 101,3 95,9 101,1
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,3 116,8 104,4 99,3 99,2 104,0 103,0 104,6 102,9
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. в ценах соответствующих лет 201,8 271,8 697,5 787,1 807,5 861,8 908,2 928,9 1007,9
млн. руб. в сопоставимых ценах 201,8 225,1 512,5 534,0 548,3 548,9 580,1 557,2 607,4
Индекс производства % к предыдущему году 92,9 111,5 227,7 104,2 107,0 102,8 105,8 101,5 104,7
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 110,8 120,7 112,7 108,3 108,2 106,5 106,3 106,2 106,0
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. в ценах соответствующих лет 10,0 11,3 4,7 4,9 5,0 5,2 5,2 5,4 5,5
млн. руб. в сопоставимых ценах 10,0 10,4 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Индекс производства % к предыдущему году 84,8 103,9 38,6 100,9 101,4 100,4 101,0 100,0 100,7
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,3 108,2 107,5 104,8 104,6 104,6 104,2 104,4 103,9
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. в ценах соответствующих лет 57,7 106,9 93,9 98,8 100,0 106,0 107,6 113,2 114,8
млн. руб. в сопоставимых ценах 57,7 82,0 64,6 64,9 66,2 65,1 67,8 65,1 69,3
Индекс производства % к предыдущему году 110,0 142,2 78,7 100,6 102,6 100,3 102,4 100,0 102,2
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,8 130,2 111,7 104,5 103,7 107,0 105,1 106,8 104,4
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. в ценах соответствующих лет 117,4 134,7 155,0 160,5 164,9 170,2 178,7 180,3 193,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 117,4 128,8 139,6 141,7 145,6 142,9 151,1 143,7 156,4
Индекс производства % к предыдущему году 104,2 109,7 108,4 101,5 104,3 100,9 103,8 100,5 103,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 119,4 104,6 106,2 102,0 102,0 105,1 104,4 105,4 104,4
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов млн. руб. в ценах соответствующих лет 787,8 796,3 19882,6 18549,6 18945,1 18110,4 19115,9 17415,3 19288,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 787,8 790,1 17155,4 16812,2 17206,8 16139,8 17241,2 15171,4 17258,5
Индекс производства % к предыдущему году 105,3 100,3 в 21,7 р. 98,0 100,3 96,0 100,2 94,0 100,1
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 102,6 100,7 115,0 95,2 95,0 101,7 100,7 102,3 100,8
Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. в ценах соответствующих лет 7,5 17,0 25,7 26,9 27,4 28,7 29,8 31,5 33,1
млн. руб. в сопоставимых ценах 7,5 14,5 19,4 20,0 20,4 20,8 21,7 22,0 23,5
Индекс производства % к предыдущему году 79,8 195,2 133,4 103,0 105,0 104,2 106,4 105,8 108,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 121,9 116,5 113,7 101,5 101,5 102,6 102,1 103,5 102,7
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. в ценах соответствующих лет 52,7 107,4 197,5 205,5 207,9 215,1 219,5 226,0 232,4
млн. руб. в сопоставимых ценах 52,7 92,2 149,1 152,8 154,6 155,9 159,9 158,2 164,8
Индекс производства % к предыдущему году 102,7 174,7 161,8 102,5 103,7 102,0 103,4 101,5 103,1
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 122,0 116,5 113,7 101,5 101,5 102,6 102,1 103,5 102,7
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 473,0 494,6 740,5 866,7 900,0 976,5 1057,2 1073,7 1213,6
млн. руб. в сопоставимых ценах 473,0 484,3 648,0 669,4 692,1 687,5 735,7 701,2 777,6
Индекс производства % к предыдущему году 114,5 102,4 133,8 103,3 106,8 102,7 106,3 102,0 105,7
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,3 102,1 111,9 113,3 113,8 109,7 110,5 107,8 108,6
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. в ценах соответствующих лет 161,9 318,2 243,3 232,0 234,9 232,9 236,7 232,9 236,8
млн. руб. в сопоставимых ценах 161,9 271,3 186,4 190,7 192,9 193,5 198,5 194,9 203,1
Индекс производства % к предыдущему году 122,2 167,6 68,7 102,3 103,5 101,5 102,9 100,7 102,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,0 117,3 111,3 93,2 93,3 98,9 97,9 99,3 97,8
38.9: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов млн. руб. в ценах соответствующих лет 1923,8 2426,4 2886,3 3177,1 3192,9 3435,7 3444,3 3697,3 3687,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 1923,8 1968,0 1997,6 2013,6 2023,5 2023,6 2045,8 2027,7 2064,2
Индекс производства % к предыдущему году 107,6 102,3 101,5 100,8 101,3 100,5 101,1 100,2 100,9
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,0 123,3 117,2 109,2 109,2 107,6 106,7 107,4 106,1
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 274,8 491,9 2298,2 2602,4 2710,4 2878,6 3100,2 3141,1 3493,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 274,8 399,0 1590,3 1649,2 1717,5 1695,3 1841,2 1722,5 1955,4
Индекс производства % к предыдущему году 104,1 145,2 398,6 103,7 108,0 102,8 107,2 101,6 106,2
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 113,6 123,3 117,2 109,2 109,2 107,6 106,7 107,4 106,1
Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 53,7 406,8 734,1 807,4 823,9 880,4 917,8 944,5 1007,0
млн. руб. в сопоставимых ценах 53,7 314,1 469,3 481,0 490,9 490,7 511,5 498,5 531,5
Индекс производства % к предыдущему году 100,6 584,7 149,4 102,5 104,6 102,0 104,2 101,6 103,9
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 117,9 129,5 120,8 107,3 107,3 106,9 106,9 105,6 105,6
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 8909,2 6056,2 4754,3 5733,6 5819,6 6782,2 7021,0 8096,8 8589,2
млн. руб. в сопоставимых ценах 8909,2 5149,5 3475,9 3475,9 3528,1 3493,3 3616,3 3528,2 3742,8
Индекс производства % к предыдущему году 99,7 57,8 67,5 100,0 101,5 100,5 102,5 101,0 103,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,9 117,6 116,3 120,6 120,6 117,7 117,7 118,2 118,2
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий млн. руб. в ценах соответствующих лет 270,40 327,60 360,21 386,67 388,78 415,93 419,81 449,58 454,33
млн. руб. в сопоставимых ценах 270,40 291,09 292,25 294,18 296,34 297,12 301,26 301,11 307,29
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году 110,30 107,50 100,51 100,51 101,34 100,81 101,68 101,30 102,00
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году 121,30 112,70 109,40 106,80 106,50 106,70 106,20 106,70 106,10
в том числе:
Растениеводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 232,70 261,00 287,49 308,32 310,47 331,33 335,33 357,79 362,90
млн. руб. в сопоставимых ценах 232,70 232,47 233,63 235,27 237,13 237,62 241,17 240,71 245,99
Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году 113,30 99,90 100,50 100,70 101,50 101,00 101,70 101,30 102,00
Индекс-дефлятор продукции растениеводства в % к предыдущему году 119,40 112,27 109,60 106,50 106,40 106,40 106,20 106,60 106,10
Животноводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 37,70 66,60 72,73 78,35 78,30 84,60 84,48 91,79 91,43
млн. руб. в сопоставимых ценах 37,70 58,62 58,62 58,92 59,21 59,51 60,10 60,40 61,30
Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году 87,70 155,50 100,00 100,50 101,00 101,00 101,50 101,50 102,00
Индекс-дефлятор продукции животноводства в % к предыдущему году 127,30 113,61 109,20 107,20 106,60 106,90 106,30 106,90 106,10
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
* Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. в ценах соответствующих лет 33,60 55,50 61,02 65,50 65,64 70,58 70,75 76,44 76,57
млн. руб. в сопоставимых ценах 33,60 50,74 50,99 51,24 51,76 51,76 52,53 52,53 53,58
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях в % к предыдущему году 83,70 151,00 100,50 100,50 101,00 101,00 101,50 101,50 102,00
* Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. в ценах соответствующих лет 6,40 19,00 20,89 22,42 22,47 24,16 24,22 26,17 26,21
млн. руб. в сопоставимых ценах 6,40 17,28 17,37 17,45 17,63 17,63 17,89 17,89 18,25
Индекс производства продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей в % к предыдущему году 128,30 270,00 100,50 100,50 101,00 101,00 101,50 101,50 102,00
* Продукция в хозяйствах населения млн. руб. в ценах соответствующих лет 230,40 253,10 278,30 298,75 300,67 321,18 324,84 346,97 351,55
млн. руб. в сопоставимых ценах 230,40 223,07 223,90 225,48 226,96 227,74 230,84 230,68 235,45
Индекс производства продукции в хозяйствах населения в % к предыдущему году 113,20 96,90 100,51 100,51 101,44 100,76 101,73 101,25 102,00
IV. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 108,3 109,1 110,8 110,8 133,1 133,1 143,8 143,8 156,2
Протяженность автомобильных дорог федерального значения км
V. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 19492,90 28500,00 37917,70 40280,70 42537,50 42026,60 46833,30 43550,00 51024,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 109,50 126,00 120,30 98,00 103,30 97,60 102,80 97,30 102,30
индексдефлятор, в % к пред. году 120,40 116,00 110,60 108,40 108,60 106,90 107,10 106,50 106,50
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 16564,70 25662,90 35150,20 37378,80 40120,00 39158,90 44257,70 40578,10 48077,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 107,00 133,60 123,80 98,10 105,10 98,00 103,00 97,30 102,00
индексдефлятор, % к предыдущему году 120,40 116,00 110,60 108,40 108,60 106,90 107,10 106,50 106,50
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. в ценах соответствующих лет 3,00 2,20 2,00 2,00 2,20 2,20 2,50 2,30 2,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 31,50 63,20 82,20 92,30 101,30 102,90 106,10 98,20 101,40
Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 12656,10 19788,20 26134,80 28343,90 29608,60 29918,30 32285,60 31569,00 34573,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 99,10 134,80 119,40 100,00 104,30 98,70 101,80 99,10 100,60
в т.ч.
- добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 12656,10 19788,20 26134,80 28343,90 29608,60 29918,30 32285,10 31569,00 34572,90
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 99,10 134,80 119,40 100,00 104,30 98,70 101,80 99,10 100,60
Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 37,20 177,30 261,00 282,90 303,90 296,30 338,90 299,20 374,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 20,20 410,90 133,10 100,00 107,20 98,00 104,10 94,80 103,70
в т.ч.
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов млн. руб. в ценах соответствующих лет 36,10 146,10 222,00 239,90 259,90 249,80 289,80 249,80 319,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 20,80 348,9 137,40 99,70 107,80 97,40 104,10 93,90 103,60
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. в ценах соответствующих лет 0 15,40 21,00 23,50 24,00 26,00 27,30 28,00 31,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 0 0 123,30 103,20 105,20 103,50 106,20 101,10 106,60
- производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих лет 1,10 15,80 18,00 19,50 20,00 20,50 21,80 21,40 23,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 50,80 1238,20 103,00 99,90 102,30 98,30 101,80 98,00 101,20
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соответствующих лет 789,70 586,90 785,50 821,70 933,20 866,10 1094,50 910,40 1277,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 107,70 64,10 121,00 96,50 109,40 98,60 109,50 98,70 109,60
Строительство млн. руб. в ценах соответствующих лет 1037,10 1824,00 3150,40 3510,70 4044,00 3580,30 4980,70 3298,20 5999,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 88,30 151,60 156,20 102,80 118,20 95,40 115,00 86,50 113,10
Оптовая и розничная торговля млн. руб. в ценах соответствующих лет 76,10 6,00 9,20 8,90 10,20 9,50 11,10 10,00 12,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 15801,50 6,80 138,60 89,20 102,10 99,90 101,60 98,80 103,20
Транспорт и связь млн. руб. в ценах соответствующих лет 698,30 936,20 1709,30 1852,90 2177,40 1980,70 2509,50 2109,50 2851,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 1030,20 115,60 165,1 100,00 117,30 100,00 107,60 100,00 106,70
Финансовая деятельность млн. руб. в ценах соответствующих лет 19,50 29,90 33,20 35,90 36,10 38,30 38,70 40,70 41,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 65,80 132,20 100,40 99,80 100,10 99,80 100,10 99,80 100,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 647,80 1972,90 2219,70 1799,80 2208,10 1704,70 2104,40 1543,20 1952,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 1082,60 262,5 101,70 74,80 91,60 88,60 89,00 85,00 87,10
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение млн. руб. в ценах соответствующих лет 97,90 4,20 43,70 53,50 84,00 57,30 94,50 60,90 100,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 218,00 3,70 940,80 112,90 177,00 100,20 105,00 99,80 100,00
Образование млн. руб. в ценах соответствующих лет 71,50 46,40 184,30 195,80 201,20 203,00 215,00 209,10 228,10
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 95,30 55,90 359,10 98,00 100,50 97,00 99,80 96,70 99,60
Здравоохранение и представление социальных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 199,50 68,90 286,70 115,90 151,90 123,90 197,20 132,40 260,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 281,30 29,80 376,20 37,30 48,80 100,00 121,20 100,30 123,90
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 231,00 219,80 330,40 354,90 359,20 378,30 385,10 393,20 403,10
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 84,00 82,00 135,90 99,10 100,10 99,70 100,10 97,60 98,30
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования: 16564,70 25662,90 35150,20 37378,80 40120,00 39158,90 44257,70 40578,10 48077,00
Собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 12064,70 17680,70 24077,90 25816,70 27452,00 26852,90 30183,00 27624,90 32690,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 96,30 126,30 123,10 98,90 104,80 97,30 103,40 96,60 101,20
из них:
прибыль млн. руб. в ценах соответствующих лет 8074,80 9548,20 14513,70 15040,60 16486,90 15210,20 17763,40 15340,30 18785,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 161,30 101,90 137,40 95,60 104,60 94,60 100,60 94,70 99,30
амортизация млн. руб. в ценах соответствующих лет 3989,90 8132,50 9564,20 10776,10 10965,10 11642,70 12419,60 12284,60 13904,40
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 60,40 175,70 106,30 103,90 105,10 101,10 105,80 99,10 105,10
Привлеченные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 4500,00 7982,20 11072,30 11562,10 12668,00 12306,00 14074,70 12953,20 15387,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 151,90 152,9 125,40 96,30 108,40 99,60 103,70 98,80 102,70
из них:
кредиты банков млн. руб. в ценах соответствующих лет 82,70 204,20 226,10 240,20 250,20 255,20 274,40 271,20 302,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 285,00 212,90 100,10 98,00 101,90 99,40 102,40 99,80 103,50
заемные средства других организаций млн. руб. в ценах соответствующих лет 456,30 180,10 200,00 216,60 218,10 230,60 234,00 244,10 249,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 316,90 34 100,40 99,90 100,40 99,60 100,20 99,40 100,00
бюджетные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 1971,00 2373,30 2298,50 2366,20 2533,60 2530,40 2790,40 2238,00 2705,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 91,80 103,80 87,60 95,00 101,50 100,00 102,80 83,00 91,00
в том числе:
из федерального бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет
в % к предыд. году в сопоставимых ценах
из бюджетов субъектов федерации млн. руб. в ценах соответствующих лет 1971,00 2373,30 2298,50 2366,20 2533,60 2530,40 2790,40 2238,00 2705,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 91,80 103,80 87,60 95,00 101,50 100,00 102,80 83,00 91,00
в т.ч. из местного бюджета млн. руб. в ценах соответствующих лет 640,90 461,90 420,80 451,60 484,00 476,00 540,00 498,00 590,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 74,10 62,10 82,40 99,00 105,90 98,60 104,20 98,20 102,60
в т.ч. из окружного бюджета (в том числе программа "Сотрудничество") млн. руб. в ценах соответствующих лет 1330,10 1911,40 1877,70 1914,60 2049,60 2054,40 2250,40 1740,00 2115,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 99,50 101,10 88,80 94,10 100,50 100,40 102,50 79,50 88,20
прочие млн. руб. в ценах соответствующих лет 1990,00 5224,60 8347,70 8739,10 9666,10 9289,80 10775,90 10199,90 12130,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 308,40 226,4 144,50 96,60 106,60 99,40 104,10 103,10 105,70
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. руб. в ценах соответствующих лет 6667,00 10653,20 16396,00 17702,20 18620,00 18480,00 20600,00 18950,00 22440,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 118,20 147,00 136,40 99,50 104,30 98,00 103,00 97,00 102,00
индексдефлятор, % к предыдущему году 121,10 108,70 112,80 108,50 108,90 106,50 107,40 105,70 106,80
VI. Труд
Численность трудовых ресурсов тыс. человек 169,5 171,1 171,9 170,2 171,7 169,4 171,2 168,4 170,6
Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего тыс. человек 131,6 135,1 138,6 136,9 138,5 136,1 137,9 135,2 137,4
Из численности занятых всего:
* на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности тыс. человек 32,72 33,48 32,37 29,00 30,10 24,80 26,00 24,60 25,90
* в общественных объединениях и организациях тыс. человек 0,09 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14
* на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности тыс. человек 2,63 1,90 1,90 1,80 1,90 1,70 1,80 1,70 1,80
* в предприятиях с иностранным участием тыс. человек 2,63 2,97 3,05 3,05 3,09 3,07 3,13 3,10 3,18
* в частном секторе - всего тыс. человек 93,53 96,62 101,14 102,92 103,27 106,40 106,83 105,67 106,38
в том числе:
* в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. человек 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
* на частных предприятиях тыс. человек 75,33 78,52 85,04 87,02 87,27 90,90 91,23 90,67 91,08
* индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (включая личное подсобное хозяйство) тыс. человек 18,00 17,90 15,90 15,70 15,80 15,30 15,40 14,80 15,10
Учащиеся с отрывом от производства тыс. человек 17,00 17,15 17,25 17,25 17,30 17,30 17,40 17,35 17,43
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой тыс. человек 20,80 18,85 16,05 16,05 15,90 16,00 15,90 15,85 15,77
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости тыс. человек 0,59 0,56 0,35 0,55 0,38 0,60 0,39 0,65 0,41
Численность работников предприятий и организаций - всего тыс. человек 113,4 117,0 122,5 121,0 122,5 120,6 122,3 120,2 122,1
в том числе: по видам деятельности
добыча полезных ископаемых тыс. человек 13,33 23,72 26,56 26,51 26,64 26,46 26,62 26,38 26,57
производство пищевых продуктов, включая напитки тыс. человек 0,62 0,75 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,85 0,86
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг тыс. человек 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации тыс. человек 0,24 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов тыс. человек 1,24 0,64 0,58 0,52 0,52 0,46 0,46 0,41 0,41
производство прочих неметаллических минеральных продуктов тыс. человек 0,71 0,75 0,80 0,80 0,81 0,80 0,81 0,80 0,80
производство готовых металлических изделий тыс. человек 0,22 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31
производство машин и оборудования тыс. человек 3,41 2,76 2,81 2,82 2,82 2,81 2,83 2,81 2,83
производство электрических машин и электрооборудования тыс. человек 0,13 0,36 0,56 0,63 0,65 0,64 0,66 0,64 0,67
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов тыс. человек 0,16 0,16 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды тыс. человек 5,74 5,31 4,78 4,59 4,63 4,41 4,45 4,23 4,28
сбор, очистка и распределение воды тыс. человек 0,89 0,51 0,51 0,50 0,50 0,48 0,49 0,47 0,48
строительство тыс. человек 19,16 15,82 16,64 17,04 17,34 17,43 17,76 17,81 18,17
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание тыс. человек 2,16 1,56 1,63 1,63 1,66 1,62 1,69 1,62 1,72
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами тыс. человек 2,68 3,00 3,33 3,37 3,41 3,40 3,47 3,44 3,51
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами тыс. человек 3,15 3,27 3,66 3,66 3,70 3,66 3,71 3,66 3,72
деятельность гостиниц и ресторанов тыс. человек 1,84 2,10 2,13 2,14 2,15 2,14 2,16 2,15 2,18
деятельность сухопутного транспорта тыс. человек 8,60 10,12 10,21 10,03 10,21 9,86 10,11 9,69 10,01
деятельность водного транспорта тыс. человек 0,24 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,45
деятельность воздушного транспорта тыс. человек 1,13 1,14 1,20 1,19 1,20 1,18 1,20 1,17 1,20
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность тыс. человек 1,47 1,14 0,90 0,87 0,87 0,83 0,84 0,79 0,80
связь тыс. человек 1,61 1,54 1,58 1,57 1,59 1,57 1,59 1,56 1,58
финансовое посредничество тыс. человек 1,10 1,19 1,35 1,37 1,37 1,38 1,39 1,39 1,40
операции с недвижимым имуществом тыс. человек 4,58 2,17 3,22 3,24 3,26 3,27 3,29 3,29 3,32
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,09 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий тыс. человек 0,49 0,71 0,84 0,86 0,86 0,87 0,89 0,89 0,90
научные исследования и разработки тыс. человек 1,18 0,46 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,49 0,50
предоставление прочих видов услуг тыс. человек 6,36 7,12 7,27 7,17 7,25 7,07 7,19 6,97 7,12
образование тыс. человек 9,32 9,37 9,39 9,37 9,39 9,34 9,38 9,30 9,35
здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. человек 7,93 8,00 8,12 8,09 8,14 8,05 8,14 8,00 8,12
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность тыс. человек 1,43 1,41 1,40 1,38 1,39 1,36 1,37 1,33 1,35
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта тыс. человек 1,41 1,46 1,58 1,56 1,58 1,54 1,57 1,53 1,57
предоставление персональных услуг тыс. человек 0,22 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
прочие виды деятельности тыс. человек 10,50 8,96 8,31 6,93 7,37 6,78 7,01 6,67 6,80
Фонд заработной платы млн. руб. 26810,8 34049,7 42833,8 47331,3 48616,4 52064,4 54450,4 56489,9 60167,7
Выплаты социального характера - всего млн. руб. 837,3 1030,9 1249,5 1198,9 1493,2 1370,3 1756,0 1553,9 2022,9
Среднемесячный доход 1 работающего рублей 20318 24986 29989 33423 34088 36923 38298 40241 42445
Среднемесячная заработная плата 1 работающего рублей 19703 24252 29139 32597 33072 35976 37102 39164 41065
в том числе: по видам деятельности
добыча полезных ископаемых рублей 28936 30751 37824 40850 41115 43383 43993 45248 46457
производство пищевых продуктов, включая напитки рублей 6838 10675 14176 16898 17408 18841 20333 19953 22712
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг рублей 12327 14651 16878 18701 19055 20328 21208 21792 23435
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации рублей 15437 18777 19566 20310 20349 21001 21102 21631 21819
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов рублей 29733 36669 41033 44644 44890 47724 48257 50158 51152
производство прочих неметаллических минеральных продуктов рублей 16299 19099 23549 26069 26398 27425 28721 28824 30789
производство готовых металлических изделий рублей 8954 15775 19309 22167 22341 24738 25111 27014 27748
производство машин и оборудования рублей 24603 25293 28606 31524 32010 34393 35435 36972 38376
производство электрических машин и электрооборудования рублей 24269 28175 32232 35842 36261 39390 40105 42581 43795
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов рублей 18563 21754 25235 28743 28945 32480 32997 36313 37122
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды рублей 23922 26884 30970 33602 34098 35417 37030 36550 39104
сбор, очистка и распределение воды рублей 13445 15523 20351 23729 24157 26743 27660 29444 31339
строительство рублей 15695 16572 21560 24600 25074 27134 28283 29522 31309
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание рублей 14032 14268 18805 20629 21080 22073 22935 22912 24219
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами рублей 9995 13021 16784 18932 19201 19784 20852 20417 21915
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами рублей 8787 11517 13625 15246 15900 16786 18365 18280 20899
деятельность гостиниц и ресторанов рублей 11043 12745 14376 15857 16058 17316 17680 18667 19307
деятельность сухопутного транспорта рублей 18868 21751 26797 30120 30334 32108 32700 33103 34172
деятельность водного транспорта рублей 15876 15925 16068 16116 16180 16148 16277 16148 16358
деятельность воздушного транспорта рублей 27231 34053 35824 36576 37185 37088 37966 37273 38498
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность рублей 18021 25353 30145 33702 34878 35522 37319 37120 39521
связь рублей 22813 23735 27082 29330 29574 31647 32147 34021 34751
финансовое посредничество рублей 29196 33871 38545 41012 41282 43186 43305 44266 44647
операции с недвижимым имуществом рублей 16248 15465 16331 16772 16919 17040 17443 17193 17862
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования рублей 12612 13390 25079 27186 27662 28545 29847 29430 31399
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий рублей 25747 25388 30262 33167 33379 35555 36283 37191 38424
научные исследования и разработки рублей 24187 45863 47514 48464 48607 49288 49579 49929 50471
предоставление прочих видов услуг рублей 26015 31060 35967 39851 40391 42840 43986 43825 46449
образование рублей 13952 17427 21435 24157 24586 26790 27610 28906 30040
здравоохранение и предоставление социальных услуг рублей 15610 19128 24140 27399 27809 30522 31508 33483 34879
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность рублей 12909 14574 16629 18807 18924 21195 21422 23738 24143
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта рублей 13049 15242 18077 21168 21295 24661 24936 28582 29175
предоставление персональных услуг рублей 7333 10080 12449 14329 14528 16292 16678 17840 18446
прочие виды деятельности рублей 26459 35699 38428 40080 40426 40922 41881 41577 42761
VII. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего млн. руб. 43658,4 56144,0 69310,8 78349,3 80288,7 87563,9 92084,2 96382,1 104321,0
в том числе:
оплата труда млн. руб. 26810,8 34049,7 42833,8 47331,3 48616,4 52064,4 54450,4 56489,9 60167,7
социальные трансферты - всего млн. руб. 3883,8 4636,7 5546,9 6544,9 6671,2 7585,8 7863,4 8656,5 9146,1
в т.ч. пенсии млн. руб. 1972,2 2455,6 2971,8 3618,8 3671,7 4285,4 4412,0 4971,7 5194,2
доходы от собственности, предпринимательской деятельности и др. виды доходов млн. руб. 12963,8 17457,6 20930,1 24473,1 25001,1 27913,7 29770,4 31235,7 35007,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыд. году 112,6 113,1 109,2 104,1 105,8 103,6 105,4 103,3 105,2
Расходы и сбережения - всего млн. руб. 51095,4 67468,8 82506,7 95421,1 98296,9 108149,0 114483,3 121573,3 131521,9
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 36413,5 48795,7 61389,4 74248,6 75639,7 86981,2 90232,1 100379,1 105344,7
обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб. 5869,0 8452,8 11007,4 12383,9 13019,8 13820,0 15283,6 15103,5 17816,5
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.) млн. руб. 8812,9 10220,3 10109,9 8788,6 9637,4 7347,8 8967,6 6090,7 8360,7
Среднемесячный доход на душу населения рублей 15128 19381 23838 26880 27534 29979 31488 32944 35570
Среднемесячный размер пенсии рублей 3922,6 4371,9 5047,9 5996,9 5996,9 6962,3 6962,3 7958,0 7958,0
Среднемесячный размер пенсии с учетом доплат из окружного и городского бюджетов рублей 4811,6 5442,9 6335,6 7435,2 7435,2 8547,5 8547,5 9673,6 9673,6
Социальные индикаторы
Темп роста номинальной оплаты труда % 116,9 123,1 120,2 111,9 113,5 110,4 112,2 108,9 110,7
Индекс роста реальной оплаты труда % 106,3 110,3 107,3 102,9 104,0 102,3 103,6 102,0 103,3
Темп роста денежных доходов населения % 125,1 128,1 123,0 112,8 115,5 111,5 114,4 109,9 113,0
Индекс реальных денежных доходов населения % 112,6 113,1 109,2 104,1 105,8 103,6 105,4 103,3 105,2
Темп роста пенсии % 125,7 111,5 115,5 118,8 118,8 116,1 116,1 114,3 114,3
Среднемесячный бюджет прожиточного минимума
на душу населения рублей 4150 5112 5914,1 6428,6 6452,3 6936,5 6987,8 7401,2 7484,0
трудоспособного населения рублей 4395 5383 6227,5 6769,3 6794,2 7304,1 7358,1 7793,5 7880,5
пенсионеров рублей 3111 4163 4814,1 5232,9 5252,2 5646,3 5688,1 6024,6 6092,0
детей рублей 3918 4840 5599,5 6086,7 6109,1 6567,5 6616,2 7007,5 7086,0
Соотношение прожиточного минимума:
средней заработной платы коэффициент 4,48 4,51 4,68 4,82 4,87 4,93 5,04 5,03 5,21
среднедушевого дохода коэффициент 3,65 3,79 4,03 4,18 4,27 4,32 4,51 4,45 4,75
дохода пенсионера с учетом доплат из окружного и городского бюджетов коэффициент 1,55 1,31 1,32 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
VIII. Потребительский рынок
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 109,8 111,6 112,0 108,0 108,4 107,2 107,6 106,3 106,7
Индекс потребительских цен (среднегодовой) в % к предыдущему году 109,9 111,6 112,0 108,7 109,1 107,9 108,3 106,7 107,1
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих лет 28689,7 38525,4 48380,2 58427,8 59480,6 68150,2 70663,0 78389,8 82039,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 121,5 121,1 115,00 111,0 113,00 108,0 110,0 107,00 108,00
индекс цен на товары в % к пред. году 109,20 110,90 109,20 108,80 108,80 108,00 108,00 107,50 107,50
на душу населения рублей 119291,9 159591,5 199670,7 240542,6 244776,1 279992,6 289959,0 321533,2 335678,0
удельный вес в потребительских расходах % 78,8 79,0 78,8 78,7 78,6 78,4 78,3 78,1 77,9
Оборот общественного питания млн. руб. в ценах соответствующих лет 1468,1 2459,1 3162,9 3889,1 3962,5 4675,7 4854,7 5494,9 5815,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,8 139,6 109,0 106,0 108,0 105,0 107,0 104,0 106,0
индекс цен и тарифов в % к пред. году 137,00 120,00 118,0 116,0 116,0 114,5 114,5 113,0 113,0
на душу населения рублей 6104,4 10186,8 13053,7 16011,1 16306,6 19209,9 19920,8 22538,6 23793,0
удельный вес в потребительских расходах % 4,0 5,0 5,2 5,2 5,2 5,4 5,4 5,5 5,5
Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 6255,7 7811,20 9846,3 11931,7 12196,6 14155,3 14714,4 16494,4 17490,0
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 103,8 109,40 112,35 108,10 110,50 106,40 108,20 104,60 106,70
индекс цен и тарифов на услуги в % к пред. году 112,1 114,14 112,2 112,1 112,1 111,5 111,5 111,4 111,4
на душу населения рублей 26011,2 32357,9 40636,8 49121,9 50191,8 58156,5 60379,2 67655,5 71563,0
удельный вес в потребительских расходах % 17,2 16,0 16,0 16,1 16,1 16,3 16,3 16,4 16,6
в том числе:
* бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 292,40 351,50 425,90 511,90 513,50 611,50 616,50 725,80 734,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 112,90 110,30 109,60 108,90 109,20 108,30 108,90 107,90 108,30
на душу населения рублей 1215,8 1456,1 1757,7 2107,5 2113,2 2512,3 2529,7 2977,0 3005,7
удельный вес в потребительских расходах % 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
* транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 975,10 1735,70 2244,90 2713,40 2774,30 3205,50 3384,30 3628,80 3994,70
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 103,20 148,30 108,70 105,10 107,50 103,60 107,00 102,90 106,30
на душу населения рублей 4054,5 7190,1 9265,0 11170,9 11416,9 13169,7 13887,2 14884,3 16344,9
удельный вес в потребительских расходах % 2,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6 3,8
* услуги связи млн. руб. в ценах соответствующих лет 1520,00 1648,20 1830,70 2004,50 2049,00 2201,20 2323,20 2416,40 2631,30
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 104,10 103,90 104,80 102,30 104,60 102,10 104,20 101,60 103,90
на душу населения рублей 6320,2 6827,7 7555,5 8252,4 8432,1 9043,5 9533,0 9911,4 10766,4
удельный вес в потребительских расходах % 4,2 3,4 3,0 2,7 2,7 2,5 2,6 2,4 2,5
* жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 835,30 1023,20 1289,90 1610,80 1616,10 1995,90 2015,90 2432,90 2501,10
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 104,80 105,60 109,60 108,70 109,00 107,90 108,70 107,40 108,20
на душу населения рублей 3473,2 4238,6 5323,6 6631,5 6650,6 8200,1 8272,1 9979,1 10233,6
удельный вес в потребительских расходах % 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 2,2 2,4 2,4
* коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1081,2 1310,7 1614,8 1968,70 1975,9 2392,20 2410,2 2870 2929,6
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,40 107,30 109,30 108,40 108,80 108,10 108,50 107,80 108,20
на душу населения рублей 4495,6 5429,6 6664,5 8105,0 8131,3 9828,3 9890,0 11771,9 11986,9
удельный вес в потребительских расходах % 3,0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 2,7 2,9 2,8
* услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствующих лет 47,60 58,10 71,90 88,50 88,70 108,70 109,00 132,80 133,80
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 154,40 100,90 102,40 102,00 102,20 101,80 102,00 101,40 101,80
на душу населения рублей 197,9 240,7 296,7 364,3 365,0 446,6 447,3 544,7 547,5
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* туристские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 75,40 194,00 236,30 280,40 285,40 327,70 337,00 376,90 393,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 109,80 223,80 111,80 109,90 110,80 108,70 109,50 107,50 108,60
на душу населения рублей 313,5 803,6 975,2 1154,4 1174,5 1346,3 1382,8 1545,9 1610,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
* услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствующих лет 37,80 42,20 50,20 58,50 59,20 67,20 68,90 76,20 79,10
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 159,20 111,50 109,20 107,80 108,60 106,70 107,60 105,40 106,40
на душу населения рублей 157,2 174,8 207,2 240,8 243,6 276,1 282,7 312,6 323,6
удельный вес в потребительских расходах % 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 391,90 410,30 541,50 698,00 701,30 880,50 888,70 1083,70 1110,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 112,90 104,70 106,40 105,60 106,10 105,10 105,60 104,30 105,00
на душу населения рублей 1629,5 1699,7 2234,8 2873,6 2886,0 3617,5 3646,7 4445,0 4544,2
удельный вес в потребительских расходах % 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1
* санаторнооздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 30,30 71,10 98,50 131,20 131,70 171,30 173,50 221,00 225,60
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 102,70 183,40 110,80 108,40 108,80 107,00 108,00 106,60 107,50
на душу населения рублей 126,0 294,5 406,5 540,1 542,0 703,8 711,9 906,5 923,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
* ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1,30 1,50 1,70 2,00 2,00 2,40 2,40 2,80 3,20
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 67,90 96,00 102,60 102,40 102,50 101,90 102,20 101,30 101,90
на душу населения рублей 5,4 6,2 7,0 8,2 8,2 9,9 9,8 11,5 13,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствующих лет 29,70 35,10 41,80 48,90 49,40 56,60 57,70 65,00 66,50
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 101,80 102,70 105,60 103,50 104,50 102,90 103,80 102,50 102,90
на душу населения рублей 123,5 145,4 172,5 201,3 203,3 232,5 236,8 266,6 272,1
удельный вес в потребительских расходах % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
* услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствующих лет 603,50 686,00 886,20 1131,10 1133,10 1426,90 1432,40 1748,40 1784,00
в % к предыд. году в сопоставимых ценах 106,20 108,30 109,50 109,10 109,30 108,70 109,00 107,50 108,30
на душу населения рублей 2509,4 2841,8 3657,4 4656,6 4663,0 5862,4 5877,7 7171,5 7299,5
удельный вес в потребительских расходах % 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
* прочие виды платных услуг млн. руб. в ценах соответствующих лет 334,1 243,7 512,00 683,7 817,2 707,8 894,6 713,7 902,5
на душу населения рублей 1389,2 1009,5 2113,1 2814,7 3363,0 2908,0 3670,9 2927,4 3692,7
удельный вес в потребительских расходах % 0,9 0,5 0,8 0,9 1,1 0,8 1,0 0,7 0,9
IX. Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 66,6 84,5 90,4 78,1 102,0 89,4 110,9 112,1 125,4
в том числе за счет:
* средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади - - - - - - -
* средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади 17,8 20,6 25,9 28,3 30,0 29,3 31,1 28,6 30,5
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) кв. м на человека 17,2 17,4 17,7 17,9 18,0 18,3 18,4 18,8 18,9
* Полная стоимость предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг 2) млн. руб. 2080,1 2330,3 2694,0 3007,0 3209,0 3343,0 3743,0 3750,0 4412,0
* Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг 2) % 89,0 92,0 95,5 96,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 11,2 11,5 11,5 11,9 11,9 12,3 13,6 12,3 15,0
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 30712 29037 28009 27755 27755 27250 27250 27200 27200
начального профессионального образования тыс. человек 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
среднего профессионального образования тыс. человек 3,6 3,4 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1
высшего профессионального образования тыс. человек 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования человек 806 784 821 993 993 1120 1120 1120 1120
высшего профессионального образования человек 402 612 636 653 653 825 825 1072 1072
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей 134,1 133,1 132,4 132,0 132,0 131,8 131,6 131,5 131,2
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения - - - - - - -
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 123,5 122,2 120,1 119,8 119,8 119,6 119,4 119,4 119,1
медико-социальной помощи коек на 10 тыс. населения - - - - - - -
стационаров дневного пребывания коек на 10 тыс. населения 7,9 8,3 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 262,8 238,4 246,6 246,0 245,9 245,5 245,2 245,1 244,5
в том числе:
* дневными стационарами посещений в смену на 10 тыс. населения 7,9 8,3 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
* фельдшерскоакушерскими пунктами посещений в смену на 10 тыс. населения - - - - - - -
врачами чел. на 10 тыс. населения 42,3 45,4 46,0 46,3 46,3 46,4 46,4 46,6 46,4
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0 1,2 1,2
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 128,1 134,4 135,3 135,8 135,7 135,9 135,7 136,1 135,8
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 10 10 10 10 10 10 10 10 10
* учреждениями культурнодосугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей дошкольного возраста 49,4 47,5 45,6 45,8 45,8 51,7 51,7 56,7 56,7
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 76 80 82 82 82 82 82 82 82
* город % 76 80 82 82 82 82 82 82 82
* село % - - - - - - - - -
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты тыс. человек 24,6 42,5 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты человек на 1000 человек населения 102,5 176,2 162,3 161,9 161,8 161,5 161,3 161,3 160,9
Число зарегистрированных преступлений единиц 10704 10780 10198 10576 9363 10969 9423 11373 8247
X. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования млн. руб. 146,2 161,2 174,7 181,8 189,7 188,5 203,4 196,7 217,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 94,9 95,1 98,0 96,0 100,0 97,0 100,1 98,0 100,2
XI. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель тыс. тонн 18,9 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,1 20,2 20,5
Овощи тыс. тонн 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,7
Скот и птица тыс. тонн 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Молоко тыс. тонн 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Яйца млн. штук 12,1 13 13,1 13,1 13,2 13,2 13,4 13,4 13,7
Древесина деловая тыс. плот. куб. м 43,3 226,6 54,9 54,2 55,4 53,2 55,7 52,0 55,7
Нефть, включая газовый конденсат тыс. тонн 34137,5 33514,1 32185,0 29569,7 30633,6 26938,0 29040,7 24459,7 27501,5
Газ естественный (природный) млн. куб. м 3738,6 4561,4 3870,3 3820,0 3994,9 3816,2 4194,6 3732,2 4320,4
Мясо, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные тыс. тонн 392,1 441,5 462,4 462,2 468,2 464,3 476,7 469 487,8
Водка и ликероводочные изделия тыс. дкл 68,7 41,9 54,2 55,1 56,8 57,1 60,9 60,2 66,8
Пиво тыс. дкл 199,9 286,1 435,7 502,9 516,6 566,3 601,8 623,6 684,9
Обувь тыс. пар 2,1 0,6 1,20 1,27 1,31 1,32 1,40 1,35 1,46
Пиломатериалы тыс. куб. м 13,0 11,9 12,7 12,9 13,3 13,0 13,8 13,0 14,1
Топливо дизельное тыс. тонн 464,1 462,2 454,4 445,3 465,3 427,5 453,7 414,7 465,5
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. условных кирпичей 1,00 1,00 1,33 1,33 1,42 1,36 1,54 1,41 1,70
Электроэнергия млн. кВт.ч. 2,3 8,7 8,7 7,2 8,7 7,2 8,7 7,2 8,7
ТЭС млн. кВт.ч. 2,3 8,7 8,7 7,2 8,7 7,2 8,7 7,2 8,7
ГЭС млн. кВт.ч. - - - - - - - - -

Основные показатели
развития муниципального сектора экономики на 2008 год
Пояснительная записка к основным показателям
развития муниципального сектора экономики на 2008 год
В 2007 году на территории города Нижневартовска действует 145 организаций муниципальной формы собственности, в том числе 129 учреждений социальной сферы и 16 муниципальных предприятий.
В текущем году созданы 2 муниципальных учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 82 "Радуга" и муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 40 "Золотая рыбка". Кроме того, передано в собственность ХМАО муниципальное учреждение здравоохранения - "Станция переливания крови" и будет проведена реорганизация муниципального унитарного предприятия "АЦ "Крылья Самотлора" путем преобразования его в муниципальное учреждение "Клуб по техническим видам спорта "Крылья Самотлора".
Два муниципальных унитарных предприятия: "Комбинат питания социальных учреждений" и "Пассажирское автотранспортное предприятие N 2" приватизированы путем преобразования в ОАО. Путем открытого аукциона продан имущественный комплекс - муниципальное унитарное предприятие "Нижневартовский промстройпроект" и завершена ликвидация муниципального унитарного предприятия "Молодежная биржа труда". До конца 2007 года планируется приватизировать еще 2 муниципальных унитарных предприятия: "Кинотеатр "Мир", "Аптека N 220".
В результате среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2007 году снизится по сравнению с 2006 годом на 4,5% и составит 23,4 тысячи человек. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых составит 16,9%.
В 2008 году планируется передача в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2 муниципальных учреждения: "Центр по профилактике и борьбе со Спидом и инфекционными заболеваниями" и муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа-интернат N 39. По прогнозу в 2008 году также планируется приватизировать муниципальные унитарные предприятия: "Жилищный трест N 1", "Жилищный трест N 2", "ТРК "Самотлор", МУП по АТООО и МУСМЭП по ОБДД и реорганизовать МУП КС.
В 2008 году количество организаций муниципальной формы собственности уменьшится до 137 единиц.
Общая площадь муниципального жилищного фонда по оценке 2007 года составит 949,6 тыс. кв. м, в 2008 году прогнозируется 967,6 тыс. кв. м - по первому варианту и 979,5 тыс. кв. м - по второму варианту.
В 2008 году прогнозируемый ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по второму варианту составит 102 тыс. кв. метров, в том числе за счет средств местного бюджета 7,3 тыс. кв. метров.
Анализ эффективности использования муниципальной собственности показал, что средства, получаемые от продажи имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по оценке на 2007 год составят 50,4 млн. рублей. В 2008 году доходы от продажи имущества и земельных участков планируются в сумме 60,0 млн. рублей по первому варианту и 80,0 млн. рублей по второму.
Доходы от сдачи в аренду имущества в 2007 году составят 486,9 млн. рублей. В 2008 году планируется поступление денежных средств от сдачи в аренду имущества в сумме 580,1 млн. рублей по второму варианту.
Доходы от арендной платы за землю в 2007 году составят 416,5 млн. рублей. В 2008 году прогнозируется увеличение поступления денежных средств по арендной плате за земли до 520 млн. рублей.
На протяжении последних лет в промышленности удельный вес муниципального сектора экономики составляет - менее 1%. Наиболее крупными в муниципальном секторе являются предприятия, действующие в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В 2007 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям муниципальной формы собственности составит 1959,4 млн. рублей, в 2008 году прогнозируется с ростом на 18,2% в действующих ценах, или до 2315,9 млн. рублей по второму варианту.
По-прежнему основную долю объема отгруженной продукции в муниципальном секторе промышленности вырабатывают муниципальные предприятия тепло- и водоснабжения.
Доля инвестиций муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал составляет более 5%. Ожидается прирост объема инвестиций на 12,2% в 2007 году по сравнению с 2006 годом в действующих ценах и на 5,1 - 11,3% в 2008 году по вариантам соответственно.
Муниципальные инвестиции по-прежнему сохраняют социальную направленность. Порядка 60 - 70% всего их объема будет направлено на строительство объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, жилья и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в 2007 году возрастет к уровню 2006 года на 35% и составит 113 млн. рублей. В связи с планируемой приватизацией муниципального унитарного предприятия "Аптека N 220" оборот розничной торговли на 2008 год не прогнозируется.
Сохранятся позитивные направления развития рынка платных услуг, предлагаемых населению муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. В текущем году расширен перечень платных услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы города.
В 2007 году объем платных услуг прогнозируется в сумме 2819,9 млн. рублей, а в 2008 году платные услуги населению предполагается оказать в размере 3220 млн. рублей по 1 варианту и 3282,4 млн. рублей по 2 варианту.